目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2026年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2026年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出表
十三、政府性基金预算支出表
第三部分 2026年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
统计局负责贯彻落实党中央关于统计工作的方针政策、决策部署及自治区党委、银川市委、兴庆区委要求,把坚持和加强党中央对统计工作的集中统一领导落实到履行职责过程中,把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿统计工作各方面全过程。主要职责是:
(一)承担和协调兴庆区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;按照国家法律、法规和政策,制定统计工作规划和统计调查计划,并组织实施。
(二)在兴庆区委、区政府的统一领导下,会同有关部门组织实施兴庆区重大的国情国力调查,农业、经济、人口普查、投入产出调查及其他专项调查、典型调查、抽样调查;负责组织协调各乡镇(街道)、各部门的统计调查、社会经济调查;审核各乡镇(街道)、各部门统计调查计划及方案;负责统计报表的管理、上报工作。
(三)贯彻执行国家国民经济核算体系,按照地区生产总值统一核算方法,参与核算辖区地区生产总值。整理汇编提供国民经济核算资料。
(四)搜集、整理和提供兴庆区的基本统计资料,对国民经济、社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向兴庆区委、区政府及有关部门提供咨询服务;组织开展统计宣传和统计数据发布解读,加强数据资料研究开发,为社会公众提供高效优质的统计服务。
(五)组织实施国家统计调查制度,做好兴庆区范围内的农业、工业、能源、建筑、房地产、固定资产投资、批发和零售业、住宿和餐饮业、服务业、基本单位名录库、人口、劳动工资、社会科技、文化产业、企业创新、城乡划分、百万移民监测等专业属地统计工作。
(六)统一核定、管理、公布、出版兴庆区的基本统计资料,定期发布兴庆区国民经济和社会发展情况统计公报和统计信息。
(七)组织实施国家、自治区统计数据质量审核、监控和统计数据定期抽查制度,开展对重要统计数据的审核、监控。
(八)贯彻、执行统计法律、法规,组织执行国家基本统计制度和国家、自治区统计标准;管理辖区统计调查项目,指导乡镇(街道)、各部门的统计基础工作、统计业务建设;组织统计法的宣传贯彻,受理统计违法举报,查处统计违法行为。
(九)推进统计信息化建设,管理兴庆区联网直报系统、基本单位名录库系统,指导辖区统计信息化系统建设。
(十)负责组织实施兴庆区经济普查、人口普查、农业普查等重大国情国力调查,汇总、整理、提供和开发有关国情国力方面的统计数据。
(十一)强化对纳入相对集中行政许可权改革范围的行政审批事项的事中事后监管。强化执法、法制审核职责,负责统计领域执法工作。
(十二)贯彻落实党中央统筹发展和安全、推进生态文明建设部署和自治区党委、银川市委、兴庆区委要求,落实相关领域安全生产、生态环境保护职责分工。
(十三)完成兴庆区委、区政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
(一)根据部门职责分工,本部门无内设机构。
(二)从预算单位构成看,银川市兴庆区统计局部门预算包括:银川市兴庆区统计局本级预算、所属事业单位预算。纳入银川市兴庆区统计局2026年部门预算编制的二级预算单位共计0个。
三、2026年度部门主要工作任务及目标
2026年是“十五五”规划开篇之年。兴庆区统计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会、中央经济工作会议精神,围绕统计重点任务,充分发挥统计监督职能作用,为经济高质量发展及“十五五”规划提供优质统计服务。
(一)坚持党的全面领导。始终坚持党对统计工作的全面领导,在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,确保各级党委政府关于统计工作重大决策部署和工作要求得到不折不扣地贯彻执行。严格遵守政治纪律和政治规矩,认真落实防治统计造假、弄虚作假责任制,确保统计数据真实准确。
(二)高效完成各项调查。根据区市统计局工作要求,严格完成工业、建筑业、商贸、服务业等14个专业,24种月报,27种季报,63种年报的调查任务,确保“五上”企业统计联网直报上报率保持100%。强化数据质量管控,持续加强对企业的培训指导,举办不少于20场针对性业务培训会,延续每月对新入库企业提供“1对1”培训指导。做好基本单位名录库的更新、维护等管理工作,在建立“五上”企业“预备库”上下大力气,持续挖掘新增单位,不断扩大“五上”单位总量,为经济增长培育新的增长点。
(三)提升咨询服务水平。加强重点领域、重点行业、重点指标监测预警,及时研判经济运行中出现的新情况新问题,高质量编发《统计分析》,确保客观反映经济运行态势,为区委和政府科学决策提供统计信息支撑。进一步提高《兴庆区经济发展月报》的可读性和实用性,扩大《兴庆区经济要情手册》指标涵盖范围,按期发布《国民经济和社会发展统计公报》等统计产品,深度挖掘数据资源,打造精品研究成果,服务好经济社会高质量发展和社会民生需求。
(四)加强统计法治建设。切实扛牢防治统计造假政治责任,坚持依法统计依法治统,将统计法律规定文件精神继续列入区委常委会会议、区政府常务会会议、专题会议等学习内容,牢固树立和践行正确政绩观,搞准搞实统计数据。努力创新宣传形式,继续努力营造依法统计的良好社会氛围。巩固国家统计督察整改成果,利用统计执法检查、数据质量核查促进统计数据质量再提升,加强协同贯通应用,提高统计监督效能。
(五)扎实做好各项普查。一是继续推进1%人口抽样调查工作,完成数据编码、分类汇总与统计分析,为区委、区政府制定人口发展战略、民生政策提供精准数据支撑。二是按照国家、区市统计局安排,加强“四农普”普查工作的组织领导,落实普查经费和人员保障,组织实施好第四次全国农业普查工作,全面摸清“三农”家底。
第二部分 2026年度部门预算表
表一
收支总表
单位:万元
部门收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 510.42 | 一、本年支出 | |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 510.42 | (一)一般公共服务支出 | 452.83 |
自治区本级安排 | 510.42 | (二)外交支出 | |
上级转移支付 | (三)国防支出 | ||
(2)政府性基金预算财政拨款收入 | (四)公共安全支出 | ||
自治区本级安排 | (五)教育支出 | ||
上级转移支付 | (六)科学技术支出 | ||
二、财政专户管理资金 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||
三、事业预算收入 | (八)社会保障和就业支出 | 31.35 | |
四、上级补助预算收入 | (九)社会保险基金支出 | ||
五、附属单位上缴预算收入 | (十)卫生健康支出 | 10.57 | |
六、经营预算收入 | (十一)节能环保支出 | ||
七、其他预算收入 | (十二)城乡社区支出 | ||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十九)援助其他地区支出 | |||
(二十)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十一)住房保障支出 | 15.67 | ||
(二十二)粮油物资储备支出 | |||
(二十三)国有资本经营预算支出 | |||
(二十四)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十七)预备费 | |||
(二十九)其他支出 | |||
(三十)转移性支出 | |||
(三十一)债务还本支出 | |||
(三十二)债务付息支出 | |||
(三十三)债务发行费用支出 | |||
(三十四)抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 510.42 | 本年支出小计 | 510.42 |
八、上年结转 | 二、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款 | |||
一般公共预算财政拨款收入 | |||
政府性基金预算财政拨款收入 | |||
(2)非财政拨款 | |||
收 入 总 计 | 510.42 | 支 出 总 计 | 510.42 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
表二
收入总表
单位:万元
单位编码 | 单位名称 | 本年收入 | 上年结转 | |||||||||||||||
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 其他预算收入 | 上年结转合计 | 财政拨款预算收入 | 非财政拨款收入 | ||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||
310 | 银川市兴庆区统计局 | 510.42 | 510.42 | 510.42 | ||||||||||||||
310001 | 银川市兴庆区统计局本级 | 510.42 | 510.42 | 510.42 | ||||||||||||||
表三
支出总表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金支出 | 非财政拨款 | |||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 其他支出 | ||||
310 | 银川市兴庆区统计局 | 510.42 | 510.42 | 207.64 | 302.77 | |||||||
310001 | 银川市兴庆区统计局本级 | 510.42 | 510.42 | 207.64 | 302.77 | |||||||
2010501 | 行政运行 | 224.83 | 224.83 | 150.06 | 74.77 | |||||||
2010502 | 一般行政管理事务 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | ||||||||
2010508 | 统计抽样调查 | 216.60 | 216.60 | 216.60 | ||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.62 | 15.62 | 15.62 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | ||||||||
表四
财政拨款收支预算总表
单位:万元
财政拨款收支预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
一、本年收入 | 510.42 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 510.42 | (一)一般公共服务支出 | 452.83 | 452.83 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 31.35 | 31.35 | |||
(九)社会保险基金支出 | |||||
(十)卫生健康支出 | 10.57 | 10.57 | |||
(十一)节能环保支出 | |||||
(十二)城乡社区支出 | |||||
(十三)农林水支出 | |||||
(十四)交通运输支出 | |||||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||||
(十六)商业服务业等支出 | |||||
(十七)金融支出 | |||||
(十九)援助其他地区支出 | |||||
(二十)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(二十一)住房保障支出 | 15.67 | 15.67 | |||
(二十二)粮油物资储备支出 | |||||
(二十三)国有资本经营预算支出 | |||||
(二十四)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十七)预备费 | |||||
(二十九)其他支出 | |||||
(三十)转移性支出 | |||||
(三十一)债务还本支出 | |||||
(三十二)债务付息支出 | |||||
(三十三)债务发行费用支出 | |||||
(三十四)抗疫特别国债安排的支出 | |||||
本年收入小计 | 510.42 | 本年支出小计 | 510.42 | 510.42 | |
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收 入 总 计 | 510.42 | 支 出 总 计 | 510.42 | 510.42 | |
表五
财政拨款收支预算总表(功能科目)
单位:万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | ||||||
310 | 银川市兴庆区统计局 | 314.61 | 184.67 | 175.22 | 9.45 | 129.93 | 510.42 | 207.64 | 197.61 | 10.04 | 302.77 |
310001 | 银川市兴庆区统计局本级 | 314.61 | 184.67 | 175.22 | 9.45 | 129.93 | 510.42 | 207.64 | 197.61 | 10.04 | 302.77 |
2010501 | 行政运行 | 185.96 | 131.30 | 121.84 | 9.45 | 54.66 | 224.83 | 150.06 | 140.02 | 10.04 | 74.77 |
2010502 | 一般行政管理事务 | 20.00 | - | 20.00 | 11.40 | - | 11.40 | ||||
2010508 | 统计抽样调查 | 41.00 | - | 41.00 | 216.60 | - | 216.60 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.58 | 14.58 | 14.58 | 15.62 | 15.62 | 15.62 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.91 | 0.84 | 0.84 | 7.07 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 11.02 | 7.29 | 7.29 | 3.73 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 16.35 | 12.87 | 12.87 | 3.47 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | |||
表六
财政拨款基本支出表(经济科目)
单位:万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 207.64 | 197.61 | 10.04 | |
301 | 一、工资福利支出 | 189.63 | 189.63 | 0 |
30101 | 基本工资 | 44.3 | 44.3 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 36.87 | 36.87 | 0 |
30103 | 奖金 | 57.47 | 57.47 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 0 | 0 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.62 | 15.62 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 7.81 | 7.81 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.4 | 8.4 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.16 | 2.16 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.33 | 0.33 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 15.67 | 15.67 | 0 |
30114 | 医疗费 | 1 | 1 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 0 | 0 |
302 | 二、商品和服务支出 | 10.04 | 0 | 10.04 |
30201 | 办公费 | 0 | 0 | 0 |
30202 | 印刷费 | 0 | 0 | 0 |
30203 | 咨询费 | 0 | 0 | 0 |
30204 | 手续费 | 0 | 0 | 0 |
30205 | 水费 | 0 | 0 | 0 |
30206 | 电费 | 0 | 0 | 0 |
30207 | 邮电费 | 2 | 0 | 2 |
30208 | 取暖费 | 0 | 0 | 0 |
30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | 0 |
30211 | 差旅费 | 0 | 0 | 0 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 0 | 0 |
30213 | 维修(护)费 | 0 | 0 | 0 |
30214 | 租赁费 | 0 | 0 | 0 |
30215 | 会议费 | 0 | 0 | 0 |
30216 | 培训费 | 0 | 0 | 0 |
30217 | 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
30218 | 专用材料费 | 0 | 0 | 0 |
30224 | 被装购置费 | 0 | 0 | 0 |
30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 劳务费 | 0 | 0 | 0 |
30227 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 |
30228 | 工会经费 | 1.47 | 0 | 1.47 |
30229 | 福利费 | 0 | 0 | 0 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
30239 | 其他交通费用 | 4.07 | 0 | 4.07 |
30240 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.5 | 0 | 2.5 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 7.98 | 7.98 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 退休费 | 7 | 7 | 0 |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 0 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 0 | 0 |
30305 | 生活补助 | 0 | 0 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 0 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 0.6 | 0.6 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 0 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 0 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | 0 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 0 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.38 | 0.38 | 0 |
310 | 四、资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
31002 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 |
31003 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
31099 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
表七
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | ||||||
310 | 银川市兴庆区统计局 | 314.61 | 184.67 | 175.22 | 9.45 | 129.93 | 510.42 | 207.64 | 197.61 | 10.04 | 302.77 |
310001 | 银川市兴庆区统计局本级 | 314.61 | 184.67 | 175.22 | 9.45 | 129.93 | 510.42 | 207.64 | 197.61 | 10.04 | 302.77 |
2010501 | 行政运行 | 185.96 | 131.30 | 121.84 | 9.45 | 54.66 | 224.83 | 150.06 | 140.02 | 10.04 | 74.77 |
2010502 | 一般行政管理事务 | 20.00 | - | 20.00 | 11.40 | - | 11.40 | ||||
2010508 | 统计抽样调查 | 41.00 | - | 41.00 | 216.60 | - | 216.60 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.58 | 14.58 | 14.58 | 15.62 | 15.62 | 15.62 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.91 | 0.84 | 0.84 | 7.07 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 11.02 | 7.29 | 7.29 | 3.73 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 16.35 | 12.87 | 12.87 | 3.47 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | |||
表八
一般公共预算基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 207.64 | 197.61 | 10.04 | |
301 | 一、工资福利支出 | 189.63 | 189.63 | 0 |
30101 | 基本工资 | 44.3 | 44.3 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 36.87 | 36.87 | 0 |
30103 | 奖金 | 57.47 | 57.47 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 0 | 0 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.62 | 15.62 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 7.81 | 7.81 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.4 | 8.4 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.16 | 2.16 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.33 | 0.33 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 15.67 | 15.67 | 0 |
30114 | 医疗费 | 1 | 1 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 0 | 0 |
302 | 二、商品和服务支出 | 10.04 | 0 | 10.04 |
30201 | 办公费 | 0 | 0 | 0 |
30202 | 印刷费 | 0 | 0 | 0 |
30203 | 咨询费 | 0 | 0 | 0 |
30204 | 手续费 | 0 | 0 | 0 |
30205 | 水费 | 0 | 0 | 0 |
30206 | 电费 | 0 | 0 | 0 |
30207 | 邮电费 | 2 | 0 | 2 |
30208 | 取暖费 | 0 | 0 | 0 |
30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | 0 |
30211 | 差旅费 | 0 | 0 | 0 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 0 | 0 |
30213 | 维修(护)费 | 0 | 0 | 0 |
30214 | 租赁费 | 0 | 0 | 0 |
30215 | 会议费 | 0 | 0 | 0 |
30216 | 培训费 | 0 | 0 | 0 |
30217 | 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
30218 | 专用材料费 | 0 | 0 | 0 |
30224 | 被装购置费 | 0 | 0 | 0 |
30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 劳务费 | 0 | 0 | 0 |
30227 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 |
30228 | 工会经费 | 1.47 | 0 | 1.47 |
30229 | 福利费 | 0 | 0 | 0 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
30239 | 其他交通费用 | 4.07 | 0 | 4.07 |
30240 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.5 | 0 | 2.5 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 7.98 | 7.98 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 退休费 | 7 | 7 | 0 |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 0 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 0 | 0 |
30305 | 生活补助 | 0 | 0 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 0 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 0.6 | 0.6 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 0 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 0 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | 0 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 0 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.38 | 0.38 | 0 |
310 | 四、资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
31002 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 |
31003 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
31099 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
表九
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
单位:万元
部门经济分类 | 上年预算数 | 当年预算数 | 增幅 |
因公出国(境)费 | |||
公务车辆购置费 | |||
公车运行维护费 | |||
公务接待费 | |||
差旅费 | |||
会议费 | |||
培训费 |
表十
兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
(2026年度) | |||||
项目名称 | 2026年人口变动情况抽样调查经费 | ||||
主管部门及代码 | 310-银川市兴庆区统计局 | 实施单位 | 310001-银川市兴庆区统计局本级 | ||
项目属性 | 项目期 | 1年 | |||
项目资金 | 年度资金总额: | 8万元 | |||
(万元) | 其中:财政拨款 | 8万元 | |||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | 能够科学测算兴庆区常住人口、城镇化率及其他主要人口数据,准确反映人口发展变化的最新趋势性特征。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标1:样本数量 | ≥ 4000户 | ||
(必填硬性指标) | |||||
质量指标 | 指标1:数据上报率 | 100% | |||
(必填) | |||||
时效指标 | 指标1:调查按时完成率 | ≥ 99% | |||
(必填) | 指标2:调查报告按时完成率 | 100.00% | |||
成本指标 | 调查员补贴 | 20元/户 | |||
(必填硬性指标) | |||||
效益指标 | 经济效益 | 无 | |||
指标(选填) | |||||
社会效益 | 指标1:支持党委和政府决策力度 | 非常大 | |||
指标(必填) | 指标2:辅助产业结构优化效果 | 显著 | |||
生态效益 | 指标1:低碳统计调查 | 比较显著 | |||
指标(选填) | 指标2:无纸化数据处理 | ≥ 60% | |||
可持续影响 | 指标1:统计数据后期维护及利用水平 | 较高 | |||
指标(必填) | |||||
满意度指标 | 服务对象 | 指标1:调查对象满意度 | 100% | ||
满意度指标(必填) | 指标2:调查员满意度 | 100% | |||
兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
(2026年度) | |||||
项目名称 | 宁夏百万移民收入统计监测经费 | ||||
主管部门及代码 | 310-银川市兴庆区统计局 | 实施单位 | 310001-银川市兴庆区统计局本级 | ||
项目属性 | 项目期 | 1年 | |||
项目资金 | 年度资金总额: | 11.4万元 | |||
(万元) | 其中:财政拨款 | 11.4万元 | |||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | 开展宁夏百万移民收入统计监测工作,对于全面反映全区百万移民安置区产业发展、基础配套、公共服务、人居环境、文明建设、基层治理情况和发展趋势,精准掌握全区移民群体生产现状、生活水平和收支情况,科学指导各地推进移民致富提升行动,更好地为各级党委、政府科学决策和精准施策服务,具有十分重要的意义。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 辅助调查员和记账户补助 | 记账户50户,辅调员5人 | ||
(必填硬性指标) | |||||
质量指标 | 数据上报率 | 大于等于98% | |||
(必填) | |||||
时效指标 | 数据验收率 | 大于等于98% | |||
(必填) | |||||
成本指标 | 调查员补贴 | 大于等于98% | |||
(必填硬性指标) | |||||
效益指标 | 经济效益 | 统计失误率 | 小于等于5% | ||
指标(选填) | |||||
社会效益 | 数据上报率 | 大于等于98% | |||
指标(必填) | |||||
生态效益 | 低碳统计调查效果 | 比较显著 | |||
指标(选填) | |||||
可持续影响 | 统计数据后期维护及利用水平 | 较高 | |||
指标(必填) | |||||
满意度指标 | 服务对象 | 调查对象满意度 | 大于等于98% | ||
满意度指标(必填) | |||||
兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
(2026年度) | |||||
项目名称 | “四下”调查和名录库维护经费 | ||||
主管部门及代码 | 310-银川市兴庆区统计局 | 实施单位 | 310001-银川市兴庆区统计局本级 | ||
项目属性 | 项目期 | 1年 | |||
项目资金 | 年度资金总额: | 57.60万元 | |||
(万元) | 其中:财政拨款 | 57.60万元 | |||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | 本项目主要用于兴庆区“四下”企业抽样调查项目第三方工作经费,主要目标是通过收集规模以下小微企业和个体经营户的有关经营数据,反映其生产经营状况及面临问题,为政府制定政策提供依据。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标1:规模以下工业、服务业、建筑业等抽样调查 | 5491 | ||
(必填硬性指标) | |||||
质量指标 | 指标1:数据完整、真实 | ≥98% | |||
(必填) | 指标2:数据准确 | ≥95% | |||
时效指标 | 指标1:调查按时完成率 | ≥ 99% | |||
(必填) | 指标2:调查报告按时完成率 | 100.00% | |||
成本指标 | 指标1:户均调查成本 | 100元/户 | |||
指标1:户均核查成本 | 150元/户 | ||||
(必填硬性指标) | 指标3:培训成本 | 5000元/场 | |||
效益指标 | 经济效益 | 无 | |||
指标(选填) | |||||
社会效益 | 指标1:向党政领导和社会公众提供可靠的统计资料和信息 | ≥98% | |||
指标(必填) | 指标2:支持党委和政府决策力度 | 非常大 | |||
生态效益 | 指标1:低碳统计调查效果 | 比较显著 | |||
指标(选填) | 指标2:无纸化数据处理率 | ≥98% | |||
可持续影响 | 指标1:为政府相关部门决策提供长期可靠的参考依据 | ≥ 60% | |||
指标(必填) | 指标2:无纸化数据处理率 | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 指标1:政府满意度 | ≥95% | ||
满意度指标(必填) | 指标2:被调查企业满意度 | ≥95% | |||
兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
(2026年度) | |||||
项目名称 | 政府聘用人员工资及社保缴费 | ||||
主管部门及代码 | 310-银川市兴庆区统计局 | 实施单位 | 310001-银川市兴庆区统计局本级 | ||
项目属性 | 项目期 | 1年 | |||
项目资金 | 年度资金总额: | 74.77万元 | |||
(万元) | 其中:财政拨款 | 74.77万元 | |||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | 2026年政府长聘人员工资及社保 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 2026年政府长聘人员工资及社保 | 大于等于95% | ||
(必填硬性指标) | |||||
质量指标 | 2026年政府长聘人员工资及社保 | 大于等于95% | |||
(必填) | |||||
时效指标 | 2026年政府长聘人员工资及社保 | 大于等于95% | |||
(必填) | |||||
成本指标 | 2026年政府长聘人员工资及社保 | 大于等于95% | |||
(必填硬性指标) | |||||
效益指标 | 经济效益 | 2026年政府长聘人员工资及社保 | 大于等于95% | ||
指标(选填) | |||||
社会效益 | 无 | 无 | |||
指标(必填) | |||||
生态效益 | 无 | 无 | |||
指标(选填) | |||||
可持续影响 | 无 | 无 | |||
指标(必填) | |||||
满意度指标 | 服务对象 | 政聘人员满意度 | 大于等于95% | ||
满意度指标(必填) | |||||
兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
(2026年度) | |||||
项目名称 | 月度劳动力调查经费 | ||||
主管部门及代码 | 310-银川市兴庆区统计局 | 实施单位 | 310001-银川市兴庆区统计局本级 | ||
项目属性 | 项目期 | 1年 | |||
项目资金 | 年度资金总额: | 66万元 | |||
(万元) | 其中:财政拨款 | 66万元 | |||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | 月度劳动力调查经费 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 月度劳动力调查经费 | 大于等于95% | ||
(必填硬性指标) | |||||
质量指标 | 数据准确 | 大于等于95% | |||
(必填) | |||||
时效指标 | 调查按时按成率 | 大于等于95% | |||
(必填) | |||||
成本指标 | 调查成本 | 大于等于95% | |||
(必填硬性指标) | |||||
效益指标 | 经济效益 | 无 | 无 | ||
指标(选填) | |||||
社会效益 | 向党政领导和社会公众提供可靠的统计资料和信息 | 大于等于95% | |||
指标(必填) | |||||
生态效益 | 低碳统计调查效果 | 大于等于95% | |||
指标(选填) | |||||
可持续影响 | 为政府提供参考依据 | 大于等于95% | |||
指标(必填) | |||||
满意度指标 | 服务对象 | 政聘人员满意度 | 大于等于95% | ||
满意度指标(必填) | |||||
兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
(2026年度) | |||||
项目名称 | 住户调查 | ||||
主管部门及代码 | 310-银川市兴庆区统计局 | 实施单位 | 310001-银川市兴庆区统计局本级 | ||
项目属性 | 项目期 | 1年 | |||
项目资金 | 年度资金总额: | 85万元 | |||
(万元) | 其中:财政拨款 | 85万元 | |||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | 住户调查 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 住户调查 | 大于等于95% | ||
(必填硬性指标) | |||||
质量指标 | 数据完整、真实 | 大于等于95% | |||
(必填) | |||||
时效指标 | 调查按时按成率 | 大于等于95% | |||
(必填) | |||||
成本指标 | 调查成本 | 大于等于95% | |||
(必填硬性指标) | |||||
效益指标 | 经济效益 | 无 | 无 | ||
指标(选填) | |||||
社会效益 | 支持党和政府决策力度 | 大于等于95% | |||
指标(必填) | |||||
生态效益 | 无纸化数据处理率 | 大于等于95% | |||
指标(选填) | |||||
可持续影响 | 为政府提供参考依据 | 大于等于95% | |||
指标(必填) | |||||
满意度指标 | 服务对象 | 政聘人员满意度 | 大于等于95% | ||
满意度指标(必填) | |||||
表十一
一般公共预算机关运行经费支出预算表
单位:万元
部门经济分类科目 | 2025年机关运行经费 | 2026年机关运行经费 | |
科目编码 | 科目名称 | ||
310 | 银川市兴庆区统计局 | 9.45 | 10.04 |
310001 | 银川市兴庆区统计局本级 | 9.45 | 10.04 |
2010501 | 行政运行 | 10.04 | |
30201 | 办公费 | 0.5 | |
30207 | 邮电费 | 2 | |
30228 | 工会经费 | 1.34 | 1.47 |
30239 | 其他交通费用 | 4.07 | 4.07 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.54 | 2.5 |
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
表十二
政府采购支出表
单位:万元
单位/采购项目 | 是否对中小企业 | 采购品目 | 合计 | 货物 | 工程 | 服务 | ||||||
小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | 小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | 小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | ||||
表十三
政府性基金支出预算表
单位:万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
第三部分 2026年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
银川市兴庆区统计局2026年度收入、支出预算总计 510.42万元,与上年相比收支预算增加195.81万元,增长62.24 %。其中:
(一)收入预算总计510.42万元。包括:
1.本年收入合计510.42万元
(1)一般公共预算拨款收入510.42万元,与上年相比增加195.81万元,增长62.24 %。主要原因是:本年度项目增加月度劳动力调查、“四下”调查和名录库维护、住户调查。
(2)政府性基金预算拨款0.00万元,与上年相比增/减0.00万元,增长/下降0.00%。
(3)国有资本经营预算拨款收入0.00万元,与上年相比增/减0.00万元,增长/下降0.00%。
(4)财政专户管理资金收入0.00万元,与上年相比增/减0.00万元,增长/下降0.00%。
(5)事业收入0.00万元,与上年相比增/减0.00万元,增长/下降0.00%。
(6)事业单位经营收入0.00万元,与上年相比增/减0.00万元,增长/下降0.00%。
(7)上级补助收入 0.00万元,与上年相比增/减0.00万元,增长/下降0.00%。
(8)附属单位上缴0.00万元,与上年相比增/减0.00万元,增长/下降0.00%。
(9)其他收入0.00万元,与上年相比增/减0.00万元,增长/下降0.00%。
2.上年结转结余0.00万元。与上年相比增/减0.00万元,增长/下降0.00%。
(二)支出预算总计510.42万元。包括:
1.本年支出合计510.42万元
(1)一般公共服务支出(类)支出452.83万元,主要用于人员支出140.02万元,日常公用支出10.04万元,项目支出302.77万元。与上年相比增加138.22万元,增长43.93%。主要原因一是本年度项目增加月度劳动力调查、“四下”调查和名录库维护、住户调查;二是2025年一般公共服务支出类包含保障和就业支出、卫生健康支持、住房保障支出。
(2)社会保障和就业(类)支出31.35万元,主要用于 行政单位离退休支出7万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出15.62万元、机关事业单位职业年金缴费支出7.81万元、其他社会保障和就业支出0.92万元。与上年相比增加31.35万元,增长100%。主要原因是:2025年一般公共服务支出类包含保障和就业支出、卫生健康支持、住房保障支出。
(3)卫生健康(类)支出10.57万元,主要用于行政单位医疗7.81万元,公务员医疗补助2.76万元。
(4)住房保障(类)支出15.67,主要用于住房公积金15.67万元。
2.年终结转结余0.00万元
二、收入预算情况说明
银川市兴庆区统计局2026年收入预算合计510.42万元,包括本年收入510.42万元,上年结转结余0.00万元。其中:
本年一般公共预算收入510.42万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0.00万元,占0.00%;
本年国有资本经营预算收入0.00万元,占0.00%;
本年财政专户管理资金0.00万元,占0.00 %;
本年事业收入0.00万元,占0.00%;
本年事业单位收入0.00万元,占0.00%;
本年上级补助收入0.00万元,占0.00 %;
本年附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;
本年其他收入0.00万元,占0.00%;
上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元,占0.00%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元占0.00%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元,占 0.00%;
上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元,占0.00%;
上年结转结余的单位资金0.00万元,占0.00%。
三、支出预算情况说明
银川市兴庆区统计局2026年支出预算合计510.42万元,其中:基本支出207.64万元,占40.68%;项目支出302.77万元,占59.32 %;事业单位经营支出0.00万元,占0.00 %;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
银川市兴庆区统计局2026年财政拨款收、支总预算 510.42万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加195.81万元,增长62.24%。主要原因:本年度项目增加月度劳动力调查、“四下”调查和名录库维护、住户调查。
五、财政拨款支出预算情况说明
银川市兴庆区统计局2026年财政拨款预算支出510.42万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加195.81万元,增长62.24 %。主要原因:本年度项目增加月度劳动力调查、“四下”调查和名录库维护、住户调查。其中:
(一)一般公共服务支出(类)452.83万元
1.统计信息事务(款)行政运行(项)支出224.83万元,与上年相比增加38.87万元,增长20.90%。主要原因:工作需求,新增人员。
2.统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)支出11.40万元,与上年相比减少8.6万元,下降43.00%。主要原因:工作变化调整。
3.统计信息事务(款)统计抽样调查(项)支出216.60万元,与上年相比增加175.60万元,增长428.29%。主要原因:本年度项目增加月度劳动力调查、“四下”调查和名录库维护、住户调查。
(二)社会保障和就业支出(类)31.35万元
1. 社会保障和就业支出(款)行政单位离退休(项)支出7万元,与上年相比增加0.6万元,增长9.375%。主要原因:退休人员变动。
2.社会保障和就业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出15.62万元,与上年相比增加1.04万元,增长7.13%。主要原因:新增人员及缴费基数变动。
3.社会保障和就业支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出7.81万元,与上年相比增加0.52万元,增长7.13%。主要原因:新增人员及缴费基数变动。
4.社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出0.92万元,与上年相比减少6.99万元,减少88.37%。主要原因:本年度政府聘用人员缴费科目调整,其他社会保障和就业支出减少。
(三)卫生健康(类)支出10.57万元
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(类)支出7.81万元,与上年相比减少3.21万元,减少29.13%,主要原因:本年度政府聘用人员缴费科目调整,行政单位医疗支出减少。
2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(类)支出2.76万元,与上年相比减少1.34万元,减少32.68%,主要原因本年度公务员医疗补助支出减少。
(四)住房保障(类)支出15.67
1.住房改革支出(款)住房公积金(类)支出15.67,与上年相比减少0.68万元,减少4.16%,主要原因:本年度政府聘用人员缴费科目调整,住房公积金支出减少。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
银川市兴庆区统计局2026年度财政拨款基本支出207.64万元,其中:
(一)人员经费197.61万元,主要包括基本工资44.30万元、津贴补贴36.87万元、奖金57.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.62万元、职业年金缴费7.81万元、城镇职工基本医疗保险缴费8.40万元、公务员医疗补助缴费2.16万元、其他社会保障缴费0.33万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费7万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费1万元、医疗费补助0.60万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金15.67万元、其他对个人和家庭的补助支出0.38万元。
(二)公用经费10.04万元,主要包括办公费0.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费2万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、因公出国(境)费0.00万元、维修(护)费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费1.47万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费4.07万元、其他商品和服务支出2.50万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元。
七、一般公共预算支出预算情况说明
银川市兴庆区统计局2026年度一般公共预算财政拨款支出预算510.42万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增195.81万元,增长62.24 %。主要原因:本年度项目增加月度劳动力调查、“四下”调查和名录库维护、住户调查。
一般公共预算基本支出情况。银川市兴庆区统计局2026年度一般公共预算基本支出207.64万元,其中:
(一)人员经费197.61万元,主要包括基本工资44.30万元、津贴补贴36.87万元、奖金57.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.62万元、职业年金缴费7.81万元、城镇职工基本医疗保险缴费8.40万元、公务员医疗补助缴费2.16万元、其他社会保障缴费0.33万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费7万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费1万元、医疗费补助0.60万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金15.67万元、其他对个人和家庭的补助支出0.38万元。
(二)公用经费10.04万元,主要包括办公费0.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费2万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、因公出国(境)费0.00万元、维修(护)费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费1.47万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费4.07万元、其他商品和服务支出2.50万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元。
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明
(一)“三公”经费。银川市兴庆区统计局2026年“三公”经费预算为0.00万元,与上年相比增加(减少)0.00万元。其中:因公出国(境)费 0.00万元,占“三公”经费的0.00 %;公务用车购置0.00万元,占“三公”经费的0.00%;公务用车运行费0.00万元,占“三公”经费的0.00%;公务接待费0.00万元,占“三公”经费的0.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算0.00万元,与上年相比增加(减少)0.00万元。
2.公务用车购置费及运行维护费预算0.00万元。其中:
(1)公务用车购置费预算0.00万元,与上年相比增加(减少)0.00万元。
(2)公务用车运行维护费0.00万元,与上年相比增加(减少)0.00万元。
3.公务接待费增加(减少)0.00万元,与上年相比增加(减少)0.00万元。
(二)“三项”费用
1.银川市兴庆区统计局2026年一般公共预算安排的会议费预算0.00万元,与上年相比增加(减少)0.00万元。
2.银川市兴庆区统计局2026年一般公共预算安排的培训费预算0.00万元,与上年相比增加(减少)0.00万元。
3.银川市兴庆区统计局2026年一般公共预算安排的差旅费预算0.00万元,与上年相比增加(减少)0.00万元。
九、关于银川市兴庆区统计局2026年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:银川市兴庆区统计局2026年无政府性基金预算财政拨款收支。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2026年,银川市兴庆区统计局本级及所属1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算10.04万元,比2025年预算增加0.59万元,增长6.24 %。主要原因是本年度人员调整,公用经费增加。
(二)政府采购情况
2026年,银川市兴庆区统计局政府采购预算0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元,拟面向中小企业预留采购份额0.00万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日,银川市兴庆区统计局占用使用国有资产情况:房屋0.00平方米,价值0.00万元;车辆 0辆,价值0.00万元;100万元以上设备0台/个,价值0.00万元;家具和用具价值5.35万元;土地使用权0.00平方米,价值0.00万元;计算机软件价值2.08万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0.00平方米,价值0.00万元;车辆0辆,价值0.00万元;100万元以上设备0台/个,价值0.00万元;家具和用具价值5.35万元;土地使用权0.00平方米,价值0.00万元;计算机软件价值2.08万元。
所属单位房屋0.00平方米,价值0.00万元;车辆0辆,价值0.00万元;100万元以上设备0台/个,价值0.00万元;家具和用具价值0万元;土地使用权0.00平方米,价值0.00万元;计算机软件价值0万元。
(四)预算绩效情况
2026年本部门整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金302.77万元;本部门共5个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计228万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为75.30%。
(五)其他需说明的事项
无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
1.本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
2.财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4.其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5.基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6.项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
7.人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8.日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10.机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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