目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
第三部分 2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
兴庆区通贵乡卫生院2025年部门预算——单位概况
一、主要职能
1、承担辖区基本医疗服务;
2、基本公共卫生服务12大项包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、结核病患者管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、卫生监督协管;
3、项目工作包括两癌筛查、营养包发放、叶酸发放等;
4、急诊急救保障及上级交办临时性工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,兴庆区通贵乡卫生院部门预算包括:兴庆区通贵乡卫生院本级预算。
兴庆区通贵乡卫生院2025年部门预算——部门预算情况说明
一、关于兴庆区通贵乡卫生院2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴庆区通贵乡卫生院2025年财政拨款收入预算426.628035万元,其中:本年收入426.628035 万元,包括一般公共预算拨款 426.628035万元,政府性基金预算拨款 0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算 426.628035 万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出 354.092310 万元、社会保障和就业支出 47.76万元、住房保障支出 24.7663万元。
二、关于兴庆区通贵乡卫生院2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
兴庆区通贵乡卫生院2025年一般公共预算财政拨款基本支出325.542035万元,其中:本年收入安排支出325.542035万元,上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数(决算数)减少44.900325万元,下降13.80 %。
人员经费 3156616.35 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资72.6120万元、津贴补贴36.87191万元、奖金72.8462万元、社会保障缴费55.610625万元、伙食补助费0万元、绩效工资44.9246万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费4.8万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费2.6万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金24.7663万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.63万元;
公用经费 9.8804 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费3.0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.5万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费4.5904万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费1.0万元、其他商品和服务支出0.79万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
(二)项目支出情况说明
兴庆区通贵乡卫生院2025年一般公共预算财政拨款项目支出 101.0860万元,其中:本年收入安排支出 101.0860 万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。2025年医疗运行经费50万元,乡镇补贴20.97万元,离岗村医生活补助9.972万元,在岗村医生活补助及社保20.144万元,比2024年执行数(决算数)减少197.475747 万元,减少66.14%。主要原因是2024年决算数的项目包括基本公共卫生经费和基本药物项目经费。
三、关于兴庆区通贵乡卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
兴庆区通贵乡卫生院2025年“三公”经费财政拨款预算数为1.0万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置0 万元,公务用车运行费 1.0 万元,公务接待费0万元。
2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少 0万元;公务用车购置费增加(减少) 0万元;公务用车运行费增加(减少)0万元;公务接待费增加(减少)0万元。
四、关于兴庆区通贵乡卫生院2025年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:银川市兴庆区通贵乡卫生院2025年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于兴庆区通贵乡卫生院2025年收支预算情况的总体说明
兴庆区通贵乡卫生院2025年收入总预算426.628035 万元,其中:本年收入426.628035 万元,上年结转结余 0 万元;支出总预算 426.628035 万元,其中:本年支出426.628035 万元,年末结转结余0 万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入426.628035 万元,占100 %;事业预算收入 0万元,占 0 %;上级补助预算收入 0 万元,占0 %;附属单位上缴预算收入 0 万元,占0 %;经营预算收入0 万元,占 0 %;债务预算收入0 万元,占0 %;非同级财政拨款预算收入0 万元,占0 %;投资预算收益 0 万元,占0 %;其他预算收入0 万元,占0 %。
本年支出包括:行政支出 0 万元,占0 %;事业支出426.6280.35万元,占 100 %;经营支出0 万元,占0 %;上缴上级支出0 万元,占0 %;对附属单位补助支出 0万元,占 0 %;投资支出0 万元,占0 %;债务还本支出0万元,占0 %;其他支出0万元,占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年,兴庆区通贵乡卫生院本级1级事业单位,无机关运行经费,财政拨款预算0万元,比2024年执行数(预算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
(二)政府采购情况
2025年,兴庆区通贵乡卫生院政府采购预算 0万元,其中:政府采购货物预算0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日,兴庆区通贵乡卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋 3153 平方米,价值 800 万元;土地0 平方米,价值 0 万元;车辆 1 辆,价值 7万元;办公家具价值 17.8234 万元;其他资产价值 209.298593 万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋 3153 平方米,价值 800万元;土地 0 平方米,价值0 万元;车辆1 辆,价值7 万元;办公家具价值17.8234万元;其他资产价值209.298593 万元。
(四)预算绩效情况
2024年兴庆区通贵乡卫生院重点项目绩效评价已完成
(五)其他需说明的事项
无
兴庆区通贵乡卫生院2025年部门预算——名词解释
1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出:是指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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