为贯彻落实兴庆区五届政府第四十次常务会议精神,扎实做好审计监督“后半篇文章”,切实将审计整改成效转化为治理效能,推动发挥审计监督治已病、防未病的建设性作用,1月24日—26日,兴庆区委审计办联合纪委监委、巡察办和政府督查室开展2023年及以前年度各级审计机关审计发现问题整改“回头看”专项行动,在提升整改质效和彰显整改合力上持续发力。
(一)紧盯“贯通协同”。形成区委审计委员会统揽、人大督察、区委政府督办、审计督促、纪委监委问责的“一统三督一问责”整改协调联动机制,由审计办牵头,会同兴庆区纪委监委、巡察办、政府督查室共同组建三组专项督查小组,承担审计查出问题整改工作的督查指导责任。各督查组在更新完善问题整改台账的基础上,填写《审计问题整改情况统计表》,撰写督查报告,提交法规督查股审核后由专人汇总整改情况,通过明确责任分工、细化工作措施,进一步推动审计整改工作落实落地。
(二)紧盯“跟踪督导”。区委审计办牵头制定《审计查出问题整改“回头看”专项行动工作方案》,向11家单位下发督察督办通知,通过查阅档案资料核验各单位整改方案、整改报告及整改印证资料,重点关注整改措施是否具体可行,是否按期整改,整改效果是否明显,是否存在敷衍整改、虚假整改等问题;通过座谈交流等方式进行分类指导,了解整改未销号问题背后体制机制建立情况及落实执行情况,对18个问题从解决问题和规范管理的角度实事求是提出兼具针对性和可操作性的整改意见。
(三)紧盯“整改成效”。此次审计整改“回头看”对15个审计项目的81个未整改销号问题进行了督导检查,指导8家单位进一步完善整改方案,明确“路线图”,修订完善相关制度6项,推动整改销号5个,分阶段整改完成41个,分类形成报告3份。创新监督问效机制,在督查指导过程中,对整改推进不力的4家单位进行现场纠正,要求在规定时间内推动相关工作,建议纪委监委对1家单位主要负责人进行约谈,进一步推动审计整改与督察督办、纪律检查、追责问责的贯通协同。
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