目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2025年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
第三部分2025年部门预算情况说明
第四部分名词解释
银川市兴庆区民政局2025年部门预算——单位概况
一、主要职能
(一)贯彻落实党和国家关于发展民政工作的方针、政策和法律法规,拟订兴庆区民政工作计划并组织实施,指导兴庆区民政工作的改革与发展。
(二)负责兴庆区城乡居民最低生活保障制度的实施和管理工作。
(三)负责兴庆区辖区内社会救助家庭经济状况核对信息系统的管理和维护工作,承担具体的核对工作,指导乡镇(街道)开展核查工作。
(四)健全城乡社会救助体系,负责兴庆区孤儿生活保障、低收入家庭认定救助、特困人员救助供养、临时救助、残疾人救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作、未成年人保护和临时救助工作。
(五)负责兴庆区城乡社区建设和基层政权建设工作。指导城乡社区治理体系和治理能力建设,指导村(居)民委员会换届选举。依法开展村(居)民自治等工作,推动基层民主政治建设。
(六)负责推进、监督管理养老服务工作。实施养老服务体系建设规划、政策,加强对各类养老服务设施、场所的建设、运营和管理,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作,提高养老服务质量和水平。
(七)负责兴庆区行政区划、地名工作。承办乡镇(街道)、村(居)委员会的设立、撤销、更名、行政区域界线变更及政府驻地的迁移等审核报批工作,负责辖区内行政区域界线的勘定和管理,负责边界争议的调解,负责乡镇农村地名的管理和标牌设置工作。
(八)负责兴庆区社会团体、民办非企业单位的登记、备案工作,培育发展社会组织并依法进行管理和执法监督。
(九)负责婚姻和儿童收养登记管理工作。
(十)负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护工作,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
(十一)负责殡葬管理工作。依法管理殡仪活动,指导农村公益性公墓的审批上报工作,负责殡葬法规宣传工作。
(十二)负责促进慈善事业发展,组织、指导社会捐助工作。
(十三)负责民政统计工作,负责管理民政事业经费,指导、监督民政事业经费的使用。
(十四)会同有关部门做好困难残疾人生活补贴、护理补贴发放工作。
(十五)会同有关部门推进社会工作人才队伍建设。
(十六)承接、落实国务院和自治区人民政府、银川市人民政府、兴庆区人民政府取消、调整、下放的行政职权事项。
(十七)与兴庆区卫生健康局的有关职责分工:民政局负责推进、监督管理养老服务工作,实施养老服务体系建设规划、政策,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。卫生健康局负责拟定应对人口老龄化、医养结合政策措施、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务、老年人健身健康活动等老年健康工作。
(十八)承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
银川市兴庆区民政局为独立核算的行政单位,是一级预算单位。
2025年银川市兴庆区民政局所属事业单位1个,为兴庆区城乡居民最低生活保障和救助管理中心。所属事业单位财务未独立核算,纳入银川市兴庆区民政局统一核算,本次部门预算编报范围为银川市兴庆区民政局本级。
银川市兴庆区民政局2025年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 一、本年支出 | 1354.76 | 1354.76 | 0.00 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 1354.76 | (一)一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | (二)外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(四)公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(五)教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(六)科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(八)社会保障和就业支出 | 1300.81 | 1300.81 | 0.00 | ||
(九)卫生健康支出 | 20.98 | 20.98 | 0.00 | ||
(十)节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十一)城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十二)农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十三)交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十四)资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十五)商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十六)金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十八)住房保障支出 | 32.97 | 32.97 | 0.00 | ||
(十九)粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(二十一)其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二、上年结转结余 | 0.00 | 二、年末结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 0.00 | (一)一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | (二)政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入总计 | 1354.76 | 支出总计1354.76 | |||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2024年执行数(决算数) | 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2080201 | 行政运行 | 4781.39 | 340.32 | 257.41 | 82.91 | -4410.07 | -92.9% | |
2080202 | 一般行政管理事务 | 143.25 | 80 | 0.00 | 80 | -63.25 | -44.1% | |
2080206 | 社会组织管理 | 0 | 10 | 0.00 | 10 | 10 | 100% | |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 10.56 | 50 | 0.00 | 50 | 39.44 | 373.5% | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 38.16 | 5 | 0.00 | 5 | -33.16 | -86.9% | |
2080501 | 行政单位离退休 | 34.03 | 35.76 | 35.76 | 0.00 | 1.73 | 5.1% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.43 | 29.11 | 29.11 | 0.00 | -6.32 | -17.8% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.95 | 14.56 | 14.56 | 0.00 | -23.39 | -61.6% | |
2081002 | 老年福利 | 1264.22 | 141 | 0.00 | 141 | -1123.22 | -88.8% | |
2081004 | 殡葬 | 9.85 | 10 | 0.00 | 10 | 0.15 | 1.5% | |
2081006 | 养老服务 | 333.10 | 100 | 0.00 | 100 | -233.1 | -69.9% | |
2081099 | 其他社会福利支出 | 9.6 | 10 | 0.00 | 10 | 0.4 | 4.2% | |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1405.68 | 350 | 0.00 | 350 | -1055.68 | -75.1% | |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 3095.7 | 55 | 0.00 | 55 | -3040.7 | -98.2% | |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 2635.96 | 55 | 0.00 | 55 | -2580.96 | -97.9% | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 872.52 | 15.05 | 1.79 | 13.26 | -857.47 | -98.3% | |
2101101 | 行政单位医疗 | 17.88 | 18.36 | 14.56 | 3.8 | 0.48 | 2.7% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.73 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | -0.1 | -3.66% | |
2210201 | 住房公积金 | 37.05 | 32.97 | 25.67 | 7.3 | -4.08 | -11% | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 381.49 | 365.74 | 15.75 | |
301 | 一、工资福利支出 | 329.3 | 329.3 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 77.95 | 77.95 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 72.97 | 72.97 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 88.06 | 88.06 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.11 | 29.11 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 14.56 | 14.56 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.63 | 15.63 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.63 | 2.63 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 25.67 | 25.67 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 2 | 2 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 二、商品和服务支出 | 15.75 | 0.00 | 15.75 |
30201 | 办公费 | 3.81 | 0.00 | 3.81 |
30202 | 印刷费 | 4.48 | 0.00 | 4.48 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30239 | 其他交通费用 | 4.97 | 0.00 | 4.97 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.49 | 0.00 | 2.49 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 36.44 | 36.44 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 30.8 | 30.8 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 4.97 | 4.97 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
310 | 四、资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2024年预算数 | 2024年执行数(决算数) | 2025年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2024年执行数(决算数) | 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 879.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -879.03 | -100% |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1354.76 | 一、行政支出 | 1354.76 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 1354.76 | 其中:财政拨款支出 | 1354.76 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 非同级财政拨款支出 | 0.00 |
二、事业预算收入 | 0.00 | 二、事业支出 | 0.00 |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 0.00 | 其中:财政拨款支出 | 0.00 |
纳入财政专户管理的非税收入 | 0.00 | 非同级财政拨款支出 | 0.00 |
三、上级补助预算收入 | 0.00 | 三、经营支出 | 0.00 |
四、附属单位上缴预算收入 | 0.00 | 四、上缴上级支出 | 0.00 |
五、经营预算收入 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |
六、债务预算收入 | 0.00 | 六、投资支出 | 0.00 |
七、非同级财政拨款预算收入 | 0.00 | 七、债务还本支出 | 0.00 |
八、投资预算收益 | 0.00 | 八、其他支出 | 0.00 |
九、其他预算收入 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1354.76 | 本年支出合计 | 1354.7六十 |
十、上年结转 | 0.00 | 九、年末结转结余 | 0.00 |
(1)财政拨款结转 | 0.00 | (1)财政拨款结转 | 0.00 |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 |
(2)非财政拨款结转 | 0.00 | (2)财政拨款结余 | 0.00 |
其中:本级横向财政拨款 | 0.00 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 |
非本级财政拨款 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 |
十一、上年结余 | 0.00 | (3)非财政拨款结转 | 0.00 |
(1)财政拨款结余 | 0.00 | 其中:本级横向财政拨款 | 0.00 |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 | 非本级财政拨款 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | (4)非财政拨款结余 | 0.00 |
(2)非财政拨款结余 | 0.00 | 其中:本级横向财政拨款 | 0.00 |
其中:本级横向财政拨款 | 0.00 | 非本级财政拨款 | 0.00 |
非本级财政拨款 | 0.00 | (5)专用结余 | 0.00 |
(3)专用结余 | 0.00 | (6)经营结余 | 0.00 |
(4)经营结余 | 0.00 | ||
收入总计 | 1354.76 | 支出总计 | 1354.76 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
1354.76 | 1354.76 | 1354.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、部门支出总表
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2080201 | 340.32 | 340.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080202 | 80 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080206 | 10 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080207 | 50 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 35.76 | 35.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 29.11 | 29.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 14.56 | 14.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081002 | 141 | 141 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081004 | 10 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081006 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081099 | 10 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081107 | 350 | 350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081901 | 55 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081902 | 55 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 18.36 | 18.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 32.97 | 32.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
九、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
(2025年度) | |||||
项目名称 | 高龄津贴 | ||||
主管部门及代码 | 026001 | 实施单位 | 银川市兴庆区民政局 | ||
项目属性 | 项目期 | 1年 | |||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 100 | |||
其中:财政拨款 | 100 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 使党的惠民政策深入人心,让每位高龄老人享受到老年福利待遇,同时也帮助有困难的老人保障生活质量,让每位老年人获得感、幸福感、安全感不断提升。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 80岁以上高龄老人 | ≥7800人 | ||
质量指标 | 津贴发放标准规范 | 100% | |||
时效指标 | 津贴发放及时性 | 2025年12月底前 | |||
成本指标 | 成本节约情况 | ≤100万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | |||
社会效益 指标 | 确保社会稳定及增强人民群众的获得感与幸福感。 | 持续增强 | |||
生态效益 指标 | 无 | ||||
可持续影响 指标 | 持续健全长效机制 | 持续健全 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ||
项目支出预算绩效目标申报表 (2025年度) | |||||
项目名称 | 百岁老年人长寿保健金 | ||||
主管部门及代码 | 026001 | 实施单位 | 银川市兴庆区民政局 | ||
项目属性 | 项目期 | 1 年 | |||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 15 | |||
其中:财政拨款 | 15 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 使党的惠民政策深入人心,让每位高龄老人享受到老年福利待遇,同时也帮助有困难的老人保障生活质量,让每位老年人获得感、幸福感、安全感不断提升。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 百岁以上老年数量 | ≥25人 | ||
质量指标 | 津贴发放标准规范 | 100% | |||
时效指标 | 津贴发放及时性 | 2025年12月底前 | |||
成本指标 | 成本节约情况 | ≤15万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | |||
社会效益 指标 | 对提高老年人生活质量及幸福指数的作用 | 有效提升 | |||
生态效益 指标 | 无 | ||||
可持续影响 指标 | 持续健全长效机制 | 持续健全 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ||
项目支出预算绩效目标申报表 (2025年度) | |||||
项目名称 | 殡葬管理经费 | ||||
主管部门及代码 | 026001 | 实施单位 | 银川市兴庆区民政局 | ||
项目属性 | 项目期 | 1 年 | |||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 10 | |||
其中:财政拨款 | 10 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 大力宣传节地生态安葬,持续推进殡葬移风易俗;有效治理殡葬乱象,推进殡葬行业健康发展。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 无名尸安葬率 | 100% | ||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | |||
时效指标 | 计划完成及时性 | 2025年12月底前 | |||
成本指标 | 成本节约情况 | ≤10万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | |||
社会效益 指标 | 保护生态环境 | 有效提升 | |||
生态效益 指标 | 无 | ||||
可持续影响 指标 | 持续健全长效机制 | 持续健全 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ||
项目支出预算绩效目标申报表 (2025年度) | |||||
项目名称 | 残疾人两项补贴 | ||||
主管部门及代码 | 026001 | 实施单位 | 银川市兴庆区民政局 | ||
项目属性 | 项目期 | 1 年 | |||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 350 | |||
其中:财政拨款 | 350 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 完成2025年残疾人生活和护理补贴按时发放,确保当年两项补贴验收合格率100%,加快推进残疾人小康进程为目标,以残疾人需求为导向,解决残疾人特殊生活困难,保障残疾人生存发展权益,逐步完善残疾人社会保障体系。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 每月享受两项补贴人数 | ≤8500人 | ||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | |||
时效指标 | 计划完成及时性 | 2025年12月底前 | |||
成本指标 | 成本节约情况 | ≤350万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | |||
社会效益 指标 | 确保社会稳定及增强人民群众的获得感与幸福感 | 持续稳定且增强 | |||
生态效益 指标 | 无 | ||||
可持续影响 指标 | 持续健全长效机制 | 持续健全 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ||
项目支出预算绩效目标申报表 (2025年度) | |||||
项目名称 | 城市居民最低生活保障资金(低保金、社会救助购买服务) | ||||
主管部门及代码 | 026001 | 实施单位 | 银川市兴庆区民政局 | ||
项目属性 | 项目期 | 1 年 | |||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 55 | |||
其中:财政拨款 | 55 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 推行政府购买社会救助服务, 加强基层经办服务能力,加大社会救助政策宣传力度,关爱服务对象,提高社会救助工作的知晓率和满意度。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 实施社会救助购买服务项目 | 1个 | ||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | |||
时效指标 | 计划完成及时性 | 2025年12月底前 | |||
成本指标 | 成本节约情况 | ≤55万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | |||
社会效益 指标 | 加强基层经办服务能力 | 持续增强 | |||
生态效益 指标 | 无 | ||||
可持续影响 指标 | 持续健全长效机制 | 持续健全 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ||
项目支出预算绩效目标申报表 (2025年度) | |||||
项目名称 | 农村居民最低生活保障资金(低保金、社会救助购买服务) | ||||
主管部门及代码 | 026001 | 实施单位 | 银川市兴庆区民政局 | ||
项目属性 | 项目期 | 1 年 | |||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 55 | |||
其中:财政拨款 | 55 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 推行政府购买社会救助服务, 加强基层经办服务能力,加大社会救助政策宣传力度,关爱服务对象,提高社会救助工作的知晓率和满意度。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 实施社会救助购买服务项目 | 1个 | ||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | |||
时效指标 | 计划完成及时性 | 2025年12月底前 | |||
成本指标 | 成本节约情况 | ≤55万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | |||
社会效益 指标 | 加强基层经办服务能力 | 持续增强 | |||
生态效益 指标 | 无 | ||||
可持续影响 指标 | 持续健全长效机制 | 持续健全 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ||
项目支出预算绩效目标申报表 (2025年度) | |||||
项目名称 | 慈善项目资金 | ||||
主管部门及代码 | 026001 | 实施单位 | 银川市兴庆区民政局 | ||
项目属性 | 项目期 | 1 年 | |||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 5 | |||
其中:财政拨款 | 5 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 搭建资源设施共享平台,扶持社会组织发展壮大、提升服务社会的能力水平。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 打造慈善综合体 | 1个 | ||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | |||
时效指标 | 计划完成及时性 | 2025年12月底前 | |||
成本指标 | 成本节约情况 | ≤5万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | |||
社会效益 指标 | 搭建资源设施共享平台,扶持社会组织发展壮大、提升服务社会的能力水平。 | 有效提升 | |||
生态效益 指标 | 无 | ||||
可持续影响 指标 | 持续健全长效机制 | 持续健全 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ||
项目支出预算绩效目标申报表 (2025年度) | |||||
项目名称 | 行政区划和地名管理经费 | ||||
主管部门及代码 | 026001 | 实施单位 | 银川市兴庆区民政局 | ||
项目属性 | 项目期 | 1 年 | |||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 50 | |||
其中:财政拨款 | 50 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 2025年完成行政区域界线勘定及购买服务项目5个,实现边界地区长期和谐稳定;有效提高兴庆区地名信息化服务水平;地名规范化提服务水平得到提升。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 完成项目个数 | ≤5个 | ||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | |||
时效指标 | 计划完成及时性 | 2025年12月底前 | |||
成本指标 | 成本节约情况 | ≤50万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | |||
社会效益 指标 | 加强地名规范化提升地名工作服务水平 | 有效提升 | |||
生态效益 指标 | 无 | ||||
可持续影响 指标 | 地名条例长效机制健全性 | 持续健全 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ||
项目支出预算绩效目标申报表 (2025年度) | |||||
项目名称 | 社会组织运营经费 | ||||
主管部门及代码 | 026001 | 实施单位 | 银川市兴庆区民政局 | ||
项目属性 | 项目期 | 1 年 | |||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 10 | |||
其中:财政拨款 | 10 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 采取政府投资或利用现有场地打造社会组织培育基地、孵化中心,建成融服务、培育、管理、示范、创新为一体的可持续发展的社会组织生态园,建立完善社会组织培训支撑体系,重点孵化养老服务类、社会福利类、公益慈善类、城乡社区服务类社会组织 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 社会组织覆盖率 | 100% | ||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | |||
时效指标 | 计划完成及时性 | 2025年12月底前 | |||
成本指标 | 成本节约情况 | ≤10万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | |||
社会效益 指标 | 搭建资源设施共享平台,扶持社会组织发展壮大、提升服务社会的能力水平。 | 持续提升 | |||
生态效益 指标 | 无 | ||||
可持续影响 指标 | 指导服务培育孵化更多的社会组织 | 长期孵化 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ||
项目支出预算绩效目标申报表 (2025年度) | |||||
项目名称 | 严重精神障碍患者监护补贴 | ||||
主管部门及代码 | 026001 | 实施单位 | 银川市兴庆区民政局 | ||
项目属性 | 项目期 | 1 年 | |||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 10 | |||
其中:财政拨款 | 10 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 实施严重精神障碍患者监护补贴是激励监护人主动、积极履责,减轻患者及家属的负担,是落实家庭监护管理责任的精神,有效防范肇事肇祸发生,维护公共安全。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 严重精神障碍患者 | ≤60人 | ||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | |||
时效指标 | 计划完成及时性 | 2025年12月底前 | |||
成本指标 | 成本节约情况 | ≤10万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | |||
社会效益 指标 | 有效防范肇事肇祸发生,维护公共安全。 | 有效防范 | |||
生态效益 指标 | 无 | ||||
可持续影响 指标 | 持续健全长效机制 | 持续健全 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ||
项目支出预算绩效目标申报表 (2025年度) | |||||
项目名称 | 养老服务和护理两项补贴 | ||||
主管部门及代码 | 026001 | 实施单位 | 银川市兴庆区民政局 | ||
项目属性 | 项目期 | 1 年 | |||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 26 | |||
其中:财政拨款 | 26 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 使党的惠民政策深入人心,为城乡低保中60岁以上重度及完全失能老年人发放养老服务和护理两项补贴,有效保障困难的老人生活质量,让每位老年人获得感、幸福感、安全感不断提升。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 城乡低保中60岁以上重度及完全失能老年人 | ≤2300人 | ||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | |||
时效指标 | 计划完成及时性 | 2025年12月底前 | |||
成本指标 | 成本节约情况 | ≤26万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | |||
社会效益 指标 | 对提高老年人生活质量及幸福指数的作用 | 有效提升 | |||
生态效益 指标 | 无 | ||||
可持续影响 指标 | 持续健全长效机制 | 持续健全 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ||
项目支出预算绩效目标申报表 (2025年度) | |||||
项目名称 | 养老事务(评估费、项目设计费等) | ||||
主管部门及代码 | 026001 | 实施单位 | 银川市兴庆区民政局 | ||
项目属性 | 项目期 | 1 年 | |||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 100 | |||
其中:财政拨款 | 100 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 完成购买社区日间照料、护理康复、文体活动等社区养老服务并优先保障经济困难孤寡、失能、高龄、留守等老年人服务需求;对经济困难老年人能力评估及养老服务项目评估。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 购买服务项目数量 | ≤10个 | ||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | |||
时效指标 | 计划完成及时性 | 2025年12月底前 | |||
成本指标 | 成本节约情况 | ≤100万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | |||
社会效益 指标 | 满足社会对养老工作服务等需求率 | 持续满足 | |||
生态效益 指标 | 无 | ||||
可持续影响 指标 | 提升社会福利综合效益,保障好、维护好、落实好老年人权益。 | 长效提升 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ||
项目支出预算绩效目标申报表 (2025年度) | |||||
项目名称 | 综合业务工作经费(婚姻登记、城乡低保工作、未成年人保护等) | ||||
主管部门及代码 | 026001 | 实施单位 | 银川市兴庆区民政局 | ||
项目属性 | 项目期 | 1 年 | |||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 80 | |||
其中:财政拨款 | 80 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 完成购买社区日间照料、护理康复、文体活动等社区养老服务并优先保障经济困难孤寡、失能、高龄、留守等老年人服务需求;对经济困难老年人能力评估及养老服务项目评估。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | ≤20个 | ||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | |||
时效指标 | 计划完成及时性 | 2025年12月底前 | |||
成本指标 | 成本节约情况 | ≤80万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | |||
社会效益 指标 | 保障机构运转稳定,提升工作效率,发挥部门职责。 | 持续提升 | |||
生态效益 指标 | 无 | ||||
可持续影响 指标 | 健全保障机制 | 长期保障 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ||
银川市兴庆区民政局2025年部门预算——部门预算情况说明
一、关于银川市兴庆区民政局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川市兴庆区民政局2025年财政拨款收入预算1354.76万元,其中:本年收入1354.76万元,包括一般公共预算拨款1354.76万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。
财政拨款支出预算1354.76万元,包括:卫生健康支出20.98万元、社会保障和就业支出1300.81万元、住房保障支出32.97万元。
二、关于银川市兴庆区民政局2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
银川市兴庆区民政局2025年一般公共预算财政拨款基本支出381.49万元,其中:本年收入安排支出381.49万元,上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数减少4594.74万元,下降92.3%。
人员经费365.74万元,主要包括:基本工资77.95万元、津贴补贴72.97万元、奖金88.06万元、社会保障缴费62.65万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费30.8万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费6.97万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金25.67万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.67万元;
公用经费15.75万元,主要包括:办公费3.81万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费4.48万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费4.97万元、其他商品和服务支出2.49万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
(二)项目支出情况说明
银川市兴庆区民政局2025年一般公共预算财政拨款项目支出973.27万元,其中:本年收入安排支出973.27万元,上年结转结余资金安排支出0万元。
2080201-行政运行2025年预算82.91万元,比2024年执行数减少4698.48万元,下降98.3%。下降主要原因是:2024年3月机构改革,将基层政权及社区治理职能移交社工部,社区工作者和基层专项计划人员经费预算由社工部编制。主要用于发放政聘人员工资等。
2080202-一般行政管理事务支出2025年预算支出80万元,其中:本年预算80万元、上年结转结余资金0万元。比2024年执行数减少63.25万元,下降44.1%。下降主要原因是:2024年春节慰问金下达至此科目支出。主要用于各业务口各项工作经费、婚姻登记处物业费、房租和采暖费等。
2080206-社会组织管理2025年预算10万元,比2024年执行数增加10万元,增长100%。主要用于:社会组织孵化基地项目及相关运营经费等。
2080207-行政区划和地名管理2025年预算50万元,比2024年执行数增加39.44万元,增长373.5%。主要用于:行政区划勘测、地名标牌制作、专家评审费等。
2080299-其他民政管理事务支出2025年预算5万元,比2024年执行数增加5万元,增长100%。主要用于:慈善运营中心打造及其他业务经费等。
2081002-老年福利2025年预算141万元,其中:本年预算141万元、上年结转结余资金0万元。比2024年执行数减少1123.22万元,下降88.8%。主要用于发放百岁老人长寿保健金,80岁以上老年人高龄津贴、养老两项补贴。
2081004-殡葬管理2025年预算10万元,比2024年执行数增加0.15万元,增长1.5%。主要用于无名尸火化费及其他业务经费等。
2081006-养老服务2025年预算100万元,比2024年执行数减少233.1万元,下降69.9%。主要用于支付购买服务评估费、项目设计费等。
2081099-其他社会福利支出2025年预算10万元,比2024年执行数增加0.4万元,增长4.2%。主要用于发放严重精神障碍患者监护补贴。
2081107-残疾人生活和护理补贴2025年预算支出350万元,其中:本年预算350万元、上年结转结余资金0万元。比2024年执行数减少1055.68万元,下降75.1%。主要用于发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。
2081901-城市最低生活保障金支出2025年预算支出55万元,其中:本年预算55万元、上年结转结余资金0万元。比2024年执行数减少3040.7万元,下降98.2%。主要用于发放城市低保金、社会救助购买服务项目等。
2081902-农村最低生活保障金支出2025年预算支出55万元,其中:本年预算55万元、上年结转结余资金0万元。比2024年执行数减少2580.96万元,下降97.9%。主要用于发放农村低保金、社会救助购买服务项目等。
2089999-其他社会保障和就业支出2025年预算支出13.26万元,比2024年执行数减少857.47万元,下降98.5%。主要用于发放政聘人员社保公用经费。
2101101-行政单位医疗2025年预算支出3.8万元,比2024年执行数减少14.08万元,下降78.7%。主要用于发放政聘人员医保公用经费。
2210201-住房公积金2025年预算支出7.3万元,比2022年执行数减少29.75万元,下降80.3%。主要用于发放政聘人员公积金公用经费。
三、关于银川市兴庆区民政局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
银川市兴庆区民政局2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因:2025年无因公出国(境)业务的团组及人数;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因:公车改革,2025年无新增车辆;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因:2016年10月公车改革,公车封存,本单位无公务用车,故2025年无公务车运行费;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因;严格按照八项规定要求,厉行节约。
四、关于银川市兴庆区民政局2025年政府性基金预算拨款情况说明
银川市兴庆区民政局2025年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于银川市兴庆区民政局2025年收支预算情况的总体说明
银川市兴庆区民政局2025年收入总预算1354.76万元,其中:本年收入1354.76万元,上年结转结余0万元;支出总预算1354.76万元,其中:本年支出1354.76万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入1354.76万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占 0 %。
本年支出包括:行政支出1354.76万元,占100%;事业支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占 0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年,银川市兴庆区民政局本级及所属兴庆区民政局等 1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算15.75万
元,比2024年预算数减少2.39万元,下降13.2%。主要原因是:机构改革,调出事业编人员6人
银川市兴庆区民政局为所属单位名称。
(二)政府采购情况
2025年,银川市兴庆区民政局政府采购预算3.81万元,其中:政府采购货物预算3.81万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日,银川市兴庆区民政局占用使用国有资产总体情况为房屋15484.69平方米,价值9935.45万元;土地20742.4平方米,价值2238万元;车辆 0辆,价值0万元;办公家具价值323.08万元;其他资产价值1078.75万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0 辆,价值0万元;办公家具价值323.08万元;其他资产价值1078.75万元。
所属单位房屋15484.69平方米,价值9935.45万元;土地20742.4平方米,价值2238万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2024年银川市兴庆区民政局重点项目5个,涉及预算资金9262.15万元。总体绩效目标:全面推进各项工作,切实解决困难群众基本生活保障,提升困难群众生活水平,增强社会救助的兜底保障能力;政府和社会共同发展养老服务事业,做到“老有所依、老有所养”;提高群众获得感和幸福感。各项目按期推进,严格按照专项资金管理办法规定,加强专项资金的使用管理,按照财务制度规范程序报账,各类款项按规定时间发放。坚持“以民为本、为民解困、为民服务”的理念,恪尽职守,积极作为,敢于创新,圆满地完成各项工作任务。持续提高社会满意度,切实发挥民政作用。
(五)其他需说明的事项:无
银川市兴庆区民政局2025年部门预算——名词解释
1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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