索 引 号 640104-102/2016-01656 文  号 生成日期 2016-11-18
发布机构 兴庆区教育局 责任部门 银川市第二十一中学 关 键 字
公开方式 主动公开 公开时限 长期公开 是否有效 有效

银川市第二十一中学2017年部门预算公开

保护视力色:          字体颜色: 【      绿】         恢复默认

  银川市第二十一中学 

  2017年部门预算 

    

  目录 

    

  第一部分  单位概况 

  一、主要职能 

  二、部门预算单位构成 

  第二部分  2017年部门预算表 

  一、财政拨款收支总表 

  二、财政拨款支出总表 

  三、一般公共预算支出表 

  四、一般公共预算基本支出表 

  五、一般公共预算“三公”经费支出表 

  六、政府性基金预算支出表 

  七、部门收支总表 

  八、部门收入总表 

  九、部门支出总表 

  第三部分  2017年部门预算情况说明 

  第四部分  名词解释 

  2017年部门预算——单位概况 

    

  一、 主要职能 

  银川市第二十一中学原校名满春中学,始建于1977年,隶属兴庆区教育局。学校坐落在兴庆区上海东路银佐路300米处,在上级各部门的支持下,在历届校领导的潜心经营和全体教职工的共同努力下,学校教学设施完备、教学环境优美、教育教学硕果累累,学校特色教育(管乐队、合唱队、少年排球队、女子沙滩排球对)更是一道亮丽的风景。 

  1、我校组织机构健全,职责配置齐全,分工明确,责任到人,协调发展。学校在工作中,依据《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教育法》,贯彻国家的教育方针,执行国家教育教学标准,开足开齐课程,按照规定标准顺利的完成教育教学任务,保证教育教学质量。教师工资能够按时足额发放,教育经费能够按时划拨到位,学校资金运行规范健康。 

  2、我校为事业单位, 是一个二级预算单位,执行事业单位会计制度,无增减变动情况。 

  3、我校年初共有教职工124人:其中在职人员97人,退休人员27人;学生数1345人。 

  二、 部门预算单位构成 

  本单位预算构成只含一个预算单位 

    

    

    

    

    

    

2017年兴庆区部门预算批复表 

单位名称: 

银川市第二十一中学 

  

  

  

  

  

功能科目 

项目类别(名称) 

项目内容 

合计 

经费拨款(补助) 

纳入预算管理的行政事业性收费收入 

政府性基金收入 

上级部门资金收入 

** 

** 

** 

1 

2 

3 

4 

5 

  

合计 

  

12,946,757 

11,870,757 

0 

0 

1,076,000 

2050203 

基本工资(事业) 

基本工资(事业) 

3,362,772 

3,362,772 

0 

0 

0 

2050203 

生活性补贴(事业) 

生活性补贴(事业) 

2,124,972 

2,124,972 

0 

0 

0 

2050203 

绩效工资(事业) 

绩效工资(事业) 

868,548 

868,548 

0 

0 

0 

2050203 

个人取暖费补贴(事业) 

个人取暖费补贴(事业) 

502,891 

502,891 

0 

0 

0 

2050203 

教护龄津贴(事业) 

教护龄津贴(事业) 

7,296 

7,296 

0 

0 

0 

2089901 

工伤保险 

工伤保险 

25,623 

25,623 

0 

0 

0 

2089901 

生育保险 

生育保险 

21,980 

21,980 

0 

0 

0 

2089901 

失业保险 

失业保险 

64,057 

64,057 

0 

0 

0 

2101102 

财政补助医疗保险 

财政补助医疗保险 

512,459 

512,459 

0 

0 

0 

2080505 

改革性养老保险 

改革性养老保险 

1,281,148 

1,281,148 

0 

0 

0 

2080506 

职业年金 

职业年金 

512,459 

512,459 

0 

0 

0 

2050203 

其他人员的支出 

保安工资 

24,000 

24,000 

0 

0 

0 

2050203 

其他工资性支出 

其他工资性支出 

1,240,000 

1,240,000 

0 

0 

0 

2210201 

按工资总额核定 

住房公积金 

763,631 

763,631 

0 

0 

0 

2050203 

生活补助(遗属生活费) 

生活补助(遗属生活费) 

3,000 

3,000 

0 

0 

0 

2050203 

妇女卫生保健费 

妇女卫生保健费 

22,260 

22,260 

0 

0 

0 

2050203 

一般公用支出(综合定额项目) 

一般公用支出(综合定额项目) 

1,297,925 

221,925 

0 

0 

1,076,000 

2050203 

基本运行费 

基本运行费 

311,735 

311,735 

0 

0 

0 

   

   

 

 

  

  银川市第二十一中学2017年部门预算——预算表 

    

  一、财政拨款收支预算总表 

  财政拨款收支预算总表 

                                                                   单位:万元 

      

      

     

预算数 

项目(按功能分类) 

预算数 

小计 

公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

一、本年收入 

1294.68 

一、本年支出 

1294.68 

1294.68 

  

(一)一般公共预算财政拨款 

1294.68 

(一)一般公共服务 

支出 

  

  

  

(二)政府性基金预算财政拨款 

  

(二)外交支出 

  

  

  

  

  

(三)国防支出 

  

  

  

  

  

(四)公共安全支出 

  

  

  

  

  

(五)教育支出 

976.54 

976.54 

  

  

  

(六)科学技术支出 

  

  

  

  

  

(七)文化体育与传媒支出 

  

  

  

  

  

(八)社会保障和就业支出 

190.53 

190.53 

  

  

  

(九)医疗卫生与计划生育支出 

51.25 

51.25 

  

  

  

(十)节能环保支出 

  

  

  

  

  

(十一)城乡社区支出 

  

  

  

  

  

(十二)农林水支出 

  

  

  

  

  

(十三)交通运输支出 

  

  

  

  

  

(十四)资源勘探信息等支出 

  

  

  

  

  

(十五)商业服务业等支出 

  

  

  

  

  

(十六)金融支出 

  

  

  

  

  

(十七)国土海洋气象等支出 

  

  

  

  

  

(十八)住房保障支出 

76.36 

76.36 

  

  

  

(十九)粮油物资储备支出 

  

  

  

  

  

(二十)其他支出 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

二、上年结转结余 

62.49 

 二、年末结转结余 

62.49 

62.49 

  

(一)一般公共预算财政拨款 

24.36 

(一)一般公共预算财政拨款 

24.36 

24.36 

  

(二)政府性基金预算财政拨款 

  

(二)政府性基金预算财政拨款 

  

  

  

收入总计 

1357.16 

支出总计: 1294.68 

  注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 

    

    

    

  二、财政拨款支出预算总表 

    

  财政拨款支出预算总表 

                                                                     单位:万元 

功能分类科目 

2017年预算安排总计 

公共财政预算拨款 

政府性基金 

科目编码 

科目名称 

小计 

本级财政 

拨款 

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 

中央专项转移支付 

中央一般性转移支付 

  

合计 

1187.08 

1187.08 

1187.08 

  

  

  

  

  

2050203 

  

初中教育 

868.94  

868.94  

868.94  

  

  

  

  

2080505 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出 

128.11  

128.11  

128.11  

  

  

  

  

 2080506 

  机关事业单位职业年金缴费支出 

51.25  

51.25  

51.25  

  

  

  

  

2089901 

  

  其他社会保障和就业支出 

11.17  

11 

.17  

11.17  

  

  

  

  

2101102 

          事业单位医疗 

51.25 

51.25 

51.25 

  

  

  

  

 2210201 

  

          住房公积金 

76.36  

76.36  

76.36  

  

  

  

  

  三、一般公共预算支出表 

  一般公共预算支出表 

                                                                     单位:万元 

功能分类科目 

2016年执行数 

  

2017年预算数 

2017年预算数与2016年执行数 

科目编码 

科目名称 

合计 

基本支出 

项目支出 

  

增减额 

增减% 

  

合计 

1311.41 

1187.08 

1187.08 

  

-124.33 

-9 

  

2050203 

  

初中教育 

970.3 

868.94 

868.94 

  

-101.36 

-10 

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

137.51 

128.11 

128.11 

  

-9.4 

-6 

2080506 

机关事业单位职业年金缴费支出 

55.00 

51.25 

51.25 

  

-3.75 

-6 

2089901 

  

其他社会保障和就业支出 

12.04 

11.17 

11.17 

  

-0.87 

-7 

2101102 

事业单位医疗 

55.28 

51.25 

51.25 

  

-4.03 

-7 

2210201 

  

住房公积金 

81.28 

76.36 

76.36 

  

-4.92 

-6 

  

  

  

  

  

  

  

  

  四、一般公共预算基本支出表 

  一般公共预算基本支出表 

                                                                     单位:万元 

经济科目 

基本支出预算 

科目编码 

科目名称 

合计 

人员支出 

日常公用支出 

总计 

1187.08 

  

  

301 

一、工资福利支出 

1004.53 

  

  

30101 

基本工资 

336.28 

336.28 

  

30102 

津贴补贴 

213.23 

213.23 

  

30103 

奖金 

  

  

  

30104 

社会保障缴费 

241.77 

241.77 

  

30106 

伙食补助费 

  

  

  

30107 

绩效工资 

86.85 

86.85 

  

30199 

其他工资福利支出 

126.4 

  

  

302 

二、商品和服务支出 

53.37 

  

  

30201 

办公费 

8 

  

8 

30202 

印刷费 

  

  

  

30203 

咨询费 

  

  

  

30204 

手续费 

0.1 

  

0.1 

30205 

水费 

5 

  

5 

30206 

电费 

10 

  

10 

30207 

邮电费 

1 

  

1 

30208 

取暖费 

  

  

  

30209 

物业管理费 

0.3 

  

0.3 

30211 

差旅费 

  

  

  

30212 

因公出国(境)费用 

  

  

  

30213 

维修(护)费 

15 

  

15 

30214 

租赁费 

  

  

  

30215 

会议费 

  

  

  

30216 

培训费 

  

8 

  

30217 

公务接待费 

  

  

  

30218 

专用材料费 

3.97 

  

3.97 

30224 

被装购置费 

  

  

  

30225 

专用燃料费 

  

  

  

30226 

劳务费 

  

  

  

30227 

委托业务费 

  

  

  

30228 

工会经费 

  

  

  

30229 

福利费 

  

  

  

30231 

公务用车运行维护费 

  

  

  

30239 

其他交通费用 

  

  

  

30240 

税金及附加费用 

  

  

  

30299 

其他商品和服务支出 

10 

  

10 

303 

三、对个人和家庭的补助 

129.17 

  

  

30301 

离休费 

  

  

  

30302 

退休费 

  

  

  

30303 

退职(役)费 

  

  

  

30304 

抚恤金 

  

  

  

30305 

生活补助 

0.3 

0.3 

  

30306 

救济费 

  

  

  

30307 

医疗费 

  

  

  

30308 

助学金 

  

  

  

30309 

奖励金 

  

  

  

30310 

生产补贴 

  

  

  

30311 

住房公积金 

76.36 

76.36 

  

30312 

提租补贴 

  

  

  

30313 

购房补贴 

  

  

  

30314 

采暖补贴 

50.28 

50.28 

  

30315 

物业服务补贴 

  

  

  

30399 

其他对个人和家庭的补助支出 

2.23 

2.23 

  

310 

四、其他资本性支出 

  

  

  

30102 

办公设备购置 

  

  

  

30103 

专用设备购置 

  

  

  

30107 

信息网络及软件购置更新 

  

  

  

30199 

其他资本性支出 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 五、一般公共预算“三公”经费支出表 

  一般公共预算“三公”经费支出表 

                                                                     单位:万元 

2016年预算数 

2016年执行数 

2017年预算数 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

0  

 0 

0  

 0 

 0 

 0 

 0 

0  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

    

  六、政府性基金预算支出表 

  政府性基金预算支出表 

  单位:万元 

功能分类科目 

2017年预算安排总计 

基本支出 

项目支出 

科目编码 

科目名称 

小计 

工资福利支出 

商品和服务支出 

对个人和家庭的补助 

对企事业单位的补贴 

债务利息支出 

其他资本性支出 

其他支出 

  

  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 

    

  七、部门收支预算总表 

  部门收支预算总表 

                                                                   单位:万元 

      

      

     

预算数 

项目(按功能分类) 

预算数 

小计 

公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

一、本年收入 

1294.68 

一、本年支出 

1294.68 

1294.68 

  

(一)一般公共预算财政拨款 

1187.08 

(一)一般公共服务支出 

  

  

  

(二)政府性基金预算财政拨款 

  

(二)外交支出 

  

  

  

(三)事业收入 

  

(三)国防支出 

  

  

  

(四)事业单位经营收入 

  

(四)公共安全支出 

  

  

  

(五)其他收入 

107.6 

(五)教育支出 

976.54 

976.54 

  

  

  

(六)科学技术支出 

  

  

  

  

  

(七)文化体育与传媒支出 

  

  

  

  

  

(八)社会保障和就业支出 

190.53 

190.53 

  

  

  

(九)医疗卫生与计划生育支出 

51.25 

51.25 

  

  

  

(十)节能环保支出 

  

  

  

  

  

(十一)城乡社区支出 

  

  

  

  

  

(十二)农林水支出 

  

  

  

  

  

(十三)交通运输支出 

  

  

  

  

  

(十四)资源勘探信息等支出 

  

  

  

  

  

(十五)商业服务业等支出 

  

  

  

  

  

(十六)金融支出 

  

  

  

  

  

(十七)国土海洋气象等支出 

  

  

  

  

  

(十八)住房保障支出 

76.36 

76.36 

  

  

  

(十九)粮油物资储备支出 

  

  

  

  

  

(二十)其他支出 

  

  

  

二、上年结转结余 

62.49 

  

  

  

  

其中:一般公共预算财政拨款 

24.36 

二、年末结转结余 

62.49 

62.49 

  

政府性基金预算财政拨款 

  

其中:一般公共预算财政拨款 

24.36 

24.36 

  

  

  

政府性基金预算财政拨款 

  

  

  

收入总计 

1357.16 

支出总计:1294.68 

  注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 

    

    

    

    

  八、部门收入总表 

  部门收入总表 

                                                                           单位:万元 

功能分类科目 

合计 

上年结转、结余 

财政拨款收入 

事业收入 

  

上级补助收入 

下级单位上缴收入 

其他收入 

用事业基金弥补收支差额 

科目编码 

科目名称 

小计 

一般公共财政预算拨款收入 

政府性基金预算拨款收入 

金额 

其中:纳入财政专户管理的非税收入 

事业单位经营收入 

  

  

  

银川市第二十一中学 

1357.17 

62.49 

1294.68 

1187.08 

  

  

  

  

107.6 

  

  

  

  

2050203 

  

初中教育 

  

  

976.54 

868.94 

  

  

  

  

107.6 

  

  

  

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

  

  

128.11 

128.11 

  

  

  

  

  

  

  

  

 2080506 

  机关事业单位职业年金缴费支出 

  

  

51.25 

51.25 

  

  

  

  

  

  

  

  

2089901 

 其他社会保障和就业支出 

  

  

11.17 

11.17 

  

  

  

  

  

  

  

  

2101102 

    事业单位医疗 

  

  

51.25 

51.25 

  

  

  

  

  

  

  

  

 2210201 

  

     住房公积金 

  

  

76.36 

76.36 

  

  

  

  

  

  

  

  

                             

    

    

  九、部门支出总表 

  部门支出总表 

                                                                         单位:万元 

功能分类科目 

合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

事业单位经营支出 

对附属单位补助支出 

科目编码 

科目名称 

  

  

1294.68 

1294.68 

  

  

  

  

  

2050203 

  

初中教育 

976.5 

  

4  

976.54  

  

  

  

  

2080505 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出 

128.11  

128.11  

  

  

  

  

 2080506 

  机关事业单位职业年金缴费支出 

51.25  

51.25  

  

  

  

  

2089901 

  

  其他社会保障和就业支出 

11.17  

11.17  

  

  

  

  

2101102 

          事业单位医疗 

51.25 

51.25 

  

  

  

  

 2210201 

  

          住房公积金 

76.36  

76.36  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  银川市第二十一中学 

  2017年部门预算——部门预算情况说明 

    

  一、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明 

   2017年财政拨款收支总预算1294.68万元。收入预算包括:一般公共预算拨款1294.68万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出 0万元、社会保障和就业支出190.53万元、住房保障支出76.36万元。 

  二、关于2017年一般公共预算本年拨款情况说明 

  (一)基本支出情况说明。 

  本单位2017年一般公共预算拨款基本支出 1187.08万元,比2016年执行数据减少124.33 万元,下降9%。其中: 

  人员经费1133.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出; 

  公用经费53.37万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 

  (二)项目支出情况说明。 

  本单位2017年一般公共预算拨款项目支出0万元。 

  三、关于本单位2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

  我校2017年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0 万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。 

  四、关于本单位2017年政府性基金预算拨款情况说明 

  (一)基本支出情况说明 

  我校2017年政府性基金预算拨款基本支出 0万元,比2016年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降) 0% 

  (二)项目支出情况说明 

  我校2017年政府性基金预算拨款项目支出 0万元。 

  五、关于我单位2017年收支预算情况的总体说明 

  按照全口径预算的原则,本单位2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1357.16万元,支出总预算1294.68万元。 

  收入预算包括:上年结转62.49万元,占 4%;财政拨款收入1294.68万元,占96%;事业收入0万元,占 0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入0万元,占0% 

  支出预算包括:基本支出 1294.68万元,占100%;项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,占 0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占 0% 

  六、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费 

  2017年,我校无此项预算。 

  (二)政府采购情况 

  2017年,我校政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算20万元。 

  (三)国有资产占用使用情况 

  截至20161231日,本单位占用使用国有资产总体情况为房屋 11660平方米,价值 1828.10万元;土地45540平方米,价值?万元;车辆 0辆,价值 0万元;办公家具价值 85.08万元;其他资产价值 643.8万元。国有资产分布情况为: 

  本级部门房屋11660平方米,价值1828.10万元;土地    45540平方米,价值 ?万元;车辆0辆,价值 0万元;办公家具价值 85.08万元;其他资产价值 643.8万元。 

  所属单位房屋 0平方米,价值 0万元;土地 0平方米,价值0万元;车辆 0辆,价值0万元;办公家具价值 85.08万元;其他资产价值 643.8万元。 

    

    

    

    

    

    

    

    

  银川市第二十一中学2017年部门预算——名词解释 

  1、支出功能分类科目编码、名称:按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

  2、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  3、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

  4、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

  5、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

  6、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

  7、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

  8、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

  9、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  10、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  11、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

  12、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  13、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

  14、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

  15、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

  16、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  17、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

  18、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

  19、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。