一、主要职能
2017年兴庆区本级部门预算经兴庆区四届人民代表大会第一次会议审查批准,根据新颁布的《预算法》相关规定,按照上级部门关于预算公开工作的通知要求,现对我单位2017年部门预算公开如下:
(一)基本情况
凤凰北街街道办事处是兴庆区人民政府的派出机构,是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织。根据国家有关规定和兴庆区人民政府委托,行使精神文明建设、综合治理、民政就业、残联、统计、文体、司法、计划生育、安全生产、劳动保障、民族宗教、武装、共青团妇、市容卫生、社区服务等多方面的管理服务职能,行使区政府赋予的职权。在街道工委领导下,下设7个社区及社区服务中心开展居民服务工作。
(二)部门主要职责
1、贯彻执行党和政府的路线、方针、政策,执行上级党委和国家行政机关的决定和命令。
2、贯彻街道办事处工作条例和社区居民委员会工作条例,指导和帮助社区居民委员会工作
3、组织辖区单位和居民小区的精神文明建设,发展社区教育、文化、卫生、体育事业,考核、验收、申报各级文明小区、文明单位、文明市民工作。
4、组织开展辖区内的社会综合治理工作,指导、黑市辖区各单位落实综合治理措施,建立防范网和责任制,对责任制落实情况进行监督、检查、考核和评价。
5、负责辖区内高空环境卫生综合管理工作,组织开展爱国卫生运动。
6、贯彻执行党和国家有关计划生育工作的方针、政策和法律、法规及宣传工作,负责辖区居民和流动人口的计划生育工作。
7、组织开展普法教育工作,调解民事纠纷,指导社区居委持建立调解组织、协调、配合有关部门进行“两劳”人员安置帮教工作。
8、在有关部门指导下,组织实施社会救济、救灾、优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。
9、组织指导社区居民委员会开展社区建设、社区管理、社区服务等工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,凤凰北街办事处部门预算包括:凤凰北街办事处本级预算、所属行政单位预算。
2017年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
731.64 |
731.64 |
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
731.64 |
(一)一般公共服务支出 |
131.22 |
131.22 |
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
|
|
|
|
(三)国防支出 |
|
|
|
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
(五)教育支出 |
|
|
|
|
|
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
400.7 |
400.7 |
|
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
182.66 |
182.66 |
|
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
44 |
44 |
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
|
|
(十七)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
20.54 |
20.54 |
|
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
(二十)其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
47.48 |
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
47.48 |
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
779.12 |
支出总计:779.12 |
|||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
|
功能分类科目 |
2017年预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
自治区经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
123.22 |
123.22 |
123.22 |
|
|
|
|
|
2010306 |
政务公开审批 |
6 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其他保障和就业支出 |
54.2 |
54.2 |
54.2 |
|
|
|
|
|
2080505 |
改革性养老保险 |
24.08 |
24.08 |
24.08 |
|
|
|
|
|
2080506 |
职业年金 |
9.63 |
9.63 |
9.63 |
|
|
|
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
160.31 |
160.31 |
160.31 |
|
|
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
151.48 |
151.48 |
151.48 |
|
|
|
|
|
2082001 |
临时救助 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
149.78 |
149.78 |
149.78 |
|
|
|
|
|
2101101 |
财政补助医疗保险 |
29.68 |
29.68 |
29.68 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.2 |
3.2 |
3.2 |
|
|
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
9 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
35 |
35 |
35 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
20.54 |
20.54 |
20.54 |
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
|
功能分类科目 |
2016年执行数
|
2017年预算数 |
2017年预算数与2016年执行数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
增减额 |
增减% |
|
|
2010101 |
行政运行 |
|
2 |
2 |
|
+2 |
+100% |
|
|
2010301 |
行政运行 |
104.26 |
123.22 |
123.22 |
|
+18.96 |
18.19% |
|
|
2010306 |
政务公开审批 |
16 |
6 |
|
6 |
-10 |
-62.5% |
|
|
2089901 |
其他保障和就业支出 |
56.86 |
54.2 |
54.2 |
|
-2.66 |
-4.68% |
|
|
2080505 |
改革性养老保险 |
|
24.08 |
24.08 |
|
+24.08 |
+100% |
|
|
2080506 |
职业年金 |
|
9.63 |
9.63 |
|
+9.63 |
+100% |
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
259.76 |
160.31 |
143.31 |
17 |
-99.45 |
-38.29% |
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
689.16 |
151.48 |
|
151.48 |
-437.68 |
-78.01% |
|
|
2082001 |
临时救助 |
1 |
1 |
|
1 |
0 |
0 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
178.02 |
149.78 |
145.28 |
4.5 |
-28.24 |
-15.86% |
|
|
2101101 |
财政补助医疗保险 |
26.35 |
29.68 |
29.68 |
|
+3.33 |
+12.64% |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.64 |
3.2 |
3.2 |
|
-1.44 |
-31.03% |
|
|
2120104 |
城管执法 |
|
9 |
9 |
|
+9 |
100 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
35 |
35 |
|
35 |
0 |
0 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
17.79 |
20.54 |
20.54 |
|
+2.75 |
15.46% |
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
14.29 |
|
|
|
-14.29 |
-100% |
|
|
2110307 |
污染防治 |
1 |
|
|
|
-1 |
-100% |
|
|
2299901 |
其他支出 |
1 |
|
|
|
-1 |
-100% |
|
|
2120399 |
城乡社区公共设施 |
26.6 |
|
|
|
-26.6 |
-26.6% |
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
|
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
总计 |
779.12 |
505.71 |
273.41 |
|
|
301 |
一、工资福利支出 |
475.88 |
475.88 |
|
|
30101 |
基本工资 |
274.36 |
274.36 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
54.09 |
54.09 |
|
|
30103 |
奖金 |
4.83 |
4.83 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
120.8 |
120.8 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
21.8 |
21.8 |
|
|
302 |
二、商品和服务支出 |
220.93 |
|
220.93 |
|
30201 |
办公费 |
17 |
|
17 |
|
30202 |
印刷费 |
2.5 |
|
2.5 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
0.1 |
|
0.1 |
|
30205 |
水费 |
1 |
|
1 |
|
30206 |
电费 |
3 |
|
3 |
|
30207 |
邮电费 |
5.5 |
|
5.5 |
|
30208 |
取暖费 |
5.5 |
|
5.5 |
|
30209 |
物业管理费 |
3.5 |
|
3.5 |
|
30211 |
差旅费 |
5 |
|
5 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
45 |
|
45 |
|
30214 |
租赁费 |
30 |
|
30 |
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
2.5 |
|
2.5 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
2 |
|
2 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
2 |
|
2 |
|
30226 |
劳务费 |
75 |
|
75 |
|
30227 |
委托业务费 |
5 |
|
5 |
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.5 |
|
2.5 |
|
30239 |
其他交通费用 |
3 |
|
3 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.83 |
|
10.83 |
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
29.83 |
29.83 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
20.54 |
20.54 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|
30314 |
采暖补贴 |
9.29 |
9.29 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
310 |
四、其他资本性支出 |
52.48 |
|
52.48 |
|
30102 |
办公设备购置 |
5 |
|
5 |
|
30103 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
30107 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
30199 |
其他资本性支出 |
47.48 |
|
47.48 |
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
|
2016年预算数 |
2016年执行数 |
2017年预算数 |
|||||||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
|
5.5 |
|
5.5 |
|
5.5 |
|
2.32 |
|
2.32 |
|
2.32 |
|
5.5 |
|
|
|
5.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
|
功能分类科目 |
2017年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
债务利息支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
||
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 |
|||||||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
731.64 |
一、本年支出 |
731.64 |
731.64 |
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
731.64 |
(一)一般公共服务支出 |
131.22 |
131.22 |
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
|
|
(三)事业收入 |
|
(三)国防支出 |
|
|
|
|
(四)事业单位经营收入 |
|
(四)公共安全支出 |
|
|
|
|
(五)其他收入 |
|
(五)教育支出 |
|
|
|
|
|
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
400.7 |
400.7 |
|
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
182.66 |
182.66 |
|
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
44 |
44 |
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
|
|
(十七)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
20.54 |
20.54 |
|
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
(二十)其他支出 |
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
47.48 |
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
779.12 |
支出总计:779.12 |
|||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
|
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中:纳入财政专户管理的非税收入 |
事业单位经营收入 |
||||||
|
2010101 |
行政运行 |
2 |
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2 |
2 |
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2010301 |
行政运行 |
123.22 |
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123.22 |
123.22 |
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2010306 |
政务公开审批 |
6 |
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6 |
6 |
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2089901 |
其他保障和就业支出 |
54.2 |
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54.2 |
54.2 |
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2080505 |
改革性养老保险 |
24.08 |
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24.08 |
24.08 |
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2080506 |
职业年金 |
9.63 |
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9.63 |
9.63 |
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2080799 |
其他就业补助支出 |
160.31 |
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160.31 |
160.31 |
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2080208 |
基层政权和社区建设 |
151.48 |
47.48 |
104 |
104 |
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2082001 |
临时救助 |
1 |
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1 |
1 |
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2100799 |
其他计划生育事务支出 |
149.78 |
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149.78 |
149.78 |
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2101101 |
财政补助医疗保险 |
29.68 |
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29.68 |
29.68 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
3.2 |
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3.2 |
3.2 |
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2120104 |
城管执法 |
9 |
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9 |
9 |
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2120501 |
城乡社区环境卫生 |
35 |
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35 |
35 |
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2210201 |
住房公积金 |
20.54 |
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20.54 |
20.54 |
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
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功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
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2010101 |
行政运行 |
2 |
2 |
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2010301 |
行政运行 |
123.22 |
123.22 |
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2010306 |
政务公开审批 |
6 |
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6 |
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2089901 |
其他保障和就业支出 |
54.2 |
54.2 |
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2080505 |
改革性养老保险 |
24.08 |
24.08 |
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2080506 |
职业年金 |
9.63 |
9.63 |
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2080799 |
其他就业补助支出 |
160.31 |
143.31 |
17 |
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2080208 |
基层政权和社区建设 |
151.48 |
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151.48 |
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2082001 |
临时救助 |
1 |
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1 |
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2100799 |
其他计划生育事务支出 |
149.78 |
145.28 |
4.5 |
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2101101 |
财政补助医疗保险 |
29.68 |
29.68 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
3.2 |
3.2 |
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2120104 |
城管执法 |
9 |
9 |
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2120501 |
城乡社区环境卫生 |
35 |
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35 |
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2210201 |
住房公积金 |
20.54 |
20.54 |
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一、关于凤凰北街办事处2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
凤凰北街办事处2017年财政拨款收支总预算731.64万元。收入预算包括:一般公共预算拨款731.64万元,政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括:一般公共服务支出131.22万元、社会保障和就业支出353.22万元、医疗卫生与计划生育支出182.66万元,城乡社区支出44万元,住房保障支出20.54万元。
二、关于凤凰北街办事处017年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
凤凰北街办事处2017年一般公共预算拨款基本支出731.64万元,比2016年执行数据减少 219.09万元,下降2.19 %。其中:
(1)人员经费505.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
(2)公用经费225.93万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
凤凰北街办事处2017年一般公共预算拨款项目支出167.5万元,其中:2010306款政务公开审批2017年预算6万元,比2016年执行数据减少10万元,下降62.5%。主要用于街道市民服务中心各项费用的支出;2080799款其他就业补助支出2017年预算17万元,比2016年执行数据12万元增加5万元,增长41.67%:2080208款基层政权和社区建设2017年预算104万元,比2016年执行数据减少220.65,下降52.87%,主要用于老旧小区改造和社区与市民服务站办公经费;2100799款其他计划生育事务支出2017年预算4.5万元,与2016年执行数据 4.5万元相等;2120501款城乡社区环境卫生2017年预算35万元,与2016年执行数据相等;2082001款临时救助2017年预算1万元,与2016年执行数据1万元相等
三、关于凤凰北街办事处2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
凤凰北街办事处2017年“三公”经费财政拨款预算数为5.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费5.5万元,公务接待费0万元。
2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年执行数2.32万元,增加3.18万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元;公务用车运行费增加3.18万元,主要原因单位公务用车。
四、关于凤凰北街办事处2017年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
凤凰北街办事处2017年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2016年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:
人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
2017年度政府性基金未有预算收支。
(二)项目支出情况说明
凤凰北街办事处2017年政府性基金预算拨款项目支出0万元,其中:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2017年预算0万元,比2016年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0%。。
五、关于凤凰北街办事处2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,凤凰北街办事处2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算779.12万元,支出总预算 779.12 万元。
收入预算包括:上年结转47.48万元,占6.09%;财政拨款收入779.12万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入 0万元,占0%;其他收入0万元,占 0%。
支出预算包括:基本支出564.14 万元,占27.59%;项目支出214.98万元,事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2017年,凤凰北街办事处本级及所属1个行政单位,机关运行经费财政拨款预算225.93万元,比2016年预算增加188.95万元,增长16.36%。
(二)政府采购情况
2017年,凤凰北街办事处政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2016年12月31日,凤凰北街办事处占用使用国有资产总值:451.43万元,其中:房屋1796.56平方米,价值316.90万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值 7.59万元;办公家具价值21.31万元;其他资产价值105.63万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋1726平方米,价值245.88万元;土地0平方米,价值0 万元;车辆1辆,价值7.9万元;办公家具价值21.31万元;其他资产价值105.32万元。
所属单位房屋1726平方米,价值245.88万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值7.59万元;办公家具价值21.31万元;其他资产价值105.32万元。
(四)预算绩效情况
2017年凤凰北街办事处重点项目:凤凰北街街道党工委、办事处将在上级正确领导下,把握好发展契机,围绕兴庆区委“站排头、争一流、走在前、做表率”大讨论活动,补足短板,细化举措,在兴庆区2017年经济社会发展中争当排头兵。
社区工作方面:(1)继续协助做好唐徕小区拆迁安置各项工作,确保居民能够妥善安置,尽快恢复正常生活秩序。(2)继续按照兴庆区政府规划设计等要求,推动北塔四、六队城中村拆迁工作。(3)深入建立健全好党建工作责任制,认真贯彻党建各项工作职责,做好“三会一课”等规定动作,创新自选动作,结合社区实际形成 “一居一品”特色。(4)推进星级服务型党组织建设,各社区党组织实现星级晋级,抓好北塔、民运两个新建社区楼栋党小组的建设。(5)加强社区党员活动阵地建设,加强党员教育管理,重点打造北塔、民运社区阵地,争取解决安秀、兴隆、阳澄社区阵地达标问题。以崇安、民运社区为重点与市、区对接,着重加强阵地的功能整合,在搭建信息化社区服务平台的基础上,推动智慧社区建设试点。各社区服务阵地都能够形成特色亮点。(6)继续做好为民服务发展专项资金工作,解决崇安社区内700平米、兴隆社区内800平米老旧小区硬化以及安秀社区内18号院路灯、楼道灯照明问题,以及北塔、民运社区办公电脑和老年人活动设施的购买问题,做到“四议两公开”手续齐全。(7)在民运村建设老年人活动中心,争取业主意见,形成统一意见报告书报规划局审批。(8)在安秀社区、兴隆社区,参照解放西街模式、中山南街模式做好小区门禁监控,引进物业公司管理,或成立社会组织进行有效管理。非公企业方面:建立健全“两新”党组织,规范落实“三会一课”等非公党建制度。司法所、综治办:将北塔4队列为2016年社会治安综治重点区域进行整治,同时做好北塔4、6队拆迁前期准备工作,落实好政策,与兴庆区扶贫工作做好对接。民政、残联:(1)充分发挥网格员下网格作用,做好信息报送、卫生督查、矛盾纠纷排查和安全生产排查工作。(2)完善“暖夕阳”老年人餐厅建设,结合残疾人有关政策,服务对象扩大到残疾人群体,拟在民运社区、北安社区增设助餐点,并及时与兴庆区即将建设的老年人配餐中心做好对接工作。社会组织:以公益创投评比大赛为契机,重点支持9个社会组织服务项目,完善优化辖区社区居民服务项目,推动“三社联动”工作的进一步完善。街道便民服务中心:推动政务服务信息化建设进程,从配套设施及工作业务上与兴庆区、银川市统一,进行有效对接。人大工作:今年建立一个人大代表工作室。积极联络人大代表开展创新工作。纪检工作:做好抽调社区纪检员对网格员进行检查,拟在每月对网格员各项工作进行督查,认真查处“慵、懒、散”等怠政行为。安全生产:加大辖区安全隐患摸排查处力度,及时上传下达,确保全年不出现事故。
2017年部门预算——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
三、本年支出:是指单位本年度全部支出。
四、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
五、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
六、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
七、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
八、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
九、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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