索 引 号 640104-102/2018-02392 文  号 生成日期 2018-01-23
发布机构 兴庆区教育局 责任部门 银川市兴庆区第十小学 关 键 字 银川市兴庆区第十小学2018年部门预算
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银川市兴庆区第十小学2018年部门预算

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  目录

  第一部分 单位概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 2018年部门预算表 

  一、财政拨款收支总表

  二、财政拨款支出总表

  三、一般公共预算支出表

  四、一般公共预算基本支出表

  五、一般公共预算“三公”经费支出表

  六、政府性基金预算支出表

  七、部门收支总表

  八、部门收入总表

  九、部门支出总表

  第三部分 2018年部门预算情况说明 

  第四部分 名词解释及补充说明

  兴庆区第十小学2018年部门预算——单位概况 

  一、主要职能

  兴庆区第十小学始建于1972年,2000年迁建于银川市兴庆区兴隆街183号。现占地面积10000平方米,生均占地面积11.66平方米;校舍建筑面积4667平方米,生均建筑面积5.4平方米;学校藏书12938册,生均15册。学校现有教学班20个,在校学生876人。有专任教师41名,其中高级教师2名,一级教师10名,二级教师27名,特岗教师2名,教师高于规定学历100%。学校现有自治区级骨干教师2名,市级骨干教师1名,县级2名,骨干教师比例11.3%。学校有配套的计算机教室、音乐教室、科学实验室、心理健康教室、美术教室、图书室等功能室,每个教室配备多媒体教学设备,实现了班班通工程。学校主要职能是周边学区内适龄儿童1-6年级的教育教学工作。

  学校坚持以“让每个师生适性成长”的办学理念,以构建适性文化、适性管理、适性课程、适性德育、适性教师、适性学生为重点, 走适性教育发展之路。以“书之香经典诵读及考级”为特色,“学校四个样子”为显性文化,以质量效率为主线,以改革创新为动力,以增强学生创新精神和实践能力为核心,加强教师队伍建设,积极开展基础教育课程改革,注重内涵发展。

  二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,银川市兴庆区第十小学属于独立的二级事业预算单位。

 
  

  银川市兴庆区第十小学2018年部门预算——预算表 

  一、财政拨款收支预算总表

  财政拨款收支预算总表

                                   单位:万元

       

       

      

  预算数  

  项目(按功能分类)  

  预算数  

  小计  

  公共预算财政拨款  

  政府性基金预算财政拨款  

  一、本年收入  

  456.63   

  一、本年支出  

   456.63  

  456.63   

     

  (一)一般公共预算财政拨款  

  456.63   

  (一)一般公共服务支出  

     

     

     

  (二)政府性基金预算财政拨款  

     

  (二)外交支出  

     

     

     

     

     

  (三)国防支出  

     

     

     

     

     

  (四)公共安全支出  

     

     

     

     

     

  (五)教育支出  

  338.75   

  338.75   

     

     

     

  (六)科学技术支出  

     

     

     

     

     

  (七)文化体育与传媒支出  

     

     

     

     

     

  (八)社会保障和就业支出  

  70.29   

  70.29   

     

     

     

  (九)医疗卫生与计划生育支出  

  19.03   

  19.03   

     

     

     

  (十)节能环保支出  

     

     

     

     

     

  (十一)城乡社区支出  

     

     

     

     

     

  (十二)农林水支出  

     

     

     

     

     

  (十三)交通运输支出  

     

     

     

     

     

  (十四)资源勘探信息等支出  

     

     

     

     

     

  (十五)商业服务业等支出  

     

     

     

     

     

  (十六)金融支出  

     

     

     

     

     

  (十七)国土海洋气象等支出  

     

     

     

     

     

  (十八)住房保障支出  

  28.55   

  28.55   

     

     

     

  (十九)粮油物资储备支出  

     

     

     

     

     

  (二十)其他支出  

     

     

     

           

  二、上年结转结余  

     

   二、年末结转结余  

     

     

     

  (一)一般公共预算财政拨款  

     

  (一)一般公共预算财政拨款  

     

     

     

  (二)政府性基金预算财政拨款  

     

  (二)政府性基金预算财政拨款  

     

     

     

  收入总计  

  456.63   

  支出总计  

  456.63  

  注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

  二、财政拨款支出预算总表

  财政拨款支出预算总表

                                    单位:万元

  功能分类科目  

  2018年预算安排总计  

  公共财政预算拨款  

  政府性基金  

  科目编码  

  科目名称  

  小计  

  本级财政经费拨款  

  纳入预算管理的行政性收费安排的拨款  

  自治区专项转移支付  

  自治区一般性转移支付  

    2089901  

  其他社会保障和就业支出  

  4.84   

  4.84   

  4.84   

     

     

     

     

    2050202  

  小学教育  

  338.75   

  338.75   

  338.75   

     

     

     

     

    2210201  

  住房公积金  

  28.55   

  28.55   

  28.55   

     

     

     

     

    2080506  

  机关事业单位职业年金缴费支出  

  18.70   

  18.70   

  18.70   

     

     

     

     

    2101102  

  事业单位医疗  

  19.03   

  19.03   

  19.03   

       

    2080505  

  机关事业单位基本养老保险缴费支出  

  46.75   

  46.75   

  46.75   

     

     

     

     

  三、一般公共预算支出表

  一般公共预算支出表

                                    单位:万元

  功能分类科目  

  2017年执行数  

     

  2018年预算数  

  2018年预算数与2017年执行数  

  科目编码  

  科目名称  

  合计  

  基本支出  

  项目支出  

  增减额  

  增减%  

  2050202  

    小学教育  

  457.27  

  338.75   

  338.75   

     

  -118.52  

  -25.92%  

  2080505  

    机关事业单位基本养老保险缴费支出  

  43.64  

  46.75   

  46.75   

     

  3.11  

  7.13%  

  2080506  

    机关事业单位职业年金缴费支出  

  0  

  18.70   

  18.70   

     

  18.7  

 

  2089901  

    其他社会保障和就业支出  

  4.61  

  4.84   

  4.84   

     

  0.23  

  4.99%  

  2101102  

    事业单位医疗  

  17.77  

  19.03  

  19.03  

 

  1.26  

  7.09%  

  2210201  

    住房公积金  

  26.48  

  28.55   

  28.55   

     

  2.07  

  7.82%  

  四、一般公共预算基本支出表

  一般公共预算基本支出表

                                    单位:万元

  经济科目  

  基本支出预算  

  科目编码  

  科目名称  

  合计  

  人员支出  

  日常公用支出  

  总计  

  456.63  

  433.98  

  22.65  

  301  

  一、工资福利支出  

  404.08  

  404.09  

 

  30101  

  基本工资  

  123.50  

  123.50  

 

  30102  

  津贴补贴  

  92.54  

  92.54  

 

  30103  

  奖金  

  0  

  0  

 

  30104  

  社会保障缴费  

  89.34  

  89.34  

 

  30106  

  伙食补助费  

  0  

  0  

 

  30107  

  绩效工资  

  37.20  

  37.20  

 

  30199  

  其他工资福利支出  

  61.51  

  61.51  

 

  302  

  二、商品和服务支出  

  22.65  

 

  22.65  

  30201  

  办公费  

     

  30202  

  印刷费  

     

  30203  

  咨询费  

     

  30204  

  手续费  

     

  30205  

  水费  

     

  30206  

  电费  

     

  30207  

  邮电费  

     

  30208  

  取暖费  

   

  9.51  

  30209  

  物业管理费  

     

  30211  

  差旅费  

     

  30212  

  因公出国(境)费用  

     

     

     

  30213  

  维修(护)费  

     

  30214  

  租赁费  

     

  30215  

  会议费  

     

  30216  

  培训费  

     

  30217  

  公务接待费  

     

  30218  

  专用材料费  

     

  30224  

  被装购置费  

     

  30225  

  专用燃料费  

     

  30226  

  劳务费  

   

  13.14  

  30227  

  委托业务费  

     

  30228  

  工会经费  

     

  30229  

  福利费  

     

  30231  

  公务用车运行维护费  

     

  30239  

  其他交通费用  

     

  30240  

  税金及附加费用  

     

  30299  

  其他商品和服务支出  

     

  303  

  三、对个人和家庭的补助  

  29.89  

  29.89  

 

  30301  

  离休费  

     

  30302  

  退休费  

     

  30303  

  退职(役)费  

     

  30304  

  抚恤金  

     

  30305  

  生活补助  

     

  30306  

  救济费  

     

  30307  

  医疗费  

     

  30308  

  助学金  

     

  30309  

  奖励金  

     

  30310  

  生产补贴  

     

  30311  

  住房公积金  

  28.55  

  28.55  

 

  30312  

  提租补贴  

     

  30313  

  购房补贴  

     

  30314  

  采暖补贴  

     

  30315  

  物业服务补贴  

     

  30399  

  其他对个人和家庭的补助支出  

  1.34  

  1.34  

 

  310  

  四、其他资本性支出  

     

  30102  

  办公设备购置  

     

  30103  

  专用设备购置  

     

  30107  

  信息网络及软件购置更新  

     

  30199  

  其他资本性支出  

     

     

     

  五、一般公共预算“三公”经费支出表

  一般公共预算“三公”经费支出表

                                    单位:万元

  2017年预算数  

  2017年执行数  

  2018年预算数  

  合计  

  因公出国(境)费  

  公务用车购置及运行费  

  公务接待费  

  合计  

  因公出国(境)费  

  公务用车购置及运行费  

  公务接待费  

  合计  

  因公出国(境)费  

  公务用车购置及运行费  

  公务接待费  

  小计  

  公务用车购置费  

  公务用车运行费  

  小计  

  公务用车购置费  

  公务用车运行费  

  小计  

  公务用车购置费  

  公务用车运行费  

   0  

   0  

   0  

   0  

   0  

   0  

   0  

   0  

   0  

   0  

   0  

   0  

   0  

   0  

   0  

   0  

   0  

   0  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  六、政府性基金预算支出表

  政府性基金预算支出表

                              单位:万元

  功能分类科目  

  2018年预算安排总计  

  基本支出  

  项目支出  

  科目编码  

  科目名称  

  小计  

  工资福利支出  

  商品和服务支出  

  对个人和家庭的补助  

  对企事业单位的补贴  

  债务利息支出  

  其他资本性支出  

  其他支出  

     

     

  0   

  0   

  0   

  0   

  0   

  0   

  0   

  0   

  0   

  0   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。  

  七、部门收支预算总表

  部门收支预算总表

                                   单位:万元

       

       

      

  预算数  

  项目(按功能分类)  

  预算数  

  小计  

  公共预算财政拨款  

  政府性基金预算财政拨款  

  一、本年收入  

  456.63   

  一、本年支出  

  456.63   

  456.63   

     

  (一)一般公共预算财政拨款  

  456.63  

  (一)一般公共服务支出  

     

     

     

  (二)政府性基金预算财政拨款  

     

  (二)外交支出  

     

     

     

  (三)事业收入  

     

  (三)国防支出  

     

     

     

  (四)事业单位经营收入  

     

  (四)公共安全支出  

     

     

     

  (五)其他收入  

     

  (五)教育支出  

  338.75   

  338.75   

     

     

     

  (六)科学技术支出  

     

     

     

     

     

  (七)文化体育与传媒支出  

     

     

     

     

     

  (八)社会保障和就业支出  

  70.29   

  70.29   

     

     

     

  (九)医疗卫生与计划生育支出  

  19.03   

  19.03   

     

     

     

  (十)节能环保支出  

     

     

     

     

     

  (十一)城乡社区支出  

     

     

     

     

     

  (十二)农林水支出  

     

     

     

     

     

  (十三)交通运输支出  

     

     

     

     

     

  (十四)资源勘探信息等支出  

     

     

     

     

     

  (十五)商业服务业等支出  

     

     

     

     

     

  (十六)金融支出  

     

     

     

     

     

  (十七)国土海洋气象等支出  

     

     

     

     

     

  (十八)住房保障支出  

  28.55   

  28.55   

     

     

     

  (十九)粮油物资储备支出  

     

     

     

     

     

  (二十)其他支出  

     

     

     

  二、上年结转结余  

     

     

     

     

     

  其中:一般公共预算财政拨款  

     

  二、年末结转结余  

     

     

     

  政府性基金预算财政拨款  

     

  其中:一般公共预算财政拨款  

     

     

     

   

  政府性基金预算财政拨款  

     

  收入总计  

  456.63   

  支出总计  

  456.63  

  注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

  八、部门收入总表

  部门收入总表

                                       单位:万元

  功能分类科目  

  合计  

  上年结转、结余  

  财政拨款收入  

  事业收入  

     

     

  事业单位经营收入  

     

     

  上级补助收入  

  下级单位上缴收入  

  其他收入  

  用事业基金弥补收支差额  

  科目编码  

  科目名称  

  小计  

  一般公共财政预算拨款收入  

  政府性基金预算拨款收入  

  小计  

  其中:纳入财政专户管理的非税收入  

    2089901  

  其他社会保障和就业支出  

  4.84   

     

  4.84   

  4.84   

     

     

     

     

     

     

     

     

    2050202  

  小学教育  

  338.75   

     

  338.75   

  338.75   

     

     

     

     

     

     

     

     

    2210201  

  住房公积金  

  28.55   

     

  28.55   

  28.55   

     

     

     

     

     

     

     

     

    2080506  

  机关事业单位职业年金缴费支出  

  18.70   

     

  18.70   

  18.70   

     

     

     

     

     

     

     

     

    2101102  

  事业单位医疗  

  19.03   

     

  19.03   

  19.03   

     

     

     

     

     

     

     

     

    2080505  

  机关事业单位基本养老保险缴费支出  

  46.75   

     

  46.75   

  46.75   

     

     

     

     

     

     

     

     

       

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  九、部门支出总表

  部门支出总表

                                      单位:万元

  功能分类科目  

  合计  

  基本支出  

  项目支出  

  上缴上级支出  

  事业单位经营支出  

  对附属单位补助支出  

  科目编码  

  科目名称  

    2089901  

  其他社会保障和就业支出  

  4.84   

  4.84   

     

     

     

     

    2050202  

  小学教育  

  338.75   

  338.75   

     

     

     

     

    2210201  

  住房公积金  

  28.55   

  28.55   

     

     

     

     

    2080506  

  机关事业单位职业年金缴费支出  

  18.70   

  18.70   

     

     

     

     

    2101102  

  事业单位医疗  

  19.03   

  19.03   

     

     

     

     

    2080505  

  机关事业单位基本养老保险缴费支出  

  46.75   

  46.75   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  银川市兴庆区第十小学2018年部门预算——部门预算情况说明 

  一、关于银川市兴庆区第十小学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 

  兴庆区第十小学2018年财政拨款收支总预算456.63万元。收入预算包括:一般公共预算拨款456.63万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:教育支出338.75万元,社会保障和就业支出70.29万元、医疗卫生与计划生育支出19.03万元,住房保障支出28.55万元。 

  二、关于银川市兴庆区第十小学2018年一般公共预算本年拨款情况说明

  (一)基本支出情况说明。

  兴庆区第十小学2018年一般公共预算拨款基本支出456.63万元,比2017年执行数据减少118.52万元,下降25.92%。其中: 

  人员经费433.98万元,主要包括:基本工资123.50万元,津贴补贴92.54万元,绩效工资37.20万元,其他社会保障缴费共计89.33万元(其中事业单位机关养老保险46.75万元,职业年金缴费18.70万元,其他社会保障缴费23.87万元),住房公积金28.55万元,其他工资福利支出61.51万元,对个人和家庭的补助1.34万元。 

  公用经费22.65万元,主要包括:取暖费9.51万元、劳务费13.14万元。 

  (二)项目支出情况说明。

  兴庆区第十小学2018年一般公共预算拨款项目支出0万元,比2017年执行数据减少59.00万元,下降100% 

  三、关于银川市兴庆区第十小学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  兴庆区第十小学2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置  万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。 

  2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元;公务用车购置费增加0万元;公务用车运行费增加0万元;公务接待费增加0万元。 

  四、关于银川市兴庆区第十小学2018年政府性基金预算拨款情况说明

  (一)基本支出情况说明

  兴庆区第十小学2018年政府性基金预算拨款基本支出  万元,比2017年执行数据增加0万元,增长0%。其中: 

  人员经费 0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出; 

  公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 

  (二)项目支出情况说明

  兴庆区第十小学2018年政府性基金预算拨款项目支出0 万元,其中:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算0万元,2017年执行数据增加0万元,增长0% 

  五、关于银川市兴庆区第十小学2018年收支预算情况的总体说明

  按照全口径预算的原则,兴庆区第十小学2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算456.63万元,支出总预算456.63万元。 

  收入预算包括:上年结转0万元,占0 %;财政拨款收入456.63万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0 %;其他收入 0万元,占0% 

  支出预算包括:基本支出456.63万元,占100%;项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出 0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0% 

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年,银川市兴庆区第十小学本级1个全额拨款事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元,比2016年预算增加0万元,增长0 % 

  (二)政府采购情况

  2018年,兴庆区第十小学政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。 

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2016年1231日,银川市兴庆区第十小学占用使用国有资产总体情况为房屋2060平方米,价值122万元;土地0平方米,价值 0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值34.39万元;其他资产价值161.98万元。国有资产分布情况为: 

  本级部门房屋2060平方米,价值122万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值34.39万元;其他资产价值161.98万元。 

  所属单位房屋 0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0 辆,价值0 万元;办公家具价值 0 万元;其他资产价值 0万元。 

  (四)预算绩效情况

  2018年银川市兴庆区第十小学没有开展绩效管理工作。

  (五)其他需说明的事项

  无

  银川市兴庆区第十小学2018年部门预算——名词解释 

  1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

  2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

  8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (此件公开发布)