索 引 号 640104-102/2018-02385 文  号 生成日期 2018-01-23
发布机构 兴庆区教育局 责任部门 银川市兴庆区掌政中学 关 键 字 银川市兴庆区掌政中学2018年部门预算
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银川市兴庆区掌政中学2018年部门预算

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  目录

  第一部分 单位概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 2018年部门预算表 

  一、财政拨款收支总表

  二、财政拨款支出总表

  三、一般公共预算支出表

  四、一般公共预算基本支出表

  五、一般公共预算“三公”经费支出表

  六、政府性基金预算支出表

  七、部门收支总表

  八、部门收入总表

  九、部门支出总表

  第三部分 2018年部门预算情况说明 

  第四部分 名词解释及补充说明

  银川市兴庆区掌政中学2018年部门预算——单位概况 

  一、主要职能

     银川市兴庆区掌政中学地处汉延渠东的掌政镇,距离市区约9公里。主要工作宗旨为:贯彻国家教学方针,实施本学区九年义务教育教学,促进学生全面发展。 

  二、部门预算单位构成

    本单位纳入兴庆区2018年部门预算编制的预算单位共有1家:银川市兴庆区掌政中学 

  兴庆区掌政中学2018年部门预算——预算表 

  一、财政拨款收支预算总表

  财政拨款收支预算总表

                                   单位:万元

  

     

       

      

  预算数  

  项目(按功能分类)  

  预算数  

  小计  

  公共预算财政拨款  

  政府性基金预算财政拨款  

  一、本年收入  

     

  一、本年支出  

  1349.84   

  1349.84   

       0  

  (一)一般公共预算财政拨款  

  1349.84  

     

  (一)一般公共服务支出  

  0   

  0   

  0   

  (二)政府性基金预算财政拨款  

  0   

  (二)外交支出  

  0   

  0   

  0   

     

     

  (三)国防支出  

  0   

  0   

  0   

     

     

  (四)公共安全支出  

  0   

  0   

  0   

     

     

  (五)教育支出  

  1039.95  

  1039.95  

  0   

     

     

  (六)科学技术支出  

  0   

  0   

  0   

     

     

  (七)文化体育与传媒支出  

  0   

  0   

  0   

     

     

  (八)社会保障和就业支出  

  185.18  

  185.18  

  0   

     

     

  (九)医疗卫生与计划生育支出  

  49.88  

  49.88  

  0   

     

     

  (十)节能环保支出  

  0   

  0   

  0   

     

     

  (十一)城乡社区支出  

  0   

  0   

  0   

     

     

  (十二)农林水支出  

  0   

  0   

  0   

     

     

  (十三)交通运输支出  

  0   

  0   

  0   

     

     

  (十四)资源勘探信息等支出  

  0   

  0   

  0   

     

     

  (十五)商业服务业等支出  

  0   

  0   

  0   

     

     

  (十六)金融支出  

  0   

  0   

  0   

     

     

  (十七)国土海洋气象等支出  

  0   

  0   

  0   

     

     

  (十八)住房保障支出  

  74.83  

  74.83  

  0   

     

     

  (十九)粮油物资储备支出  

  0   

  0   

  0   

     

     

  (二十)其他支出  

  0   

  0   

  0   

           

  二、上年结转结余  

     

   二、年末结转结余  

  0   

  0   

  0   

  (一)一般公共预算财政拨款  

     

  (一)一般公共预算财政拨款  

  0   

  0   

  0   

  (二)政府性基金预算财政拨款  

     

  (二)政府性基金预算财政拨款  

  0   

  0   

  0   

  收入总计  

  1349.84  

  支出总计  

  1349.84  

  注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

  二、财政拨款支出预算总表

  财政拨款支出预算总表

                                    单位:万元

  

功能分类科目  

  2018年预算安排总计  

  公共财政预算拨款  

  政府性基金  

  科目编码  

  科目名称  

  小计  

  本级财政经费拨款  

  纳入预算管理的行政性收费安排的拨款  

  自治区专项转移支付  

  自治区一般性转移支付  

    2089901  

  其他社会保障和就业支出  

  10.60  

  10.60  

  10.60  

  0   

  0   

  0   

  0   

    2050203  

  初中教育  

  1039.95  

  1039.95  

  1039.95  

  0   

  0   

  0   

  0   

    2210201  

  住房公积金  

  74.83  

  74.83  

  74.83  

  0   

  0   

  0   

  0   

    2080506  

  机关事业单位职业年金缴费支出  

  49.88  

  49.88  

  49.88  

  0   

  0   

  0   

  0   

    2101102  

  事业单位医疗  

  49.88  

  49.88  

  49.88  

  0   

  0   

  0   

  0   

    2080505  

  机关事业单位基本养老保险缴费支出  

  124.70  

  124.70  

  124.70  

  0   

  0   

  0   

  0   

  三、一般公共预算支出表

  一般公共预算支出表

                                    单位:万元

  

功能分类科目  

  2017年执行数  

     

  2018年预算数  

  2018年预算数与2017年执行数  

  科目编码  

  科目名称  

  合计  

  基本支出  

  项目支出  

  增减额  

  增减%  

  2050203  

    初中教育  

  1400.15   

  1039.95  

  885.64  

  154.31  

  -360.20  

  -25.73%  

  2080505  

    机关事业单位基本养老保险缴费支出  

  106.34   

  124.70  

  124.70  

  0   

  18.36  

  17.27%  

  2080506  

    机关事业单位职业年金缴费支出  

  0   

  49.88  

  49.88  

  0   

  49.88  

  100%  

  2089901  

    其他社会保障和就业支出  

  16.35   

  10.60  

  10.60  

  0   

  -5.75  

  -35.17%  

  2101102  

    事业单位医疗  

  42.53  

  49.88  

  49.88  

  0  

  7.35  

  17.28%  

  2210201  

    住房公积金  

  67.37   

  74.83  

  74.83  

  0   

  7.46  

  11.07%  

  四、一般公共预算基本支出表

  一般公共预算基本支出表

                                    单位:万元

  

经济科目  

  基本支出预算  

  科目编码  

  科目名称  

  合计  

  人员支出  

  日常公用支出  

  总计  

  1195.53  

  1121.10  

  74.43  

  301  

  一、工资福利支出  

  1115.83  

  1115.83  

  0  

   30101  

   基本工资  

  324.08  

  324.08  

  0   

   30102  

   津贴补贴  

  226.15  

  226.15  

  0   

   30107  

   绩效工资  

  125.24  

  125.24  

  0   

   30108  

   机关事业单位基本养老保险缴费  

  124.70  

  124.70  

  0   

   30109  

   职业年金缴费  

  49.88  

  49.88  

  0   

   30112  

   其他社会保障缴费  

  60.48  

  60.48  

  0   

   30113  

   住房公积金  

  74.83  

  74.83  

  0   

   30199  

   其他工资福利支出  

  130.47  

  130.47  

  0  

  302  

  二、商品和服务支出  

  74.43  

  0   

  74.43  

  30201  

  办公费  

  0  

  0  

  0  

  30202  

  印刷费  

  0  

  0  

  0  

  30203  

  咨询费  

  0  

  0  

  0  

  30204  

  手续费  

  0  

  0  

  0  

  30205  

  水费  

  0  

  0  

  0  

  30206  

  电费  

  0  

  0  

  0  

  30207  

  邮电费  

  0  

  0  

  0  

  30208  

  取暖费  

  54.20  

  0   

  54.20  

  30209  

  物业管理费  

  0  

  0  

  0  

  30211  

  差旅费  

  0  

  0  

  0  

  30212  

  因公出国(境)费用  

  0  

  0  

  0  

  30213  

  维修(护)费  

  0  

  0  

  0  

  30214  

  租赁费  

  0  

  0  

  0  

  30215  

  会议费  

  0  

  0  

  0  

  30216  

  培训费  

  0.23  

  0   

  0.23  

  30217  

  公务接待费  

  0  

  0  

  0  

  30218  

  专用材料费  

  0  

  0  

  0  

  30224  

  被装购置费  

  0  

  0  

  0  

  30225  

  专用燃料费  

  0  

  0  

  0  

  30226  

  劳务费  

  9.00  

  0   

  9.00  

  30227  

  委托业务费  

  0  

  0  

  0  

  30228  

  工会经费  

  11.00  

  0   

  11.00  

  30229  

  福利费  

  0  

  0  

  0  

  30231  

  公务用车运行维护费  

  0  

  0  

  0  

  30239  

  其他交通费用  

  0  

  0  

  0  

  30240  

  税金及附加费用  

  0  

  0  

  0  

  30299  

  其他商品和服务支出  

  0  

  0  

  0  

  303  

  三、对个人和家庭的补助  

  5.27  

  5.27  

  0  

  30301  

  离休费  

  0  

  0  

  0  

  30302  

  退休费  

  0  

  0  

  0  

  30303  

  退职(役)费  

  0  

  0  

  0  

  30304  

  抚恤金  

  0  

  0  

  0  

  30305  

  生活补助  

  2.66  

  2.66  

  0  

  30306  

  救济费  

  0  

  0  

  0  

  30307  

  医疗费  

  0  

  0  

  0  

  30308  

  助学金  

  0  

  0  

  0  

  30309  

  奖励金  

  0  

  0  

  0  

  30310  

  生产补贴  

  0  

  0  

  0  

  30311  

  住房公积金  

  0  

  0  

  0  

  30312  

  提租补贴  

  0  

  0  

  0  

  30313  

  购房补贴  

  0  

  0  

  0  

  30314  

  采暖补贴  

  0  

  0  

  0  

  30315  

  物业服务补贴  

  0  

  0  

  0  

  30399  

  其他对个人和家庭的补助支出  

  2.61  

  2.61  

 

  310  

  四、其他资本性支出  

  0  

  0  

  0  

  30102  

  办公设备购置  

  0  

  0  

  0  

  30103  

  专用设备购置  

  0  

  0  

  0  

  30107  

  信息网络及软件购置更新  

  0  

  0  

  0  

  30199  

  其他资本性支出  

   0  

   0  

   0  

  五、一般公共预算“三公”经费支出表

  一般公共预算“三公”经费支出表

                                    单位:万元

  

2017年预算数  

  2017年执行数  

  2018年预算数  

  合计  

  因公出国(境)费  

  公务用车购置及运行费  

  公务接待费  

  合计  

  因公出国(境)费  

  公务用车购置及运行费  

  公务接待费  

  合计  

  因公出国(境)费  

  公务用车购置及运行费  

  公务接待费  

  小计  

  公务用车购置费  

  公务用车运行费  

  小计  

  公务用车购置费  

  公务用车运行费  

  小计  

  公务用车购置费  

  公务用车运行费  

   0  

   0  

   0  

   0  

   0  

   0  

   0  

   0  

   0  

   0  

   0  

   0  

   0  

   0  

   0  

   0  

   0  

   0  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  六、政府性基金预算支出表

  政府性基金预算支出表

                              单位:万元

  

功能分类科目  

  2018年预算安排总计  

  基本支出  

  项目支出  

  科目编码  

  科目名称  

  小计  

  工资福利支出  

  商品和服务支出  

  对个人和家庭的补助  

  对企事业单位的补贴  

  债务利息支出  

  其他资本性支出  

  其他支出  

     

     

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

    0 

   0  

    0 

   0  

   0  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。  

  七、部门收支预算总表

  部门收支预算总表

                                   单位:万元

  

     

       

      

  预算数  

  项目(按功能分类)  

  预算数  

  小计  

  公共预算财政拨款  

  政府性基金预算财政拨款  

  一、本年收入  

  1349.84  

  一、本年支出  

  1349.84  

  1349.84  

       0   

  (一)一般公共预算财政拨款  

  1349.84  

  (一)一般公共服务支出  

  0   

  0   

  0   

  (二)政府性基金预算财政拨款  

  0   

  (二)外交支出  

  0   

  0   

  0   

  (三)事业收入  

  0   

  (三)国防支出  

  0   

  0   

  0   

  (四)事业单位经营收入  

  0   

  (四)公共安全支出  

  0   

  0   

  0   

  (五)其他收入  

  0   

  (五)教育支出  

  1039.95  

  1039.95  

  0   

     

     

  (六)科学技术支出  

  0   

  0   

  0   

     

     

  (七)文化体育与传媒支出  

  0   

  0   

  0   

     

     

  (八)社会保障和就业支出  

  185.18  

  185.18  

  0   

     

     

  (九)医疗卫生与计划生育支出  

  49.88  

  49.88  

  0   

     

     

  (十)节能环保支出  

  0   

  0   

  0   

     

     

  (十一)城乡社区支出  

  0   

  0   

  0   

     

     

  (十二)农林水支出  

  0   

  0   

  0   

     

     

  (十三)交通运输支出  

  0   

  0   

  0   

     

     

  (十四)资源勘探信息等支出  

  0   

  0   

  0   

     

     

  (十五)商业服务业等支出  

  0   

  0   

  0   

     

     

  (十六)金融支出  

  0   

  0   

  0   

     

     

  (十七)国土海洋气象等支出  

  0   

  0   

  0   

     

     

  (十八)住房保障支出  

  74.83  

  74.83  

  0   

     

     

  (十九)粮油物资储备支出  

  0   

  0   

  0   

     

     

  (二十)其他支出  

  0   

  0   

  0   

  二、上年结转结余  

     

     

     

  其中:一般公共预算财政拨款  

  0   

  二、年末结转结余  

  0   

  0   

  0   

  政府性基金预算财政拨款  

  0   

  其中:一般公共预算财政拨款  

  0   

  0   

  0   

   

  政府性基金预算财政拨款  

  0   

  0   

  0   

  收入总计  

  1349.84   

  支出总计  

  1349.84  

  注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

  八、部门收入总表

  部门收入总表

                                       单位:万元

  

功能分类科目  

  合计  

  上年结转、结余  

  财政拨款收入  

  事业收入  

     

     

  事业单位经营收入  

     

     

  上级补助收入  

  下级单位上缴收入  

  其他收入  

  用事业基金弥补收支差额  

  科目编码  

  科目名称  

  小计  

  一般公共财政预算拨款收入  

  政府性基金预算拨款收入  

  小计  

  其中:纳入财政专户管理的非税收入  

 

  合计  

  1349.84  

  0  

  1349.84  

  1349.84  

   0  

   0  

   0  

   0  

   0  

   0  

   0  

   0  

  2050203  

    初中教育  

  1039.95  

   0  

  1039.95  

  1039.95  

   0  

   0  

   0  

   0  

   0  

   0  

   0  

   0  

  2080505  

    机关事业单位基本养老保险缴费支出  

  124.70  

   0  

  124.70  

  124.70  

   0  

   0  

   0  

   0  

   0  

   0  

   0  

   0  

  2080506  

    机关事业单位职业年金缴费支出  

  49.88  

   0  

  49.88  

  49.88  

   0  

   0  

   0  

   0  

   0  

   0  

   0  

   0  

  2089901  

    其他社会保障和就业支出  

  10.60  

   0  

  10.60  

  10.60  

   0  

   0  

   0  

   0  

   0  

   0  

   0  

   0  

  2101102  

    事业单位医疗  

  49.88  

   0  

  49.88  

  49.88  

   0  

   0  

   0  

   0  

   0  

   0  

   0  

   0  

  2210201  

    住房公积金  

  74.83  

   0  

  74.83  

  74.83  

   0  

   0  

   0  

   0  

   0  

   0  

   0  

   0  

  九、部门支出总表

  部门支出总表

                                      单位:万元

  

功能分类科目  

  合计  

  基本支出  

  项目支出  

  上缴上级支出  

  事业单位经营支出  

  对附属单位补助支出  

  科目编码  

  科目名称  

 

  合计  

  1349.84  

  1195.53  

  154.31  

   0  

   0  

   0  

  2050203  

    初中教育  

  1039.95  

  885.64  

  154.31  

   0  

   0  

   0  

  2080505  

    机关事业单位基本养老保险缴费支出  

  124.70  

  124.70  

   0  

   0  

   0  

   0  

  2080506  

    机关事业单位职业年金缴费支出  

  49.88  

  49.88  

   0  

   0  

   0  

   0  

  2089901  

    其他社会保障和就业支出  

  10.60  

  10.60  

   0  

   0  

   0  

   0  

  2101102  

    事业单位医疗  

  49.88  

  49.88  

   0  

   0  

   0  

   0  

  2210201  

    住房公积金  

  74.83  

  74.83  

   0  

   0  

   0  

   0  

  银川市兴庆区掌政中学2018年部门预算——部门预算情况说明 

  一、关于银川市兴庆区掌政中学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 

  银川市兴庆区掌政中学2018年财政拨款收支总预算1349.84万元。收入预算包括:一般公共预算拨款1349.84万元,政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出0万元、教育支出1039.95万元、社会保障和就业支出185.18万元、医疗卫生与计划生育支出49.88、住房保障支出74.83万元。 

  二、关于银川市兴庆区掌政中学2018年一般公共预算本年拨款情况说明 

  (一)基本支出情况说明。

  银川市兴庆区掌政中学2018年一般公共预算拨款基本支出1195.53万元,比2017年执行数据减少291.32万元,下降19.59%。其中: 

  人员经费1121.10万元,主要包括:基本工资324.08万元、津贴补贴226.15万元、奖金0万元、机关事业单位养老保险124.7万元、职业年金49.88万元、其它社会保障缴费60.48万元、伙食补助费0万元、绩效工资125.24万元、其他工资福利支出130.47万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助2.66万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金74.83万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出2.61万元。 

  公用经费74.43万元,主要包括:办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费54.2万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.23万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费9万元、委托业务费0万元、工会经费11万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。 

  (二)项目支出情况说明。

  银川市兴庆区掌政中学2018年一般公共预算拨款项目支出154.31万元,其中:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算154.31万元,2017年执行数据减少11.47万元,下降6.92 %。主要用于农村教师体检费6.75万元、农村教师交通补助36万元、农村学生营养早餐83.36万元、农村教师生活补贴16.2万元、校车经费12万元。 

  三、关于银川市兴庆区掌政中学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

  银川市兴庆区掌政中学2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。 

  2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因无三公经费支出;公务用车购置费增加0万元,主要原因无三公经费支出;公务用车运行费增加0万元,主要原因无三公经费支出;公务接待费增加0万元,主要原因无三公经费支出。 

  四、关于银川市兴庆区掌政中学2018年政府性基金预算拨款情况说明 

  (一)基本支出情况说明

  银川市兴庆区掌政中学2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据增加0万元,增长0%。其中: 

  人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出; 

  公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 

  (二)项目支出情况说明

  银川市兴庆区掌政中学2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元,比2017年执行数据增加0万元,增长0% 

  五、关于银川市兴庆区掌政中学2018年收支预算情况的总体说明 

  按照全口径预算的原则,银川市兴庆区掌政中学2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1349.84万元,支出总预算1349.84万元。 

  收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入1349.84万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0% 

  支出预算包括:基本支出1195.53万元,占88.57%;项目支出154.31万元,事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0% 

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年,银川市兴庆区掌政中学本级及所属银川市兴庆区掌政中学等0个行政单位和银川市兴庆区掌政中学等0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元,比2017年预算增加0万元,增长0% 

  (二)政府采购情况

  2018年,银川市兴庆区掌政中学政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。 

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2017年1231日,银川市兴庆区掌政中学占用使用国有资产总体情况为房屋15326平方米,价值1453.56万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值1978.21万元。国有资产分布情况为: 

  本级部门房屋15326平方米,价值1453.56万元;土地  平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值1978.21万元。 

  所属单位房屋15326平方米,价值1453.56万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值1978.21万元。 

  (四)预算绩效情况

  2018年银川市兴庆区掌政中学重点项目绩效评价没有

  (五)其他需说明的事项

  兴庆区掌政中学2018年部门预算——名词解释 

  名词解释

  1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

  2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

  8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (此件公开发布)