宁夏回族自治区兴庆区农牧局2017年
部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)按照中央、自治区、银川市和兴庆区党委、政府制定的农业和农村经济发展战略,研究拟定兴庆区农业和农村经济中、长期发展规划并组织实施。(二)贯彻执行农业产业政策,引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农业产品品质的改善;提出有关农产品及农业生产资料价格、农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策和建议。(三)研究提出深化农村经济体制改革的意见;依据国家有关法律、法规,拟定农业和农村经济经营管理等方面的规范性文件并组织实施。研究提出稳定和完善农村基本经营制度和基本政策的意见、建议,调节农村经济利益关系;指导、监督减轻农民负担及耕地使用权流转工作;指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设。(四)研究提出农业产业化经营的政策措施,促进农业产前、产中、产后一体化发展;组织协调农产品和农业生产资料市场体系建设,负责收集、发布农产品供求信息和农业生产信息。(五)组织农业资源规划,开展生态农业、特色农业、高效农业和农业可持续发展工作;指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、农业可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理;负责辖区农村能源建设工作;渔业捕捞许可证核发;负责渔业水域生态环境和水生、野生动植物保护工作。(六)拟定农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划,实施科教兴农战略;组织实施重大科研、技术推广项目,指导农业教育及农业职业技能开发工作。(七)组织实施农业产业技术标准,实施农业各产业无公害、绿色产品的质量监督,认证和农业新产品的保护工作;组织协调种子、饲料、农药、兽药、渔药、渔业、肥料等产品的登记和农机安全监理以及农机推广工作。负责民办民营农业技术推广组织的技术资质证书核发;农业技术推广项目审批。(八)组织实施兽医医政、兽药、渔药药政药检工作;负责动物诊疗许可;组织动植物防疫、检疫工作,报告疫情并组织扑灭。(九)组织扶贫开发项目的申报和实施,监管扶贫专项资金的使用。(十)指导各乡(镇)农业服务单位的业务工作,组织重大科研和技术推广项目的遴选及实施,指导农业科技培训工作和技术服务工作。(十一)负责乡镇企业及农产品加工行业指导、监督、组织和协调等工作。(十二)承办兴庆区党委、政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
2017年部门决算汇总单位共计 1户,其中含汇总户1 户,独立核算单位 1 个,本部门代编经费报表1 户,调整表1户,经费差额表1 户。
部门基本情况:
兴庆区农牧局为银川市兴庆区人民政府工作部门,核定行政核编机构1个,事业核编机构12个,分别为:农业技术推广中心、畜牧水产技术推广中心、农村合作经济经营指导站、农业综合执法大队、两乡两镇农业技术服务中心、畜牧兽医站,内设机构5个,分别为:办公室、财务室、能源产业办公室、农机监理站、食品安全监督管理办公室。
兴庆区农牧局核定行政编制6名,设领导职数3名,局长1名,副局长2名,综合岗位3名。核定事业编制89人,车辆10辆。
现有在职在编干部职工91人,其中行政6人,事业人员85人(管理岗位14人、专业技术岗位68人、工勤岗位3人)。女性33人,占36%,少数民族28人,占31%,中共党员56人,占62%。
第二部分 2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
兴庆区农牧局2017年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
2779 |
一、本年支出 |
2779 |
2779 |
0 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
2779 |
(一)一般公共服务支出 |
0 |
0 |
0 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)外交支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
(三)国防支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
(四)公共安全支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
(五)教育支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
(六)科学技术支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
169 |
169 |
0 |
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
51 |
51 |
0 |
|
|
|
(十)节能环保支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
(十二)农林水支出 |
2489 |
2489 |
0 |
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
(十四)资源勘探信息等支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
(十六)金融支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
(十七)国土海洋气象等支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
70 |
70 |
0 |
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
(二十)其他支出 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
0 |
0 |
0 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
6157 |
(一)一般公共预算财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
0 |
(二)政府性基金预算财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
|
收入总计 |
6517 |
支出总计 2779 |
|||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
|
功能分类科目 |
2017年预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
自治区经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
118 |
118 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47 |
47 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
12 |
12 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
48 |
48 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3 |
3 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2130101 |
行政运行(农业) |
199 |
199 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2130104 |
事业运行(农业) |
591 |
591 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
1691 |
1691 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
70 |
70 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
|
功能分类科目 |
2016年执行数 |
2017年预算数 |
2017年预算数与2016年执行数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
增减额 |
增减% |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0 |
118 |
118 |
0 |
118 |
100% |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0 |
47 |
47 |
0 |
47 |
100% |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
78 |
12 |
12 |
0 |
-66 |
-15% |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0 |
48 |
48 |
0 |
48 |
100% |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0 |
3 |
3 |
0 |
3 |
100% |
|
|
2130101 |
行政运行(农业) |
271 |
199 |
199 |
0 |
-72 |
-73% |
|
|
2130104 |
事业运行(农业) |
850 |
591 |
591 |
0 |
-259 |
-69% |
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
641 |
1691 |
1691 |
1792 |
1050 |
263% |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
69 |
70 |
70 |
0 |
1 |
101% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
|
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
总计 |
1089 |
1017 |
72 |
|
|
301 |
一、工资福利支出 |
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
297 |
297 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
209 |
209 |
|
|
30103 |
奖金 |
2 |
2 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
226 |
226 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
72 |
72 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
302 |
二、商品和服务支出 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
6 |
|
6 |
|
30202 |
印刷费 |
2 |
|
2 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
2 |
|
2 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
2 |
|
2 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
10 |
|
10 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
10 |
|
10 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
22 |
|
22 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9 |
|
9 |
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
2 |
2 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
4 |
4 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
70 |
70 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|
30314 |
采暖补贴 |
45 |
45 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
||
|
310 |
四、其他资本性支出 |
|
|
|
|
30102 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
30103 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
30107 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
30199 |
其他资本性支出 |
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
|
2016年预算数 |
2016年执行数 |
2017年预算数 |
|||||||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
|
19 |
|
19 |
|
19 |
|
21 |
|
21 |
|
21 |
|
22 |
|
22 |
|
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
|
功能分类科目 |
2017年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
债务利息支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
||
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 |
|||||||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
2779 |
一、本年支出 |
2779 |
2779 |
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
(一)一般公共服务支出 |
|
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
|
|
(三)事业收入 |
|
(三)国防支出 |
|
|
|
|
(四)事业单位经营收入 |
|
(四)公共安全支出 |
|
|
|
|
(五)其他收入 |
|
(五)教育支出 |
|
|
|
|
|
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
169 |
169 |
|
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
51 |
51 |
|
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
2489 |
2489 |
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
|
|
(十七)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
70 |
70 |
|
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
(二十)其他支出 |
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
6157 |
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
6157 |
支出总计2779 |
|||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
|
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中:纳入财政专户管理的非税收入 |
事业单位经营收入 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
118 |
|
118 |
118 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47 |
|
47 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
12 |
|
12 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
48 |
|
48 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3 |
|
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130101 |
行政运行(农业) |
199 |
|
199 |
199 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行(农业) |
591 |
|
591 |
591 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
1691 |
|
1691 |
1691 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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2210201 |
住房公积金 |
70 |
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70 |
70 |
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
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功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
118 |
118 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47 |
47 |
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2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
12 |
12 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
48 |
48 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
3 |
3 |
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2130101 |
行政运行(农业) |
199 |
199 |
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2130104 |
事业运行(农业) |
591 |
591 |
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2130199 |
其他农业支出 |
1691 |
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1691 |
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2210201 |
住房公积金 |
70 |
70 |
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第三部分 2017年部门预算情况说明兴庆区农牧局兴庆
2017年部门预算情况说明
一、关于兴庆区农牧局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
2017年财政拨款收支总预算2779 万元。收入预算包括:一般公共预算拨款2779万元,政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括:社会保障和就业支出 169 万元、住房保障支出 70 万元,医疗卫生与计划生育支出51万元,农林水支出2489万元。
二、关于兴庆区农牧局017年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
兴庆区农牧局2017年一般公共预算拨款基本支出 1089 万元,比2016年执行数据减少54 万元,下降 5 %。其中:
人员经费 1017 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费 62 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
兴庆区农牧局2017年一般公共预算拨款项目支出1690 万元,其中:2130199其他农业支出款项2017年预算 1690万元,比2016年执行数据减少 17 万元,下降1%。主要用于农机免费管理,土地流转补助,农业蔬菜粮食生产补助,动物防疫费用及农业保险等方面。
三、关于兴庆区农牧局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
兴庆区农牧局2017年“三公”经费财政拨款预算数为 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费 22 万元,公务接待费 0 万元。
2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年增加3 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少) 0万元,;公务用车购置费增加(减少) 0 万元;公务用车运行费增加3万元,主要原因车辆老化,维修费增加,业务工作量大,下乡频繁;公务接待费增加(减少)0万元。
四、关于兴庆区农牧局017年政府性基金预算拨款情况说明
我单位2017年没有政府性基金预算拨款。
五、关于兴庆区农牧局2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,兴庆区农牧局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 2779万元,支出总预算 2779 万元。
收入预算包括:财政拨款收入 2779 万元,占 100%;事业收入 0万元,占 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。
支出预算包括:基本支出 1089万元,占 39%;项目支出 1690万元,占 61%;事业单位经营支出 0 万元,占 0 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2017年,本级兴庆区农牧局及所属 等 1 个行政单位和……等 0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 62万元,比2016年预算增加1万元,增加2 %。
(二)政府采购情况
2017年,兴庆区农牧局政府采购预算200万元,其中:政府采购货物预算200万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算 0 万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2016年12月31日,兴庆区农牧局占用使用国有资产总体情况为房屋 1336平方米,价值 156 万元;土地 0平方米,价值 0万元;车辆 14 辆,价值 177 万元;办公家具价值 11万元;其他资产价值 333 万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋1336平方米,价值 156万元;土地0 平方米,价值0 万元;车辆14辆,价值 177万元;办公家具价值 11万元;其他资产价值 333万元。
所属单位房屋0 平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0 万元;车辆 0辆,价值0万元;办公家具价值0 万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2017年兴庆区农牧局重点项目绩效评价
通过2016年效益倍增项目及农业保险等项目的实施,实现了稳定提高城乡居民蔬菜供给能力,促进农业增效,农民增收的目的。兴庆区设施蔬菜生产逐步形成稳定的发展体系进一步壮大蔬菜产业规模和生产水平。通过土地流转项目的实施,加快推进兴庆区农村改革,明确农民权益,有力促进了农业和农村经济发展。
(五)其他需说明的事项
本预算人员经费是依据2016年11月工资表的人员和工资数据进行的,项目资金是按照已有文件批复的项目和已申报的项目进行预算申报。具体资金由兴庆区财政局审核,提交兴庆区人代会议研究后批复。三公经费预算数中,为贯彻执行中央八项规定精神,严控公务接待事项,公务车运行费按照预算定额计算。
本单位无政府性基金预算收支。
第四部分 名词解释
三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、交通费费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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