第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
银川商贸物流服务中心2017年部门预算——单位概况
银川商贸物流服务中心为银川市人民政府直属正处级全额预算参公事业单位,由兴庆区人民政府代管。根据宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅《自治区人力资源和社会保障厅关于同意银川市土地储备局等单位参照公务员法管理的批复》(宁人社函【2016】175号)文件相关精神,确定我单位自2016年4月起改为参照公务员法管理事业单位。根据银组干字[2016]51号《关于杨真等8名同志参公登记的通知》及银人社发[2016]531号《关于同意张浩等同志参公登记的通知》,我单位在编人员15人已全部进行参公登记,并于2017年1月起执行参公工资。我单位内设3个部门(室),综合办公室、经济合作部、规划建设部。
一、主要职能
(1)负责制定银川商贸物流带总体规划、产业发展规划并组织实施。
(2)负责银川商贸物流带基础设施和公共设施的规划、建设、管理工作。
(3)负责银川商贸物流带对外宣传推介,招商引资工作。
(4)负责协调政府相关部门(海关、检验检疫局、工商、税务等),协助入驻企业办理规划、土地、工商注册、税务登记、检验检疫、海关等各种证照、行政性审批等手续。
(5)负责入驻企业项目、建设方案进行审核并督促实施。
(6)负责银川商贸物流带经济运行及综合统计分析。
(7)负责银川商贸物流带党建、群团、宣传文化、制度建设等工作。
二、部门预算单位构成
银川商贸物流服务中心核定全额预算参公事业编制15名,领导职数:主任1名(正处级),副主任3名(副处级);正科级领导职数3名,副科级领导职数1名。2016年底实有工作人员25名(发放工资),其中:在编15人,经政府同意聘用人员3人,单位自聘人员7人。
银川商贸物流服务中心为一级独立核算预算单位,无下属单位。
银川商贸物流服务中心2017年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
1298.57 |
一、本年支出 |
1298.57 |
1298.57 |
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
1298.57 |
(一)一般公共服务支出 |
250.73 |
250.73 |
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
|
|
|
|
(三)国防支出 |
|
|
|
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
(五)教育支出 |
|
|
|
|
|
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
28.41 |
28.41 |
|
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
7.84 |
7.84 |
|
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
1000 |
1000 |
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
|
|
(十七)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
11.59 |
11.59 |
|
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
(二十)其他支出 |
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
263.69 |
二、年末结转结余 |
263.39 |
263.69 |
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
263.69 |
(一)一般公共预算财政拨款 |
263.69 |
263.69 |
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
1562.26 |
支出总计1562.26 |
|||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
|
功能分类科目 |
2017年预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
自治区经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
||
|
2010309 |
参事事务 |
40 |
40 |
|
|
|
||
|
2010350 |
事业运行 |
210.73 |
210.73 |
|
|
|
||
|
2080505 |
改革性养老保险 |
17.96 |
17.96 |
|
|
|
||
|
2080506 |
职业年金 |
7.18 |
7.18 |
|
|
|
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.27 |
3.27 |
|||||
|
2101102 |
财政补助医疗保险 |
7.84 |
7.84 |
|
|
|
||
|
2160299 |
其他商业流通事务 |
1000 |
1000 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.59 |
11.59 |
|
|
|
||
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
|
功能分类科目 |
2016年执行数
|
2017年预算数 |
2017年预算数与2016年执行数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
||
|
2010350 |
事业运行 |
407.94 |
210.73 |
135.73 |
75 |
-197.21 |
-48.34 |
|
|
2011350 |
事业运行 |
35.5 |
-35.5 |
|||||
|
2010309 |
参事事务 |
40 |
40 |
40 |
||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
275.89 |
-275.89 |
|||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
8.74 |
3.27 |
3.27 |
-5.47 |
-62.59 |
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
7.58 |
-7.58 |
|||||
|
2110307 |
排污费安排的支出 |
0.8 |
-0.8 |
|||||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
16.37 |
-16.37 |
|||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1183.75 |
-1183.75 |
|||||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
4408.3 |
1000 |
1000 |
-3408.2 |
-77.31 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.24 |
11.59 |
11.59 |
0.35 |
3.11 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
117 |
-117 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老 |
17.96 |
17.96 |
17.96 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金 |
7.18 |
7.18 |
7.18 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.84 |
7.84 |
7.84 |
||||
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
|
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
总计 |
183.58 |
166.38 |
17.2 |
|
|
301 |
一、工资福利支出 |
147.71 |
147.71 |
|
|
30101 |
基本工资 |
43.84 |
43.84 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
46.68 |
46.68 |
|
|
30103 |
奖金 |
|||
|
30104 |
社会保障缴费 |
36.25 |
36.25 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
11.73 |
11.73 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
9.21 |
9.21 |
|
|
302 |
二、商品和服务支出 |
17.2 |
17.2 |
|
|
30201 |
办公费 |
2.45 |
2.45 |
|
|
30202 |
印刷费 |
0.5 |
0.5 |
|
|
30203 |
咨询费 |
|||
|
30204 |
手续费 |
|||
|
30205 |
水费 |
0.5 |
0.5 |
|
|
30206 |
电费 |
0.5 |
0.5 |
|
|
30207 |
邮电费 |
0.5 |
0.5 |
|
|
30208 |
取暖费 |
|||
|
30209 |
物业管理费 |
0.5 |
0.5 |
|
|
30211 |
差旅费 |
0.2 |
0.2 |
|
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
0.2 |
0.2 |
|
|
30214 |
租赁费 |
|||
|
30215 |
会议费 |
0.1 |
0.1 |
|
|
30216 |
培训费 |
|||
|
30217 |
公务接待费 |
|||
|
30218 |
专用材料费 |
|||
|
30224 |
被装购置费 |
|||
|
30225 |
专用燃料费 |
|||
|
30226 |
劳务费 |
1 |
1 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
|||
|
30228 |
工会经费 |
|||
|
30229 |
福利费 |
0.5 |
0.5 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10 |
10 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|||
|
30240 |
税金及附加费用 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.25 |
0.25 |
|
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
18.67 |
18.67 |
|
|
30301 |
离休费 |
|||
|
30302 |
退休费 |
|||
|
30303 |
退职(役)费 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
|||
|
30306 |
救济费 |
|||
|
30307 |
医疗费 |
|||
|
30308 |
助学金 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
|||
|
30310 |
生产补贴 |
|||
|
30311 |
住房公积金 |
11.59 |
11.59 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|||
|
30313 |
购房补贴 |
|||
|
30314 |
采暖补贴 |
7.08 |
7.08 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|||
|
310 |
四、其他资本性支出 |
|||
|
30102 |
办公设备购置 |
|||
|
30103 |
专用设备购置 |
|||
|
30107 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
|
30199 |
其他资本性支出 |
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
|
2016年预算数 |
2016年执行数 |
2017年预算数 |
|||||||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
|
28 |
10 |
10 |
18 |
12.76 |
12.76 |
12.76 |
10 |
10 |
10 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
|
功能分类科目 |
2017年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
债务利息支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
||
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 |
|||||||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
1298.57 |
一、本年支出 |
1298.57 |
1298.57 |
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
1298.57 |
(一)一般公共服务支出 |
|
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
|
|
(三)事业收入 |
|
(三)国防支出 |
|
|
|
|
(四)事业单位经营收入 |
|
(四)公共安全支出 |
|
|
|
|
(五)其他收入 |
|
(五)教育支出 |
|
|
|
|
|
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
28.41 |
28.41 |
|
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
7.84 |
7.84 |
|
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
1000 |
1000 |
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
|
|
(十七)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
11.59 |
11.59 |
|
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
(二十)其他支出 |
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
263.69 |
|
|
|
|
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
263.69 |
二、年末结转结余 |
263.39 |
263.69 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
263.39 |
263.69 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
收入总计 |
1562.26 |
支出总计1562.26 |
|||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
|
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中:纳入财政专户管理的非税收入 |
事业单位经营收入
|
|||||||
|
总计 |
1562.26 |
263.69 |
1298.57 |
1298.57 |
||||||||||
|
2010309 |
参事事务 |
40 |
40 |
40 |
||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
217.06 |
6.33 |
210.73 |
210.73 |
|
|
|
|
|||||
|
2080505 |
改革性养老保险 |
17.96 |
17.96 |
17.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080506 |
职业年金 |
7.18 |
7.18 |
7.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.27 |
3.27 |
3.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2101102 |
财政补助医疗保险 |
7.84 |
7.84 |
7.84 |
||||||||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
34.11 |
34.11 |
|||||||||||
|
2160299 |
其他商业流通事务 |
1000.3 |
0.3 |
1000 |
1000 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.59 |
11.59 |
11.59 |
||||||||||
|
2129999 |
其他城乡建设支出 |
222.95 |
222.95 |
|
||||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
2010309 |
参事事务 |
40 |
40 |
||||
|
2010350 |
事业运行 |
210.73 |
210.73 |
||||
|
2080505 |
改革性养老保险 |
17.96 |
17.96 |
|
|||
|
2080506 |
职业年金 |
7.18 |
7.18 |
|
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.27 |
3.27 |
|
|||
|
2101102 |
财政补助医疗保险 |
7.84 |
7.84 |
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2160299 |
其他商业流通事务 |
1000 |
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住房公积金 |
11.59 |
11.59 |
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银川商贸物流服务中心2017年部门预算——部门预算情况说明
一、关于银川商贸物流服务中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川商贸物流服务中心2017年财政拨款收支总预算 1298.57万元。收入预算包括:一般公共预算拨款1298.57万元,政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括:一般公共服务支出 250.73万元、社会保障和就业支出28.41万元、医疗卫生与计划生育支出7.84万元、商业服务业等支出1000万元、住房保障支出11.59万元。
二、关于银川商贸物流服务中心2017年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
银川商服中心2017年一般公共预算拨款基本支出1298.57万元,比2016年执行数据减少10080.33万元,下降88.59%。其中:
人员经费166.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费17.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
银川商贸物流服务中心2017年一般公共预算拨款项目支出1115万元,其中:
1、事业运行费2010350:75万元,主要包括:园区道路养护费20万元;园区排污系统维护费10万元;园区路灯电费20万元;园区路灯电费20万元;园区路灯维护费25万元。
2、参事事务费2010309:40万元(园区维护人员经费40万)
3、其他商业流通事务支出2160299:1000万元(通航筹建处工作经费)
三、关于银川商贸物流服务中心2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
本单位2017年“三公”经费财政拨款预算数为 10万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费 7.5万元,公务接待费0万元。
2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年减少18万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0 万元,公务用车购置费增加(减少)0万元。公务用车运行费增加(减少)0万元。公务接待费增减少18万元,主要原因严格执行八项纪律,严控公务接待支出。
四、关于银川商贸物流服务中心2017年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
本单位2017年政府性基金预算拨款基本支出0万元。
(二)项目支出情况说明
本单位2017年政府性基金预算拨款项目支出 0万元。
五、关于银川商贸物流服务中心2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,银川商服中心2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 1562.26万元,支出总预算 1562.26万元。
收入预算包括:上年结转 263.69万元,占16.88%;财政拨款收入1298.57 万元,占83.12 %;
支出预算包括:基本支出183.57万元,占11.75%;项目支出 1115万元, 占71.37%,结转结余支出263.69万元,占16.87%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)国有资产占用使用情况
截至2016年12月31日,银川商贸物流服务中心资产合计191.56万元,其中车辆 3辆,价值 45.78万元;办公家具价值53.27万元;其他资产价值92.51万元。
(二)2016年其他商业流通事务实际支出4408.3万元,包含追加通航筹建处项目经费,2017年预算为1000万元。
(三)银川商服中心2017年一般公共预算拨款基本支出1298.57万元,比2016年执行数据减少10080.33万元,下降88.59%。主要因为2016年追加通航建设资金、政府购买服务补贴、政府购买服务担保费管理费、航展、双创基地建设资金等7584万元。
(四)2016年度实际支出的款,在2017年预算没有安排,明细如下:
1、2080799 其他就业补助支出275.89万元 用于支付双创基地各类支出;
2、2110307 排污费安排的支出 0.8万元 用于发放节能减排奖金;
3、2119901 其他节能环保支出16.37万元,为追加的锅炉拆除工程款;
4、2120399 其他城乡社区公共设施1183.75万元,为银川市级拨付政府购买服务补贴资金;
5、2299901其他支出117万元,用于支付筹建处航展资金
(五)2017年度新增款项如下:
1、2010309 参事事务 40万 园区管理人员经费
2、2080505 改革性养老保险 17.96万元,
3、2080506 职业年金 7.18万元
4、2101102 财政补助医疗保险7.84万元,我单位自2017年起更改为参公事业单位,用于参公医疗补助。
银川商贸物流服务中心2017年部门预算——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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