索 引 号 640104-108/2019-00025 文  号 生成日期 2019-01-25
发布机构 兴庆区水务局 责任部门 兴庆区水务局 关 键 字 银川市兴庆区水务局2019年部门预算
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银川市兴庆区水务局2019年部门预算

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银川市兴庆区水务局2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

兴庆区水务局2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

详细介绍本部门(单位)工作职能。

兴庆区水务局的具体职责为兴庆区辖区范围内、抗旱排涝、小型农田水利工程、沟道清淤、人畜饮水、重点农水、防汛防凌、水资源利用调查及建档工作、推广节水示范新技术、水利产权制度改革、人大议案的落实情况、水政执法水务案件查处工作及区、市业务部门交办的业务工作,我局是兴庆区政府的直管部门,下设水政执法大队及水利科技服务中心站。

二、部门预算单位构成

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。

从预算单位构成看,兴庆区水务局部门预算包括:水务局本级预算。

兴庆区水务局2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入


一、本年支出




(一)一般公共预算财政拨款收入

838.189691

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出


47.026543




(九)卫生健康支出


14.189496




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出


757.5793




(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出


19.394352




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款






(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

838.189691

支出总计         838.189691

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出



科目编码

科目名称


小计

自治区本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

小计

自治区本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.82928

28.82928

28.82928









2080506

机关事业单位职业年金金缴费支出

11.531712

11.531712

11.531712









2089901

其他社会保障和就业支出

6.665551

6.665551

6.665551









2101101

行政单位医疗

12.929568

12.929568

12.929568









2101103

公务员医疗补助

1.259928

1.259928

1.259928









2130301

行政运行

231.5593

231.5593

231.5593









2210201

住房公积金

19.394352

19.394352

19.394352









2130305

水利工程建设

100

100

100









2130306

水利工程运行与维护

65

65

65









2130314

防汛

40

40

40









2130316

农田水利

300

300

300









2130399

其他水利支出

21.02

21.02

21.02



































三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出


28.82928

28.82928


-11.43648

-28.4

2080506

机关事业单位职业年金金缴费支出


11.531712

11.531712




2089901

其他社会保障和就业支出


6.665551

6.665551



4.109564

2101101

行政单位医疗


12.929568

12.929568



12.266016

2101103

公务员医疗补助


1.259928

1.259928



1.225008

2130301

行政运行


231.5593

225.7993

5.76


293.348099

2210201

住房公积金


19.394352

19.394352



18.399024

2130305

水利工程建设


100


100


0

2130306

水利工程运行与维护


65


65


88.002114

2130314

防汛


40


40


97.086116

2130316

农田水利


300


300


1581.751661

2130399

其他水利支出


21.02


21.02


4283.006476

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

306.409691

296.059691

10.35

301

一、工资福利支出

292.969691

292.969691


30101

基本工资

84.6168

84.6168


30102

津贴补贴

62.6594

62.6594


30103

奖金

1.0714

1.0714


30106

伙食补助费




30107

绩效工资

8.8824

8.8824


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

28.82928

28.82928


30109

职业年金缴费

11.531712

11.531712


30110

职工基本医疗保险缴费




30111

公务员医疗补助缴费

1.259928

1.259928


30112

其他社会保障缴费

19.595119

19.595119


30113

住房公积金

19.394352

19.394352


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

55.1293

55.1293


302

二、商品和服务支出

12.978

2.628

10.35

30201

办公费

4.2


4.2

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费

0.5


0.5

30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费

0.3


0.3

30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费

0.5


0.5

30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费

1.05


1.05

30228

工会经费

2.5


2.5

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

2.682

2.682


30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

1.3


1.3

303

三、对个人和家庭的补助

0.462

0.462


30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.462

0.462


310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0





































六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

2082202

基础设施建设和经济发展

257,987.82

0

0

0

0

0

-257,987.82

-100%





















七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

838.189691

一、行政支出

838.189691

(1)一般公共预算财政拨款收入

838.189691

其中:财政拨款支出

838.189691

(2) 政府性基金预算财政拨款收入


非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出


纳入财政专户管理的非税收入


非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

838.189691

本年支出合计

838.189691





十、上年结转


九、年末结转结余


(1)财政拨款结转

7952.855047

(1)财政拨款结转

7952.855047

其中:一般公共预算财政拨款收入

7577.624377

其中:一般公共预算财政拨款收入

7577.624377

政府性基金预算财政拨款收入

375.23067

政府性基金预算财政拨款收入

375.23067

(2)非财政拨款结转


(2)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


(3)非财政拨款结转


(1)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


(4)非财政拨款结余


(2)非财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:本级横向财政拨款


非本级财政拨款


非本级财政拨款


(5)专用结余


(3)专用结余


(6)经营结余


(4)经营结余








收入总计

8791.044738

支出总计

8791.044738

八、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入


小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款


非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入



2080505

28.82928

28.82928















2080506

11.531712

11.531712















2089901

6.665551

6.665551















2101101

12.929568

12.929568















2101103

1.259928

1.259928















2130301

231.5593

231.5593















2210201

19.394352

19.394352















2130305

100

100















2130306

65

65















2130314

40

40















2130316

300

300















2130399

21.02

21.02
































九、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2080505

28.82928

28.82928








2080506

11.531712

11.531712








2089901

6.665551

6.665551








2101101

12.929568

12.929568








2101103

1.259928

1.259928








2130301

231.5593

231.5593








2210201

19.394352

19.394352








2130305

100

100








2130306

65

65








2130314

40

40








2130316

300

300








2130399

21.02

21.02






































银川市兴庆区水务局2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于水兴庆区务局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴庆区水务局2019年财政拨款收入预算838.189691万元,其中:本年收入838.189691万元,包括一般公共预算拨款838.189691万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算838.189691万元,其中:社会保障和就业支出47.026543万元、卫生健康支出14.189496万元、农林水支出757.5793万元、住房保障支出19.394352万元。

二、关于兴庆区水务局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

水务局2019年一般公共预算财政拨款基本支出306.409691万元,其中:本年收入安排支出306.409691万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)减少7487.27093万元,下降89.93%。

人员经费296.059691万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。其中基本工资84.6168万元、津贴补贴62.6594万元、奖金1.0714万元、基本养老保险缴28.82928万元、职业年金缴费11.531712万元、公务员医疗补助缴费1.259928万元、其他社会保障缴费19.595119万元、住房公积金19.394352万元、其他工资福利支出55.1293万元。为其他交通费用(公务员车补)2.628万元。其他对个人和家庭的补助0.462万元。

公用经费10.35万元,主要包括:办公费4.2万元、邮电费0.5万元、维修(护)费0.3万元、委托业务费1.05万元、工会经费2.5万元、其他商品和服务支出1.3万元、(二)项目支出情况说明

水务局2019年一般公共预算财政拨款项目支出531.78万元,其中:本年收入安排支出531.78万元,上年结转结余资金安排支出79524150.47 万元。

三、关于水务局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

水务局2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因未发生;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因未发生;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因无公车;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因未发生公务接待。

四、关于水务局2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:水务局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

水务局2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)减少0万元,增下降100%。

人员经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

水务局2019年政府性基金预算财政拨款项目支出 0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出 0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算0万元,比2018年执行数(决算数)减少25.798792万元,下降100%。

五、关于兴庆区水务局2019年收支预算情况的总体说明

水务局2019年收入总预算838.189691万元,其中:本年收入838.189691万元,上年结转结余0万元;支出总预算838.189691万元,其中:本年支出838.189691万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入838.189691万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0 万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出838.189691万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出 0 万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,水务局本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算10.35万元,比2018年预算的10.8万元减少0.45万元,下降4.2%。主要原因是:人员减少。

(二)政府采购情况

2019年,水务局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,水务局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆5辆,价值103.534569万元;办公家具价值9.8175 万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆5辆,价值103.534569万元;办公家具价值9.8175万元;其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2019年兴庆区水务局重点项目绩效评价

2019年水利发展资金、月牙湖农村安全饮用水等重点项目开展绩效评价。

(五)其他需说明的事项    无

兴庆区水务局2019年部门预算——名词解释

1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。