索 引 号 640104-102/2016-01651 文  号 生成日期 2016-11-18
发布机构 兴庆区教育局 责任部门 银川市兴庆区回民实验小学 关 键 字
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兴庆区回民实验小学2017年部门预算公开

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  目    录

  第一部分 单位概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 2017年部门预算表 

  一、财政拨款收支总表

  二、财政拨款支出总表

  三、一般公共预算支出表

  四、一般公共预算基本支出表

  五、一般公共预算“三公”经费支出表

  六、政府性基金预算支出表

  七、部门收支总表

  八、部门收入总表

  九、部门支出总表

  第三部分 2017年部门预算情况说明 

  第四部分 名词解释

  兴庆区回民实验小学2017年部门预算 

  一、主要职能

  兴庆区回民实验小学创建于20128月,是兴庆区优质资源扩面工程学校,与兴庆区新渠稍小学实行集团化合并办学,实行总校+分校的办学格局。总校位于银川市市中心,毗邻银川的城市名片两千年唐徕古渠,占地面积6780平方米,建筑面积6725平方米。设置规模26个教学班,现有20个教学班,学生861名,教师41名,教师学历达标率为100%。分校位于兴庆区大新镇,现有教学班6个,教师14名,学生200名。

  学校独特的地理位置启迪着教育人的智慧,以“薪火唐徕、灵动回实”为内涵、“黄河水文化”为载体的学校核心文化应运而生。追寻“让每一个人都感到自己很重要的”办学愿景和精神,用水的博大包容,积极进取孕育教师文化、课程文化、活动文化、班级文化,让文化浸润校园,让教育鲜活灵动。践行文化求内涵、教学求高效、师建求精英、德育求实效、 活动求特色的办学理念,让每一位教师在“螺旋式年段化育人”、“主题整合教学”的教育创新实践中“慧心教书 、爱心育人”;让每一个孩子在“校本课程”、“自主走班选课”的参与体验中“我愿意、我快乐、我能行”。四年的砥砺前行,四年的心血和汗水,换来的是学校的快速发展,是教师的显著进步,是孩子们健康的成长,是社会和家长的广泛肯定和好评。学校先后获得自治区“9.10”奖章、自治区科技示范校、银川市书香校园、银川市“十佳”书香学校、银川市科技示范校、银川市民族团结奖。

  二、部门预算单位构成

     本单位纳入兴庆区2017年部门预算编制的预算单位共有1家:银川市兴庆区回民实验小学。 

2017年兴庆区部门预算批复表 

  

单位名称:银川市兴庆区回民实验小学 

  

  

  

  

功能科目 

项目类别(名称) 

项目内容 

合计 

经费拨款(补助) 

纳入预算管理的行政事业性收费收入 

政府性基金收入 

上级部门资金收入 

** 

** 

** 

1 

2 

3 

4 

5 

  

合计 

  

5,813,680 

5,253,880 

0 

0 

559,800 

2050202 

基本工资(事业) 

基本工资(事业) 

1,471,680 

1,471,680 

0 

0 

0 

2050202 

生活性补贴(事业) 

生活性补贴(事业) 

1,020,624 

1,020,624 

0 

0 

0 

2050202 

绩效工资(事业) 

绩效工资(事业) 

468,600 

468,600 

0 

0 

0 

2050202 

个人取暖费补贴(事业) 

个人取暖费补贴(事业) 

228,269 

228,269 

0 

0 

0 

2050202 

教护龄津贴(事业) 

教护龄津贴(事业) 

3,156 

3,156 

0 

0 

0 

2089901 

工伤保险 

工伤保险 

11,890 

11,890 

0 

0 

0 

2089901 

养老保险 

养老保险 

7,545 

7,545 

0 

0 

0 

2089901 

生育保险 

生育保险 

10,141 

10,141 

0 

0 

0 

2089901 

失业保险 

失业保险 

29,726 

29,726 

0 

0 

0 

2101102 

财政补助医疗保险 

财政补助医疗保险 

237,806 

237,806 

0 

0 

0 

2080505 

改革性养老保险 

改革性养老保险 

586,574 

586,574 

0 

0 

0 

2080506 

职业年金 

职业年金 

234,630 

234,630 

0 

0 

0 

2050202 

政府聘用人员工资及取暖费 

政府聘用人员工资及取暖费 

43,017 

43,017 

0 

0 

0 

2050202 

其他人员的支出 

农村教师体检费 

9,000 

9,000 

0 

0 

0 

2050202 

其他人员的支出 

农村教师交通补贴 

36,000 

36,000 

0 

0 

0 

2050202 

其他人员的支出 

保安工资 

48,000 

48,000 

0 

0 

0 

2210201 

按工资总额核定 

按工资总额核定 

360,452 

360,452 

0 

0 

0 

2050202 

妇女卫生保健费 

妇女卫生保健费 

18,900 

18,900 

0 

0 

0 

2050202 

一般公用支出(综合定额项目) 

一般公用支出(综合定额项目) 

695,085 

135,285 

0 

0 

559,800 

2050202 

一般公用支出(综合定额项目) 

一般公用支出(综合定额项目) 

101,500 

101,500 

0 

0 

0 

2050202 

基本运行费 

基本运行费 

83,963 

83,963 

0 

0 

0 

2050202 

基本运行费 

基本运行费 

107,123 

107,123 

0 

0 

0 

 

 

  

  兴庆区回民实验小学2017年部门预算——预算表 

  一、财政拨款收支预算总表

  财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

      

      

     

预算数 

项目(按功能分类) 

预算数 

小计 

公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

一、本年收入 

  

一、本年支出 

  

  

  

(一)一般公共预算财政拨款 

581.37  

(一)一般公共服务支出 

  

  

  

(二)政府性基金预算财政拨款 

  

(二)外交支出 

  

  

  

  

  

(三)国防支出 

  

  

  

  

  

(四)公共安全支出 

  

  

  

  

  

(五)教育支出 

433.49 

433.49 

  

  

  

(六)科学技术支出 

  

  

  

  

  

(七)文化体育与传媒支出 

  

  

  

  

  

(八)社会保障和就业支出 

88.05  

88.05  

  

  

  

(九)医疗卫生与计划生育支出 

23.78 

23.78 

  

  

  

(十)节能环保支出 

  

  

  

  

  

(十一)城乡社区支出 

  

  

  

  

  

(十二)农林水支出 

  

  

  

  

  

(十三)交通运输支出 

  

  

  

  

  

(十四)资源勘探信息等支出 

  

  

  

  

  

(十五)商业服务业等支出 

  

  

  

  

  

(十六)金融支出 

  

  

  

  

  

(十七)国土海洋气象等支出 

  

  

  

  

  

(十八)住房保障支出 

36.05 

36.05 

  

  

  

(十九)粮油物资储备支出 

  

  

  

  

  

(二十)其他支出 

  

  

  

           

二、上年结转结余 

  

 二、年末结转结余 

  

  

  

(一)一般公共预算财政拨款 

  

(一)一般公共预算财政拨款 

  

  

  

(二)政府性基金预算财政拨款 

  

(二)政府性基金预算财政拨款 

  

  

  

收入总计 

581.37  

支出总计   581.37 

  注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

  二、财政拨款支出预算总表

  财政拨款支出预算总表

                                                                     单位:万元

功能分类科目 

2017年预算安排总计 

公共财政预算拨款 

政府性基金 

科目编码 

科目名称 

小计 

本级财政经费拨款 

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 

自治区专项转移支付 

自治区一般性转移支付 

 2050202 

 小学教育 

433.49  

433.49  

377.51  

  

  

55.98  

  

 2080505 

 机关事业单位基本养老保险缴费支出 

58.66  

58.66 

58.66 

  

  

  

  

 2080506 

 机关事业单位职业年金缴费支出 

23.46  

23.46 

23.46 

  

  

  

  

 2089901 

 其他社会保障和就业支出 

5.93  

5.93 

5.93 

  

  

  

  

2101102 

事业单位医疗 

23.78 

23.78 

23.78 

       

 2210201 

 住房公积金 

36.05  

36.05  

36.05  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  三、一般公共预算支出表

  一般公共预算支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目 

2016年执行数 

2017年预算数 

2017年预算数与2016年执行数 

科目编码 

科目名称 

合计 

基本支出 

项目支出 

 

增减额 

增减% 

 2050202 

 小学教育 

433.69 

433.49  

433.49  

  

0.2 

0 

                

 2080505 

 机关事业单位基本养老保险缴费支出 

27.11 

58.66  

58.66  

  

31.55 

116.38 

                 

 2080506 

 机关事业单位职业年金缴费支出 

21.16 

23.46  

23.46  

  

2.3 

                

10.87 

 2089901 

 其他社会保障和就业支出 

7.27 

5.93  

5.93  

  

            -1.34 

-18.43 

                       

2101102 

事业单位医疗 

24.70 

23.78 

23.78 

 

-0.92 

-3.72 

            

 2210201 

 住房公积金 

33.74 

36.05  

36.05  

  

2.31 

                 

6.84 

  四、一般公共预算基本支出表

  一般公共预算基本支出表

                                                                     单位:万元

经济科目 

基本支出预算 

科目编码 

科目名称 

合计 

人员支出 

日常公用支出 

总计 

581.37 

475.11 

106.26 

301 

一、工资福利支出 

421.84 

421.84 

0 

30101 

基本工资 

147.17 

147.17 

 

30102 

津贴补贴 

102.06 

102.06 

 

30103 

奖金 

     

30104 

社会保障缴费 

111.83 

111.83 

 

30106 

伙食补助费 

     

30107 

绩效工资 

46.86 

46.86 

 

30199 

其他工资福利支出 

4.92 

4.92 

 

302 

二、商品和服务支出 

121.59 

17.22 

104.37 

30201 

办公费 

15.47 

 

15.47 

30202 

印刷费 

7.61 

 

7.61 

30203 

咨询费 

     

30204 

手续费 

0.04 

 

0.04 

30205 

水费 

4.5 

 

4.5 

30206 

电费 

4.9 

 

4.9 

30207 

邮电费 

1.00 

 

1.00 

30208 

取暖费 

27.5 

 

27.5 

30209 

物业管理费 

     

30211 

差旅费 

     

30212 

因公出国(境)费用 

  

  

  

30213 

维修(护)费 

10.13 

 

10.13 

30214 

租赁费 

0.50 

 

0.50 

30215 

会议费 

     

30216 

培训费 

8.12 

8.12 

 

30217 

公务接待费 

     

30218 

专用材料费 

     

30224 

被装购置费 

     

30225 

专用燃料费 

     

30226 

劳务费 

9.1 

9.1 

 

30227 

委托业务费 

     

30228 

工会经费 

5.41 

 

5.41 

30229 

福利费 

     

30231 

公务用车运行维护费 

     

30239 

其他交通费用 

     

30240 

税金及附加费用 

     

30299 

其他商品和服务支出 

27.31 

 

27.31 

303 

三、对个人和家庭的补助 

37.94 

36.05 

1.89 

30301 

离休费 

     

30302 

退休费 

     

30303 

退职(役)费 

     

30304 

抚恤金 

     

30305 

生活补助 

     

30306 

救济费 

     

30307 

医疗费 

     

30308 

助学金 

     

30309 

奖励金 

     

30310 

生产补贴 

     

30311 

住房公积金 

36.05 

36.05 

 

30312 

提租补贴 

     

30313 

购房补贴 

     

30314 

采暖补贴 

     

30315 

物业服务补贴 

     

30399 

其他对个人和家庭的补助支出 

1.89 

 

1.89 

310 

四、其他资本性支出 

     

30102 

办公设备购置 

     

30103 

专用设备购置 

     

30107 

信息网络及软件购置更新 

     

30199 

其他资本性支出 

  

  

  

  五、一般公共预算“三公”经费支出表

  一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                     单位:万元

2016年预算数 

2016年执行数 

2017年预算数 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

0  

 0 

0  

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  六、政府性基金预算支出表

  政府性基金预算支出表

                                                         单位:万元

功能分类科目 

2017年预算安排总计 

基本支出 

项目支出 

科目编码 

科目名称 

小计 

工资福利支出 

商品和服务支出 

对个人和家庭的补助 

对企事业单位的补贴 

债务利息支出 

其他资本性支出 

其他支出 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 

  七、部门收支预算总表

  部门收支预算总表

                                                                   单位:万元

      

      

     

预算数 

项目(按功能分类) 

预算数 

小计 

公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

一、本年收入 

  

一、本年支出 

  

  

  

(一)一般公共预算财政拨款 

581.37  

(一)一般公共服务支出 

  

  

  

(二)政府性基金预算财政拨款 

  

(二)外交支出 

  

  

  

(三)事业收入 

  

(三)国防支出 

  

  

  

(四)事业单位经营收入 

  

(四)公共安全支出 

  

  

  

(五)其他收入 

  

(五)教育支出 

433.49  

433.49  

  

  

  

(六)科学技术支出 

  

  

  

  

  

(七)文化体育与传媒支出 

  

  

  

  

  

(八)社会保障和就业支出 

88.05  

88.05  

  

  

  

(九)医疗卫生与计划生育支出 

23.78  

23.78  

  

  

  

(十)节能环保支出 

  

  

  

  

  

(十一)城乡社区支出 

  

  

  

  

  

(十二)农林水支出 

  

  

  

  

  

(十三)交通运输支出 

  

  

  

  

  

(十四)资源勘探信息等支出 

  

  

  

  

  

(十五)商业服务业等支出 

  

  

  

  

  

(十六)金融支出 

  

  

  

  

  

(十七)国土海洋气象等支出 

  

  

  

  

  

(十八)住房保障支出 

36.05  

36.05  

  

  

  

(十九)粮油物资储备支出 

  

  

  

  

  

(二十)其他支出 

  

  

  

二、上年结转结余 

  

  

  

  

  

其中:一般公共预算财政拨款 

  

二、年末结转结余 

  

  

  

政府性基金预算财政拨款 

  

其中:一般公共预算财政拨款 

  

  

  

   

政府性基金预算财政拨款 

     

收入总计 

  

支出总计 

  注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

  八、部门收入总表

  部门收入总表

                                                                           单位:万元

功能分类科目 

合计 

上年结转、结余 

财政拨款收入 

事业收入 

  

上级补助收入 

下级单位上缴收入 

其他收入 

用事业基金弥补收支差额 

科目编码 

科目名称 

小计 

一般公共财政预算拨款收入 

政府性基金预算拨款收入 

金额 

其中:纳入财政专户管理的非税收入 

事业单位经营收入 

  

  

 2050202 

 小学教育 

433.49  

  

433.49  

433.49  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2080505 

 机关事业单位基本养老保险缴费支出 

58.66 

  

58.66 

58.66 

  

  

  

  

  

  

  

  

 2080506 

 机关事业单位职业年金缴费支出 

23.46 

  

23.46 

23.46 

  

  

  

  

  

  

  

  

 2089901 

 其他社会保障和就业支出 

5.93 

  

5.93 

5.93 

  

  

  

  

  

  

  

  

2101102 

事业单位医疗 

23.78 

  

23.78 

23.78 

  

  

  

  

  

  

  

  

 2210201 

 住房公积金 

36.05  

  

36.05  

36.05  

  

  

  

  

  

  

  

  

                             

  九、部门支出总表

  部门支出总表

                                                                         单位:万元

功能分类科目 

合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

事业单位经营支出 

对附属单位补助支出 

科目编码 

科目名称 

 2050202 

 小学教育 

433.49  

377.51  

  

  

  

  

 2080505 

 机关事业单位基本养老保险缴费支出 

58.66 

58.66 

  

  

  

  

 2080506 

 机关事业单位职业年金缴费支出 

23.46 

23.46 

  

  

  

  

 2089901 

 其他社会保障和就业支出 

5.93 

5.93 

  

  

  

  

2101102 

事业单位医疗 

23.78 

23.78 

  

  

  

  

 2210201 

 住房公积金 

36.05  

36.05  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  兴庆区回民实验小学2017年部门预算情况说明 

  一、关于兴庆区回民实验小学2017年财政拨款收支预算情况的总体说明 

  兴庆区回民实验小学2017年财政拨款收支总预算581.37万元,都是一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。支出预算包括:教育支出433.49万元,社会保障和就业支出88.05万元、医疗卫生与计划生育支出23.78万元,住房保障支出36.05万元。 

  二、关于兴庆区回民实验小学2017年一般公共预算本年拨款情况说明 

  (一)基本支出情况说明。

  兴庆区回民实验小学2017年一般公共预算拨款基本支出    581.37万元,比2016年执行数据增加33.7万元,增长6.15 %。其中: 

  人员经费475.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出; 

  公用经费106.26万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 

  (二)项目支出情况说明。

  兴庆区回民实验小学2017年一般公共预算拨款项目支出0万元,其中:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算0万元,2016年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要用于……。 

  三、关于兴庆区回民实验小学2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

  兴庆区回民实验小学无2017年“三公”经费。2017年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。 

  2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因无因公出国(境);公务用车购置费增加0万元,主要原因元公务用车购置;公务用车运行费增加0万元,主要原因无公务用车运行费;公务接待费增加0万元,主要原因无公务接待费。 

  四、关于兴庆区回民实验小学2017年政府性基金预算拨款情况说明 

  (一)基本支出情况说明

  兴庆区回民实验小学2017年政府性基金预算拨款基本支出0万元。2017年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2016年执行数据增加0万元,增长0%。其中: 

  人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出; 

  公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 

  (二)项目支出情况说明

  兴庆区回民实验小学2017年政府性基金预算拨款项目支出0万元,其中:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2017年预算0万元,2016年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要用于……。 

  五、关于兴庆区回民实验小学2017年收支预算情况的总体说明 

  按照全口径预算的原则,兴庆区回民实验小学2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算581.37万元,支出总预算581.37万元。 

  收入预算包括:财政拨款收入 581.37万元,占100%,上年结转0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0% 

  支出预算包括:基本支出581.37 万元,占100%;项目支出0万元,事业单位经营支出0元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0% 

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年,兴庆区回民实验小学无机关运行经费,机关运行经费财政拨款预算0万元,比2016年预算无增减。 

  (二)政府采购情况

  2017年,兴庆区回民实验小学无政府采购预算,政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。 

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2016年1231日,兴庆区回民实验小学占用使用国有资产总体情况为房屋6943平方米,价值254.86万元;土地3275平方米,价值万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值58.06万元;其他资产价值336.79万元。国有资产分布情况为: 

  本级部门房屋6943平方米,价值 254.86万元;土地3275 平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。 

  所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。 

  (四)预算绩效情况

  2017年兴庆区回民实验小学无预算绩效。

  (五)其他需说明的事项

     

  兴庆区回民实验小学2017年部门预算——名词解释

  1、支出功能分类科目编码、名称:按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

  2、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  3、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

  4、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

  5、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

  6、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

  7、本年支出:是指单位本年度全部支出。

  8、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

  9、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  10、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  11、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  12、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  13、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  14、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  15、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  16、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  17、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

  18、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  19、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。