目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2026年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2026年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出表
十三、政府性基金预算支出表
第三部分 2026年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
银川市兴庆区工业信息化和科学技术局2026年度部门预算——单位概况
一、主要职能
银川市兴庆区工业信息化和科学技术局深入贯彻全区科技工作会议精神,认真落实区委、政府重大决策部署,积极实施创新驱动发展战略,加快推进科技创新,助推产业高质量发展。组织申报各类科技项目,征集、开发科技类创业项目。协调、指导并组织实施全市科技特派员创业行动;会同有关部门开展农村信息化,开展科技人才的培养和使用工作。引导支持科技人员创业,加速科技成果转化,鼓励科技人员创办科技服务实体。普及科学知识,推广先进技术,开展青少年科技教育活动。反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,举荐人才,表彰优秀科技工作者。开展科技培训,民间科技交流与合作,搞好科技咨询服务,推动科技进步。
二、部门预算单位构成
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:综合业务办公室、科技业务办公室、工业业务办公室。
2.从预算单位构成看,银川市兴庆区工业信息化和科学技术局部门预算包括:银川市兴庆区工业信息化和科学技术局本级预算。属全额拨款一级预算行政单位。
三、2026年度部门主要工作任务及目标
一是力保工业经济企稳回升。对重点行业和企业盯靠服务,确保生产经营稳定,产能充分释放,着力提升增加值增幅。二是推动政策落实服务保障。积极组织工业企业申报自治区专项,积极争取上级部门的项目、资金和政策支持,克服困难积极筹措资金化解中小企业工程款。三是加大梯度培育数智赋能。推动工业互联网应用在规上工业制造业企业和“专精特新”中小企业先行先试,加快中小企业数字化智能化转型步伐。四是强化安全环保隐患排查。结合辖区内工业企业实际情况持续开展安全培训、应急演练工作,常态化排查工业企业安全生产检查。五是深挖研发潜力,提升数据质效。重点核验研发费用归集、项目备案等关键信息,确保研发投入数据真实准确;针对尚未形成研发活动的规上企业,专项辅导。六是强化项目管理,加速成果转化。主动对接区市科技部门,及时协调解决项目申报中的材料完善、政策解读等问题。七是精准培育企业,壮大创新主体。锚定“科技型企业升级赋能”核心目标,强化全流程服务指导。
第二部分2026年度银川市兴庆区工业信息化和科学技术局部门预算表
银川市兴庆区工业信息化和科学技术局2026年度部门预算——预算表
表一
收支总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 283.08 | 一、本年支出 | |
(1)一般公共预算 | 283.08 | (一)一般公共服务支出 | |
(2)政府性基金预算 | (二)外交支出 | ||
(3)国有资本经营预算 | (三)国防支出 | ||
二、财政专户管理资金收入 | (四)公共安全支出 | ||
三、事业预算收入 | (五)教育支出 | ||
四、上级补助预算收入 | (六)科学技术支出 | 246.1 | |
五、附属单位上缴预算收入 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||
六、经营预算收入 | (八)社会保障和就业支出 | 21.34 | |
七、其他预算收入 | (九)社会保险基金支出 | ||
(十)卫生健康支出 | 7.45 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十九)援助其他地区支出 | |||
(二十)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十一)住房保障支出 | 8.19 | ||
(二十二)粮油物资储备支出 | |||
(二十三)国有资本经营预算支出 | |||
(二十四)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十七)预备费 | |||
(二十九)其他支出 | |||
(三十)转移性支出 | |||
(三十一)债务还本支出 | |||
(三十二)债务付息支出 | |||
(三十三)债务发行费用支出 | |||
(三十四)抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 283.08 | 本年支出小计 | |
八、上年结转 | 二、年末结转结余 | 283.08 | |
收 入 总 计 | 283.08 | 支 出 总 计 | 283.08 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
表二
收入总表
单位:万元
单位编码 | 单位名称 | 本年收入 | 上年结转 | |||||||||||||||
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 其他预算收入 | 上年结转合计 | 财政拨款预算收入 | 非财政拨款收入 | ||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||
031001 | 银川市兴庆区工业信息化和科学技术局 | 283.08 | 283.08 | 283.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表三
支出总表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金支出 | 非财政拨款 | |||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 其他支出 | ||||
031001 | 银川市兴庆区工业信息化和科学技术局 | 283.08 | 283.08 | 119.1 | 163.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2060101 | 行政运行 | 234.11 | 234.11 | 82.13 | 151.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表四
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
一、本年收入 | 283.08 | 一、本年支出 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 283.08 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国防支出 | |||
(四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | 246.1 | ||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 21.34 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 7.45 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十九)援助其他地区支出 | |||
(二十)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十一)住房保障支出 | 8.19 | ||
(二十二)粮油物资储备支出 | |||
(二十三)国有资本经营预算支出 | |||
(二十四)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十七)预备费 | |||
(二十九)其他支出 | |||
(三十)转移性支出 | |||
(三十一)债务还本支出 | |||
(三十二)债务付息支出 | |||
(三十三)债务发行费用支出 | |||
(三十四)抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入小计 | 283.08 | 本年支出小计 | 283.08 |
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||
收 入 总 计 | 283.08 | 支 出 总 计 | 283.08 |
表五
财政拨款收支预算总表(功能科目)
单位:万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | ||||||
031001 | 银川市兴庆区工业信息化和科学技术局 | 227.78 | 79.01 | 73.63 | 5.38 | 148.77 | 283.08 | 119.1 | 110.65 | 8.44 | 163.98 |
2060101 | 行政运行 | 170.22 | 52.06 | 46.67 | 5.38 | 118.16 | 234.11 | 82.13 | 73.68 | 8.44 | 151.98 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2080501 | 行政单位离退休 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 0 | 0 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 0 | 0 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 0 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 0 | 0 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 0 | 0 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 14.37 | 0.052 | 0.052 | 0 | 14.32 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.02 | 3.06 | 3.06 | 0 | 6.96 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 0 | 0 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 14.36 | 5.03 | 5.03 | 0 | 9.33 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 0 | 0 |
表六
财政拨款基本支出表(经济科目)
单位:万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 119.1 | 110.66 | 8.44 | |
301 | 一、工资福利支出 | 102.97 | 102.97 | 0 |
30101 | 基本工资 | 25.12 | 25.12 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 21.22 | 21.22 | 0 |
30103 | 奖金 | 26.61 | 26.61 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 0 | 0 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.13 | 9.13 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 4.56 | 4.56 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.9 | 4.9 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.54 | 2.54 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.08 | 0.08 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 8.19 | 8.19 | 0 |
30114 | 医疗费 | 0.6 | 0.6 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 0 | 0 |
302 | 二、商品和服务支出 | 8.44 | 0 | 8.44 |
30201 | 办公费 | 0 | 0 | 0 |
30202 | 印刷费 | 0 | 0 | 0 |
30203 | 咨询费 | 0 | 0 | 0 |
30204 | 手续费 | 0 | 0 | 0 |
30205 | 水费 | 0 | 0 | 0 |
30206 | 电费 | 0 | 0 | 0 |
30207 | 邮电费 | 0 | 0 | 0 |
30208 | 取暖费 | 0 | 0 | 0 |
30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | 0 |
30211 | 差旅费 | 0 | 0 | 0 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 0 | 0 |
30213 | 维修(护)费 | 0 | 0 | 0 |
30214 | 租赁费 | 0 | 0 | 0 |
30215 | 会议费 | 0 | 0 | 0 |
30216 | 培训费 | 0 | 0 | 0 |
30217 | 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
30218 | 专用材料费 | 0 | 0 | 0 |
30224 | 被装购置费 | 0 | 0 | 0 |
30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 劳务费 | 0 | 0 | 0 |
30227 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 |
30228 | 工会经费 | 0.85 | 0 | 0.85 |
30229 | 福利费 | 0 | 0 | 0 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
30239 | 其他交通费用 | 4.9 | 0 | 4.9 |
30240 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.7 | 0 | 2.7 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 7.69 | 7.69 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 退休费 | 5.17 | 5.17 | 0 |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 0 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 0 | 0 |
30305 | 生活补助 | 0 | 0 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 0 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 2.39 | 2.39 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 0 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 0 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | 0 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 0 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.13 | 0.13 | 0 |
310 | 四、资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
31002 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 |
31003 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
31099 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
表七
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
031001 | 银川市兴庆区工业信息化和科学技术局 | 227.78 | 79.01 | 148.77 | 283.08 | 119.1 | 163.98 |
2060101 | 行政运行 | 170.22 | 52.06 | 118.16 | 234.11 | 82.13 | 151.98 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
2080501 | 行政单位离退休 | 8.68 | 8.68 | 0 | 7.56 | 7.56 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.71 | 5.71 | 0 | 9.13 | 9.13 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.86 | 2.86 | 0 | 4.56 | 4.56 | 0 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 14.37 | 0.052 | 14.32 | 0.08 | 0.08 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.02 | 3.06 | 6.96 | 4.9 | 4.9 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.56 | 1.56 | 0 | 2.54 | 2.54 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 14.36 | 5.03 | 9.33 | 8.19 | 8.19 | 0 |
表八
一般公共预算基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 119.1 | 110.65 | 8.45 | |
301 | 一、工资福利支出 | 102.97 | 102.97 | 0 |
30101 | 基本工资 | 25.12 | 25.12 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 21.22 | 21.22 | 0 |
30103 | 奖金 | 26.61 | 26.61 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 0 | 0 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.13 | 9.13 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 4.57 | 4.57 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.9 | 4.9 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.54 | 2.54 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.09 | 0.08 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 8.19 | 8.19 | 0 |
30114 | 医疗费 | 0.6 | 0.6 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 0 | 0 |
302 | 二、商品和服务支出 | 8.44 | 0 | 8.45 |
30201 | 办公费 | 0 | 0 | 0 |
30202 | 印刷费 | 0 | 0 | 0 |
30203 | 咨询费 | 0 | 0 | 0 |
30204 | 手续费 | 0 | 0 | 0 |
30205 | 水费 | 0 | 0 | 0 |
30206 | 电费 | 0 | 0 | 0 |
30207 | 邮电费 | 0 | 0 | 0 |
30208 | 取暖费 | 0 | 0 | 0 |
30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | 0 |
30211 | 差旅费 | 0 | 0 | 0 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 0 | 0 |
30213 | 维修(护)费 | 0 | 0 | 0 |
30214 | 租赁费 | 0 | 0 | 0 |
30215 | 会议费 | 0 | 0 | 0 |
30216 | 培训费 | 0 | 0 | 0 |
30217 | 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
30218 | 专用材料费 | 0 | 0 | 0 |
30224 | 被装购置费 | 0 | 0 | 0 |
30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 劳务费 | 0 | 0 | 0 |
30227 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 |
30228 | 工会经费 | 0.85 | 0 | 0.85 |
30229 | 福利费 | 0 | 0 | 0 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
30239 | 其他交通费用 | 4.9 | 0 | 4.9 |
30240 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.7 | 0 | 2.7 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 7.69 | 7.69 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 退休费 | 5.17 | 5.17 | 0 |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 0 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 0 | 0 |
30305 | 生活补助 | 0 | 0 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 0 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 2.39 | 2.39 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 0 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 0 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | 0 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 0 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.13 | 0.13 | 0 |
310 | 四、资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
31002 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 |
31003 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
31099 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
表九
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
单位:万元
部门经济分类 | 上年预算数 | 当年预算数 | 增幅 |
因公出国(境)费 | 0 | 0 | 0 |
公务车辆购置费 | 0 | 0 | 0 |
公车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
差旅费 | 0 | 0 | 0 |
会议费 | 0 | 0 | 0 |
培训费 | 0 | 0 | 0 |
表十
兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
(2025年度) | |||||
项目名称 | 兴庆区工信科技局科技专项专家评审项目 | ||||
主管部门及代码 | 031001 | 实施单位 | 银川市兴庆区工业信息化和科学技术局 | ||
项目属性 | 项目期 | 1年 | |||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 5 | |||
其中:财政拨款 | 5 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
年度总体目标 | 根据自治区科技厅印发《关于强化县域科技成果转化应用示范的实施方案》中第四条第四款要求,县区需做好征集和评审工作,为保障辖区重点领域项目评审工作顺利开展,完成项目评审10个以上,重点企业、关键项目评审覆盖率100%,确保评审工作合理合规。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 (必填硬性指标) | 兴庆区工信科技局科技专项专家评审项目 | ≥10个 | ||
质量指标 (必填) | 项目指标完成情况 | ≥95% | |||
时效指标 (必填) | 资金拨付及时率 | 2026年12月31日前 | |||
成本指标 (必填硬性指标) | 兴庆区工信科技局科技专项专家评审项目 | 5万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标(选填) | 专家评审费预算合理性 | 合理 | ||
社会效益 指标(必填) | 专家评审的公信力 | 公正 | |||
生态效益 指标(选填) | 专家评审对降低项目实施阶段的资源消耗 | 明显改善 | |||
可持续影响 指标(必填) | 专家评审制度完善方面 | 持续完善 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标(必填) | 企业对管理机构满意度 | ≥95% | ||
表十
兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
(2025年度) | |||||
项目名称 | 2026年工信科技局政聘人员工资及保险 | ||||
主管部门及代码 | 031001 | 实施单位 | 银川市兴庆区工业信息化和科学技术局 | ||
项目属性 | 项目期 | 1年 | |||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 95.83 | |||
其中:财政拨款 | 95.83 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
年度总体目标 | 确保兴庆区工信科技局政府聘用人员2026年职工劳动报酬权益依法得到全面保障。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 (必填硬性指标) | 2026年工信科技局政聘人员工资及保险 | 7人 | ||
质量指标 (必填) | 人员经费预算执行率 | ≥95% | |||
时效指标 (必填) | 资金拨付及时率 | 2026年12月31日前 | |||
成本指标 (必填硬性指标) | 2026年工信科技局政聘人员工资及保险 | 95.83万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标(选填) | 无 | 无 | ||
社会效益 指标(必填) | 单位人员工作效能 | 显著提升 | |||
生态效益 指标(选填) | 无 | 无 | |||
可持续影响 指标(必填) | 单位人员按职责职能持续服务 | 持续保障 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标(必填) | 人员对管理机构满意度 | ≥95% | ||
表十
兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
(2025年度) | |||||
项目名称 | 兴庆区工信科技局工业行业领域安全检查项目 | ||||
主管部门及代码 | 实施单位 | 银川市兴庆区工业信息化和科学技术局 | |||
项目属性 | 项目期 | 1年 | |||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 10 | |||
其中:财政拨款 | 10 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
年度总体目标 | 通过精准化检查,专业化督导与长效化管控,全面压实工业企业、实验室、科培机构安全生产与节能降碳主体责任,推动安全管理体系完善、能源利用效率提升,生态环境影响降低,利用第三方专业检查人员,对40家以上企业和机构进行摸排,排查安全隐患与节能。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 (必填硬性指标) | 兴庆区工信科技局工业行业领域安全检查项目 | ≥40个 | ||
质量指标 (必填) | 项目指标完成情况 | ≥95% | |||
时效指标 (必填) | 资金拨付及时率 | 2026年12月31日前 | |||
成本指标 (必填硬性指标) | 兴庆区工信科技局工业行业领域安全检查项目 | 10万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标(选填) | 工业企业产值方面 | 显著提高 | ||
社会效益 指标(必填) | 监管人员检查出的隐患事故 | 明显提高 | |||
生态效益 指标(选填) | 危险废物产生量比率 | 明显减少 | |||
可持续影响 指标(必填) | 建立风险分级管控和隐患排查治理 | 持续推进 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标(必填) | 企业对管理机构满意度 | ≥95% | ||
表十
兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
(2025年度) | |||||
项目名称 | 兴庆区工信科技局项目开展支撑经费 | ||||
主管部门及代码 | 031001 | 实施单位 | 银川市兴庆区工业信息化和科学技术局 | ||
项目属性 | 项目期 | 1年 | |||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 3 | |||
其中:财政拨款 | 3 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
年度总体目标 | 用于兴庆区工信科技局2026年在工作开展中报销项目专家评审费用、采暖费、资料装订费用等 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 (必填硬性指标) | 兴庆区工信科技局项目开展支撑经费 | ≥5个 | ||
质量指标 (必填) | 提高工作效率 | 有效提高 | |||
时效指标 (必填) | 资金拨付及时率 | 2026年12月31日前 | |||
成本指标 (必填硬性指标) | 兴庆区工信科技局项目开展支撑经费 | 3万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标(选填) | 无 | 无 | ||
社会效益 指标(必填) | 无 | 无 | |||
生态效益 指标(选填) | 无 | 无 | |||
可持续影响 指标(必填) | 职工对职能职责情况 | 持续提升 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标(必填) | 对管理机构满意度 | ≥95% | ||
表十
兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
(2025年度) | |||||
项目名称 | 2026年“三区”科技人才项目经费 | ||||
主管部门及代码 | 031001 | 实施单位 | 银川市兴庆区工业信息化和科学技术局 | ||
项目属性 | 项目期 | 1年 | |||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 12 | |||
其中:财政拨款 | 12 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
年度总体目标 | 补强基层人才短板,靠专业人才支撑技术落地、产业培育,让项目贴合当地实际、可持续推进,带动本土能力提升,通过传帮带培养本土人才,助力民生改善与发展,推动教育、医疗、产业等项目落地,夯实三区发展基础,衔接乡村振兴。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 (必填硬性指标) | 2026年“三区”科技人才项目经费 | 6个 | ||
质量指标 (必填) | 项目指标完成情况 | ≥95% | |||
时效指标 (必填) | 资金拨付及时率 | 2026年12月31日前 | |||
成本指标 (必填硬性指标) | 2026年“三区”科技人才项目经费 | 12万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标(选填) | 带动农民增收致富 | 效果明显 | ||
社会效益 指标(必填) | 指导农民养殖和种植技术 | 良好 | |||
生态效益 指标(选填) | 项目对生态环境影响 | 良好 | |||
可持续影响 指标(必填) | 项目对人才的可持续影响 | 持续提升 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标(必填) | 企业对管理机构满意度 | ≥95% | ||
表十
兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
(2025年度) | |||||
项目名称 | 2026年工信科技局退役士兵工资及保险 | ||||
主管部门及代码 | 031001 | 实施单位 | 银川市兴庆区工业信息化和科学技术局 | ||
项目属性 | 项目期 | 1年 | |||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 38.15 | |||
其中:财政拨款 | 38.15 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
年度总体目标 | 确保兴庆区工信科技局退役士兵2026年职工劳动报酬权益依法得到全面保障。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 (必填硬性指标) | 2026年工信科技局退役士兵工资及保险 | 2人 | ||
质量指标 (必填) | 人员经费预算执行率 | ≥95% | |||
时效指标 (必填) | 资金拨付及时率 | 2026年12月31日前 | |||
成本指标 (必填硬性指标) | 2026年工信科技局退役士兵工资及保险 | 38.15万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标(选填) | 无 | 无 | ||
社会效益 指标(必填) | 单位人员工作效能 | 显著提升 | |||
生态效益 指标(选填) | 无 | 无 | |||
可持续影响 指标(必填) | 单位人员按职责职能持续服务 | 持续保障 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标(必填) | 人员对管理机构满意度 | ≥95% | ||
表十一
一般公共预算机关运行经费支出预算表
单位:万元
部门经济分类科目 | 2025年机关运行经费 | 2026年机关运行经费 | |
科目编码 | 科目名称 | ||
031001 | 银川市兴庆区工业信息化和科学技术局 | 5.38 | 8.44 |
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
表十二
政府采购支出表
单位:万元
单位/采购项目 | 是否对中小企业 | 采购品目 | 合计 | 货物 | 工程 | 服务 | ||||||
小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | 小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | 小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | ||||
无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表十三
政府性基金支出预算表
单位:万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第三部分2026年度银川市兴庆区工业信息化和科学技术局部门预算情况说明
银川市兴庆区工业信息化和科学技术局2026年度部门预算——部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
银川市兴庆区工业信息化和科学技术局2026年度收入、支出预算总计283.08万元,与上年相比收支预算总计增加55.3 万元,增长19.5%。其中:
(一)收入预算总计283.08万元。包括:
1.本年收入合计283.08万元。
(1)一般公共预算拨款收入283.08万元,与上年相比增加55.3万元,增长19.5%。主要原因是:2026年工业领域安全生产及科技专项专家评审费用列入本年预算。
(2)政府性基金预算拨款0万元,与上年相比增/减0万元,增长/下降0%。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增/减0万元,增长/下降0%。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增/减0 万元,增长/下降0%。
(5)事业收入0万元,与上年相比增/减0万元,增长/下降0%。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增/减0万元,增长/下降0%。
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增/减0万元,增长/下降0%。
(8)附属单位上缴0万元,与上年相比增/减0万元,增长/下降0%。
(9)其他收入0万元,与上年相比增/减0万元,增长/下降0%。
2.上年结转结余0万元。与上年相比增/减0万元,增长/下降0%。
(二)支出预算总计283.08万元。包括:
1.本年支出合计283.08万元。
(1)一般公共服务支出(类)支出0万元,主要用于:我单位无此项支出。与上年相比增/减0万元,增长/下降0%。主要原因是:我单位无此项支出。
(2)科学技术支出(类)支出246.1万元,主要用于
保障科技管理部门日常业务运行。与上年相比增加75.89万元,增长45.5%。主要原因是:2026年工业领域安全生产及科技专项专家评审费用列入本年预算。
(3)社会保障和就业支出(类)支出21.34万元。主要用于养老保险、职业年金等社保支出。与上年相比减少10.28万元,下降32.5%。主要原因是:本年度预算政聘人员、复转军人费用调整科目。
(4)卫生健康支出(类)支出7.45万元。主要用于支付在编人员医疗保险缴纳及公务员医疗补助。与上年相比减少4.14万元,下降35.7%。主要原因是:本年度预算政聘人员、复转军人费用调整科目。
(5)住房保障支出(类)支出8.19万元。主要用于支付职工住房公积金。与上年相比减少6.17万元,下降43%。主要原因是本年度预算政聘人员、复转军人费用调整科目。
2.年终结转结余0万元。
二、收入预算情况说明
银川市兴庆区工业信息化和科学技术局部门2026年收入预算合计283.08万元,包括本年收入283.08万元,上年结转结余0万元。其中:
本年一般公共预算收入283.08万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
银川市兴庆区工业信息化和科学技术局部门2026年支出预算合计283.08万元,其中:基本支出119.1万元,占42.1%;项目支出163.98万元,占57.9%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
银川市兴庆区工业信息化和科学技术局部门2026年财政拨款收、支总预算283.08万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加55.3万元,增长19.5%。主要原因是:2026年工业领域安全生产及科技专项专家评审费用列入本年预算。
五、财政拨款支出预算情况说明
银川市兴庆区工业信息化和科学技术局部门2026年财政拨款预算支出283.08万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加55.3万元,增长19.5%。主要原因是:2026年工业领域安全生产及科技专项专家评审费用列入本年预算。
其中:
(一)一般公共服务支出(类)0万元。
1.财政事务(款)行政运行(项)支出0万元,与上年相比增/减0万元,增长/下降0%。主要原因:我单位无此项支出。
(二)科学技术支出(类)246.11万元。
1、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)预算234.11万元,与上年相比增加75.89万元,增长45.5%。主要原因是:2026年工业领域安全生产及
科技专项专家评审费用列入本年预算。
2、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发(项)预算12万元,与上年相比增加12万元,增长100%。主要原因是:提前下达2026年“三区”科技人才项目经费。
(三)社会保障和就业支出(类)21.33万元
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休支出(项)预算7.56万元,与上年相比减少1.12万元,下降12.9%。主要原因:退休人员退休金重新核算。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算9.13万元,与上年相比增加3.42万元,增长59.9%。主要原因:缴费基数调整,其机关事业单位养老保险缴费支出增加。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算4.56万元,与上年相比增加1.7万元,增长59.4%。主要原因:缴费基数调整,其机关事业单位职业年金缴费支出增加。
4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)预算0.08万元,与上年相比减少14.29万元,下降100%。主要原因:本年度预算政聘人员、复转军人费用调整科目。
(四)卫生健康支出(类)7.44万元
1、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算4.9万元,与上年相比减少5.12万元,下降51%。主要原因:本年度预算科目调整。
2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗(项)预算2.54万元,与上年相比增加0.98万元,增长53%。主要原因:新增公务员,公务员医疗补助增加。
(五)住房保障支出(类)8.19万元
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算8.19万元,与上年相比减少6.17万元,减少42.9%。主要原因:本年度预算政聘人员、复转军人费用调整科目。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
银川市兴庆区工业信息化和科学技术局部门2026年度财政拨款基本支出119.1万元,其中:
(一)人员经费110.65万元,主要包括:基本工资25.12元、津贴补贴21.22万元、奖金26.61万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险9.13万元、职业年金4.57万元、职工基本养老4.9万元、公务员医疗补助2.54万元、其他社会保障0.08万元、住房公积金8.19万元、医疗费0.6万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费5.17万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗补助费2.39万元、助学金0万元、奖励金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.13万元。
(二)公用经费8.45万元,主要包括:办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.85万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费4.9万元、其他商品和服务支出2.7万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
七、一般公共预算支出预算情况说明
银川市兴庆区工业信息化和科学技术局部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算283.08万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加55.3万元,增长19.5%。主要原因是:2026年工业领域安全生产及科技专项专家评审费用列入本年预算。
一般公共预算基本支出情况。银川市兴庆区工业信息化和科学技术局部门2026年度一般公共预算基本支出119.1万元,其中:
(一)人员经费110.65万元,主要包括:基本工资25.12元、津贴补贴21.22万元、奖金26.61万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险9.13万元、职业年金4.57万元、职工基本养老4.9万元、公务员医疗补助2.54万元、其他社会保障0.08万元、住房公积金8.19万元、医疗费0.6万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费5.17万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗补助费2.39万元、助学金0万元、奖励金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.13万元。
(二)公用经费8.45万元,主要包括:办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.85万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费4.9万元、其他商品和服务支出2.7万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明
(一)“三公”经费。银川市兴庆区工业信息化和科学技术局部门2026年“三公”经费预算为0万元,与上年相比增加(减少)0万元。其中:因公出国(境)费0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置0万元,占“三公”经费的0%;公务用车运行费0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算0万元,与上年相比增加0万元,主要原因我单位本年度未安排本部分支出;
2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中:
(1)公务用车购置费预算0万元,与上年相比增加0万元,主要原因我单位本年度未安排本部分支出;
(2)公务用车运行维护费0万元,与上年相比增加0万元,主要原因我单位本年度未安排本部分支出;
3.公务接待费增加0万元,与上年相比增加0万元,主要原因我单位本年度未安排本部分支出。
(二)“三项”费用。
1.银川市兴庆区工业信息化和科学技术局部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元。主要原因:我单位本年度未安排本部分支出。
2.银川市兴庆区工业信息化和科学技术局部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元。主要原因:我单位本年度未安排本部分支出
3.银川市兴庆区工业信息化和科学技术局部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元。主要原因:我单位本年度未安排本部分支出
九、关于银川市兴庆区工业信息化和科学技术局2026年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:银川市兴庆区工业信息化和科学技术局2026年无政府性基金预算财政拨款收支。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2026年,银川市兴庆区工业信息化和科学技术局本级1个行政单位。机关运行经费财政拨款预算8.44万元,比2025年预算增加3.06万元,增长56%。主要原因是新增公务员1名及综合标准提高。
(二)政府采购情况
2026年,银川市兴庆区工业信息化和科学技术局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元,拟面向中小企业预留采购份额0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日,银川市兴庆区工业信息化和科学技术局 单位占用使用国有资产情况:房屋0平方米,价值0 万元;车辆0辆,价值0万元;100万元以上设备0台/个,价值0万元;家具和用具价值6.62万元;土地使用权0平方米,价值0万元;计算机软件价值15.89万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋 0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;100万元以上设备0台/个,价值0万元;家具和用具价值6.62万元;土地使用权0平方米,价值0万元;计算机软件价值15.89万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;100万元以上设备0台/个,价值0万元;家具和用具价值0万元;土地使用权0平方米,价值0万元;计算机软件价值0万元。
(四)预算绩效情况
2026年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理,涉及财政性资金163.98万元;本部门共6个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计163.98万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。
(五)其他需说明的事项
无其他事项说明
第四部分
银川市兴庆区工业信息化和科学技术局2026年部门预算——名词解释
一、……
二、……
……
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