目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2026年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2026年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出表
十三、政府性基金预算支出表
第三部分 2026年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分部门概况
银川市兴庆区第三十一幼儿园2026年度部门预算——单位概况
一、主要职能
承担学前教育教学工作,贯彻国家教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行兴庆区教育局的行政规章制度。配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本园实际的教育发展规划和幼儿园布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。负责对本园教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本园教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本园财务和基建管理,筹措资金,改善办园条件等工作。指导、管理、检查、评价本园的教育教学工作。我园以儿童为主、遵从孩子的内心,尊重孩子的成长步调,让一切自然而然的发生,让孩子收获自信,拥有获得幸福的能力,我们将努力打造一所适合孩子自然天性发展的幼儿园。
二、部门预算单位构成
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:园长办公室、综合办公室、财务室、保健室等。
2.从预算单位构成看,银川市兴庆区第三十一幼儿园部门预算包括:银川市兴庆区第三十一幼儿园本级预算、所属事业单位预算。纳入银川市兴庆区第三十一幼儿园2026年部门预算编制的二级预算单位共计0个,具体包括:无
三、2026年度部门主要工作任务及目标
2026年,我园坚持党建引领,落实立德树人,推进保教融合,确保安全发展。一要强化师德建设,落实园长负责制,开展4次以上师德培训。二要优化保教质量,以游戏为主,推进园本课程。三要严抓安全管理,每月排查隐患,每季度组织演练,确保零重大事故,出勤率超80%。四要规范财务管理,预算执行率不低于95%,及时公开财务信息。五要深化家园共育,每学期召开家长会,开展4次以上活动,满意度达90%以上。六要落实政务公开,全年发布工作动态不少于10条,提升透明度与公信力。全园将凝心聚力,扎实推进学前教育高质量发展。
第二部分2026年度银川市兴庆区第三十一幼儿园部门预算表
银川市兴庆区第三十一幼儿园2026年度部门预算——预算表
一、收支总表(详见附表)
二、收入总表(详见附表)
三、支出总表(详见附表)
四、财政拨款收支总表(详见附表)
五、财政拨款支出表(功能科目)(详见附表)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)(详见附表)
七、一般公共预算支出表(详见附表)
八、一般公共预算基本支出表(详见附表)
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表(详见附表)
十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表(详见附表)
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表(详见附表)
十二、政府采购支出表(详见附表)
十三、政府性基金预算支出表(详见附表)
第三部分2026年度第三十一幼儿园部门预算情况说明
银川市兴庆区第三十一幼儿园2026年度部门预算——部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
银川市兴庆区第三十一幼儿园2026年度收入、支出预算总计53.71万元,与上年相比收支预算总计增加53.71万元,增长100%。其中:
(一)收入预算总计53.71万元。包括:
1.本年收入合计53.71万元。
(1)一般公共预算拨款收入11.96万元,与上年相比增长11.96万元,增长100%。主要原因是:2026年新开园。
(2)政府性基金预算拨款0万元,与上年相比增/减0万元,增长/下降0%。主要原因是:无
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增/减0万元,增长/下降0%。主要原因是:无。
(4)财政专户管理资金收入41.75 万元,与上年相比增加41.75万元,增长100%。主要原因是:2026年新开园。
(5)事业收入0万元,与上年相比增/减0万元,增长/下降0%。主要原因是:无
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增/减0万元,增长/下降0 %。主要原因是:无。
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增/减0万元,增长/下降0 %。主要原因是:无。
(8)附属单位上缴0万元,与上年相比增/减0万元,增长/下降0%。主要原因是:无。
(9)其他收入0万元,与上年相比增/减0万元,增长/下降0%。主要原因是:无。
2.上年结转结余0万元。与上年相比增/减0万元,增长/下降0%。主要原因是:2026年新开园。
(二)支出预算总计53.71万元。包括:
1.本年支出合计53.71万元。
(1)一般公共服务支出(类)支出0万元,主要用于无。与上年相比增/减0万元,增长/下降0%。主要原因是:无
(2)教育支出(类)支出53.71万元,主要用于日常公用支出5.96万元、项目支出6万元,财政专户管理资金支出31.6万元。与上年相比增加53.71 万元,增长100%。主要原因是:2026年新开园。
2.年终结转结余0万元。
二、收入预算情况说明
银川市兴庆区第三十一幼儿园部门2026年收入预算合计 53.71万元,包括本年收入53.71万元,上年结转结余0万元。其中:
本年一般公共预算收入11.96万元,占22.27 %;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金41.75万元,占77.73 %;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0 %;
本年附属单位上缴收入0万元,占0 %;
本年其他收入0万元,占0 %;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0 %;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0 %;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0 %;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0 %;
上年结转结余的单位资金 0万元,占0 %。
三、支出预算情况说明
银川市兴庆区第三十一幼儿园部门2026年支出预算合计 53.71万元,其中:基本支出5.96万元,占11.1%;项目支出6万元,占11.17%;事业单位经营支出 0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0%,财政专户管理资金支出41.75万元,占77.73%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
银川市兴庆区第三十一幼儿园部门2026年财政拨款收、支总预算11.96万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加11.96万元,增长100%。主要原因:2026年新开园。
五、财政拨款支出预算情况说明
银川市兴庆区第三十一幼儿园部门2026年财政拨款预算支出11.96万元,占本年支出合计的22.27%。与上年相比,财政拨款支出增加11.96万元,增长100 %。主要原因:2026年新开园。
其中:
(一)一般公共服务支出(类)0万元。
1.财政事务(款)行政运行(项)支出0万元,与上年相比增/减0万元,增长/下降0%。主要原因:无。
2.财政事务(款)一般行政管理事务(项)支出0万元,与上年相比增/减0万元,增长/下降0%。主要原因:无。
(二)教育支出(类)11.96 万元。
1.日常公用支出5.96万元,与上年相比增加5.96万元,增长100%。主要原因:2026年新开园。
2.项目支出6万元,与上年相比增加6万元,增长100%。主要原因:2026年新开园。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
银川市兴庆区第三十一幼儿园部门2026年度财政拨款基本支出5.96万元,其中:
(一)人员经费0万元,主要包括:人员经费0万元,主要包括:基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
(二)公用经费5.96万元,主要包括:办公费0.5万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.6万元、电费1万元、邮电费0.36万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0.5万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出3万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
七、一般公共预算支出预算情况说明
银川市兴庆区第三十一幼儿园部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算11.96万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加11.96万元,增长100%。主要原因:2026年新开园。
一般公共预算基本支出情况。银川市兴庆区第三十一幼儿园部门2026年度一般公共预算基本支出5.96万元,其中:
(一)人员经费0万元,主要包括:基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
(二)公用经费5.96万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明
(一)“三公”经费。银川市兴庆区第三十一幼儿园部门2026年“三公”经费预算为0万元,与上年相比增加(减少)0万元。其中:因公出国(境)费0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置0万元,占“三公”经费的0 %;公务用车运行费0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算0万元,与上年相比增加(减少) 万元,主要原因无;
2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中:
(1)公务用车购置费预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元,主要原因无;
(2)公务用车运行维护费0万元,与上年相比增加(减少)0万元,主要原因无;
3.公务接待费增加(减少)0万元,与上年相比增加(减少)0万元,主要原因无。
(二)“三项”费用。
1.银川市兴庆区第三十一幼儿园部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元。主要原因:无
2.银川市兴庆区第三十一幼儿园部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元。主要原因:无。
3.银川市兴庆区第三十一幼儿园部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元。主要原因:无。
九、关于银川市兴庆区第三十一幼儿园2026年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:银川市兴庆区第三十一幼儿园2026年无政府性基金预算财政拨款收支。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2026年,银川市兴庆区第三十一幼儿园本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元,比2025年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是无。
(二)政府采购情况
2026年,银川市兴庆区第三十一幼儿园政府采购预算 0.29万元,其中:政府采购货物预算0.29万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元,拟面向中小企业预留采购份额0.29万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日,银川市兴庆区第三十一幼儿园 单位占用使用国有资产情况:房屋0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;100万元以上设备0台/个,价值0 万元;家具和用具价值0万元;土地使用权0平方米,价值0万元;计算机软件价值0万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米,价值 0万元;车辆0辆,价值0 万元;100万元以上设备0台/个,价值0万元;家具和用具价值0万元;土地使用权0平方米,价值0万元;计算机软件价值0万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;车辆0 辆,价值0 万元;100万元以上设备0台/个,价值0万元;家具和用具价值0万元;土地使用权0平方米,价值0万元;计算机软件价值0万元。
(四)预算绩效情况
2026年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理,涉及财政性资金6.00万元;本部门共1个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计6.00万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。
(五)其他需说明的事项
其他说明事项:无。
第四部分
银川市兴庆区第三十一幼儿园2026年部门预算——名词解释
一、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
二、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
三、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
五、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
六、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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