索 引 号 640104-110/2018-03327 文  号 生成日期 2018-01-26
发布机构 兴庆区自然资源局 责任部门 兴庆区林业局 关 键 字 银川市兴庆区林业局2018年部门预算
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银川市兴庆区林业局2018年部门预算

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  目录 

  第一部分 单位概况 

  一、主要职能 

  二、部门预算单位构成 

  第二部分 2018年部门预算表 

  一、财政拨款收支总表 

  二、财政拨款支出总表 

  三、一般公共预算支出表 

  四、一般公共预算基本支出表 

  五、一般公共预算“三公”经费支出表 

  六、政府性基金预算支出表 

  七、部门收支总表 

  八、部门收入总表 

  九、部门支出总表 

  第三部分 2018年部门预算情况说明 

  第四部分 名词解释及补充说明 

  银川市兴庆区林业局 

  2018年部门预算——单位概况 

  一、主要职能 

  根据《中共银川市委办公厅 银川市人民政府办公厅关于印发<兴庆区人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》(银党办[2014]95号)和《银川市兴庆区林业局主要职责 机构设置和人员编制规定》(银兴政办发〔2015〕23号)、《关于银川市兴庆区事业单位分类的通知》(银兴机编发〔2015〕24号)的文件要求,2015年,银川市兴庆区园林管理局更名为银川市兴庆区林业局林业局的主要职能为: 

  1、宣传贯彻国家关于城乡造林绿化、林业资源保护、林业生态环境保护、森林防火方针、政策;编制辖区绿化造林中、长期规划并组织实施,做好森林防火工作。 

  2.参与城市建设总体规划工作,编制城市绿化规划、分期建设计划和专项绿化建设方案并组织实施。 

  3.根据国家政策法规,制定园林绿地管护规范和标准,监督检查有关单位组织实施;负责实施城市重点绿化工程以及市区次干道林木、公共绿地、风景林地、防护绿地、生产绿地的绿化管护工作,知道各街道办事处做好居住区、庭院单位、街头空地、新建住宅区及街巷门前三包绿化工作。 

  4.编制全民义务植树计划,监督并组织全民义务植树工作。 

  5.组织开展植树造林、封山育林工作,知道退耕还林工作,负责林业资源和林业生态环境的保护和管理;组织指导防治水土流失和防沙治沙工作,指导林权、林地管理,依法对林业资源的利用、更新、木材采伐、运输进行监督管理;负责林政执法检查工作,调查处理林政案件和纠纷;指导国有林场(苗圃)及基层林业工作站的建设和管理。 

  6.负责兴庆区丽景湖公园和名人文化广场的管理工作。 

  7.组织起草湿地保护的规范性文件,研究拟订湿地保护的有关技术规范和区域性湿地保护规划,并组织实施;组织实施湿地保护区、湿地公园等保护管理工作。 

  8.负责组织园林绿化科研及经济林产业发展工作,推广新技术、新品种;指导林木良种的培育、审定、检疫、检验工作。 

  9.协助上级部门进行林木种苗出入境检疫及花、草、籽种的病虫害检疫,组织病虫害防护工作。 

  10.依据相关法律、法规和规章,行使辖区园林方面行政处罚权 

  二、部门预算单位构成 

  本单位纳入兴庆区2018年部门预算编制的预算单位共有1家:银川市兴庆区林业局 

    

  银川市兴庆区林业局2018年部门预算——预算表 

  一、财政拨款收支预算总表 

  财政拨款收支预算总表 

                                   单位:万元 

  收   入 

  支   出 

  项  目 

  预算数 

  项目(按功能分类) 

  预算数 

  小计 

  公共预算财政拨款 

  政府性基金预算财政拨款 

  一、本年收入 

  1603.30 

  一、本年支出 

    

    

    

  (一)一般公共预算财政拨款 

  1603.30 

  (一)一般公共服务支出 

    

    

    

  (二)政府性基金预算财政拨款 

    

  (二)外交支出 

    

    

    

    

    

  (三)国防支出 

    

    

    

    

    

  (四)公共安全支出 

    

    

    

    

    

  (五)教育支出 

    

    

    

    

    

  (六)科学技术支出 

    

    

    

    

    

  (七)文化体育与传媒支出 

    

    

    

    

    

  (八)社会保障和就业支出 

  48.85 

  48.85 

    

    

    

  (九)医疗卫生与计划生育支出 

  14.67 

  14.67 

    

    

    

  (十)节能环保支出 

    

    

    

    

    

  (十一)城乡社区支出 

    

    

    

    

    

  (十二)农林水支出 

  1519.53 

  1519.53 

    

    

    

  (十三)交通运输支出 

    

    

    

    

    

  (十四)资源勘探信息等支出 

    

    

    

    

    

  (十五)商业服务业等支出 

    

    

    

    

    

  (十六)金融支出 

    

    

    

    

    

  (十七)国土海洋气象等支出 

    

    

    

    

    

  (十八)住房保障支出 

  20.25 

  20.25 

    

    

    

  (十九)粮油物资储备支出 

    

    

    

    

    

  (二十)其他支出 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  二、上年结转结余 

    

   二、年末结转结余 

    

    

    

  (一)一般公共预算财政拨款 

    

  (一)一般公共预算财政拨款 

    

    

    

  (二)政府性基金预算财政拨款 

    

  (二)政府性基金预算财政拨款 

    

    

    

  收入总计 

  1603.30 

  支出总计 

  1603.30 

  1603.30 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 

  二、财政拨款支出预算总表 

  财政拨款支出预算总表 

                                    单位:万元 

  功能分类科目 

  2018年预算安排总计 

  公共财政预算拨款 

  政府性基金 

  科目编码 

  科目名称 

  小计 

  本级财政经费拨款 

  纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 

  自治区专项转移支付 

  自治区一般性转移支付 

  2130299 

  其他林业支出 

  1235.00 

  1235.00 

  1235.00 

    

    

    

    

  2089901 

  其他社会保障和就业支出 

  5.23 

  5.23 

  5.23 

    

    

    

    

  2130204 

  林业事业机构 

  284.53 

  284.53 

  284.53 

    

    

    

    

  2210201 

  住房公积金 

  20.25 

  20.25 

  20.25 

    

    

    

    

  2080506 

  机关事业单位职业年金缴费支出 

  12.46 

  12.46 

  12.46 

    

    

    

    

  2101101 

  行政单位医疗 

  13.50 

  13.50 

  13.50 

    

    

    

    

  2080505 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出 

  31.16 

  31.16 

  31.16 

    

    

    

    

  2101103 

  公务员医疗补助 

  1.17 

  1.17 

  1.17 

    

    

    

    

  三、一般公共预算支出表 

  一般公共预算支出表 

                                    单位:万元 

  功能分类科目 

  2017年执行数 

    

  2018年预算数 

  2018年预算数与2017年执行数 

  科目编码 

  科目名称 

  合计 

  基本支出 

  项目支出 

  增减额 

  增减% 

  2080505 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出 

  30.03 

  31.16 

  31.16 

    

  1.13 

  3.76% 

  2080506 

    机关事业单位职业年金缴费支出 

  0.00 

  12.46 

  12.46 

    

  12.46 

  100% 

  2089901 

    其他社会保障和就业支出 

  5.14 

  5.23 

  5.23 

    

  0.09 

  1.75% 

  2101101 

    行政单位医疗 

  12.98 

  13.50 

  13.50 

    

  0.52 

  4% 

  2101103 

    公务员医疗补助 

  1.99 

  1.17 

  1.17 

    

  -0.82 

  -41.21% 

  2130204 

    林业事业机构 

  267.13 

  284.53 

  231.50 

  53.02 

  17.4 

  6.51% 

  2130299 

    其他林业支出 

  3959.47 

  1235.00 

    

  1235.00 

  -2724.47 

  -68.81% 

  2210201 

    住房公积金 

  19.30 

  20.25 

  20.25 

    

  0.95 

  4.92% 

  四、一般公共预算基本支出表 

  一般公共预算基本支出表 

                                    单位:万元 

  经济科目 

  基本支出预算 

  科目编码 

  科目名称 

  合计 

  人员支出 

  日常公用支出 

  总计 

  315.27 

  298.75 

  16.53 

  301 

  一、工资福利支出 

  298.37 

  298.37 

    

  30101 

  基本工资 

  90.31 

  90.31 

    

  30102 

  津贴补贴 

  61.94 

  61.94 

    

  30103 

  奖金 

  0.99 

  0.99 

    

  30104 

  社会保障缴费 

    

    

    

  30106 

  伙食补助费 

    

    

    

  30107 

  绩效工资 

  16.52 

  16.52 

    

  30108 

  机关事业单位基本养老保险缴费 

  31.16 

  31.16 

    

  30109 

  职业年金缴费 

  12.46 

  12.46 

    

  30111 

  公务员医疗补助缴费 

  1.17 

  1.17 

    

  30112 

  其他社会保障缴费 

  18.73 

  18.73 

    

  30113 

  住房公积金 

  20.25 

  20.25 

    

  30199 

  其他工资福利支出 

  44.84 

  44.84 

    

  302 

  二、商品和服务支出 

  16.53 

    

  16.53 

  30201 

  办公费 

  1.65 

    

  1.65 

  30202 

  印刷费 

  1.65 

    

  1.65 

  30203 

  咨询费 

    

    

    

  30204 

  手续费 

    

    

    

  30205 

  水费 

    

    

    

  30206 

  电费 

    

    

    

  30207 

  邮电费 

  1.65 

    

  1.65 

  30208 

  取暖费 

    

    

    

  30209 

  物业管理费 

    

    

    

  30211 

  差旅费 

  1.65 

    

  1.65 

  30212 

  因公出国(境)费用 

    

    

    

  30213 

  维修(护)费 

    

    

    

  30214 

  租赁费 

    

    

    

  30215 

  会议费 

    

    

    

  30216 

  培训费 

  1.65 

    

  1.65 

  30217 

  公务接待费 

    

    

    

  30218 

  专用材料费 

    

    

    

  30224 

  被装购置费 

    

    

    

  30225 

  专用燃料费 

    

    

    

  30226 

  劳务费 

    

    

    

  30227 

  委托业务费 

    

    

    

  30228 

  工会经费 

    

    

    

  30229 

  福利费 

    

    

    

  30231 

  公务用车运行维护费 

  4.00 

    

  4.00 

  30239 

  其他交通费用 

  2.63 

    

  2.63 

  30240 

  税金及附加费用 

    

    

    

  30299 

  其他商品和服务支出 

    

    

    

  303 

  三、对个人和家庭的补助 

  0.38 

  0.38 

    

  30301 

  离休费 

    

    

    

  30302 

  退休费 

    

    

    

  30303 

  退职(役)费 

    

    

    

  30304 

  抚恤金 

    

    

    

  30305 

  生活补助 

    

    

    

  30306 

  救济费 

    

    

    

  30307 

  医疗费 

    

    

    

  30308 

  助学金 

    

    

    

  30309 

  奖励金 

    

    

    

  30310 

  生产补贴 

    

    

    

  30311 

  住房公积金 

    

    

    

  30312 

  提租补贴 

    

    

    

  30313 

  购房补贴 

    

    

    

  30314 

  采暖补贴 

    

    

    

  30315 

  物业服务补贴 

    

    

    

  30399 

  其他对个人和家庭的补助支出 

  0.38 

  0.38 

    

  310 

  四、其他资本性支出 

    

    

    

  30102 

  办公设备购置 

    

    

    

  30103 

  专用设备购置 

    

    

    

  30107 

  信息网络及软件购置更新 

    

    

    

  30199 

  其他资本性支出 

    

    

    

  五、一般公共预算“三公”经费支出表 

  一般公共预算“三公”经费支出表 

                                    单位:万元 

  2017年预算数 

  2017年执行数 

  2018年预算数 

  合计 

  因公出国(境)费 

  公务用车购置及运行费 

  公务接待费 

  合计 

  因公出国(境)费 

  公务用车购置及运行费 

  公务接待费 

  合计 

  因公出国(境)费 

  公务用车购置及运行费 

  公务接待费 

  小计 

  公务用车购置费 

  公务用车运行费 

  小计 

  公务用车购置费 

  公务用车运行费 

  小计 

  公务用车购置费 

  公务用车运行费 

  17.4 

  0.00 

  16.50 

  0.00 

  16.50 

  0.90 

  7.52 

  3.58 

  3.94 

  0.00 

  3.94 

  0.00 

  4.00 

  0.00 

  4.00 

  0.00 

  4.00 

  0.00 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  六、政府性基金预算支出表 

  政府性基金预算支出表 

                              单位:万元 

  功能分类科目 

  2018年预算安排总计 

  基本支出 

  项目支出 

  科目编码 

  科目名称 

  小计 

  工资福利支出 

  商品和服务支出 

  对个人和家庭的补助 

  对企事业单位的补贴 

  债务利息支出 

  其他资本性支出 

  其他支出 

  0.00 

  0.00 

  0.00 

  0.00 

  0.00 

  0.00 

  0.00 

  0.00 

  0.00 

  0.00 

  0.00 

  0.00 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 

  七、部门收支预算总表 

  部门收支预算总表 

                                   单位:万元 

  收   入 

  支   出 

  项  目 

  预算数 

  项目(按功能分类) 

  预算数 

  小计 

  公共预算财政拨款 

  政府性基金预算财政拨款 

  一、本年收入 

  1603.30 

  一、本年支出 

    

    

    

  (一)一般公共预算财政拨款 

  1603.30 

  (一)一般公共服务支出 

    

    

    

  (二)政府性基金预算财政拨款 

    

  (二)外交支出 

    

    

    

  (三)事业收入 

    

  (三)国防支出 

    

    

    

  (四)事业单位经营收入 

    

  (四)公共安全支出 

    

    

    

  (五)其他收入 

    

  (五)教育支出 

    

    

    

    

    

  (六)科学技术支出 

    

    

    

    

    

  (七)文化体育与传媒支出 

    

    

    

    

    

  (八)社会保障和就业支出 

  48.85 

  48.85 

    

    

    

  (九)医疗卫生与计划生育支出 

  14.67 

  14.67 

    

    

    

  (十)节能环保支出 

    

    

    

    

    

  (十一)城乡社区支出 

    

    

    

    

    

  (十二)农林水支出 

  1519.53 

  1519.53 

    

    

    

  (十三)交通运输支出 

    

    

    

    

    

  (十四)资源勘探信息等支出 

    

    

    

    

    

  (十五)商业服务业等支出 

    

    

    

    

    

  (十六)金融支出 

    

    

    

    

    

  (十七)国土海洋气象等支出 

    

    

    

    

    

  (十八)住房保障支出 

  20.25 

  20.25 

    

    

    

  (十九)粮油物资储备支出 

    

    

    

    

    

  (二十)其他支出 

    

    

    

  二、上年结转结余 

    

    

    

    

    

  其中:一般公共预算财政拨款 

    

  二、年末结转结余 

    

    

    

  政府性基金预算财政拨款 

    

  其中:一般公共预算财政拨款 

    

    

    

    

    

  政府性基金预算财政拨款 

    

    

    

  收入总计 

  1603.30 

  支出总计 

  1603.3 

  注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 

  八、部门收入总表 

  部门收入总表 

                                       单位:万元 

  功能分类科目 

  合计 

  上年结转、结余 

  财政拨款收入 

  事业收入 

    

    

  事业单位经营收入 

    

    

  上级补助收入 

  下级单位上缴收入 

  其他收入 

  用事业基金弥补收支差额 

  科目编码 

  科目名称 

  小计 

  一般公共财政预算拨款收入 

  政府性基金预算拨款收入 

  小计 

  其中:纳入财政专户管理的非税收入 

  2130299 

  其他林业支出 

  1235.00 

    

  1235.00 

  1235.00 

    

    

    

    

    

    

    

    

  2089901 

  其他社会保障和就业支出 

  5.23 

    

  5.23 

  5.23 

    

    

    

    

    

    

    

    

  2130204 

  林业事业机构 

  284.53 

    

  284.53 

  284.53 

    

    

    

    

    

    

    

    

  2210201 

  住房公积金 

  20.25 

    

  20.25 

  20.25 

    

    

    

    

    

    

    

    

  2080506 

  机关事业单位职业年金缴费支出 

  12.46 

    

  12.46 

  12.46 

    

    

    

    

    

    

    

    

  2101101 

  行政单位医疗 

  13.50 

    

  13.50 

  13.50 

    

    

    

    

    

    

    

    

  2080505 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出 

  31.16 

    

  31.16 

  31.16 

    

    

    

    

    

    

    

    

  2101103 

  公务员医疗补助 

  1.17 

    

  1.17 

  1.17 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  九、部门支出总表 

  部门支出总表 

                                      单位:万元 

  功能分类科目 

  合计 

  基本支出 

  项目支出 

  上缴上级支出 

  事业单位经营支出 

  对附属单位补助支出 

  科目编码 

  科目名称 

  2080505 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出 

  31.16 

  31.16 

    

    

    

    

  2080506 

    机关事业单位职业年金缴费支出 

  12.46 

  12.46 

    

    

    

    

  2089901 

    其他社会保障和就业支出 

  5.23 

  5.23 

    

    

    

    

  2101101 

    行政单位医疗 

  13.50 

  13.50 

    

    

    

    

  2101103 

    公务员医疗补助 

  1.17 

  1.17 

    

    

    

    

  2130204 

    林业事业机构 

  284.53 

  231.50 

  53.02 

    

    

    

  2130299 

    其他林业支出 

  1235.00 

    

  1235.00 

    

    

    

  2210201 

    住房公积金 

  20.25 

  20.25 

    

    

    

    

    

  1.本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

  2.财政拨款收入:是指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府基金预算财政拨款。 

  3.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

  4.其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

  5.基本支出:是指单位保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

  6.项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

  7.人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

  8.日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

  9.“三公”经费:纳入中央财政预算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  10.机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    附:兴庆区林业局2018年度预算公开