目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
1、财政拨款收支预算表
2、一般公共预算财政拨款支出预算表
3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
5、政府性基金预算财政拨款支出预算表
6、部门收支预算总表
7、部门收入预算表
8、部门支出预算表
9、部门项目支出预算年度绩效指标申报表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
银川市兴庆区科学技术和工业信息化局2024年部门预算——单位概况
一、主要职能
兴庆区科学技术和工业信息化局深入贯彻全区科技工作会议精神,认真落实区委、区政府重大决策部署,积极实施创新驱动发展战略,加快推进科技创新,助推产业高质量发展。组织申报各类科技项目,征集、开发科技类创业项目。协调、指导并组织实施全市科技特派员创业行动;会同有关部门开展农村信息化,开展科技人才的培养和使用工作。引导支持科技人员创业,加速科技成果转化,鼓励科技人员创办科技服务实体。普及科学知识,推广先进技术,开展青少年科技教育活动。反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,举荐人才,表彰优秀科技工作者。开展科技培训,民间科技交流与合作,搞好科技咨询服务,推动科技进步。
二、部门预算单位构成
对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:
从预算单位构成看,兴庆区科学技术局属一级预算单位、所属行政单位预算。核定行政编制5人,实有人员5人,政府聘用人员10人,公益性岗位人员7人。
银川市兴庆区科学技术和工业信息化局2024年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算表
财政拨款收支预算表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 288.86 | 一、本年支出 | |||
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 288.86 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | 173.8 | 173.8 | |||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 26.26 | 26.26 | |||
(九)卫生健康支出 | 13.69 | 13.69 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探工业信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 15.11 | 15.11 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 228.86 | 支出总计 228.86 | |||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 | 2023年执行数(决算数) | 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
031001 | 银川市兴庆区科学技术和工业信息化局 | 571.76 | 228.86 | 106.21 | 122.65 | -342.9 | -59.9% | |
2060101 | 行政运行 | 189.5 | 76.01 | 76.02 | 97.78 | -113.49 | -59.9% | |
2080501 | 行政单位离退休 | 2.78 | 2.74 | 2.74 | 0 | -0.04 | -1.4% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.17 | 8.25 | 8.25 | 0 | 5.08 | 160% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.97 | 4.12 | 4.12 | 0 | -2.85 | -40.8% | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11.53 | 0.77 | 0.08 | 11.07 | -10.76 | -93.3% | |
2101101 | 行政单位医疗 | 6 | 4.43 | 4.43 | 5.84 | -1.57 | -26.2% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.37 | 3.42 | 3.42 | 0 | 1.05 | 44.3% | |
2210201 | 住房公积金 | 11.16 | 7.15 | 7.15 | 7.96 | -4.01 | -35.9% | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 106.21 | 98.83 | 7.38 | |
301 | 一、工资福利支出 | 94.65 | 94.65 | 0 |
30101 | 基本工资 | 23.13 | 23.13 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 20.35 | 20.35 | 0 |
30103 | 奖金 | 23.43 | 23.43 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 0 | 0 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.25 | 8.25 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 4.12 | 4.12 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.43 | 4.43 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.31 | 2.31 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.08 | 0.08 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 7.15 | 7.15 | 0 |
30114 | 医疗费 | 1.4 | 1.4 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 0 | 0 |
302 | 二、商品和服务支出 | 7.38 | 0 | 7.38 |
30201 | 办公费 | 0 | 0 | 0 |
30202 | 印刷费 | 0 | 0 | 0 |
30203 | 咨询费 | 0 | 0 | 0 |
30204 | 手续费 | 0 | 0 | 0 |
30205 | 水费 | 0 | 0 | 0 |
30206 | 电费 | 0 | 0 | 0 |
30207 | 邮电费 | 0 | 0 | 0 |
30208 | 取暖费 | 0 | 0 | 0 |
30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | 0 |
30211 | 差旅费 | 0 | 0 | 0 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 0 | 0 |
30213 | 维修(护)费 | 0 | 0 | 0 |
30214 | 租赁费 | 0 | 0 | 0 |
30215 | 会议费 | 0 | 0 | 0 |
30216 | 培训费 | 0 | 0 | 0 |
30217 | 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
30218 | 专用材料费 | 0 | 0 | 0 |
30224 | 被装购置费 | 0 | 0 | 0 |
30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 劳务费 | 0 | 0 | 0 |
30227 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 |
30228 | 工会经费 | 0.77 | 0 | 0.77 |
30229 | 福利费 | 0 | 0 | 0 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
30239 | 其他交通费用 | 4.36 | 0 | 4.36 |
30240 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.25 | 0 | 2.25 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 4.18 | 4.18 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 退休费 | 2.74 | 2.74 | 0 |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 0 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 0 | 0 |
30305 | 生活补助 | 0 | 0 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 0 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 1.31 | 1.31 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 0 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 0 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.13 | 0.13 | 0 |
310 | 四、资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
31002 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 |
31003 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
31099 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位:万元
2023年预算数 | 2023年执行数(决算数) | 2024年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 | 2023年执行数(决算数) | 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 228.86 | 一、行政支出 | 228.86 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 228.86 | 其中:财政拨款支出 | 228.86 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 228.86 | 本年支出合计 | 228.86 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 228.86 | 支出总计 | 228.86 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
228.86 | 228.86 | 228.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八、部门支出预算表
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
031 | 228.86 | 228.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
031001 | 228.86 | 228.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
部门支出预算表
单位:万元
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表
部门项目支出预算年度绩效指标申报表
(2024年度) | |||||
项目名称 | 2024年银川市兴庆区科学技术和工业信息化局办公经费 | ||||
主管部门及代码 | 银川市兴庆区财政局 | 实施单位 | 银川市兴庆区科学技术和工业信息化局 | ||
项目属性 | 一年性项目 | 项目期 | 1年 | ||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 8 | |||
其中:财政拨款 | 8 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
年度总体目标 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 (必填硬性指标) | 2024年兴庆区科技工信局办公经费 | 8万元 | ||
质量指标 (必填) | 提升办公效率 | 良好 | |||
时效指标 (必填) | 资金拨付及时率 | 100% | |||
成本指标 (必填硬性指标) | 2024年兴庆区科技工信局办公经费下达次数 | 1次 | |||
效益指标 | 经济效益 指标(选填) | 无 | 良好 | ||
社会效益 指标(必填) | 无 | 良好 | |||
生态效益 指标(选填) | 无 | 良好 | |||
可持续影响 指标(必填) | 无 | 良好 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标(必填) | 企业管理机构满意度 | 100% | ||
2024年银川市兴庆区科学技术和工业信息化局部门预算——部门预算情况说明
一、关于银川市兴庆区科学技术和工业信息化局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川市兴庆区科学技术和工业信息化局2024年财政拨款收入预算228.86万元,其中:本年收入228.86万元,包括一般公共预算拨款228.86万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算228.86万元,包括:科学技术支出173.8万元、社会保障和就业支出26.26万元、卫生健康支出13.69万元、住房保障支出15.11万元。
二、关于2024年银川市兴庆区科学技术和工业信息化局一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
银川市兴庆区科学技术和工业信息化局2024年一般公共预算财政拨款基本支出106.21万元,其中:本年收入安排支出106.21万元,上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数(决算数)减少127.28万元,下降54.5%。
人员经费98.83万元,主要包括:(一)工资福利支出94.65万元,其中:基本工资23.13万元、津贴补贴20.35万元、奖金23.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.25万元、职业年金缴费4.12万元、职工基本医疗保险缴费4.43万元、公务员医疗补助缴费2.31万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金7.15万元、医疗费1.4万元;(二)对个人和家庭的补助4.18万元,其中:退休费2.74万元、医疗费补助1.31万元、其他对个人和家庭的补助支出0.13万元。
公用经费7.35万元,主要包括:其他商品和服务支出2.25万元,工会经费0.77万元、其他交通费4.36万元。
(二)项目支出情况说明
银川市兴庆区科学技术和工业信息化局2024年一般公共预算财政拨款项目支出122.65万元,其中:本年收入安排支出122.65万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:
1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2024年预算97.78万元,比2023年执行数(决算数)增加(减少)97.78万元,增长(下降)100%。主要用于科学技术管理事务行政运行支出。
2、2、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算11.07万元,比2023年执行数(决算数)增加11.07万元,增长100%。主要用于聘用人员社会保障支出。
3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)2024年预算5.84万元,比2023年执行数(决算数)增加5.84万元,增长100%。主要用于聘用人员医疗保险支出。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)2024年预算7.96万元,比2023年执行数(决算数)增加7.96万元,增长100%。主要用于聘用人员住房公积金支出。
三、关于银川市兴庆区科学技术和工业信息化局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
银川市兴庆区科学技术和工业信息化局2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0 万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因无;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因无;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因无;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因……。
四、关于银川市兴庆区科学技术和工业信息化局2024年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:银川市兴庆区科学技术和工业信息化局2024年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于银川市兴庆区科学技术和工业信息化局2024年收支预算情况的总体说明
银川市兴庆区科学技术和工业信息化局2024年收入总预算228.86万元,其中:本年收入228.86万元,上年结转结余0万元;支出总预算228.86万元,其中:本年支出228.86万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入228.86万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出228.86万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年,银川市兴庆区科学技术和工业信息化局所属1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算7.37万元,比2023年预算数减少12.74万元,下降63%。主要原因是:用于公共经费支出。
(二)政府采购情况
2024年,银川市兴庆区科学技术和工业信息化局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日,银川市兴庆区科学技术和工业信息化局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值 0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值8.58万元;其他资产价值26.09万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值8.58万元;其他资产价值26.09万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2024年银川市兴庆区科学技术和工业信息化局项目支出预算年度绩效指标申报项目是:2024年银川市兴庆区科学技术和工业信息化局办公经费,总金额8万元;主管部门为银川市兴庆区财政局,实施单位为银川市兴庆区科学技术和工业信息化局,项目期限1年。
(五)其他需说明的事项
2024年银川市兴庆区科学技术和工业信息化局无其他需要说明的事项 。
2024年银川市兴庆区科学技术和工业信息化局2024年部门预算——名词解释
一、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
二、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
三、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。
五、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
六、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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