银川市兴庆区水务局2018年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释及补充说明
兴庆区水务局2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
兴庆区水务局的具体职责为兴庆区辖区范围内、抗旱排涝、小型农田水利工程、沟道清淤、人畜饮水、重点农水、防汛防凌、水资源利用调查及建档工作、推广节水示范新技术、水利产权制度改革、人大议案的落实情况、水政执法水务案件查处工作及区、市业务部门交办的业务工作,我局是兴庆区政府的直管部门,下设水政执法大队及水利科技服务中心站。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,兴庆区水务局部门预算属于一级预算编制单位。
兴庆区水务局2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 972.330428 | 一、本年支出 | 972.330428 | 972.330428 | 0 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 972.330428 | (一)一般公共服务支出 | 12.266016 | 12.266016 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 | 0 | (二)外交支出 |
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| (三)国防支出 |
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| (四)公共安全支出 |
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| (五)教育支出 |
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| (六)科学技术支出 |
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| (七)文化体育与传媒支出 |
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| (八)社会保障和就业支出 | 44.67518 | 44.67518 |
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| (九)医疗卫生与计划生育支出 | 1.225008 | 1.225008 |
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| (十)节能环保支出 |
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| (十一)城乡社区支出 |
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| (十二)农林水支出 | 895.7652 | 895.7652 |
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| (十三)交通运输支出 |
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| (十四)资源勘探信息等支出 |
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| (十五)商业服务业等支出 |
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| (十六)金融支出 |
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| (十七)国土海洋气象等支出 |
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| (十八)住房保障支出 | 18.399024 | 18.399024 |
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| (十九)粮油物资储备支出 |
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| (二十)其他支出 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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(一)一般公共预算财政拨款 | 0 | (一)一般公共预算财政拨款 | 0 | 0 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 | 0 | (二)政府性基金预算财政拨款 | 0 | 0 |
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收入总计 | 972.330428 | 支出总计 | 972.330428 | 972.330428 | |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 本级财政经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 自治区专项转移支付 | 自治区一般性转移支付 | ||
972.330428 | 972.330428 | 972.330428 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4.109564 | 4.109564 | 4.109564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130301 | 行政运行 | 214.7452 | 214.7452 | 214.7452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130314 | 防汛 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 行政医疗保险 | 12.266016 | 12.266016 | 12.266016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130399 | 其他水利支出 | 561.02 | 561.02 | 561.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 18.399024 | 18.399024 | 18.399024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 11.590176 | 11.590176 | 11.590176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 28.97544 | 28.97544 | 28.97544 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.225008 | 1.225008 | 1.225008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | 2018年预算数与2017年执行数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
| 1037.568201 | 972.330428 | 291.610428 | 680.7200 | -65.237773 | -6.288 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4.299457 | 4.109564 | 4.109564 | -0.189893 | -4.42 | |
2130301 | 行政运行 | 307.806386 | 214.7452 | 214.7452 | -93.061186 | -30.23 | |
2130314 | 防汛 | 22.4205 | 40 | 40 | 17.5795 | 78.41 | |
2101101 | 行政医疗保险 | 14.089797 | 12.266016 | 12.266016 | -1.823781 | -12.94 | |
2130399 | 其他水利支出 | 155 | 561.02 | 0.3 | 560.72 | 406.02 | 261.95 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 478.178003 | 80 | 80 | -398.178003 | -83.27 | |
2210201 | 住房公积金 | 20.273615 | 18.399024 | 18.399024 | -1.874591 | -9.25 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 0 | 11.590176 | 11.590176 |
| 11.590176 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 33.961371 | 28.97544 | 28.97544 |
| -4.985931 | -14.68 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.539072 | 1.225008 | 1.225008 | -0.314064 | -20.41 | |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 291.610428 | 277.982428 | 13.6280 | |
301 | 一、工资福利支出 | 277.304428 | 277.304428 | |
30101 | 基本工资 | 86.0988 | 86.0988 | |
30102 | 津贴补贴 | 63.2303 | 63.2303 | |
30103 | 奖金 | 1.0369 | 1.0369 | |
30104 | 社会保障缴费 | 76.5652.28 | 76.5652.28 | |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | |
30107 | 绩效工资 | 7.6212 | 7.6212 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 42.7520 | 42.7520 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 13.6280 | 13.6280 | 13.6280 |
30201 | 办公费 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
30202 | 印刷费 | 2 | 22 | 2 |
30203 | 咨询费 | 0.2 | 0 0.2 | 0.2 |
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 0 | 0 | 0 |
30206 | 电费 | 0 | 0 | 0 |
30207 | 邮电费 | 2 | 22 | 2 |
30208 | 取暖费 | 0 | 0 | 0 |
30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | 0 |
30211 | 差旅费 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 0 | 0 |
30213 | 维修(护)费 | 0 | 0 | 0 |
30214 | 租赁费 | 0 | 0 | 0 |
30215 | 会议费 | 0 | 0 | 0 |
30216 | 培训费 | 0 | 0 | 0 |
30217 | 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
30218 | 专用材料费 | 0 | 0 | 0 |
30224 | 被装购置费 | 0 | 0 | 0 |
30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 |
30228 | 工会经费 | 0 | 0 | 0 |
30229 | 福利费 | 0 | 0 | 0 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
30239 | 其他交通费用 | 2.6280 | 2.6280 | 2.6280 |
30240 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0.678 | 0.678 | 0.678 |
30301 | 离休费 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 退休费 | 0 | 0 | 0 |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 0 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 0 | 0 |
30305 | 生活补助 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
30306 | 救济费 | 0 | 0 | 0 |
30307 | 医疗费 | 0 | 0 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 0 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 0 | 0 |
30310 | 生产补贴 | 0 | 0 | 0 |
30311 | 住房公积金 | 0 | 0 | 0 |
30312 | 提租补贴 | 0 | 0 | 0 |
30313 | 购房补贴 | 0 | 0 | 0 |
30314 | 采暖补贴 | 0 | 0 | 0 |
30315 | 物业服务补贴 | 0 | 0 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.378 | 0.378 | 0.378 |
310 | 四、其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 |
30103 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |
30107 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
30199 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2017年预算数 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1.105083 | 0 | 1.105083 | 0 | 1.105083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
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注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 | |||||||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | |||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
一、本年收入 | 972.330428 | 一、本年支出 | 972.330428 | 972.330428 | 0 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 972.330428 | (一)一般公共服务支出 | 12.266016 | 12.266016 |
| |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 0 | (二)外交支出 | 0 | 0 |
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(三)事业收入 | 0 | (三)国防支出 | 0 | 0 |
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(四)事业单位经营收入 | 0 | (四)公共安全支出 | 0 | 0 |
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(五)其他收入 | 0 | (五)教育支出 | 0 | 0 |
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| (六)科学技术支出 | 0 | 0 |
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| (七)文化体育与传媒支出 | 0 | 0 |
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| (八)社会保障和就业支出 | 44.67518 | 44.67518 |
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| (九)医疗卫生与计划生育支出 | 1.225008 | 1.225008 |
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| (十)节能环保支出 | 0 | 0 |
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| (十一)城乡社区支出 | 0 | 0 |
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| (十二)农林水支出 | 895.7652 | 895.7652 |
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| (十三)交通运输支出 | 0 | 0 |
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| (十四)资源勘探信息等支出 | 0 | 0 |
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| (十五)商业服务业等支出 | 0 | 0 |
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| (十六)金融支出 | 0 | 0 |
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| (十七)国土海洋气象等支出 | 0 | 0 |
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| (十八)住房保障支出 | 18.399024 | 18.399024 |
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| (十九)粮油物资储备支出 | 0 | 0 |
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| (二十)其他支出 | 0 | 0 |
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二、上年结转结余 |
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其中:一般公共预算财政拨款 | 0 | 二、年末结转结余 |
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政府性基金预算财政拨款 | 0 | 其中:一般公共预算财政拨款 | 0 |
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政府性基金预算财政拨款 | 0 | |||||
收入总计 | 972.330428 | 支出总计 | 972.330428 | 972.330428 | 0 | |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 小计 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||
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| 972.330428 | 0 | 972.330428 | 972.330428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4.109564 | 0 | 4.109564 | 4.109564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130301 | 行政运行 | 214.7452 | 0 | 214.7452 | 214.7452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130314 | 防汛 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 医疗保险 | 12.266016 | 0 | 12.266016 | 12.266016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130399 | 其他水利支出 | 561.02 | 0 | 561.02 | 561.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 18.399024 | 0 | 18.399024 | 18.399024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 11.590176 | 0 | 11.590176 | 11.590176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 28.97544 | 0 | 28.97544 | 28.97544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.225008 | 0 | 1.225008 | 1.225008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
|
| 972.330428 | 291.610428 | 680.7200 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 行政医疗保险 | 12.266016 | 12.266016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.97544 | 28.97544 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.590176 | 11.590176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4.109564 | 4.109564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.225008 | 1.225008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130301 | 行政运行 | 214.7452 | 214.7452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130399 | 其他水利支出 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
2130214 | 防汛 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
2130399 | 其他水利支出 | 560.7200 | 0 | 560.7200 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 18.399024 | 18.399024 | 0 | 0 | 0 | |
兴庆区水务局2018年部门预算情况说明
一、关于兴庆区水务局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴庆区水务局2018年财政拨款收支总预算972.330428万元。收入预算包括:一般公共预算拨款972.330428万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出 12.266016万元、社会保障和就业支出44.67518万元、医疗卫生和计划生育支出1.22508万元,农林水支出895.7652万元,住房保障支出18.399024万元。
二、关于兴庆区水务局2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
兴庆区水务局2018年一般公共预算拨款基本支出972.330428万元,比2017年执行数据减少65.237773万元,下降 6.288%。
2018年一般公共预算拨款:人员经费277.304428万元,主要包括:基本工资86.0988万元、津贴补贴63.2303万元、奖金1.0369万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.97544万元、职业年金缴费11.590176万元、公务员医疗补助缴费1.225008万元、其他社会保障缴费16.375580万元、住房公积金18.399024万元、绩效工资7.6212万元、其他工资福利支出42.7520万元。公用经费13.6280万元,主要包括:办公费3.8万元、印刷费2万元、咨询费0.2万元、邮电费2万元、差旅费2.8万元、因公出国(境)费0万元、公务接待费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费2.6280万元、其他商品和服务支出0.2万元。
对个人和家庭的补助支出0.6780万元。其中对遗属补助0.3万元,其他对个人和家庭补助0.378万元。
(二)项目支出情况说明
兴庆区水务局2018年一般公共预算拨款项目支出680.7200万元,比2017年执行数据减少232.915498万元,下降34.22%。2018年预算一般项目财政拨款支出130.72万元,主要用于水利工程运行与维护和防汛抗旱支出,专项项目2018年550万元,主要用于其他水利支出。
三、关于兴庆区水务局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
兴庆区水务局2018年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少8万元,主要原因我单位没有人员出国出境;公务用车购置费为0万元,主要原因取消公车;公务用车运行费减少1.105083元,主要原因是实行了车补;公务接待费0万元,主要原因我单位无公务接待费用。
四、关于兴庆区水务局2018年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
兴庆区水务局2018年政府性基金预算拨款基本支出0 万元。2018年无政府性基金,政府性基金预算拨款基本支出0万元,其中:
人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
兴庆区水务局2018年无政府性基金预算拨款项目支出,比2017年执行数据减少607万元。2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元,其中:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
五、关于兴庆区水务局2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,兴庆区水务局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算包括:上年结转0万元,占0%;2018年收入预算972.330428万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
支出总预算972.330428万元。支出预算包括:基本支出291.610428万元,占2018年预算拨款收入30%;项目支出608.7200万元,占2018年预算拨款收入70%。其中一般项目预算支出130.7200万元,专项支出550万元。事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,兴庆区水务局本级1个行政单位,无所属部门,机关运行经费13.6280万元,财政拨款预算13.6280万元,比2017年预算减少6.95093万元,下降51%。
(二)政府采购情况
2018年,兴庆区水务局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,兴庆区水务局资产总计价值10452.655232万元。其中固定资产287.88559万元。负债总计3242.0260275万元,主要是东部水生态排管体系未列支出,净资产总计7210.624957万元。
本级部门使用房屋面积599平方米,为合署办公场所;车辆0辆,价值0万元。
(四)预算绩效情况
2018年兴庆区水务局重点项目绩效评价
兴庆区水务局计划上争资金5000万元,全年共实施重点项目12个,计划总投资11612.78万元。其中:中央投资项目2个,计划投资1567万元;地方投资项目10个,计划投资10045.78万元,目前已完成7个,完成投资8770.78万元。截至目前,中央投资的通贵乡通南村5000亩农田水利设施配套改造工程和月牙湖高效节水项目正在实施;地方投资兴庆区东部水生态建设工程(灌排体系整治工程)、兴庆区农业科技智慧示范园区饮水安全巩固提升等工程,已全面完工。
(五)其他需说明的事项
无其他需说明的事项。
兴庆区水务局2018年部门预算——名词解释
名词解释
1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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