索 引 号 640104-103/2018-03304 文  号 生成日期 2018-01-26
发布机构 兴庆区民政局 责任部门 兴庆区民政局 关 键 字
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银川市兴庆区民政局2018年部门预算

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  目录

  第一部分  单位概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分  2018年部门预算表

  一、财政拨款收支总表

  二、财政拨款支出总表

  三、一般公共预算支出表

  四、一般公共预算基本支出表

  五、一般公共预算“三公”经费支出表

  六、政府性基金预算支出表

  七、部门收支总表

  八、部门收入总表

  九、部门支出总表

  第三部分  2018年部门预算情况说明

  第四部分  名词解释及补充说明

 

  银川市兴庆区民政局2018年部门预算——单位概况

  一、 主要职能

  (1)贯彻执行国家和区市有关民政工作的政策、法规、条例、制定民政事业发展规划,督促检查基层工作。

  (2)承办行政区划工作,负责区域划分,街巷命名(更名)、路标及门牌设置和地名建档工作,收集、整理、储存地名资料

  (3)负责城区基层政权建设的日常工作,指导群众自治组织的建设。

  (4)贯彻执行婚姻管理条例、法规,依法进行结婚、离婚登记和管理工作。

  (5)负责社团登记管理工作。依法登记和管理社会群众团体。

  (6)社会救济工作,负责社会救济金的管理和使用、发放;城乡居民最低生活保障工作。各种贫困户的调查摸底、登记建档等,社会捐资捐物,及城市弃婴的善后处理。

  (7)优待抚恤工作,负责烈属、伤残军人和在乡老红军的抚恤优待工作,社会优待金统筹工作。

  (8)社区建设和社区服务工作,直辖市指导基层社区服务工作,推动社区服务的发展。

  (9 )“双拥”共建工作协调、指导城区“双拥”全面工作。

  (10)社会福利事业、慈善捐款募集资金的管理和使用,福利院工作的监督指导。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,纳入银川市兴庆区民政局2018年部门预算编报范围为银川市兴庆区民政局本级部门。

  

  银川市兴庆区民政局2018年部门预算——预算表

  一、财政拨款收支预算总表

  财政拨款收支预算总表

  单位:万元

  收     入 

  支     出 

  项    目 

  预算数 

  项目(按功能分类) 

  预算数 

  小计 

  公共预算财政拨款 

  政府性基金预算财政拨款 

  一、本年收入 

  2822.83  

  一、本年支出 

  2822.83  

  2822.83  

    

  (一)一般公共预算财政拨款 

  2822.83  

  (一)一般公共服务支出 

    

    

    

  (二)政府性基金预算财政拨款 

    

  (二)外交支出 

    

    

    

    

    

  (三)国防支出 

    

    

    

    

    

  (四)公共安全支出 

    

    

    

    

    

  (五)教育支出 

    

    

    

    

    

  (六)科学技术支出 

    

    

    

    

    

  (七)文化体育与传媒支出 

    

    

    

    

    

  (八)社会保障和就业支出 

  2705.42  

  2705.42  

    

    

    

  (九)医疗卫生与计划生育支出 

  93.60  

  93.60  

    

    

    

  (十)节能环保支出 

    

    

    

    

    

  (十一)城乡社区支出 

    

    

    

    

    

  (十二)农林水支出 

    

    

    

    

    

  (十三)交通运输支出 

    

    

    

    

    

  (十四)资源勘探信息等支出 

    

    

    

    

    

  (十五)商业服务业等支出 

    

    

    

    

    

  (十六)金融支出 

    

    

    

    

    

  (十七)国土海洋气象等支出 

    

    

    

    

    

  (十八)住房保障支出 

  23.81  

  23.81  

    

    

    

  (十九)粮油物资储备支出 

    

    

    

    

    

  (二十)其他支出 

    

    

    

      

  二、上年结转结余 

    

   二、年末结转结余 

    

    

    

  (一)一般公共预算财政拨款 

    

  (一)一般公共预算财政拨款 

    

    

    

  (二)政府性基金预算财政拨款 

    

  (二)政府性基金预算财政拨款 

    

    

    

  收入总计 

  2822.83  

  支出总计 

  2822.83 

  注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

  

    二、财政拨款支出预算总表

  财政拨款支出预算总表

  单位:万元

  功能分类科目 

  2018年预算安排总计 

  公共财政预算拨款 

  政府性基金 

  科目编码 

  科目名称 

  小计 

  本级财政经费拨款 

  纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 

  自治区专项转移支付 

  自治区一般性转移支付 

  合计 

    

  2822.83 

  2822.83 

  2822.83 

    

    

    

    

    2080201 

  行政运行 

      279.83 

  279.83  

  279.83  

    

    

    

    

   2080202 

   一般行政管理事务 

  59.60  

  59.60  

  59.60  

    

    

    

    

         2080204 

   拥军优属 

  58.00  

  58.00  

  58.00  

    

    

    

    

          2080205 

   老龄事务 

  210.00  

  210.00  

  210.00  

    

    

    

    

  2080207 

  行政区划和地名管理 

  10.00 

  10.00 

  10.00 

    

    2080208 

  基层政权和社区建设 

  627.68 

  627.68 

  627.68 

    

  2080299 

   其他民政管理事务支出 

  200.00  

  200.00  

  200.00  

    

    

    

    

      2081001 

  儿童福利 

  10.00 

  10.00 

  10.00 

    

    2080505 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出 

  31.21 

  31.21 

  31.21 

    

      2080506 

  机关事业单位职业年金缴费支出 

  12.48 

  12.48 

  12.48 

    

  2080805 

  义务兵优待 

  382.00 

  382.00 

  382.00 

    

  2081004 

  殡葬 

  20.00 

  20.00 

  20.00 

    

  2081199 

  其他残疾人事业支出 

  372.00 

  372.00 

  372.00 

    

  2081901 

  城市最低生活保障金支出 

  100.00 

  100.00 

  100.00 

    

    2081902 

  农村最低生活保障金支出 

  200.00 

  200.00 

  200.00 

    

   2082101 

  城市特困人员救助供养支出 

  61.50 

  61.50 

  61.50 

    

  2082501 

  其他城市生活救助 

  50.00 

  50.00 

  50.00 

    

  2089901 

  其他社会保障和就业支出 

  21.12 

  21.12 

  21.12 

    

       2101101  

  行政单位医疗 

  15.87 

  15.87 

  15.87 

    

      2101103 

  公务员医疗补助 

  3.56 

  3.56 

  3.56 

    

  2101399 

  其他医疗救助支出 

  74.17 

  74.17 

  74.17 

    

  2210201 

  住房公积金 

  23.81 

  23.81 

  23.81 

    

  

    三、一般公共预算支出表

  一般公共预算支出表

  单位:万元

  功能分类科目 

  2017年执行数 

    

  2018年预算数 

  2018年预算数与2017年执行数 

  科目编码 

  科目名称 

  合计 

  基本支出 

  项目支出 

  增减额 

  增减% 

  合计 

    

  6801.59 

  2822.33 

  377.88 

  2444.95 

  -3979.26 

  -58.5% 

   2080201 

      行政运行 

  379.94  

  279.83 

  279.83  

  0  

  -100.11 

  -26.3% 

   2080202 

     一般行政管理事务 

  45.12  

  59.60  

    

  59.60 

    

  14.48 

  32.1% 

   2080204 

   拥军优属 

  41.88  

  58.00  

    

  58.00  

  -16.12 

  -38.5% 

  2080205 

      老龄事务 

  210.37 

  210.00 

 

  210.00 

  -0.37 

  -0.2% 

  2080207 

     行政区划和地名管理 

  56.95 

  10.00 

 

  10.00 

  46.95 

  82.4% 

  2080208 

      基层政权和社区建设 

  623.60 

  627.68 

 

  627.68 

  4.08 

  0.7% 

  2080299 

  其他民政管理事务支出 

  0.07 

  200.00 

 

  200.00 

  -199.93 

  -286% 

  2080505 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出 

  29.27 

  31.21 

  31.21 

 

  1.94 

  6.6% 

  2080506 

    机关事业单位职业年金缴费支出 

  0 

  12.48 

  12.48 

 

  -12.48 

  -100% 

  2080805 

  义务兵优待 

  468.96 

  382.00 

 

  382.00 

  -86.96 

  -18.5% 

  2081001 

      儿童福利 

  48.62 

  10.00 

 

  10.00 

  38.62 

  79.4% 

  2081004 

  殡葬 

  19.94 

  20.00 

 

  20.00 

  0.06 

  3% 

  2081199 

  其他残疾人事业支出 

  296.66 

  372.00 

 

  372.00 

  75.34 

  25.4% 

  2081901 

      城市最低生活保障金支出 

  2538.95 

  100.00 

 

  100.00 

  -2438.95 

  -96.1% 

  2081902 

    农村最低生活保障金支出 

  1422.77 

  200.00 

 

  200.00 

  -1222.77 

  -85.9% 

  2082101 

      城市特困人员救助供养支出 

  187.90 

  61.50 

 

  61.50 

  -126.4 

  -67.3% 

  2082501 

  其他城市生活救助 

  260.84 

  50.00 

 

  50.00 

  -210.84 

  -80.8% 

   2089901 

       其他社会保障和就业支出 

  57.54  

  21.12  

  11.12  

  10.00  

  -36.42 

  -63.3% 

  2101101 

  行政单位医疗 

  15.60 

  15.87 

  15.87 

 

  0.27 

  1.7% 

  2101103 

      公务员医疗补助 

  3.87 

  3.56 

  3.56 

 

  -0.31 

  -7.8% 

  2101399 

  其他医疗救助支出 

  70.62 

  74.17 

 

  74.17 

  3.55 

  5% 

  2210201 

  住房公积金 

  22.12 

  23.81 

  23.81 

 

  1.69 

  7.6% 

  

    四、一般公共预算基本支出表

  一般公共预算基本支出表

  单位:万元

  经济科目 

  基本支出预算 

  科目编码 

  科目名称 

  合计 

  人员支出 

  日常公用支出 

  总计 

  377.88 

  358.96 

  18.92 

  301 

  一、工资福利支出 

  332.04 

  332.04 

  0 

  30101 

  基本工资 

  94.52 

  94.52 

  0 

  30102 

  津贴补贴 

  74.53 

  74.53 

  0 

  30103 

  奖金 

  7.87 

  7.87 

  0 

  30104 

  社会保障缴费 

  74.25 

  0 

  0 

  30106 

  伙食补助费 

  0 

  0 

  0 

  30107 

  绩效工资 

  0 

  0 

  0 

  30199 

  其他工资福利支出 

  80.87 

  0 

  0 

  302 

  二、商品和服务支出 

  18.92 

  0 

  18.92 

  30201 

  办公费 

  2.00 

  0 

  2.00 

  30202 

  印刷费 

  2.00 

  0 

  2.00 

  30203 

  咨询费 

  0 

  0 

  0 

  30204 

  手续费 

  0.05 

  0 

  0.05 

  30205 

  水费 

  0 

  0 

  0 

  30206 

  电费 

  0.60 

  0 

  0.60 

  30207 

  邮电费 

  2.52 

  0 

  2.52 

  30208 

  取暖费 

  0 

  0 

  0 

  30209 

  物业管理费 

  0 

  0 

  0 

  30211 

  差旅费 

  2.00 

  0 

  2.00 

  30212 

  因公出国(境)费用 

  0  

   0 

  0  

  30213 

  维修(护)费 

  1.00 

  0 

  1.00 

  30214 

  租赁费 

  0 

  0 

  0 

  30215 

  会议费 

  0 

  0 

  0 

  30216 

  培训费 

  0 

  0 

  0 

  30217 

  公务接待费 

  0 

  0 

  0 

  30218 

  专用材料费 

  0 

  0 

  0 

  30224 

  被装购置费 

  0 

  0 

  0 

  30225 

  专用燃料费 

  0 

  0 

  0 

  30226 

  劳务费 

  0 

  0 

  0 

  30227 

  委托业务费 

  0 

  0 

  0 

  30228 

  工会经费 

  0 

  0 

  0 

  30229 

  福利费 

  0 

  0 

  0 

  30231 

  公务用车运行维护费 

  0 

  0 

  0 

  30239 

  其他交通费用 

  7.67 

  0 

  7.67 

  30240 

  税金及附加费用 

  0 

  0 

  0 

  30299 

  其他商品和服务支出 

  1.08 

  0 

  1.08 

  303 

  三、对个人和家庭的补助 

  26.92 

  26.92 

  0 

  30301 

  离休费 

  0 

  0 

  0 

  30302 

  退休费 

  0 

  0 

  0 

  30303 

  退职(役)费 

  0 

  0 

  0 

  30304 

  抚恤金 

  0 

  0 

  0 

  30305 

  生活补助 

  0 

 

  0 

  30306 

  救济费 

  0 

  0 

  0 

  30307 

  医疗费 

  0 

  0 

  0 

  30308 

  助学金 

  0 

  0 

  0 

  30309 

  奖励金 

  0 

  0 

  0 

  30310 

  生产补贴 

  0 

  0 

  0 

  30311 

  住房公积金 

  23.81 

  23.81 

  0 

  30312 

  提租补贴 

  0 

  0 

  0 

  30313 

  购房补贴 

  0 

  0 

  0 

  30314 

  采暖补贴 

  0 

  0 

  0 

  30315 

  物业服务补贴 

  0 

  0 

  0 

  30399 

  其他对个人和家庭的补助支出 

  3.11 

  3.11 

  0 

  310 

  四、其他资本性支出 

  0 

  0 

  0 

  30102 

  办公设备购置 

  0 

  0 

  0 

  30103 

  专用设备购置 

  0 

  0 

  0 

  30107 

  信息网络及软件购置更新 

  0 

  0 

  0 

  30199 

  其他资本性支出 

   0 

   0 

   0 

  

    五、一般公共预算“三公”经费支出表

  一般公共预算“三公”经费支出表

  单位:万元

  2017年预算数 

  2017年执行数 

  2018年预算数 

  合计 

  因公出国(境)费 

  公务用车购置及运行费 

  公务接待费 

  合计 

  因公出国(境)费 

  公务用车购置及运行费 

  公务接待费 

  合计 

  因公出国(境)费 

  公务用车购置及运行费 

  公务接待费 

  小计 

  公务用车购置费 

  公务用车运行费 

  小计 

  公务用车购置费 

  公务用车运行费 

  小计 

  公务用车购置费 

  公务用车运行费 

   7.00 

   0 

   7.00 

   0 

   7.00 

   0 

   3.20 

   3.20 

   0 

   0 

   0 

   0 

   0 

   0 

   0 

   0 

   0 

   0 

  

    六、政府性基金预算支出表

  政府性基金预算支出表

  单位:万元

  功能分类科目 

  2018年预算安排总计 

  基本支出 

  项目支出 

  科目编码 

  科目名称 

  小计 

  工资福利支出 

  商品和服务支出 

  对个人和家庭的补助 

  对企事业单位的补贴 

  债务利息支出 

  其他资本性支出 

  其他支出 

   0 

   0 

  0  

  0  

  0  

  0  

  0  

  0  

  0  

  0  

  0  

  0  

  注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 

  

    七、部门收支预算总表

  部门收支预算总表

  单位:万元

  收     入 

  支     出 

  项    目 

  预算数 

  项目(按功能分类) 

  预算数 

  小计 

  公共预算财政拨款 

  政府性基金预算财政拨款 

  一、本年收入 

  2822.83  

  一、本年支出 

   2822.83 

  2822.83  

    

  (一)一般公共预算财政拨款 

  2822.83  

  (一)一般公共服务支出 

    

    

    

  (二)政府性基金预算财政拨款 

    

  (二)外交支出 

    

    

    

  (三)事业收入 

    

  (三)国防支出 

    

    

    

  (四)事业单位经营收入 

    

  (四)公共安全支出 

    

    

    

  (五)其他收入 

    

  (五)教育支出 

    

    

    

    

    

  (六)科学技术支出 

    

    

    

    

    

  (七)文化体育与传媒支出 

    

    

    

    

    

  (八)社会保障和就业支出 

  2705.42  

  2705.42  

    

    

    

  (九)医疗卫生与计划生育支出 

  93.60  

  93.60  

    

    

    

  (十)节能环保支出 

    

    

    

    

    

  (十一)城乡社区支出 

    

    

    

    

    

  (十二)农林水支出 

    

    

    

    

    

  (十三)交通运输支出 

    

    

    

    

    

  (十四)资源勘探信息等支出 

    

    

    

    

    

  (十五)商业服务业等支出 

    

    

    

    

    

  (十六)金融支出 

    

    

    

    

    

  (十七)国土海洋气象等支出 

    

    

    

    

    

  (十八)住房保障支出 

  23.81  

  23.81  

    

    

    

  (十九)粮油物资储备支出 

    

    

    

    

    

  (二十)其他支出 

    

    

    

  二、上年结转结余 

    

    

    

    

    

  其中:一般公共预算财政拨款 

    

  二、年末结转结余 

    

    

    

  政府性基金预算财政拨款 

    

  其中:一般公共预算财政拨款 

    

    

    

  

  政府性基金预算财政拨款 

   

  收入总计 

   2822.83 

  支出总计 

   2822.83 

  注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

  

    八、部门收入总表

  部门收入总表

  单位:万元

  功能分类科目 

  合计 

  上年结转、结余 

  财政拨款收入 

  事业收入 

    

    

  事业单位经营收入 

    

    

  上级补助收入 

  下级单位上缴收入 

  其他收入 

  用事业基金弥补收支差额 

  科目编码 

  科目名称 

  小计 

  一般公共财政预算拨款收入 

  政府性基金预算拨款收入 

  小计 

  其中:纳入财政专户管理的非税收入 

  合计 

    

  2822.83 

  0 

  2822.83 

  2822.83 

    

    

    

    

    

    

    

    

    2080201 

  行政运行 

  279.83  

   0 

  279.83  

  279.83  

    

    

    

    

    

    

    

    

   2080202 

   一般行政管理事务 

  59.60  

   0 

  59.60  

  59.60  

    

    

    

    

    

    

    

    

         2080204 

   拥军优属 

  58.00  

   0 

  58.00  

  58.00  

    

    

    

    

    

    

    

    

          2080205 

   老龄事务 

  210.00  

  0  

  210.00  

  210.00  

    

    

    

    

    

    

    

    

  2080207 

  行政区划和地名管理 

  10.00 

  0 

  10.00 

  10.00 

    

    

    

    

    

    

    

    

    2080208 

  基层政权和社区建设 

  627.68 

   0 

  627.68 

  627.68 

    

    

    

    

    

    

    

    

  2080299 

   其他民政管理事务支出 

  200.00 

  0 

  200.00  

  200.00  

    

    

    

    

    

    

    

    

  2080805 

  义务兵优待 

  382.00 

  0 

  382.00 

  382.00 

        

      2081001 

  儿童福利 

  10.00 

  0 

  10.00 

  10.00 

        

    2080505 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出 

  31.21 

  0 

  31.21 

  31.21 

        

      2080506 

  机关事业单位职业年金缴费支出 

  12.48 

  0 

  12.48 

  12.48 

        

  2081004 

  殡葬 

  20.00 

  0 

  20.00 

  20.00 

        

  2081199 

  其他残疾人事业支出 

  372.00 

  0 

  372.00 

  372.00 

        

  2081901 

  城市最低生活保障金支出 

  100.00 

  0 

  100.00 

  100.00 

        

    2081902 

  农村最低生活保障金支出 

  200.00 

  0 

  200.00 

  200.00 

        

   2082101 

  城市特困人员救助供养支出 

  61.50 

  0 

  61.50 

  61.50 

        

  2082501 

  其他城市生活救助 

  50.00 

  0 

  50.00 

  50.00 

        

  2089901 

  其他社会保障和就业支出 

  21.12 

  0 

  21.12 

  21.12 

        

       2101101  

  行政单位医疗 

  15.87 

  0 

  15.87 

  15.87 

        

      2101103 

  公务员医疗补助 

  3.56 

  0 

  3.56 

  3.56 

        

  2101399 

  其他医疗救助支出 

  74.17 

  0 

  74.17 

  74.17 

        

  2210201 

  住房公积金 

  23.81 

  0 

  23.81 

  23.81 

        

  

    九、部门支出总表

  部门支出总表

  单位:万元

  功能分类科目 

  合计 

  基本支出 

  项目支出 

  上缴上级支出 

  事业单位经营支出 

  对附属单位补助支出 

  科目编码 

  科目名称 

  合计 

    

  2822.83 

  377.88 

  2444.95 

    

    

    

   2080201 

      行政运行 

  279.83 

    

  279.83  

  0  

    

    

    

   2080202 

     一般行政管理事务 

  59.60  

    

  59.60  

    

    

    

   2080204 

   拥军优属 

  58.00  

    

  58.00  

    

    

    

  2080205 

      老龄事务 

  210.00 

 

  210.00 

    

    

    

  2080207 

     行政区划和地名管理 

  10.00 

 

  10.00 

    

    

    

  2080208 

      基层政权和社区建设 

  627.68 

 

  627.68 

    

    

    

  2080299 

  其他民政管理事务支出 

  200.00 

 

  200.00 

    

    

    

  2080505 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出 

  31.21 

  31.21 

    

  2080506 

    机关事业单位职业年金缴费支出 

  12.48 

  12.48 

    

  2080805 

  义务兵优待 

  382.00 

 

  382.00 

   

  2081001 

      儿童福利 

  10.00 

 

  10.00 

   

  2081004 

  殡葬 

  20.00 

 

  20.00 

   

  2081199 

  其他残疾人事业支出 

  372.00 

 

  372.00 

   

  2081901 

      城市最低生活保障金支出 

  100.00 

 

  100.00 

   

  2081902 

    农村最低生活保障金支出 

  200.00 

 

  200.00 

   

  2082101 

      城市特困人员救助供养支出 

  61.50 

 

  61.50 

   

  2082501 

  其他城市生活救助 

  50.00 

 

  50.00 

   

   2089901 

       其他社会保障和就业支出 

  21.12  

  11.12  

  10.00  

   

  2101101 

  行政单位医疗 

  15.87 

  15.87 

    

  2101103 

      公务员医疗补助 

  3.56 

  3.56 

    

  2101399 

  其他医疗救助支出 

  74.17 

 

  74.17 

   

  2210201 

  住房公积金 

  23.81 

  23.81 

    

  

银川市兴庆区民政局2018年部门预算——部门预算情况说明

  一、关于银川市兴庆区民政局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

  银川市兴庆区民政局2018年财政拨款收支总预算2822.83万元。收入预算包括:一般公共预算拨款2822.83万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出2705.42万元、医疗卫生与计划生育支出93.60万元、住房保障支出23.81万元。

  二、关于银川市兴庆区民政局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

  (一)基本支出情况说明。

  银川市兴庆区民政局2018年一般公共预算拨款基本支出377.88万元,比2017年执行数据减少259.67万元,下降41%。其中:

  人员经费358.96万元,主要包括:基本工资94.52万元、津贴补贴74.53万元、奖金7.87万元、社会保障缴费74.25万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出80.87万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金23.81万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出3.11万元;(按表四一般公共预算基本支出表中的经济分类科目数据做详细说明)

  公用经费18.92万元,主要包括:办公费2万元、印刷费2万元、手续费0.05万元、电费0.6万元、邮电费2.52万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2万元、因公出国(境)费0、维修(护)费1万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费7.67万元、其他商品和服务支出1.08万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

  (二)项目支出情况说明。

  银川市兴庆区民政局2018年一般公共预算拨款项目支出2444.95万元,其中:

  2080202一般行政管理事务支出2018年预算59.6万元,比2017年执行数据增加14.48万元,增长32.1%。主要用于:1、各业务口工作经费。2、婚姻登记处办公用房房租。

  2080204拥军优属2018年预算58万元,比2017年执行数据增加16.12万元,增长38.5%。主要用于八一慰问及开斋节、古尔邦节补贴。

  2080205老龄事务2018年预算210万元,比2017年执行数据减少0.37万元,下降0.2%。主要用于:1、民办养老机构、老饭桌、幸福院、老年活动中心运营经费。2、重阳节慰问。3、政府购买服务。

  2080207行政区划和地名管理2018年预算10万元,比2017年执行数据减少46.95万元,下降82.4%。主要用于:1、兴庆区第二次全国地名普查经费。2、兴庆区农村道路标牌、居民楼栋门牌设置。

  2080208基层政权和社区建设2018年预算627.68万元,比2017年执行数据增加4.08万元,增长0.7%。主要用于:1、网格员工资及社会保障缴费公用部分。2、星级和谐社区奖励资金。3、城市社区居委会换届选举经费。

  2080299其他民政管理事务支出2018年预算200万元,比2017年执行数据增加199.93万元,增长286%。主要用于:武装部工作经费。

  2080805义务兵优待金2018年预算382万元,比2017年执行数据减少86.96万元,下降18.5%。主要用于发放义务兵及高原兵优待金。

  2081001儿童福利2018年预算10万元,比2017年执行数据减少38.62万元,下降79.4%。主要用于事实无人抚养孤儿津贴、父母双亡孤儿养育津贴。

  2081004殡葬管理2018年预算20万元,比2017年执行数据增加0.06万元,增长3%。主要用于:1、困难群体殡葬救助金。2、无名尸火化费。

  2081199其他残疾人事业支出2018年预算372万元,比2017年执行数据增加75.34万元,增长25.4%。主要用于:1、城乡低保中困难残疾人津贴。2、未享受低保的困难残疾人生活补贴。3、重度残疾人护理补贴。

  2081901城市最低生活保障金支出2018年预算100万元,比2017年执行数据减少2438.95万元,下降96.1%。主要用于:1、城市低保对象低保金的发放。2、城市高龄老人基本生活补贴的发放。

  2081902农村最低生活保障金支出2018年预算200万元,比2017年执行数据减少1222.77万元,下降85.9%。主要用于:1、农村低保对象低保金的发放。2、农村高龄老人基本生活补贴的发放。

  2082101城市特困人员救助供养支出2018年预算61.5万元,比2017年执行数据减少126.4万元,下降67.3%。主要用于: 特困人员救助供养津贴。

  2082501其他城市生活救助2018年预算50万元,比2017年执行数据减少210.84万元,下降80.8%。主要用于: 刑事被害人司法救助。

  2089901其他社会保障和就业支出2018年预算10万元,比2017年执行数据减少36.42万元,下降63.3%。主要用于: 严重精神障碍患者监护补贴。

  2101399其他医疗救助支出2018年预算74.17万元,比2017年执行数据增加3.55万元,增长5%。主要用于:为城乡低保对象、困难群众购买商业医疗保险。

  三、关于银川市兴庆区民政局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  银川市兴庆区民政局2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

  2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少7万元,其中:因公出国(境)费减少)0万元,主要原因:无;公务用车购置费减少0万元,主要原因:2016年10月底公车改革,未购置公务用车;公务用车运行费减少7万元,主要原因:2016年10月底公车改革,公车封存,2017年预算2016年9月底完成,故2017年预算中有公务车运行费7万元;公务接待费减少0万元,主要原因:无。

  四、关于银川市兴庆区民政局2018年政府性基金预算拨款情况说明

  (一)基本支出情况说明

  银川市兴庆区民政局2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:

  人员经费0万元,主要包括:基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;

  公用经费0万元,主要包括:办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

  (二)项目支出情况说明

  银川市兴庆区民政局2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元,其中:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要用于:无。

  五、关于银川市兴庆区民政局2018年收支预算情况的总体说明

  按照全口径预算的原则,银川市兴庆区民政局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算2822.83万元,支出总预算2822.83万元。

  收入预算包括:上年结转0 万元,占0%;财政拨款收入2822.83万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入 0万元,占0%。

  支出预算包括:基本支出377.88万元,占13.4%;项目支出2444.95万元,占86.6%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年,银川市兴庆区民政局本级及所属部门银川市兴庆区婚姻登记管理中心、银川市兴庆区老龄工作委员会办公室、银川市兴庆区民兵武器装备库、银川市兴庆区城乡居民最低生活保障和救助管理中心等4个不单独核算部门, 机关运行经费财政拨款预算58.92万元,比2017年预算减少14.33万元,下降19.6 %。

  (二)政府采购情况

  2018年,银川市兴庆区民政局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2017年12月31日,银川市兴庆区民政局占用使用国有资产总体情况为房屋250平方米,价值5.4万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值24.27万元;办公家具价值14.98万元;其他资产价值70.35万元。国有资产分布情况为:

  本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值 24.27万元;办公家具价值 14.98 万元;其他资产价值70.35 万元。

  所属单位房屋250平方米,价值5.4万元;土地0 平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

  (四)预算绩效情况

  2018年银川市兴庆区民政局对2018年度“一般公共预算”项目支出全面开展绩效自评,项目共涉及预算资金2444.95万元,自评覆盖率达到99%。

  (五)其他需说明的事项

  银川市兴庆区民政局2017年一般公共预算拨款基本支出说明:

  2080599其他行政事业单位离退休支出,用于发放离退休人员民族团结奖、创城奖,2017年预算未安排,2017年实际发放离退休人员民族团结奖、创城奖158.83万元。

  2080506机关事业单位职业年金缴费支出,2017年预算安排11.71万元,2017年底财政收回11.71万元。

  

银川市兴庆区民政局2018年部门预算——名词解释

  1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

  2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  3、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  4、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  5、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

  6、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  7、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  8、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。