目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分 通贵乡卫生院单位概况
一、部门职责
兴庆区通贵乡卫生院以为辖区居民提供基本医疗服务和12大类52项国家免费基本公共卫生服务以及上级行政部门交办的其他指令性工作和项目工作为基本职能。
二、机构设置
按照部门决算编报要求,纳入通贵乡卫生院部门(单位)2024年度部门决算编报范围的单位共1个,银川市兴庆区通贵乡卫生院本级预算单位。
人员情况:2024年末实有人数40人,其中在编在职人员18人,离休人员0人,退休人员8人,其他人员14人。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件2)
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计9941245.61元,支出总计10892786.17元。与上年相比,收入总计增加268405.98元,增长2.77%,支出总计各增加2124693.91元,增长24.23%,主要原因是2024年9月新考入3名在编职工,在编人员退休一名,自聘人员增加两名,人员经费增加。医疗收入增加,药品及耗材成本增加。基本公共卫生服务经费因工作需要支出增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计9941548.61元,其中:财政拨款收入5792034.57元,占58.26%;上级补助收入0元,占0%;事业收入2902043.19元,占29.19%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入1247167.85元,占12.55%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计10892786.17元,其中:基本支出
6437884.66元,占59.1%;项目支出4454901.51元,占40.9%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计5792034.57元,支出总计5792034.57元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加521273.71元,增长(下降)9.89%,主要原因是我单位实行收支两条线,除药品以外的医疗服务收入上缴财政,并纳入财政预算,在职乡村医生社保及生活补助、离岗村医生活补助纳入预算,造成财政收入增加。基本公共卫生服务经费因工作需要收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出5792034.57元,占本年支出合计的53.17%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加521273.71元,增长9.89%,主要原因是我单位实行收支两条线,除药品以外的医疗服务收入上缴财政,并纳入财政预算,在职乡村医生社保及生活补助、离岗村医生活补助纳入预算,造成财政支出增加。基本公共卫生服务经费因工作需要支出增加。。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出5792034.57元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出514119.80元,占8.88%;农林水(类)支出0元,占0%;卫生健康支出5071822.77元,占87.57%;住房保障(类)支出206092.00元,占3.56%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3586856.55元,支出决算为5792034.57元,完成年初预算的161.48%,其中:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为114336.54元,支出决算为108620.32元,完成年初预算的95%,决算数小于预算数的主要原因是2024年11月去世一名退休职工。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 232009.00元,支出决算为240670.24元,完成年初预算的103.73%,决算数大于预算数的主要原因是2024年9月考入3名在编职工,机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为116004.00元,支出决算为154444.37元,完成年初预算的133.14%,决算数大于预算数的主要原因是2024年9月考入3名在编职工,机关事业单位职业年金缴费基数增加,补交职工以前年度职业年金。
4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为16011.99元,支出决算为10384.87元,完成年初预算的64.86%,决算数小于预算数的主要原因是预算中其他社会保障和就业支出含生育险,由于生育险合并至医疗保险,支出不反映在其他社会保障和就业支出科目里。
5、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)年初预算为2780332.02元,支出决算为3076634.10元,完成年初预算的110.66%,决算数大于预算数的主要原因是2024年9月考入3名在编职工,人员经费增加。
6、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)年初预算为0元,支出决算为366768.02元,决算数大于预算数的主要原因是基本药物制度补助经费是中央配套资金,我单位未做预算。
7、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为0元,支出决算为1522962.25元,决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生补助经费是中央配套资金,我单位未做预算。
8、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为0元,支出决算为4980.00元,决算数大于预算数的主要原因是重大公共卫生补助经费是中央配套资金,我单位未做预算。
9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为116004.00元,支出决算为100478.40元,完成年初预算的86.62%,决算数小于预算数的主要原因是本年度无额外人员经费补缴支出。
10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为212159.00元,支出决算为206092.00元,完成年初预算的97.14%,决算数小于预算数的主要原因是本年度无额外公积金补缴支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2806417.10元,其中:人员经费2784076.10元,公用经费22341.00元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出2670415.78元,较年初预算数增加8812.77元,增长0.33%,主要原因是2024年9月考入3名在编职工,人员经费增加;较上年决算数减少448586.56元,下降14.38%。
2.商品和服务支出22341.00元,较年初预算数减少36元,下降0.16%,主要原因是支付职工工会会费比年初预算少;较上年决算数减少507元,下降2.22%。
3.对个人和家庭的补助113660.32元,较年初预算数减少5716.22元,下降4.79%,主要原因是2024年11月去世一名退休职工;较上年决算数减少76597.22元,下降40.26%。
4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加(减少)0元,增长(下降)0%;较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。与上年相比,减少(增加)0元,下降(增长)0%。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。其中:国内接待费支出0元,主要用于……。国(境)外接待费支出0元,主要用于……。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)
2024年度本部门机关运行经费年初预算为22377元,支出决算为22341元,完成年初预算的99.84%;比上年减少507元,下降2.22%。决算小于预算数的主要原因本年度无额外工会会费支出。
(二)政府采购情况说明
2024年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日,本部门(单位)房屋面积3153平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;应急保障用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目0个,涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出0元。
通贵乡卫生院2024年预算只有人员经费和日常公用经费,预算绩效管理工作没有开展。
第四部分名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
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