目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 兴庆区会计核算中心单位概况
一、部门职责
兴庆区会计核算中心职责。银川市兴庆区会计核算中心主要职能是对兴庆区所属行政事业单位进行会计核算与会计监督。
兴庆区会计核算中心统管兴庆区纳入会计集中核算的预算单位有118个,全部实行国库集中支付管理。中心下设:八个柜组,分别统管教育,行政事业单位、街道办事处的会计核算及国库支付工作。中心岗位设置:主任、主管会计、审核会计、记账会计、内勤(文档)、报账员共6个岗位。
1、核算中心认真贯彻《中华人民共和国会计法》,依据会计制度及会计准则的要求,为纳入兴庆区核算中心的兴庆区行政事业单位提供认真准确的核算服务。
2、制定相关的报账制度和报账员管理制度,提高服务效率。
3、按月、季、年为核算单位生成会计报表,装订凭证,并做到准确无误。
4、积极与财政局及相关部门配合,对核算单位的资金使用情况进行监督。
5、及时准确地作为核算单位提供会计信息,为核算单位的反战提供有利支持,同时为兴庆区政府提供相应的数据,为兴庆区经济建设做好参谋。
6、按照《银川市兴庆区财政国库集中收付制度改革实施方案》的精神,做好与国库总会计、核算中心、预算单位的账务核对、审核、支付工作。
二、机构设置
银川市兴庆区会计核算中心为银川市兴庆区财政局所属二级事业单位。2018年无增减变动。
根据《城区、新城区成立行政事业单位财务会计核算中心的批复》(银城机编发【2000】40号文件精神),兴庆区成立了“兴庆区会计集中核算中心”,核定人员编制38名,实有人数34人,长聘人员83人。
对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:按照部门决算编报要求,纳入兴庆区会计核算中心本单位2018年度部门决算编报范围的单位共1个,包括0个二级预算单位。
1.******
2.******
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第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||||||
公开01表 | ||||||||||
公开部门:银川市 | 金额单位:元 | |||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 11,880,970.32 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 9,122,209.40 | |||||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | |||||
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | |||||
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | |||||
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | |||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | |||||
六、其他收入 | 7 | 96,016.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,709,979.12 | |||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 433,537.92 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | |||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | |||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 650,306.88 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | |||||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | |||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 |
| |||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 |
| |||||||
本年收入合计 | 24 | 11,976,986.32 | 本年支出合计 | 51 | 11,916,033.32 | |||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 60,953.00 | |||||
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 11,976,986.32 | 总计 | 54 | 11,976,986.32 | |||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 11,976,986.32 | 11,880,970.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,016.00 | |||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 9,183,162.40 | 9,087,146.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,016.00 | ||||||||||||||||||||||||||
20106 | 财政事务 | 9,183,162.40 | 9,087,146.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,016.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2010650 | 事业运行 | 9,183,162.40 | 9,087,146.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,016.00 | ||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,709,979.12 | 1,709,979.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 977,329.63 | 977,329.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 946,855.63 | 946,855.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 30,474.00 | 30,474.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 732,649.49 | 732,649.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 732,649.49 | 732,649.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 433,537.92 | 433,537.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 433,537.92 | 433,537.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 433,537.92 | 433,537.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 650,306.88 | 650,306.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 650,306.88 | 650,306.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 650,306.88 | 650,306.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 11,916,033.32 | 11,916,033.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 9,122,209.40 | 9,122,209.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
20106 | 财政事务 | 9,122,209.40 | 9,122,209.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2010650 | 事业运行 | 9,122,209.40 | 9,122,209.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,709,979.12 | 1,709,979.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 977,329.63 | 977,329.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 946,855.63 | 946,855.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 30,474.00 | 30,474.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 732,649.49 | 732,649.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 732,649.49 | 732,649.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 433,537.92 | 433,537.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 433,537.92 | 433,537.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 433,537.92 | 433,537.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 650,306.88 | 650,306.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 650,306.88 | 650,306.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 650,306.88 | 650,306.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11,880,970.32 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 9,087,146.40 | 9,087,146.40 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1,709,979.12 | 1,709,979.12 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 433,537.92 | 433,537.92 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 650,306.88 | 650,306.88 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 11,880,970.32 | 本年支出合计 | 52 | 11,880,970.32 | 11,880,970.32 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 28 | 11,880,970.32 | 总计 | 56 | 11,880,970.32 | 11,880,970.32 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
合计 | 11,880,970.32 | 11,880,970.32 | 0.00 | ||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 9,087,146.40 | 9,087,146.40 | 0.00 | |||||||||||
20106 | 财政事务 | 9,087,146.40 | 9,087,146.40 | 0.00 | |||||||||||
2010650 | 事业运行 | 9,087,146.40 | 9,087,146.40 | 0.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,709,979.12 | 1,709,979.12 | 0.00 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 977,329.63 | 977,329.63 | 0.00 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 946,855.63 | 946,855.63 | 0.00 | |||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 30,474.00 | 30,474.00 | 0.00 | |||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 732,649.49 | 732,649.49 | 0.00 | |||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 732,649.49 | 732,649.49 | 0.00 | |||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 433,537.92 | 433,537.92 | 0.00 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 433,537.92 | 433,537.92 | 0.00 | |||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 433,537.92 | 433,537.92 | 0.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 650,306.88 | 650,306.88 | 0.00 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 650,306.88 | 650,306.88 | 0.00 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 650,306.88 | 650,306.88 | 0.00 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 | |||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||
公开部门: | 单位:元 | ||||||||||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||
301 | 工资福利支出 | 11,581,182.62 | 302 | 商品和服务支出 | 258,013.70 | 310 | 资本性支出 | 800.00 | |||||||
30101 | 基本工资 | 1,307,396.00 | 30201 | 办公费 | 9,565.40 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||
30102 | 津贴补贴 | 990,782.00 | 30202 | 印刷费 | 18,260.00 | 31002 | 办公设备购置 | 800.00 | |||||||
30103 | 奖金 | 773,457.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 946,855.63 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 8,779.30 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 433,537.92 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 891,854.19 | 30211 | 差旅费 | 3,614.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||
30113 | 住房公积金 | 650,306.88 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 10,665.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 5,586,993.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 40,974.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 6,500.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||
30302 | 退休费 | 30,474.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2,000.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 63,000.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 109,277.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | |||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | |||||||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 10,500.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | |||||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 26,353.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||||||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||||||||||||
人员经费合计 | 11,622,156.62 | 公用经费合计 | 258813.70 | ||||||||||||
合计 | 11880970.32 | ||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。 | |||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计 11976986.32元,支出总计 11916033.32 元。与上年相比,收入总计增加1185756.94元,支出总计各增加512618.17元,增长5%,主要原因是本年度在职、聘用人员增资,退休、聘用人员民族团结奖、文明城市奖。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计 11976986.32 元,其中:财政拨款收入 11880970.32 元,占99%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入 96016.00元,占1%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计 11916033.32 元,其中:基本支出 11916033.32 元,占100%;项目支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计 11880970.32 元,支出总计11880970.32元。与上年相比,财政拨款收入总计增加1093760.94元,增长10%,财政拨款支出总计各增加517242.71元,增长5%,主要原因是本年度在职、聘用人员增资,退休、聘用人员民族团结奖、文明城市奖。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 11880970.32 元,占本年支出合计的99%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加517242.71元,增长5%,主要原因是本年度在职、聘用人员增资,退休、聘用人员民族团结奖、文明城市奖。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 11880970.32元,主要用于以下方面:按所涉及的支出功能分类科目说明,如:一般公共服务(类)支出 9087146.40元,占76%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出 1709979.12 元,占15%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出 650306.88 元,占5%,医疗卫生与计划生育支出433537.92元,占4%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9483785.85 元,支出决算为 11880970.32 元,完成年初预算的125%,其中:
(以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目,逐项说明具体支出决算情况,及决算数大于(小于)预算数的主要原因。)
一般公共服务(类)财政事务(款) 事业运行(项)。年初预算为 9483785.85 元,支出决算为 11880970.32 元,完成年初预算的125%,决算数大于预算数的主要原因本年度在职、聘用人员增资,退休、聘用人员民族团结奖、文明城市奖。
一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因:无。
一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因无。
……
……
……
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出11880970.32 元,其中:人员经费11622156.62元,公用经费 258813.70元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出 11581182.62 元,较年初预算数增加2730396.77元,增长30%,主要原因是本年度在职、聘用人员增资,退休、聘用人员民族团结奖、文明城市奖;较上年决算数增加1376713.41元,增长14%。
2.商品和服务支出 258013.70元,较年初预算数减少374986.30元,下降59%,主要原因是本年度剩余指标财政收回;较上年决算数减少141328.30元,下降35%。
3.对个人和家庭的补助40974.00元,较年初预算数增加 40974.00元,增长100%,主要原因是本年度发放退休民族团结奖、文明城市奖;较上年决算数减少702302.40元,下降94%。
4.其他资本性支出800.00元,较年初预算数增加800元,增长100%,主要原因是2018年预算在商品服务支出反映;较上年决算数减少15840元,下降95%。
5.……
6.……
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年我单位按照中央八项规定的要求未发生因公出
国(境)费支出、公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出。
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。与上年相比,减少(增加)0元,下降(增长)0%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是:无。
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是:无。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是:无。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于:无..等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是:无。其中: 国内接待费支出0元,主要用于:无。国(境)外接待费支出0元,主要用于:无。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年我单位未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是:无。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):无。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)
兴庆区会计核算中心属全额拨款事业单位,未发生机关运行经费支出。
2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年增加(减少)0元,增长(下降)0%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:无。
(二)政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
2018年度兴庆区会计核算中心无一般公共预算项目支出,也未开展绩效自评。
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度****、****等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对****、****等0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出0元。其中,对****、****等项目分别委托****、****等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开)。****项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,****项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为元,执行数为0元,完成预算的0%。主要产出和效果:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
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