目录
第一部分 单位概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
银川市兴庆区新华街办事处2017年部门预算——单位概况
一、主要职能
新华街街道办事处是区人民政府的派出机构,是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织,行使区政府赋予的职权,在街道工委直接领导下开展工作。
其主要职责是:
1)、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实,对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。
2)、组织领导街道区域经济工作,制定街道经济发展规划,检查、督促各经济组织开展工作,负责街道财政预算和收支管理,进行财务审计和有关项目统计。
3)、制定社会治安综合治理规划并组织实施,加强外来人口管理,开展民事调解,保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益,保障辖区内政治稳定和社会安定。
4)、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作,建设社会主义精神文明。
5)、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。
6)、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、征集兵员。
7)、指导居委会工作,促进居民委员会建设,提高居民委员会自治能力,发挥居委会作用。
8)、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。
9)、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。
10)、向人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项,做好为居民群众服务工作。
11)、完成区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,银川市兴庆区新华街街道办事处部门预算包括:银川市兴庆区新华街街道办事处本级预算。
银川市兴庆区新华街办事处2017年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 719.96 | 一、本年支出 | 719.96 | 719.96 |
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(一)一般公共预算财政拨款 | 719.96 | (一)一般公共服务支出 | 106.17 | 106.17 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)外交支出 |
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| (八)社会保障和就业支出 | 397.83 | 397.83 |
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| (九)医疗卫生与计划生育支出 | 191.67 | 191.67 |
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| (十一)城乡社区支出 | 3 | 3 |
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| (十八)住房保障支出 | 21.29 | 21.29 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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(一)一般公共预算财政拨款 |
| (一)一般公共预算财政拨款 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 719.96 | 支出总计:719.96 | |||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
三、 财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 2017年预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 兴庆区经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 自治区专项转移支付 | 自治区一般性转移支付 | ||
| 总 计 | 719.96 | 719.96 | 719.96 |
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201 | 一般公共服务支出 | 106.17 | 106.17 | 106.17 |
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20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 106.17 | 106.17 | 106.17 |
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2010301 | 行政运行 | 90.17 | 90.17 | 90.17 | ||||
2010306 | 政务公开审批 | 16 | 16 | 16 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 397.83 | 397.83 | 397.83 |
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20802 | 民政管理事务 | 397.83 | 397.83 | 397.83 |
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2080208 | 基层政权和社区建设 | 111 | 111 | 111 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.31 | 20.31 | 20.31 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | ||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 190 | 190 | 190 | ||||
2082001 | 临时救助支出 | 1 | 1 | 1 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 191.67 | 191.67 | 191.67 |
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21007 | 计划生育事务 | 191.67 | 191.67 | 191.67 |
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2100799 | 其他计划生育事务支出 | 155.19 | 155.19 | 155.19 | ||||
2101101 | 财政补助医疗保险 | 33.35 | 33.35 | 33.35 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 3 | 3 | 3 |
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21201 | 城乡社区管理事务 | 3 | 3 | 3 |
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2120104 | 城管执法 | 3 | 3 | 3 | ||||
221 | 住房保障支出 | 21.29 | 21.29 | 21.29 |
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22102 | 住房改革支出 | 21.29 | 21.29 | 21.29 |
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2210201 | 住房公积金 | 21.29 | 21.29 | 21.29 | ||||
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2016年执行数
| 2017年预算数 | 2017年预算数与2016年执行数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
201 | 一般公共服务支出 | 977.04 | 106.17 | 90.17 | 16 | -870.87 | -89.13 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 977.04 | 106.17 | 90.17 | 16 | -870.87 | -89.13 | |
2010301 | 行政运行 | 454.5 | 90.17 | 90.17 | -364.33 | -80.16 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 32.2 | -32.2 | -100 | ||||
2010303 | 机关服务 | 7.34 | -7.34 | -100 | ||||
2010306 | 政务公开审批 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 467 | -467 | -100 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 513.67 | 397.83 | 285.83 | 112 | -115.84 | -22.55 | |
20802 | 民政管理事务 | 513.67 | 397.83 | 285.83 | 112 | -115.84 | -22.55 | |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 140.24 | 111 | 111 | -29.24 | -20.85 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休费 | 12.37 | -12.37 | -100 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.31 | 20.31 | 20.31 | 100 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | 100 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 298.22 | 190 | 190 | -108.22 | -36.29 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 0.48 | 1 | 1 | 0.52 | 108.33 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 62.36 | 67.4 | 67.4 | 5.04 | 8.08 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 203.66 | 191.67 | 191.67 |
| -11.99 | -5.89 | |
21007 | 计划生育事务 | 203.66 | 191.67 | 191.67 |
| -11.99 | -5.89 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 177.54 | 155.19 | 155.19 | -22.35 | -12.59 | ||
2101101 | 财政补助医疗保险 | 22.56 | 33.35 | 33.35 | 10.79 | 47.83 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.56 | 3.13 | 3.13 | -0.43 | -12.08 | ||
211 | 节能环保支出 | 2 |
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| -2 | -100 | |
21103 | 污染防治 | 2 |
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| -2 | -100 | |
2110307 | 排污费安排的支出 | 2 | -2 | -100 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 74.26 | 3 | 3 |
| -71.26 | -95.96 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 74.26 | 3 | 3 |
| -71.26 | -95.96 | |
2120104 | 城管执法 | 3 | 3 | 3 | 100 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 74.26 | -74.26 | -100 | ||||
221 | 住房保障支出 | 16.53 | 21.29 | 21.29 |
| 4.76 | 28.8 | |
22102 | 住房改革支出 | 16.53 | 21.29 | 21.29 |
| 4.76 | 28.8 | |
2210201 | 住房公积金 | 16.53 | 21.29 | 21.29 | 4.76 | 28.8 | ||
229 | 其他支出 | 1 |
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| -1 | -100 | |
22999 | 其他支出 | 1 |
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| -1 | -100 | |
2299901 | 其他支出 | 1 | -1 | -100 | ||||
| 总 计 | 1788.16 | 719.96 | 591.96 | 128 | -1068.2 | -59.74 | |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 591.96 | 526.16 | 65.80 | |
301 | 一、工资福利支出 | 496.72 | 496.72 | |
30101 | 基本工资 | 48.51 | ||
30102 | 津贴补贴 | 46.59 | ||
30103 | 奖金 | 4.04 | ||
30104 | 社会保障缴费 | 132.31 | ||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 265.27 | ||
302 | 二、商品和服务支出 | 65.80 |
| 65.80 |
30201 | 办公费 | 10 | ||
30202 | 印刷费 | 0.80 | ||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | 0.10 | ||
30205 | 水费 | 0.70 | ||
30206 | 电费 | 3.50 | ||
30207 | 邮电费 | 2 | ||
30208 | 取暖费 | 9 | ||
30209 | 物业管理费 | 1.50 | ||
30211 | 差旅费 | 6 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 2 | ||
30214 | 租赁费 | 7 | ||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 2 | ||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | 1.5 | ||
30226 | 劳务费 | 4 | ||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 2.5 | ||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.5 | ||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 10.7 | ||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 29.44 | 29.44 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | 0.30 | ||
30310 | 生产补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 21.29 | ||
30312 | 提租补贴 | |||
30313 | 购房补贴 | |||
30314 | 采暖补贴 | 7.85 | ||
30315 | 物业服务补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、其他资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2016年预算数 | 2016年执行数 | 2017年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
7.50 | 0 | 7.5 | 0 | 7.50 | 0 | 5.15 | 0 | 5.15 | 0 | 5.15 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
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六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2017年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 | |||||||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 |
| 一、本年支出 |
|
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|
(一)一般公共预算财政拨款 | 719.96 | (一)一般公共服务支出 |
| 106.17 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)外交支出 |
|
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|
| (八)社会保障和就业支出 |
| 397.83 |
|
|
| (九)医疗卫生与计划生育支出 |
| 191.67 |
|
|
| (十)节能环保支出 |
|
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| (十一)城乡社区支出 |
| 3 |
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| (十八)住房保障支出 |
| 21.29 |
|
二、上年结转结余 |
|
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其中:一般公共预算财政拨款 |
| 二、年末结转结余 |
|
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|
政府性基金预算财政拨款 |
| 其中:一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | |||||
收入总计 | 719.96 | 支出总计:719.96 | |||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 |
| 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | 事业单位经营收入
| |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 106.17 | 106.17 | 106.17 |
|
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20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 106.17 | 106.17 | 106.17 | ||||||||||
2010301 | 行政运行 | 90.17 | 90.17 | 90.17 | ||||||||||
2010306 | 政务公开审批 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 397.83 | 397.83 | 397.83 |
|
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| ||
20802 | 民政管理事务 | 397.83 | 397.38 | 397.38 | ||||||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 111 | 111 | 111 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.31 | 20.31 | 20.31 | ||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | ||||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 190 | 190 | 190 | ||||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 191.67 | 191.67 | 191.67 |
|
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21007 | 计划生育事务 | 191.67 | 191.67 | 191.67 | ||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 155.19 | 155.19 | 155.19 | ||||||||||
2101101 | 财政补助医疗保险 | 33.35 | 33.35 | 33.35 | ||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | ||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 3 | 3 | 3 |
|
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21201 | 城乡社区管理事务 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
2120104 | 城管执法 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 21.29 | 21.29 | 21.29 |
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22102 | 住房改革支出 | 21.29 | 21.29 | 21.29 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 21.29 | 21.29 | 21.29 | ||||||||||
| 总计 | 719.96 | 719.96 | 719.96 |
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 总计 | 719.96 | 591.96 | 128 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 106.17 | 90.17 | 16 |
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20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 106.17 | 90.17 | 16 |
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2010301 | 行政运行 | 90.17 | 90.17 | ||||
2010306 | 政务公开审批 | 16 | 16 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 397.83 | 285.83 | 112 | |||
20802 | 民政管理事务 | 397.83 | 285.83 | 112 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 111 | 111 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.31 | 20.31 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.12 | 8.12 | ||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 190 | 190 | ||||
2082001 | 临时救助支出 | 1 | 1 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 67.4 | 67.4 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 191.67 | 191.67 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 191.67 | 191.67 | ||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 155.19 | 155.19 | ||||
2101101 | 财政补助医疗保险 | 33.35 | 33.35 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.13 | 3.13 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 3 | 3 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 3 | 3 | ||||
2120104 | 城管执法 | 3 | 3 | ||||
221 | 住房保障支出 | 21.29 | 21.29 |
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22102 | 住房改革支出 | 21.29 | 21.29 |
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2210201 | 住房公积金 | 21.29 | 21.29 | ||||
新华街办事处2017年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于新华街办事处2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
新华街办事处2017年财政拨款收支总预算719.96万元。收入预算包括:一般公共预算拨款719.96万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:一般公共服务支出106.17万元、社会保障和就业支出397.83万元、医疗卫生与计划生育支出191.67万元、城乡社区支出3万元、住房保障支出21.29万元。
二、关于新华街办事处2017年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
新华街办事处2017年一般公共预算拨款基本支591.96万元,比2016年执行数据减少450.19万元,下降43.20%。其中:
人员经费526.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费65.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
新华街办事处2017年一般公共预算拨款项目支出128万元,其中:
一般公共服务支出中政务公开审批2017年预算16 万元,比2016年执行数据增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%。此款主要用于人大代表联络、党建基层组织建设等;社会保障和就业支出中基层政权和社区建设中2017年预算111万元,比2016年执行数据减少29.24万元,下降20.85%,此款主要用于社区办公和服务站经费及老旧小区改造等;社会保障和就业支出中的临时救助2017年预算1万元,比2016年执行数据增加0.52 万元,增长108.33%。此款主要用于困难群众的临时救助。
三、关于新华街办事处2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
新华街办事处2017年“三公”经费财政拨款预算数为 5 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费 5万元,公务接待费0万元。
2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年减少2.5 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费减少2.5万元,主要原因公务用车数量减少;公务接待费增加(减少)0万元。
四、关于新华街办事处2017年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
新华街办事处2017年政府性基金预算拨款基本支出0 万元,比2016年执行数据增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。其中:
人员经费 0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
新华街办事处2017年政府性基金预算拨款项目支出0万元,其中:
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2017年预算0万元,比2016年执行数据增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。
五、关于新华街办事处2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,新华街办事处2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算719.96万元,支出总预算719.96万元。
收入预算包括:上年结转0万元,占0 %;财政拨款收入719.96万元,占100%;事业收入0万元,占0 %;事业单位经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0万元,占 0%。
支出预算包括:基本支出591.96 万元,占总支出82.22 %;项目支出128万元,占总支出17.78%;事业单位经营支出 0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0 万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2017年,新华街办事处本级及所属1个行政单位,机关运行经费财政拨款预算65.8万元,比2016年预算减少47.95万元,减少42.15%。
(二)政府采购情况
2017年,新华街办事处政府采购预算0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算 0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2016年12月31日,新华街办事处占用使用国有资产总体情况为房屋1948.49平方米,价值206.81万元;土地0平方米,价值0万元;车辆2辆,价值12.39万元;办公家具价值25.84万元;其他资产价值107.9万元。
国有资产分布情况为:
本级部门房屋1948.49平方米,价值206.81万元;土地 0平方米,价值0万元;车辆2辆,价值12.39万元;办公家具价值25.84万元;其他资产价值107.9万元。
(四)预算绩效情况
2017年新华街办事处重点项目绩效评价暂时没有开展。
新华街办事处2017年部门预算——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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