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索 引 号 640104-205/2018-03380 文  号 部门预算 生成日期 2018-01-26
发布机构 兴庆区前进街街道办事处 责任部门 兴庆区前进街街道办事处 关 键 字
公开方式 主动公开 公开时限 长期公开 是否有效 有效

2018年度银川市兴庆区前进街街道办事处预算

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    目    录  

    第一部分 单位概况  

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支预算总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

前进街街道办事处2018年部门预算

一、 前进街办事处概况

(一)基本情况

1. 主要职能

街道办事处是区人民政府的派出机构,是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织,行使区政府赋予的职权,在街道工委直接领导下开展工作。

其主要职责是:

(1)宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实,对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。

(2)组织领导街道区域经济工作,制定街道经济发展规划,检查、督促各经济组织开展工作,负责街道财政预算和收支管理,进行财务审计和有关项目统计。

(3)制定社会治安综合治理规划并组织实施,加强外来人口管理,开展民事调解,保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益,保障辖区内政治稳定和社会安定。

(4)开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作,建设社会主义精神文明。

(5)开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

(6)开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、征集兵员。

(7)指导居委会工作,促进居民委员会建设,提高居民委员会自治能力,发挥居委会作用。

(8)参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

(9)配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

(10)向人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项,做好为居民群众服务工作。

(11)完成区政府交办的其他事项。

2. 单位机构设置

前进街办事处有: 1.党政办公室。它是街道党工委和办事处的日常办事机构,对街道其他办公室起综合协调作用;2. 综治办。它是街道主管社会综合治理,维护辖内社会稳定的职能部门;3.劳动保障办。做好辖区从业人员情况调查,特别是基本情况调查,实行动态管理;及时向下岗失业人员提供劳动力需求信息,做好职业指导工作;4.安委办。负责受理调解辖区内民间纠纷;开展普法教育与法制宣传等;5.安全生产办公室。负责辖区内安全生产目标管理责任制的落实等;6.财务室。负责街道办事处行政事业单位预算内外支出的会计核算和集体财产的管理工作等;7.计划生育办。是街道主管宣传、贯彻、执行党和国家计划生育方针政策和法律法规,依法管理辖区 计划生育工作的职能部门;8.市民服务中心(民政办)。落实优抚政策,负责拥军优属,复退军人安置和民政优抚对象的社会救济、社会保障及扶残助残等工作。负责城市最低生活保障金的申请办理审核等;9.市容卫生办公室。它是街道主管城市卫生、环境卫生管理工作的职能部门。10.城管办,它是街道主管城市卫生、市容市貌、非法占道、非法搭建等管理工作的职能部门。

设立街道市民服务中心。市民服务中心设置劳动保障、民政低保、计划生育、综合服务、就业创业等5个为民服务窗口。

街道办事处下设辖5个市民服务站:星光华社区、银华社区、华林社区、陶瓷社区、西塔社区。

3.人员编制情况

截至目前编制人数为:行政8人,事业14人;实有人数:行政7人,事业13人,其他人员59人。

前进办事处2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表            单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

  预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

  一、本年收入

  547.18

  一、本年支出

547.18

547.18

    

(一)一般公共预算财政拨款

547.18

(一)一般公共服务支出

  217.17

217.17

    

(二)政府性基金预算财政拨款

    

(二)外交支出

    

    

    

    

    

(三)国防支出

    

    

    

    

    

(四)公共安全支出

    

    

    

    

    

(五)教育支出

    

    

    

    

    

(六)科学技术支出

    

    

    

    

    

(七)文化体育与传媒支出

    

    

    

    

    

(八)社会保障和就业支出

238.4

238.4

    

    

    

(九)医疗卫生与计划生育支出

63.8

63.8

    

    

    

(十)节能环保支出

    

    

    

    

(十一)城乡社区支出

9

9

    

    

    

(十二)农林水支出

    

    

    

    

(十三)交通运输支出

    

    

    

    

(十四)资源勘探信息等支出

    

    

    

    

(十五)商业服务业等支出

    

    

    

    

(十六)金融支出

    

    

    

    

(十七)国土海洋气象等支出

    

    

    

    

(十八)住房保障支出

18.81

18.81

    

    

    

(十九)粮油物资储备支出

    

    

    

    

(二十)其他支出

    

    

            

  二、上年结转结余

    

  二、年末结转结余

    

    

(一)一般公共预算财政拨款

    

(一)一般公共预算财政拨款

    

    

    

(二)政府性基金预算财政拨款

    

(二)政府性基金预算财政拨款

    

    

    

  收入总计

547.18

  支出总计

  547.18

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表                               单位:万元

  功能分类科目  

2018年预算安排总计  

  公共财政预算拨款  

政府性基金  

科目编码  

  科目名称  

  小计  

本级财政经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

自治区专项转移支付

自治区一般性转移支付

2080208

基层政权和社区建设

35

35

35

    

    

    

    

2089901

其他社会保障和就业支出

10.13

10.13

10.13

    

    

    

    

2100799

其他计划生育事务支出

48.76

48.76

48.76

    

    

    

    

2010301

行政运行

197.17

197.17

197.17

    

    

    

    

2010306

政务公开审批

19

19

  19

    

    

    

    

2010101

行政运行

1

1

1

    

    

    

    

2120104

城管执法

9

9

9

    

    

    

    

2080799

其他就业补助支出

159.7

159.7

  159.7

    

    

    

    

2082001

临时救助支出

1

1

1

    

    

    

    

2210201

住房公积金

18.81

18.81

18.81

    

    

    

    

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.3

9.3

9.3

    

    

    

    

2101101

行政单位医疗

12.54

12.54

12.54

    

    

    

    

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.27

23.27

23.27

    

    

    

    

2101103

公务员医疗补助

2.5

2.5

2.5

        

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表                             单位:万元

  功能分类科目  

2017年执行数  

      

  2018年预算数  

2018年预算数与2017年执行数  

科目编码  

  科目名称  

  合计  

  基本支出  

  项目支出  

增减额  

  增减%  

2010101

行政运行

0

1

0

1

1

100

2010301  

行政运行  

93.21

  197.17

180.17

17

  103.96

111.53

2010306  

政务公开审批  

14

19

0

19

5

35.7

2080208  

基层政权和社区建设  

76.71

35

35

0

  -41.71

-54.37

2080504

未归口管理的行政单位离退休

5.4

0

0

0

-5.4

-100

2080505  

机关事业单位基本养老保险缴费支出  

19.13

23.27

23.27

0

4.14

  21.64

2080506  

机关事业单位职业年金缴费支出

0

9.3

9.3

0

9.3

  100

2080799  

其他就业补助支出  

213.9

159.7

147.7

12

-54.2

  -25.34

2082001  

临时救助  

1

1

0

1

0

0

2089901  

其他社会保障和就业支出  

38.78

10.13

10.13

0

-28.65

-73.88

2100799  

其他计划生育支出  

197.52

48.76

43.76

5

-148.76

-75.31

2101101  

行政单位医疗  

21.94

12.54

12.54

0

-9.4

-42.84

2101103  

公务员医疗补助  

2.75

2.5

2.5

0

-0.25

-9.09

2120104  

城管执法  

9

9

9

0

0

0

2120399  

其他城乡社区公共设施支出

136.87

0

0

0

-136.87

-100

2120501

城乡社区环境卫生

8

0

0

0

-8

-100

2210201  

住房公积金

15.3

18.81

18.81

0

3.51

22.94

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表                        单位:万元

  经济科目

  基本支出预算

  科目编码

  科目名称

合计

  人员支出  

  日常公用支出  

  总计  

492.18

437.39

54.79

  301  

一、工资福利支出  

436.76

436.76

  

  30101  

基本工资  

68.7

68.7

  

  30102  

津贴补贴  

57.33

57.33

  

  30103  

奖金  

5.7

5.7

  

  30104  

社会保障缴费  

76.55

76.55

  

  30106  

伙食补助费  

0

0

  

  30107  

绩效工资  

0

0

  

  30199  

其他工资福利支出  

228.48

228.48

  

  302  

二、商品和服务支出  

54.79

0

54.79

  30201  

办公费  

36.7

  

36.7

  30202  

印刷费  

      

  30203  

咨询费  

      

  30204  

手续费  

0.1

  

0.1

  30205  

水费  

0.4

  

0.4

  30206  

电费  

2

  

2

  30207  

邮电费  

1.2

  

1.2

  30208  

取暖费  

      

  30209  

物业管理费  

0.1

  

0.1

  30211  

差旅费  

      

  30212  

因公出国(境)费用  

      

  30213  

维修(护)费  

      

  30214  

租赁费  

      

  30215  

会议费  

      

  30216  

培训费  

      

  30217  

公务接待费  

      

  30218  

专用材料费  

      

  30224  

被装购置费  

      

  30225  

专用燃料费  

      

  30226  

劳务费  

      

  30227  

委托业务费  

      

  30228  

工会经费  

      

  30229  

福利费  

      

  30231  

公务用车运行维护费  

5.5

  

5.5

  30239  

其他交通费用  

  5.79

  

5.79

  30240  

税金及附加费用  

      

  30299  

其他商品和服务支出  

3

  

3

  303  

三、对个人和家庭的补助  

0.63

0.63

0

  30301  

离休费  

      

  30302  

退休费  

      

  30303  

退职(役)费  

      

  30304  

抚恤金  

      

  30305  

生活补助  

      

  30306  

救济费  

      

  30307  

医疗费  

      

  30308  

助学金  

      

  30309  

奖励金  

      

  30310  

生产补贴  

      

  30311  

住房公积金  

      

  30312  

提租补贴  

      

  30313  

购房补贴  

      

  30314  

采暖补贴  

      

  30315  

物业服务补贴  

      

  30399  

其他对个人和家庭的补助支出  

0.63

0.63

  

  310  

四、其他资本性支出  

0

0

0

  30102  

办公设备购置  

      

  30103  

专用设备购置  

      

  30107  

信息网络及软件购置更新  

      

  30199  

其他资本性支出  

      

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表                         单位:万元

  2017年预算数  

  2017年执行数  

  2018年预算数  

  合计  

  因公出国(境)费  

  公务用车购置及运行费  

  公务接待费  

  合计  

  因公出国(境)费  

  公务用车购置及运行费  

  公务接待费  

  合计  

  因公出国(境)费  

  公务用车购置及运行费  

  公务接待费  

  小计  

  公务用车购置费  

  公务用车运行费  

  小计  

  公务用车购置费  

  公务用车运行费  

  小计  

  公务用车购置费  

  公务用车运行费  

7

  

7

  

7

  

1.2

  

1.2

  

1.2

  

5.5

  

5.5

  

5.5

  

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表                   单位:万元

  功能分类科目

2018年预算安排总计

  基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

其他资本性支出

其他支出

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表                   单位:万元

  收     入  

  支     出  

  

  项    目  

  预算数  

  项目(按功能分类)  

  预算数  

  

  小计  

公共预算财政拨款  

政府性基金预算财政拨款  

  

  一、本年收入  

547.18

    一、本年支出  

547.18

547.18

    

(一)一般公共预算财政拨款  

547.18

(一)一般公共服务支出  

217.17

217.17

    

(二)政府性基金预算财政拨款  

    

(二)外交支出  

        

(三)事业收入  

    

(三)国防支出  

        

(四)事业单位经营收入  

    

(四)公共安全支出  

        

(五)其他收入  

    

(五)教育支出  

        

    

    

(六)科学技术支出  

        

    

    

(七)文化体育与传媒支出  

        

    

    

(八)社会保障和就业支出  

238.4

238.4

    

    

    

(九)医疗卫生与计划生育支出  

63.8

63.8

    

    

    

(十)节能环保支出  

        

    

    

(十一)城乡社区支出  

9

9

    

    

    

(十二)农林水支出  

        

    

    

(十三)交通运输支出  

        

    

    

(十四)资源勘探信息等支出  

        

    

    

(十五)商业服务业等支出  

        

    

    

(十六)金融支出  

        

    

    

(十七)国土海洋气象等支出  

        

    

    

(十八)住房保障支出  

18.81

18.81

    

    

    

(十九)粮油物资储备支出  

        

    

    

(二十)其他支出  

        

   二、上年结转结余  

    

      

        

其中:一般公共预算财政拨款  

    

  二、年末结转结余  

    

    

    

  

政府性基金预算财政拨款  

    

其中:一般公共预算财政拨款  

    

    

    

  

    

    

政府性基金预算财政拨款  

    

    

    

  

  收入总计  

  547.18

  支出总计:             547.18

  

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表                          单位:万无

  功能分类科目  

  合计  

上年结转、结余  

  财政拨款收入  

  事业收入  

      

  上级补助收入  

  下级单位上缴收入  

  

  

  用事业基金弥补收支差额  

科目编码  

科目名称  

  小计  

一般公共财政预算拨款收入  

  政府性基金预算拨款收入  

  小计  

  其中:纳入财政专户管理的非税收入  

  事业单位经营收入  

      

      

2010101

  行政运行

1

0

1

1

                

2010301  

行政运行  

358.12

160.95

197.17

197.17

  

    

    

    

    

    

    

    

2010306  

政务公开审批  

19

0

19

19

  

    

    

    

    

    

    

    

2080208  

基层政权和社区建设  

256.41

221.41

35

35

  

    

    

    

    

    

    

    

2080505  

机关事业单位基本养老保险缴费支出  

23.27

0

23.27

23.27

  

    

    

    

    

    

    

    

2080506  

机关事业单位职业年金缴费支出

9.32

0

9.32

9.32

  

    

    

    

    

    

    

    

2080799  

其他就业补助支出  

159.7

0

159.7

159.7

  

    

    

    

    

    

    

    

2082001  

  临时救助  

1

0

1

1

  

    

    

    

    

    

    

    

  2089901  

其他社会保障和就业支出  

10.13

0

10.13

10.13

  

    

    

    

    

    

    

    

2100799  

其他计划生育支出  

48.76

0

48.76

48.76

  

    

    

    

    

    

    

    

2101101  

行政单位医疗  

12.54

0

12.54

12.54

  

    

    

    

    

    

    

    

2101103  

公务员医疗补助  

2.5

0

2.5

2.5

  

    

    

    

    

    

    

    

2120104  

城管执法

9

0

9

9

  

    

    

    

    

    

    

    

2210201  

住房公积金  

18.81

0

18.81

18.81

  

    

    

    

    

    

    

    

2110301

大气

10

10

0

0

                

2120399

其他城乡社区公共设施支出

13.61

13.61

0

0

                

九、部门支出总表

部门支出总表                         单位:万无

  功能分类科目  

  合计  

  基本支出  

  项目支出  

上缴上级支出  

事业单位经营支出  

对附属单位补助支出  

科目编码  

  科目名称  

2010101

  行政运行

1

0

1

      

2010301  

  行政运行  

197.17

180.17

17

    

    

    

2010306  

  政务公开审批  

19

0

19

    

    

    

2080208  

基层政权和社区建设  

35

35

0

    

    

    

2080505  

机关事业单位基本养老保险缴费支出  

23.27

23.27

0

    

    

    

2080506  

机关事业单位职业年金缴费支出  

9.3

9.3

0

    

    

    

2080799  

其他就业补助支出  

  159.7

147.7

12

    

    

    

2082001  

  临时救助  

1

0

1

    

    

    

2089901  

其他社会保障和就业支出  

10.13

10.13

0

    

    

    

2100799  

  其他计划生育支出  

48.76

43.76

5

    

    

    

2101101  

  行政单位医疗险  

12.54

12.54

0

    

    

    

2101103  

  公务员医疗补助  

2.5

2.5

0

    

    

    

2120104  

  城管执法  

9

9

0

    

    

    

2210201  

  住房公积金  

18.81

18.81

0

    

    

    

前进街2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于前进街2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

前进街2018年财政拨款收支总预算547.18万元。收入预算包括:一般公共预算拨款547.18    万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:一般公共服务支出217.17万元、社会保障和就业支出238.4  万元、医疗卫生与计划生育支出63.8  万元、城乡社区支出9万元、住房保障支出18.81万元。

二、关于前进街一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

前进街2018年一般公共预算拨款基本支出492.18万元,比2017年执行数据595.46万元减少103.28万元,下降17.34  %。其中:

人员经费437.39 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费54.79   万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

前进街2018年一般公共预算拨款项目支出55万元,比2017年执行数据258.08万元减少203.08万元,下降 78.69%。其中:一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)1万元,2017年执行数据无此项项目支出。主要用于办事处人大代表等各类活动运转经费。一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)17万元,2017年执行数据无此项项目支出。主要用于办事处水、电、办公用品、各类活动、市民大厅等各项正常运转经费。一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)19万元,比2017年执行数据14万元增加5万元,增加35.71%。主要用于办事处水、电、办公用品、各类活动、市民大厅等各项正常运转经费。社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)12万元,比2017年执行数据16.5万元减少4.5万元,减少27.27%,主要用于无物业小区的维修和卫生整治及培训费、差旅费等的支出。社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)1万元,比2017年执行数1万元无增减变动主要办事处困难群众救济难、临时救助款。医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)5万元。比2017年执行数据5万元,无增减变动,主要用于计划生育工作的宣传、孕检,社区慰问等工作经费的支出。

三、关于前进街2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

前进街2018年“三公”经费财政拨款预算数为5.5 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费5.5万元,公务接待费0.5万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算5.5万元比2017年的7万元减少1.5 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0 万元,公务用车购置费增加(减少)0 万元,公务用车运行费减少1.5万元,主要原因厉行节约、公车改制,严格控制车辆出行办公的审批手续。

四、关于前进街2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

前进街2018年政府性基金预算拨款基本支出 0 万元,比2017年执行数据增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。其中:

人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

前进街2018年政府性基金预算拨款项目支出 0 万元,比2017年执行数据减少80 万元,下降100 %。

五、关于前进街2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,前进街2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算547.18    万元,支出总预算547.18万元。

收入预算包括:上年结转 405.96 万元,包括财政拨款收入547.18 万元,占 100 %;事业收入 0 万元,占   %;事业单位经营收入  0 万元,占   %;其他收入  0 万元,占   %。

支出预算包括:基本支出492.18 万元,占  89.95 %;项目支出 55 万元,占 10.05 %.事业单位经营支出  0  万元,占   %;上缴上级支出  0 万元,占   %;对附属单位补助支出   0 万元,占   %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,前进街本级及所属1个行政单位,单位的机关运行经费财政拨款预算54.79万元,比2017年预算14.65万元增加40.14万元,增加273.99%。

(二)政府采购情况

2018年,前进街政府采购预算 0万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算     0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,本单位占用使用国有资产总体情况为房屋 1396.32 平方米,价值76.58  万元;土地 0 平方米,价值 0万元;车辆 2 辆,价值15.85万元;办公家具价值38.54万元;其他资产价值123.34万元。国有资产分布情况为:本级部门房屋 1396.32 平方米,价值76.58 万元;土地 0平方米,价值0万元;车辆 2 辆,价值15.85 万元;办公家具价值38.54 万元;其他资产价值123.34 万元。所属单位房屋 1396.32平方米,价值76.58万元;土地 0 平方米,价值 0 万元;车辆2辆,价值15.85万元;办公家具价值 38.54万元;其他资产价值123.34万元。

(四)预算绩效情况

本单位未做2018年重点项目绩效评价。

(五)其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

2018年部门预算——名词解释

一、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。  

八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

  

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