索 引 号 640104-102/2016-01650 文  号 生成日期 2016-11-18
发布机构 兴庆区教育局 责任部门 兴庆区回民第三小学 关 键 字
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兴庆区回民第三小学2017年部门预算公开

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  宁夏回族自治区兴庆区回民第三小学 

  2017年部门预算 

  目录 

    

  第一部分  单位概况 

  一、主要职能 

  二、部门预算单位构成 

  第二部分  2017年部门预算表 

  一、财政拨款收支总表 

  二、财政拨款支出总表 

  三、一般公共预算支出表 

  四、一般公共预算基本支出表 

  五、一般公共预算“三公”经费支出表 

  六、政府性基金预算支出表 

  七、部门收支总表 

  八、部门收入总表 

  九、部门支出总表 

  第三部分  2017年部门预算情况说明 

  第四部分  名词解释 

    

    

    

    

  银川市兴庆区回民第三小学2017年部门预算——单位概况 

    

   一、主要职能 

      兴庆区回民第三小学始建于1944年,从中寺办学到政府办学历经70余年历程。201268迁入新校址。学校总占地16527.7平方米,建筑面积10612.53平方米,教室36间,多功能室26间。现有教师 63人,23个教学班,在校学生1206人。 

  学校布局分为教学区与活动区,具备强烈教育功能的校园风格简洁鲜明,彰显着回民三小“行以求知达通晓百科之境,学以致用越洞悉万物之垠”的办学愿景。学校围绕综合实践活动课程特色为核心实施校园文化建设,融入平安、礼仪、书香、民俗、环保等教育元素的主题校园,整合“马兰花精神”文化,营造优美宜人的校园环境和育人氛围,潜移默化的影响、启迪师生。    

  校训“行以求知、学以致用”透射出教育的理想与价值的追求,反映我校师生求学的态度与治学的方法。全校师生践行“儒行、雅知、致成”的校风,在“做中学,学中做”的办学思想中,倡导“从实践中学习,在参与中成长”的办学理念,实施教师互补、课程整合的有效策略,以参与为方式,以实践为方法,探索实现学生真参与的课堂教学模式,努力构建参与、体验、反思、生成的学生培养模式。 

  我校是自治区百所标准化回民学校、自治区安全示范校,获自治区校园文化建设优秀成果奖;被银川市授予文明单位、十佳书香校园、红旗大队,民族团结模范集体;被兴庆区授予星级服务型先进党组织、教育新闻宣传先进集体,并连续5年年度考核获得优秀等次。 

    

   二、部门预算单位构成 

    兴庆区回民第三小学属于二级预算单位 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

2017年兴庆区部门预算批复表 

单位名称: 

银川市兴庆区回民第三小学 

功能科目 

项目类别(名称) 

项目内容 

合计 

经费拨款(补助) 

纳入预算管理的行政事业性收费收入 

政府性基金收入 

上级部门资金收入 

** 

** 

** 

1 

2 

3 

4 

5 

  

合计 

  

8,055,324 

7,304,724 

0 

0 

750,600 

2050202 

基本工资(事业) 

基本工资(事业) 

1,839,000 

1,839,000 

0 

0 

0 

2050202 

生活性补贴(事业) 

生活性补贴(事业) 

1,293,408 

1,293,408 

0 

0 

0 

2050202 

绩效工资(事业) 

绩效工资(事业) 

498,324 

498,324 

0 

0 

0 

2050202 

个人取暖费补贴(事业) 

个人取暖费补贴(事业) 

288,902 

288,902 

0 

0 

0 

2050202 

教护龄津贴(事业) 

教护龄津贴(事业) 

4,560 

4,560 

0 

0 

0 

2089901 

工伤保险 

工伤保险 

14,765 

14,765 

0 

0 

0 

2089901 

生育保险 

生育保险 

12,548 

12,548 

0 

0 

0 

2089901 

失业保险 

失业保险 

36,913 

36,913 

0 

0 

0 

2101102 

财政补助医疗保险 

财政补助医疗保险 

295,303 

295,303 

0 

0 

0 

2080505 

改革性养老保险 

改革性养老保险 

738,257 

738,257 

0 

0 

0 

2080506 

职业年金 

职业年金 

295,303 

295,303 

0 

0 

0 

2050202 

其他人员的支出 

保安工资\劳模 

49,459 

49,459 

0 

0 

0 

2050202 

其他工资性支出 

其他工资性支出 

1,070,000 

1,070,000 

0 

0 

0 

2210201 

按工资总额核定 

住房公积金 

436,235 

436,235 

0 

0 

0 

2050202 

生活补助(遗属生活费) 

生活补助(遗属生活费) 

6,000 

6,000 

0 

0 

0 

2050202 

妇女卫生保健费 

妇女卫生保健费 

22,680 

22,680 

0 

0 

0 

2050202 

一般公用支出(综合定额项目) 

一般公用支出(综合定额项目) 

931,995 

181,395 

0 

0 

750,600 

2050202 

基本运行费 

基本运行费 

201,638 

201,638 

0 

0 

0 

2050202 

基本运行费 

基本运行费 

20,034 

20,034 

0 

0 

0 

    

 

 

  

  兴庆区回民第三小学2017年部门预算——预算表 

    

  一、财政拨款收支预算总表 

  财政拨款收支预算总表 

                                                                   单位:万元 

      

      

     

预算数 

项目(按功能分类) 

预算数 

小计 

公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

一、本年收入 

  

一、本年支出 

 805.49 

 805.49 

  

(一)一般公共预算财政拨款 

805.49  

(一)一般公共服务支出 

  

  

0  

(二)政府性基金预算财政拨款 

  

(二)外交支出 

  

  

  

  

  

(三)国防支出 

  

  

  

  

  

(四)公共安全支出 

  

  

  

  

  

(五)教育支出 

621.03 

621.03  

  

  

  

(六)科学技术支出 

  

  

  

  

  

(七)文化体育与传媒支出 

  

  

  

  

  

(八)社会保障和就业支出 

110.1  

110.1  

  

  

  

(九)医疗卫生与计划生育支出 

30.06  

30.06  

  

  

  

(十)节能环保支出 

  

  

  

  

  

(十一)城乡社区支出 

  

  

  

  

  

(十二)农林水支出 

  

  

  

  

  

(十三)交通运输支出 

  

  

  

  

  

(十四)资源勘探信息等支出 

  

  

  

  

  

(十五)商业服务业等支出 

  

  

  

  

  

(十六)金融支出 

  

  

  

  

  

(十七)国土海洋气象等支出 

  

  

  

  

  

(十八)住房保障支出 

44.3  

44.3  

  

  

  

(十九)粮油物资储备支出 

  

  

  

  

  

(二十)其他支出 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

二、上年结转结余 

  

 二、年末结转结余 

  

  

  

(一)一般公共预算财政拨款 

  

(一)一般公共预算财政拨款 

  

  

  

(二)政府性基金预算财政拨款 

  

(二)政府性基金预算财政拨款 

  

  

  

收入总计 

805.49  

支出总计805.49 

  注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 

    

    

    

  二、财政拨款支出预算总表 

功能分类科目 

2017年预算安排总计 

公共财政预算拨款 

政府性基金 

科目编码 

科目名称 

小计 

兴庆区经费拨款 

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 

中央专项转移支付 

中央一般性转移支付 

 2050202 

 小学教育 

545.54 

545.54 

470.48 

  

  

75.06  

  

 2080505 

 机关事业单位基本养老保险缴费支出 

73.83  

73.83  

73.83  

  

  

  

  

 2080506 

 机关事业单位职业年金缴费支出 

29.53  

29.53  

29.53  

  

  

  

  

 2089901 

 其他社会保障和就业支出 

6.42  

6.42  

6.42  

  

  

  

  

2101102 

事业单位医疗 

29.53 

29.53 

29.53 

  

  

  

  

 2210201 

 住房公积金 

43.62  

43.62  

43.62  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

    

    

  三、一般公共预算支出表 

    

  一般公共预算支出表 

                                                                     单位:万元 

功能分类科目 

2016年执行数 

  

2017年预算数 

2017年预算数与2016年执行数 

科目编码 

科目名称 

合计 

基本支出 

项目支出 

  

增减额 

增减% 

 2050202 

 小学教育 

676.99  

545.54 

545.54 

  

-131.45 

24% 

 2080505 

 机关事业单位基本养老保险缴费支出 

37.83  

73.83  

73.83  

  

-36 

49% 

 2080506 

 机关事业单位职业年金缴费支出 

31.56  

29.53  

29.53  

  

-2.03 

7% 

 2089901 

 其他社会保障和就业支出 

6.49 

6.42  

6.42  

  

-0.07 

1% 

2101102 

事业单位医疗 

31.7  

29.53 

29.53 

  

-2.17 

7% 

 2210201 

 住房公积金 

46.66  

43.62  

43.62  

  

-3.04 

7% 

    

  四、一般公共预算基本支出表 

  一般公共预算基本支出表 

                                                                     单位:万元 

经济科目 

基本支出预算 

科目编码 

科目名称 

合计 

人员支出 

日常公用支出 

总计 

729.55 

729.55 

38 

301 

一、工资福利支出 

644.93 

644.93 

  

30101 

基本工资 

184.03 

184.03 

  

30102 

津贴补贴 

159.26 

159.26 

  

30103 

奖金 

  

  

  

30104 

社会保障缴费 

139.00 

139.00 

  

30106 

伙食补助费 

  

  

  

30107 

绩效工资 

50.04 

50.04 

  

30199 

其他工资福利支出 

112.6 

112.6 

  

302 

二、商品和服务支出 

38 

  

38 

30201 

办公费 

5 

  

5 

30202 

印刷费 

1 

  

1 

30203 

咨询费 

  

  

  

30204 

手续费 

  

  

  

30205 

水费 

2 

  

2 

30206 

电费 

2 

  

2 

30207 

邮电费 

1 

  

1 

30208 

取暖费 

  

  

  

30209 

物业管理费 

  

  

  

30211 

差旅费 

  

  

  

30212 

因公出国(境)费用 

  

  

  

30213 

维修(护)费 

3 

  

3 

30214 

租赁费 

  

  

  

30215 

会议费 

  

  

  

30216 

培训费 

1 

  

1 

30217 

公务接待费 

  

  

  

30218 

专用材料费 

  

  

  

30224 

被装购置费 

  

  

  

30225 

专用燃料费 

  

  

  

30226 

劳务费 

3 

  

3 

30227 

委托业务费 

  

  

  

30228 

工会经费 

  

  

  

30229 

福利费 

  

  

  

30231 

公务用车运行维护费 

  

  

  

30239 

其他交通费用 

  

  

  

30240 

税金及附加费用 

  

  

  

30299 

其他商品和服务支出 

  

  

  

303 

三、对个人和家庭的补助 

46.62 

46.62 

  

30301 

离休费 

  

  

  

30302 

退休费 

  

  

  

30303 

退职(役)费 

  

  

  

30304 

抚恤金 

  

  

  

30305 

生活补助 

3 

                    3 

  

30306 

救济费 

  

  

  

30307 

医疗费 

  

  

  

30308 

助学金 

  

  

  

30309 

奖励金 

  

  

  

30310 

生产补贴 

  

  

  

30311 

住房公积金 

43.62 

43.62 

  

30312 

提租补贴 

  

  

  

30313 

购房补贴 

  

  

  

30314 

采暖补贴 

  

  

  

30315 

物业服务补贴 

  

  

  

30399 

其他对个人和家庭的补助支出 

  

  

  

310 

四、其他资本性支出 

  

  

  

30102 

办公设备购置 

  

  

  

30103 

专用设备购置 

  

  

  

30107 

信息网络及软件购置更新 

  

  

  

30199 

其他资本性支出 

  

  

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  五、一般公共预算“三公”经费支出表 

  一般公共预算“三公”经费支出表(我单位无“三公经费”支出) 

                                                                     单位:万元 

2016年预算数 

2016年执行数 

2017年预算数 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

    

  六、政府性基金预算支出表 

  政府性基金预算支出表(我单位无政府性基金预算支出) 

                                                         单位:万元 

功能分类科目 

2017年预算安排总计 

基本支出 

项目支出 

科目编码 

科目名称 

小计 

工资福利支出 

商品和服务支出 

对个人和家庭的补助 

对企事业单位的补贴 

债务利息支出 

其他资本性支出 

其他支出 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 

    

  七、部门收支预算总表 

  部门收支预算总表 

                                                                   单位:万元 

      

      

     

预算数 

项目(按功能分类) 

预算数 

小计 

公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

一、本年收入 

  

一、本年支出 

 805.49 

 805.49 

  

(一)一般公共预算财政拨款 

805.49  

(一)一般公共服务支出 

  

  

  

(二)政府性基金预算财政拨款 

  

(二)外交支出 

  

  

  

(三)事业收入 

  

(三)国防支出 

  

  

  

(四)事业单位经营收入 

  

(四)公共安全支出 

  

  

  

(五)其他收入 

  

(五)教育支出 

621.03 

621.03  

  

  

  

(六)科学技术支出 

  

  

  

  

  

(七)文化体育与传媒支出 

  

  

  

  

  

(八)社会保障和就业支出 

110.1  

110.1  

  

  

  

(九)医疗卫生与计划生育支出 

30.06  

30.06  

  

  

  

(十)节能环保支出 

  

  

  

  

  

(十一)城乡社区支出 

  

  

  

  

  

(十二)农林水支出 

  

  

  

  

  

(十三)交通运输支出 

  

  

  

  

  

(十四)资源勘探信息等支出 

  

  

  

  

  

(十五)商业服务业等支出 

  

  

  

  

  

(十六)金融支出 

  

  

  

  

  

(十七)国土海洋气象等支出 

  

  

  

  

  

(十八)住房保障支出 

44.3  

44.3  

  

  

  

(十九)粮油物资储备支出 

  

  

  

  

  

(二十)其他支出 

  

  

  

二、上年结转结余 

  

  

  

  

  

其中:一般公共预算财政拨款 

  

二、年末结转结余 

  

  

  

政府性基金预算财政拨款 

  

其中:一般公共预算财政拨款 

  

  

  

  

  

政府性基金预算财政拨款 

  

  

  

收入总计 

805.49  

支出总计805.49 

  注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 

    

    

    

    

    

  八、部门收入总表 

  部门收入总表 

                                                                           单位:万元 

功能分类科目 

合计 

上年结转、结余 

财政拨款收入 

事业收入 

  

上级补助收入 

下级单位上缴收入 

其他收入 

用事业基金弥补收支差额 

科目编码 

科目名称 

小计 

一般公共财政预算拨款收入 

政府性基金预算拨款收入 

金额 

其中:纳入财政专户管理的非税收入 

事业单位经营收入 

  

  

 2050202 

 小学教育 

  

  

545.54 

545.54 

  

  

  

  

  

  

  

  

 2080505 

 机关事业单位基本养老保险缴费支出 

  

  

73.83  

73.83  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2080506 

 机关事业单位职业年金缴费支出 

  

  

29.53  

29.53  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2089901 

 其他社会保障和就业支出 

  

  

6.42  

6.42  

  

  

  

  

  

  

  

  

2101102 

事业单位医疗 

  

  

29.53 

29.53 

  

  

  

  

  

  

  

  

 2210201 

 住房公积金 

  

  

43.62  

43.62  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                             

    

  九、部门支出总表 

  部门支出总表 

                                                                         单位:万元 

功能分类科目 

合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

事业单位经营支出 

对附属单位补助支出 

科目编码 

科目名称 

 2050202 

 小学教育 

545.54 

545.54 

  

  

  

  

 2080505 

 机关事业单位基本养老保险缴费支出 

73.83  

73.83  

  

  

  

  

 2080506 

 机关事业单位职业年金缴费支出 

29.53  

29.53  

  

  

  

  

 2089901 

 其他社会保障和就业支出 

6.42  

6.42  

  

  

  

  

2101102 

事业单位医疗 

29.53 

29.53 

  

  

  

  

 2210201 

 住房公积金 

43.62  

43.62  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

 

 

  

  兴庆区回民三小2017年部门预算——部门预算情况说明 

    

  一、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明 

   兴庆区回民第三小学2017年财政拨款收支总预算805.49万元,都是一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。支出预算包括:教育支出545.54万元,社会保障和就业支出109.78万元、医疗卫生与计划生育支出29.53万元,住房保障支出43.62万元。 

  二、关于兴庆区回民三小2017年一般公共预算本年拨款情况说明 

  (一)基本支出情况说明。 

  兴庆区回民三小2017年一般公共预算拨款基本支出 805.49   万元,比2016年执行数据减少131.45   万元下降24  %。其中: 

  人员经费   729.55  万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出; 

  公用经费  38  万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 

  (二)项目支出情况说明 

  兴庆区回民第三小学2017年一般公共预算拨款项目支出0万元。 

  三、关于兴庆区回民第三小学2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

  兴庆区回民第三小学无2017年“三公”经费 

  四、关于兴庆区回民第三小学2017年政府性基金预算拨款情况说明 

  兴庆区回民第三小学无2017年政府性基金预算拨款。 

    

  五、关于兴庆区回民第三小学2017年收支预算情况的总体说明 

  按照全口径预算的原则,兴庆区回民第三小学2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算805.49万元,支出总预算805.49万元。 

  收入预算包括:财政拨款收入 805.49万元,占100% 

  支出预算包括:基本支出805.49 万元,占100% 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  兴庆区回民第三小学2017年部门预算——名词解释 

    

  1、支出功能分类科目编码、名称:按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

  2、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  3、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

  4、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

  5、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

  6、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

  7、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

  8、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

  9、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  10、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  11、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

  12、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  13、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

  14、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

  15、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

  16、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  17、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

  18、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

  19、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。