索 引 号 640104-202/2017-01610 文  号 生成日期 2016-11-18
发布机构 兴庆区大新镇 责任部门 兴庆区大新镇人民政府 关 键 字
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兴庆区大新镇2017年部门预算公开

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  第一部分 单位概况 

  一、主要职能 

  二、部门预算单位构成 

  第二部分 2017年部门预算表 

  一、财政拨款收支总表 

  二、财政拨款支出总表 

  三、一般公共预算支出表 

  四、一般公共预算基本支出表 

  五、一般公共预算“三公”经费支出表 

  六、政府性基金预算支出表 

  七、部门收支总表 

  八、部门收入总表 

  九、部门支出总表 

  第三部分 2017年部门预算情况说明 

  第四部分 名词解释 

   

    

  银川市兴庆区大新镇2017年部门预算——单位概况 

    

   一、主要职能 

     大新镇主要职责是贯彻党的路线、方针、政策,执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令,发布决定和命令。管理本行政区域内的经济、教育、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、农村扶贫、体育事业、财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。          

  截止2016年年底,我镇核定编制43个,在编人员38人,其中行政编制20个,在编人员18人;事业在编制23个,在编人员20人。现有在编车辆4辆。 

    

   二、部门预算单位构成 

   大新镇政府下设办公室、财政所、社会管理综合办公室、民政劳保所、城管市容综合办公室、计划生育办公室、农业综合服务办公室、拆迁及项目办公室、团委、工会等部门。纳入银川市兴庆区大新镇2017年部门预算编制的二级预算单位: 

  1.银川市兴庆区大新镇为行政单位1户,二级预算单位。与上年相比无增减变动。 

  2.2017年银川市兴庆区大新镇一般预算收入为937.8万元,无政府性基金收入。 

  3. 银川市兴庆区大新镇与去年相比预算收入相比增加77.5万元。 

  4.预算收入情况说明:我镇2017年预算全年收入937.8万元,其中本级财政拨款为937.8万元 

 

 

  

  大新镇2017年部门预算——预算表 

    

  一、财政拨款收支预算总表 

  财政拨款收支预算总表 

                                   单位:万元 

    

    

   

预算数 

项目(按功能分类) 

预算数 

小计 

公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

一、本年收入 

  

一、本年支出 

937.8  

 937.8 

  

(一)一般公共预算财政拨款 

937.8  

(一)一般公共服务支出 

325.3  

325.3  

  

(二)政府性基金预算财政拨款 

  

(二)外交支出 

  

  

  

  

  

(三)国防支出 

  

  

  

  

  

(四)公共安全支出 

  

  

  

  

  

(五)教育支出 

  

  

  

  

  

(六)科学技术支出 

  

  

  

  

  

(七)文化体育与传媒支出 

  

  

  

  

  

(八)社会保障和就业支出 

325.06  

325.6  

  

  

  

(九)医疗卫生与计划生育支出 

221.3 

221.3  

  

  

  

(十)节能环保支出 

  

  

  

  

  

(十一)城乡社区支出 

3  

3  

  

  

  

(十二)农林水支出 

29.94  

29.94  

  

  

  

(十三)交通运输支出 

  

  

  

  

  

(十四)资源勘探信息等支出 

  

  

  

  

  

(十五)商业服务业等支出 

  

  

  

  

  

(十六)金融支出 

  

  

  

  

  

(十七)国土海洋气象等支出 

  

  

  

  

  

(十八)住房保障支出 

  

  

  

  

  

(十九)粮油物资储备支出 

  

  

  

  

  

(二十)其他支出 

33.2  

33.2  

  

  

  

  

  

  

  

二、上年结转结余 

  

 二、年末结转结余 

  

  

  

(一)一般公共预算财政拨款 

73.48  

(一)一般公共预算财政拨款 

  

  

  

(二)政府性基金预算财政拨款 

  

(二)政府性基金预算财政拨款 

  

  

  

收入总计 

1011.28  

支出总计 

  注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 

    

    

    

  二、财政拨款支出预算总表 

    

  财政拨款支出预算总表 

                                    单位:万元 

功能分类科目 

2017年预算安排总计 

公共财政预算拨款 

政府性基金 

科目编码 

科目名称 

小计 

自治区经费拨款 

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 

中央专项转移支付 

中央一般性转移支付 

 2010301 

 行政运行 

315.31  

315.31  

  

  

  

  

  

 2010306 

 市民服务中心办公经费 

10  

10  

  

  

  

  

  

 2080208 

 基层政权和社区建设 

196.69  

196.69  

  

  

  

  

  

 2080505 

 机关事业养老金 

44.09  

44.09  

  

  

  

  

  

2080506 

职业年金 

17.63 

17.63 

  

  

  

  

  

 2080799 

 社区干部工资 

32.75  

32.75  

  

  

  

  

  

 2089901 

 社会保险 

33.91  

33.91  

  

  

  

  

  

2100799 

其他计划生育事务支出 

185.63 

185.63 

  

  

  

  

  

2101101 

行政单位医疗 

26.86 

26.86 

  

  

  

  

  

2101103 

公务员医疗补助 

8.78 

8.78 

  

  

  

  

  

2120104 

城管执法 

3 

3 

  

  

  

  

  

2130209 

其他林业支出 

29.94 

29.94 

  

  

  

  

  

2210201 

住房公积金 

33.27 

33.27 

  

  

  

  

  

    

    

  三、一般公共预算支出表 

    

  一般公共预算支出表 

                                    单位:万元 

功能分类科目 

2016年执行数 

  

2017年预算数 

2017年预算数与2016年执行数 

科目编码 

科目名称 

合计 

基本支出 

项目支出 

  

增减额 

增减% 

 2010301 

 行政运行 

  

315.31  

210.31  

105  

  

  

 2010306 

 市民服务中心办公经费 

  

10  

  

10  

  

  

 2080208 

 基层政权和社区建设 

  

196.69  

  

196.69  

  

  

 2080505 

 机关事业养老金 

  

44.09  

44.09  

  

  

  

2080506 

职业年金 

  

17.63 

17.63 

  

  

  

 2080799 

 社区干部工资 

  

32.75  

32.75  

  

  

  

 2089901 

 社会保险 

  

33.91  

27.91  

6  

  

  

2100799 

其他计划生育事务支出 

  

185.63 

185.63 

  

  

  

2101101 

行政单位医疗 

  

26.86 

26.86 

  

  

  

2101103 

公务员医疗补助 

  

8.78 

8.78 

  

  

  

2120104 

城管执法 

  

3 

3 

  

  

  

2130209 

其他林业支出 

  

29.94 

  

29.94 

  

  

2210201 

住房公积金 

  

33.27 

33.27 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

  四、一般公共预算基本支出表 

  一般公共预算基本支出表 

                                    单位:万元 

经济科目 

基本支出预算 

科目编码 

科目名称 

合计 

人员支出 

日常公用支出 

总计 

590.23 

  

  

301 

一、工资福利支出 

  

  

  

30101 

基本工资 

104.56 

  

  

30102 

津贴补贴 

134.06 

  

  

30103 

奖金 

8.71 

  

  

30104 

社会保障缴费 

125.27 

  

  

30106 

伙食补助费 

20 

  

  

30107 

绩效工资 

40 

  

  

30199 

其他工资福利支出 

49.63 

  

  

302 

二、商品和服务支出 

  

  

  

30201 

办公费 

10 

  

  

30202 

印刷费 

5 

  

  

30203 

咨询费 

  

  

  

30204 

手续费 

0.5 

  

  

30205 

水费 

  

  

  

30206 

电费 

5 

  

  

30207 

邮电费 

10 

  

  

30208 

取暖费 

  

  

  

30209 

物业管理费 

  

  

  

30211 

差旅费 

2 

  

  

30212 

因公出国(境)费用 

  

  

  

30213 

维修(护)费 

20 

  

  

30214 

租赁费 

2.5 

  

  

30215 

会议费 

  

  

  

30216 

培训费 

5 

  

  

30217 

公务接待费 

  

  

  

30218 

专用材料费 

  

  

  

30224 

被装购置费 

  

  

  

30225 

专用燃料费 

  

  

  

30226 

劳务费 

  

  

  

30227 

委托业务费 

3 

  

  

30228 

工会经费 

  

  

  

30229 

福利费 

  

  

  

30231 

公务用车运行维护费 

13 

  

  

30239 

其他交通费用 

  

  

  

30240 

税金及附加费用 

  

  

  

30299 

其他商品和服务支出 

22 

  

  

303 

三、对个人和家庭的补助 

  

  

  

30301 

离休费 

  

  

  

30302 

退休费 

  

  

  

30303 

退职(役)费 

  

  

  

30304 

抚恤金 

  

  

  

30305 

生活补助 

0.6 

  

  

30306 

救济费 

6 

  

  

30307 

医疗费 

0.798 

  

  

30308 

助学金 

  

  

  

30309 

奖励金 

  

  

  

30310 

生产补贴 

  

  

  

30311 

住房公积金 

33.27 

  

  

30312 

提租补贴 

  

  

  

30313 

购房补贴 

  

  

  

30314 

采暖补贴 

10 

  

  

30315 

物业服务补贴 

4 

  

  

30399 

其他对个人和家庭的补助支出 

  

  

  

310 

四、其他资本性支出 

  

  

  

30102 

办公设备购置 

10 

  

  

30103 

专用设备购置 

  

  

  

30107 

信息网络及软件购置更新 

  

  

  

30199 

其他资本性支出 

  

  

  

五、一般公共预算“三公”经费支出表 

  一般公共预算“三公”经费支出表 

                                    单位:万元 

2016年预算数 

2016年执行数 

2017年预算数 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 13.55 

  

  

  

  

  

 13.55 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

  六、政府性基金预算支出表 

  政府性基金预算支出表 

                              单位:万元 

功能分类科目 

2017年预算安排总计 

基本支出 

项目支出 

科目编码 

科目名称 

小计 

工资福利支出 

商品和服务支出 

对个人和家庭的补助 

对企事业单位的补贴 

债务利息支出 

其他资本性支出 

其他支出 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 

    

  七、部门收支预算总表 

  部门收支预算总表 

                                   单位:万元 

    

    

   

预算数 

项目(按功能分类) 

预算数 

小计 

公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

一、本年收入 

 937.8 

一、本年支出 

937.8  

 937.8 

  

(一)一般公共预算财政拨款 

937.8  

(一)一般公共服务支出 

325.3  

325.3  

  

(二)政府性基金预算财政拨款 

  

(二)外交支出 

  

  

  

(三)事业收入 

  

(三)国防支出 

  

  

  

(四)事业单位经营收入 

  

(四)公共安全支出 

  

  

  

(五)其他收入 

  

(五)教育支出 

  

  

  

  

  

(六)科学技术支出 

  

  

  

  

  

(七)文化体育与传媒支出 

  

  

  

  

  

(八)社会保障和就业支出 

325.06  

325.06  

  

  

  

(九)医疗卫生与计划生育支出 

221.3  

221.3  

  

  

  

(十)节能环保支出 

  

  

  

  

  

(十一)城乡社区支出 

3  

3  

  

  

  

(十二)农林水支出 

29.94  

29.94  

  

  

  

(十三)交通运输支出 

  

  

  

  

  

(十四)资源勘探信息等支出 

  

  

  

  

  

(十五)商业服务业等支出 

  

  

  

  

  

(十六)金融支出 

  

  

  

  

  

(十七)国土海洋气象等支出 

  

  

  

  

  

(十八)住房保障支出 

  

  

  

  

  

(十九)粮油物资储备支出 

  

  

  

  

  

(二十)其他支出 

33.2  

33.2  

  

二、上年结转结余 

  

  

  

  

  

其中:一般公共预算财政拨款 

73.48  

二、年末结转结余 

  

  

  

政府性基金预算财政拨款 

  

其中:一般公共预算财政拨款 

  

  

  

  

  

政府性基金预算财政拨款 

  

  

  

收入总计 

1011.28  

支出总计 

  注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 

    

    

    

  八、部门收入总表 

  部门收入总表 

                                       单位:万元 

功能分类科目 

合计 

上年结转、结余 

财政拨款收入 

事业收入 

  

上级补助收入 

下级单位上缴收入 

其他收入 

用事业基金弥补收支差额 

科目编码 

科目名称 

小计 

一般公共财政预算拨款收入 

政府性基金预算拨款收入 

金额 

其中:纳入财政专户管理的非税收入 

事业单位经营收入 

  

  

 2010301 

 行政运行 

 332.37 

16.96 

315.31  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2010306 

 市民服务中心办公经费 

 10 

  

10  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2080208 

 基层政权和社区建设 

 196.69 

  

196.69  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2080505 

 机关事业养老金 

 44.09 

  

44.09  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2080506 

职业年金 

 17.63 

  

17.63 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2080799 

 社区干部工资 

 36.82 

4.07  

32.75  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2089901 

 社会保险 

72.01 

38.1 

33.91  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2100799 

其他计划生育事务支出 

199.88 

14.25 

185.63 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2101101 

行政单位医疗 

26.86 

  

26.86 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2101103 

公务员医疗补助 

8.78 

  

8.78 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2120104 

城管执法 

3 

  

3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2130209 

其他林业支出 

29.94 

  

29.94 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2210201 

住房公积金 

33.27 

  

33.27 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                             

    

  九、部门支出总表 

  部门支出总表 

                                      单位:万元 

功能分类科目 

合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

事业单位经营支出 

对附属单位补助支出 

科目编码 

科目名称 

 2010301 

 行政运行 

315.31  

210.31  

105  

  

  

  

 2010306 

 市民服务中心办公经费 

10  

  

10  

  

  

  

 2080208 

 基层政权和社区建设 

196.69  

  

196.69  

  

  

  

 2080505 

 机关事业养老金 

44.09  

44.09  

  

  

  

  

2080506 

职业年金 

17.63 

17.63 

  

  

  

  

 2080799 

 社区干部工资 

32.75  

32.75  

  

  

  

  

 2089901 

 社会保险 

33.91  

27.91  

6  

  

  

  

2100799 

其他计划生育事务支出 

185.63 

185.63 

  

  

  

  

2101101 

行政单位医疗 

26.86 

26.86 

  

  

  

  

2101103 

公务员医疗补助 

8.78 

8.78 

  

  

  

  

2120104 

城管执法 

3 

3 

  

  

  

  

2130209 

其他林业支出 

29.94 

  

29.94 

  

  

  

2210201 

住房公积金 

33.27 

33.27 

  

  

  

  

    

 

 

  

  大新镇2017年部门预算——部门预算情况说明 

    

  一、关于大新镇2017年财政拨款收支预算情况的总体说明 

   大新镇2017年财政拨款收支总预算937.8万元。收入预算包括:一般公共预算拨款937.8万元,无政府性基金预算收支。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出328.3万元、社会保障和就业支出325.06万元、无住房保障收支。 

  二、关于大新镇2017年一般公共预算本年拨款情况说明 

  (一)基本支出情况说明。 

  大新镇2017年一般公共预算拨款基本支出937.8万元,比2016年执行数据增加77.5 万元,增长9%。其中: 

  人员经费482.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出; 

  公用经费108万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 

  (二)项目支出情况说明。 

  大新镇2017年一般公共预算拨款项目支出937.8万元,其中: 

  按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2017年预算  万元,2016年执行数据增加77.5万元,增长9 %。主要用于人员经费。 

  三、关于大新镇2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

  大新镇2017年“三公”经费财政拨款预算数为13.55  万元,公务用车运行费13.55万元,跟2016年保持一致。 

  四、关于大新镇2017年政府性基金预算拨款情况说明 

  本单位无政府性基金预算收支 

  五、关于大新镇2017年收支预算情况的总体说明 

  按照全口径预算的原则,大新镇2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算937.8 万元,支出总预算  万元。 

  收入预算包括:上年结转 73.48万元,占7 %;财政拨款收入 937.8万元,占93 % 

  支出预算包括:基本支出 1011.28万元,占 100% 

  六、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费 

  2017年,大新镇本级及所属行政单位的机关运行经费财政拨款预算122万元,与2016年基本持平。 

    

    

  银川市兴庆区大新镇2017年部门预算 

  ——名词解释 

    一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

    二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

    三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

    四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

    五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

    六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

    七、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

    八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

    九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

    十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

    十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

    十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

    十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

    十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

    十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

    十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

    十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

    十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

    十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

     二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。