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  • 兴庆区新华街街道办事处
  • 财务
  • 有效
  • 2026年02月03日
银川市兴庆区新华街街道办事处2026年部门预算
时间:2026年02月03日 来源:兴庆区新华街街道办事处
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宁夏回族自治区兴庆区新华街街道办事处

2026年部门预算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目)

六、财政拨款基本支出表(经济科目)

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十一、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

十四、政府性基金预算支出表

第三部分 2026部门预算情况说明

第四部分 名词解释

    1.部门概况

新华街街道办事处2026年部门预算——单位概况

一、主要职能

新华街街道党工委、办事处负责贯彻落实党和国家各项方针政策、决策部署及上级党委、政府要求,把坚持和加强党对各项工作的集中统一领导落实到履行职责过程中,把铸牢共同体意识主线贯穿工作各方面全过程。主要职责是:

(一)宣传、贯彻党的路线、方针和政策,协助区委抓好辖区党的思想、组织和作风建设。执行区委、区政府的决定、决议和命令,保证区委、区政府各项工作任务在辖区内顺利完成。

(二)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹推进城市基层党建工作,实现党的组织和党的工作全覆盖,提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任,落实意识形态工作责任,负责辖区宣传思想文化和精神文明建设。

(三)统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,做好统计调查工作,推动辖区健康、有序、可持续发展。

(四)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。组织实施社会救济、救灾、优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。

(五)实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。

(六)维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理、生态环保等工作,开展平安建设,处理群众来信来访,反映社情民意,开展普法宣传、社区禁毒与社区康复,指导社区居委会建立调解组织,化解矛盾纠纷,协调、配合有关部门开展刑满释放人员安置帮教工作,维护社会和谐稳定。

(七)监督执法活动。组织实施辖区综合行政执法,统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动,并组织开展群众监督和社会监督,对行政管理中开展的各项工作进行法制审核。

(八)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理,引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

(九)指导社区自治。指导社区居委会建设,健全自治平台,组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

(十)完成法律、法规、规章明确和区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,银川市兴庆区新华街街道办事处部门预算包括:银川市兴庆区新华街街道办事处本级预算,为一级预算单位。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

一是项目谋划再提速。积极盘活低效用地资源,推动存量空间高效利用。加快“鲜花一条街”、喊话鼓楼等特色街区和项目落地,塑造消费新场景。持续深化“历史文化名城保护”、“南塘印记”等具有文化底蕴的重点项目规划与建设,培育区域经济新增长点。二是社会治理再强化。深化“小巷骑兵”等基层治理品牌建设,完善多元主体参与机制,激发社区治理活力。全面推广“网格大起底”工作经验,做优做细网格化管理服务,提升“吹哨”响应处置效率。健全矛盾纠纷多元化解体系,推动“塞上枫桥”机制走深走实,有效防范化解风险。创新运用新媒体平台开展反电诈、禁毒等多样化宣传,增强群众防范意识,筑牢社会治安防控体系。三是民生保障再提升。 聚焦“一老一小一困”重点群体,健全分层分类、覆盖全面的社会保障与公共服务体系。持续优化“一网通办”服务模式,提升便民服务效能。强化就业优先政策导向,扎实做好高校毕业生、失业人员等重点群体就业帮扶,确保就业形势稳定。四是党的建设再深化。巩固拓展学习教育成果,建立健全常态化、长效化学习机制。全面推广“一窗受理、全科服务”模式,促进基层服务效能全面提升。加强干部队伍思想淬炼、实践锻炼和专业训练,锤炼过硬能力作风。坚持严的基调不动摇,持续深化正风肃纪反腐,营造风清气正的良好政治生态。

第二部分2026年度新华街街道办事处部门预算表

(详情见附表)

第三部分2026年度兴庆区新华街街道办事处部门预算情况说明

兴庆区新华街街道办事处2026部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

兴庆区新华街街道办事处2026收入、支出预算总计848.87万元,与上年相比收支预算总计增13.3万元,增长1.5%。其中:

(一)收入预算总计848.87万元。包括

1.本年收入合计848.87万元。

1一般公共预算拨款收入848.87万元,与上年相比增13.3万元,增长1.5%主要原因是:2026年人员增加,基层治理经费以及社区工作经费相应增加。

2政府性基金预算拨款0万元,与上年相比增/0万元,增长/下降0%

3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增/0万元,增长/下降0%

4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增/0万元,增长/下降0%

5)事业收入0万元,与上年相比增/0万元,增长/下降0%

6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增/0万元,增长/下降0%

7)上级补助收入0万元,与上年相比增/0万元,增长/下降0%

8)附属单位上缴0万元,与上年相比增/0万元,增长/下降0%

9)其他收入0万元,与上年相比增/0万元,增长/下降0%

2.上年结转结余0万元。与上年相比增/0万元,增长/下降0%

(二)支出预算总计848.87万元。包括:

1.本年支出合计848.87万元。

1)一般公共服务支出(类)支出650万元,主要用于人员工资及基层治理经费、社区工作经费等支出,与上年相比8.83万元,下降1.37%主要原因是:2026年新考录人员以及调入人员未做入预算。

2)社会保障和就业支出137.41万元,主要用于养老、失业、工伤与上年相比增25.57万元,增长22.86%主要原因是:医保基数增加,相应支出增加。

3)卫生健康支出25.45万元,主要用于公务员医疗补助和行政单位医疗保险支出与上年相比减少13.76万元,下降35.09%主要原因是:2026年调入人员未做入预算。

4)住房保障支出36.01万元,主要用于人员公积金支出与上年相比减少16.27万元,下降31.12%主要原因是:2026年新考录人员以及调入人员未做入预算。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

兴庆区新华街街道办事处2026年收入预算合计848.87万元,包括本年收入848.87万元,上年结转结余0万元。其中:

本年一般公共预算收入848.87万元,占100%

本年政府性基金预算收入0万元,占0%

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%

本年财政专户管理资金0万元,占0%;;

本年事业收入0万元,占0%

本年事业单位收入0万元,占0%

本年上级补助收入0万元,占0%

本年附属单位上缴收入0万元,占0%

本年其他收入0万元,占0%

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%

上年结转结余的单位资金122.87万元,占14.47%

三、支出预算情况说明

兴庆区新华街街道办事处2026年支出预算合计848.87万元,其中:基本支出544.28万元,占64.12%;项目支出304.59万元,占35.88%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收支预算总体情况说明

兴庆区新华街街道办事处2026财政拨款收、支总预算848.87万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加13.3万元,增长1.5%。主要原因:2026年基层工作经费、医保基数增加,导致相应预算增加。

    财政拨款支出预算情况说明

兴庆区新华街街道办事处2026财政拨款预算支出848.87万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加13.3万元,增长1.5%。主要原因:2026年基层工作经费、医保基数增加,导致相应预算增加。其中:

    一般公共服务支出(类)650万元。

财政事务(款)行政运行(项)支出650万元,与上年相比减8.83万元,下降1.34%。主要原因:人员工资及基层治理经费、社区工作经费中,2025年新考录人员以及新调入人员未纳入预算。

    社会保障和就业支出(类)137.41万元。

财政事务(款)行政运行(项)支出137.41万元,与上年相比增加25.57万元,增长22.97%。主要原因:医保基数调整,相应社保类支出增加。

卫生健康支出(类)25.45万元。

财政事务(款)行政运行(项)支出25.45万元,与上年相比减少13.76万元,下降35.1%。主要原因:医保基数调整,相应社保类支出增加,且新调入公务员未纳入预算。

    住房保障支出(类)36.01万元。

财政事务(款)行政运行(项)支出36.01万元,与上年相比减少16.57万元,下降31.51%。主要原因:2025年新考录人员以及新调入人员未纳入预算。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

兴庆区新华街街道办事处2026年度财政拨款基本支出544.28万元,其中:

(一)人员经费518.45万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明基本工资112.11万元、津贴补贴94.04万元、奖金112.11万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元机关事业单位基本养老保险缴费40万元、职业年金缴费20万元、职工基本医疗保险缴费21.5万元、公务员医疗补助缴费3.95万元、其他社会保障缴费0.98万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金36.01万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出76.97万元

(二)公用经费25.83万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明办公费5.3万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.4万元、电费1.8万元、邮电费1万元、取暖费8.4万元、物业管理费0万元、差旅费2万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费2万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费2万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费3.75万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费7.38万元、其他商品和服务支出1.2万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元

七、一般公共预算支出预算情况说明

兴庆区新华街街道办事处2026年度一般公共预算财政拨款支出预算544.28万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加38.87万元,增长7.69%。主要原因:人员增加,相应支出增加。

一般公共预算基本支出情况。兴庆区新华街街道办事处2026年度一般公共预算基本支出544.28万元,其中:

(一)人员经费518.45万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明基本工资112.11万元、津贴补贴94.04万元、奖金112.11万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元机关事业单位基本养老保险缴费40万元、职业年金缴费20万元、职工基本医疗保险缴费21.5万元、公务员医疗补助缴费3.95万元、其他社会保障缴费0.98万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金36.01万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出76.97万元

(二)公用经费25.83万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明办公费5.3万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.4万元、电费1.8万元、邮电费1万元、取暖费8.4万元、物业管理费0万元、差旅费2万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费2万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费2万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费3.75万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费7.38万元、其他商品和服务支出1.2万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一)“三公”经费。新华街街道办事处2026年“三公”经费预算为3万元,与上年相比减少2万元。其中:因公出国(境)费0万元,占“三公”经费的0 %公务用车购置0万元,占“三公”经费的0%公务用车运行费3万元,占“三公”经费的100%公务接待费0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算0万元,与上年相比增加(减少) 0万元

2.公务用车购置费及运行维护费预算3万元。其中:

    公务用车购置费预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元;

    公务用车运行维护费3万元,与上年相比减少2万元,主要原因厉行节约,压缩不必要支出

    公务接待费增加(减少)0万元,与上年相比增加(减少)0万元

(二)“三项”费用。

1.新华街街道办事处2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元。

2.新华街街道办事处2026年一般公共预算安排的培训费预算0万元,与上年相比减少20000万元。主要原因:本年度未做培训费预算。

3.新华街街道办事处2026年一般公共预算安排的差旅预算0万元,与上年相比减少20000万元。主要原因:本年度未做培训费预算。

九、于新华街街道办事处2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:新华街街道办事处2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2026年,新华街街道办事处本级1个行政单位机关运行经费财政拨款预算25.83万元,比2025预算35.61万元减少9.78万元,下降27.46%。主要原因是:新考录以及调入人员4名未做入预算。

(二)政府采购情况

2026年,新华街街道办事处政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元,拟面向中小企业预留采购份额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20251231日,新华街街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋84.82平方米,价值57.69万元;土地0平方米,价值0万元;车辆2辆,价值16.75万元;办公家具价值102.77万元;其他资产价值192.93万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋84.82平方米,价值57.69万元;土地0平方米,价值0万元;车辆2辆,价值16.75万元;办公家具价值102.77万元;其他资产价值192.93万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地 0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2026年本部门整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金54.76万元;本部门共3个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计54.76万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为6.45 %

(五)其他需说明的事项

无。

第四部分

新华街街道办事处2026年部门预算——名词解释

一、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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