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  • 640104-215/2018-82422
  • 兴庆区银古路街道办事处
  • 兴庆区银古路街道办事处
  • 有效
  • 2018年09月16日
2017年度银川市兴庆区银古路街道办事处部门决算
时间:2018年09月16日 来源:兴庆区银古路街道办事处
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目录

  第一部分  单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分  2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  (二)政府采购情况说明

  (三)国有资产占有使用情况说明

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明

  第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

  一、部门职责

  组织开展辖区内的社会治安综合治理工作,负责辖区内市容环境卫生综合管理工作,组织开展爱国卫生运动。贯彻执行党和国家有关计划生育工作的方针、政策和法律、法规及宣传工作,调解民事纠纷,指导社区居委会建立调解组织,协调、配合有关部门进行“两劳”人员安置帮教工作。组织实施社会优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。组织指导社区居民委员会开展社会建设、社区管理、社区服务等工作。

  二、机构设置

  按照部门决算编报要求,纳入银川市兴庆区银古路街道办事处隶属银川市兴庆区政府派出机构,属行政一级预算单位,单位数量1个,无下属预算单位。依据职责可分为党政办公室、综合治理、民政、残疾人保障、劳动保障所、计生办公室、拆迁办公室、市容环境卫生办公室、城管综合执法、妇联、武装部、团委、司法所、基层工会办公室。

第二部分  2017年度部门决算表

 收入支出决算总表 

         

  公开01表 

  公开部门:宁夏银川市兴庆区银古路街道办事处(本级) 

       

  金额单位:元 

  收入 

  支出 

  项目 

  行次 

 决算数 

  项目(按功能分类) 

  行次 

  决算数 

  栏次 

    

  1 

  栏次 

    

  2 

  一、财政拨款收入 

  1 

  34626500 

 一、一般公共服务支出 

  28 

  1842100 

    其中:政府性基金预算财政拨款 

  2 

  11065600 

 二、外交支出 

  29 

  0 

  二、上级补助收入 

  3 

  0 

 三、国防支出 

  30 

  0 

  三、事业收入 

  4 

  0 

 四、公共安全支出 

  31 

  0 

  四、经营收入 

  5 

  0 

 五、教育支出 

  32 

  0 

  五、附属单位上缴收入 

  6 

  0 

 六、科学技术支出 

  33 

  0 

  六、其他收入 

  7 

  45814000 

 七、文化体育与传媒支出 

  34 

  0 

    

  8 

    

 八、社会保障和就业支出 

  35 

  10538200 

    

  9 

    

 九、医疗卫生与计划生育支出 

  36 

  4495200 

    

  10 

    

 十、节能环保支出 

  37 

  300000 

    

  11 

    

 十一、城乡社区支出 

  38 

  16472100 

    

  12 

    

 十二、农林水支出 

  39 

  0 

    

  13 

    

 十三、交通运输支出 

  40 

  0 

    

  14 

    

  十四、资源勘探信息等支出 

  41 

  0 

    

  15 

    

 十五、商业服务业等支出 

  42 

  0 

    

  16 

    

 十六、金融支出 

  43 

  0 

    

  17 

    

 十七、援助其他地区支出 

  44 

  0 

    

  18 

    

  十八、国土海洋气象等支出 

  45 

  0 

    

  19 

    

 十九、住房保障支出 

  46 

  359000 

    

  20 

    

 二十、粮油物资储备支出 

  47 

  0 

    

  21 

    

 二十一、其他支出 

  48 

  44741100 

    

  22 

    

 二十二、债务还本支出 

  49 

  0 

    

  23 

    

  二十三、债务付息支出 

  50 

  0 

  本年收入合计 

  24 

  80440500 

  本年支出合计 

  51 

  78917800 

      用事业基金弥补收支差额 

  25 

  0 

      结余分配 

  52 

  0 

      年初结转和结余 

  26 

  2757600 

      年末结转和结余 

  53 

  4280400 

  总计 

  27 

  83198100 

  总计 

  54 

  83198100 

  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表 

                   

 公开02 

  公开部门:宁夏银川市兴庆区银古路街道办事处(本级) 

       

金额单位:元 

  项目 

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业收入 

经营收入 

  附属单位上缴收入 

 其他收入 

功能分类科目编码 

  科目名称 

   

   

   

  栏次 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  合计 

  80440500 

  34626500 

  0 

  0 

  0 

  0 

  45814000 

  201 

  一般公共服务支出 

  1651300 

  1651300 

  0 

  0 

  0 

  0 

  0 

  20103 

  政府办公厅(室)及相关机构事务 

  1651300 

  1651300 

  0 

  0 

  0 

  0 

  0 

  2010301 

    行政运行 

  1651300 

  1651300 

  0 

  0 

  0 

  0 

  0 

  208 

  社会保障和就业支出 

  10021500 

  10021500 

  0 

  0 

  0 

  0 

  0 

  20802 

  民政管理事务 

  4390900 

  4390900 

  0 

  0 

  0 

  0 

  0 

  2080208 

    基层政权和社区建设 

  4390900 

  4390900 

  0 

  0 

  0 

  0 

  0 

  20805 

  行政事业单位离退休 

  580300 

  580300 

  0 

  0 

  0 

  0 

  0 

  2080504 

    未归口管理的行政单位离退休 

  184300 

  184300 

  0 

  0 

  0 

  0 

  0 

  2080505 

   机关事业单位基本养老保险缴费支出 

  396000 

  396000 

  0 

  0 

  0 

  0 

  0 

  20807 

  就业补助 

  4119400 

  4119400 

  0 

  0 

  0 

  0 

  0 

  2080799 

    其他就业补助支出 

  4119400 

  4119400 

  0 

  0 

  0 

  0 

  0 

  20899 

  其他社会保障和就业支出 

  931000 

  931000 

  0 

  0 

  0 

  0 

  0 

  2089901 

    其他社会保障和就业支出 

  931000 

  931000 

  0 

  0 

  0 

  0 

  0 

  210 

  医疗卫生与计划生育支出 

  4552100 

  4552100 

  0 

  0 

  0 

  0 

  0 

  21007 

  计划生育事务 

  4008700 

  4008700 

  0 

  0 

  0 

  0 

  0 

  2100717 

    计划生育服务 

  1351100 

  1351100 

  0 

  0 

  0 

  0 

  0 

  2100799 

    其他计划生育事务支出 

  2657500 

  2657500 

  0 

  0 

  0 

  0 

  0 

  21011 

  行政事业单位医疗 

  543400 

  543400 

  0 

  0 

  0 

  0 

  0 

  2101101 

    行政单位医疗 

  497000 

  497000 

  0 

  0 

  0 

  0 

  0 

  2101103 

    公务员医疗补助 

  46400 

  46400 

  0 

  0 

  0 

  0 

  0 

  211 

  节能环保支出 

  300000 

  300000 

  0 

  0 

  0 

  0 

  0 

  21103 

  污染防治 

  300000 

  300000 

  0 

  0 

  0 

  0 

  0 

  2110301 

    大气 

  300000 

  300000 

  0 

  0 

  0 

  0 

  0 

  212 

  城乡社区支出 

  16532100 

  16532100 

  0 

  0 

  0 

  0 

  0 

  21201 

  城乡社区管理事务 

  110000 

  110000 

  0 

  0 

  0 

  0 

  0 

  2120104 

    城管执法 

  110000 

  110000 

  0 

  0 

  0 

  0 

  0 

  21203 

  城乡社区公共设施 

  1110300 

  1110300 

  0 

  0 

  0 

  0 

  0 

  2120399 

    其他城乡社区公共设施支出 

  1110300 

  1110300 

  0 

  0 

  0 

  0 

  0 

  21205 

  城乡社区环境卫生 

  120000 

  120000 

  0 

  0 

  0 

  0 

  0 

  2120501 

    城乡社区环境卫生 

  120000 

  120000 

  0 

  0 

  0 

  0 

  0 

  21208 

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 

  11065600 

  11065600 

  0 

  0 

  0 

  0 

  0 

  2120899 

    其他国有土地使用权出让收入安排的支出 

  11065600 

  11065600 

  0 

  0 

  0 

  0 

  0 

  21299 

  其他城乡社区支出 

  4126200 

  4126200 

  0 

  0 

  0 

  0 

  0 

  2129999 

    其他城乡社区支出 

  4126200 

  4126200 

  0 

  0 

  0 

  0 

  0 

  221 

  住房保障支出 

  359000 

  359000 

  0 

  0 

  0 

  0 

  0 

  22102 

  住房改革支出 

  359000 

  359000 

  0 

  0 

  0 

  0 

  0 

  2210201 

    住房公积金 

  359000 

  359000 

  0 

  0 

  0 

  0 

  0 

  229 

  其他支出 

  46854600 

  1210500 

  0 

  0 

  0 

  0 

  45644100 

  22999 

  其他支出 

  46854600 

  1210500 

  0 

  0 

  0 

  0 

  45644100 

  2299901 

    其他支出 

  46854600 

  1210500 

  0 

  0 

  0 

  0 

  45644100 

  231 

  债务还本支出 

  169900 

  0 

  0 

  0 

  0 

  0 

  169900 

  23103 

  地方政府一般债务还本支出 

  169900 

  0 

  0 

  0 

  0 

  0 

  169900 

  2310301 

    地方政府一般债券还本支出 

  169900 

  0 

  0 

  0 

  0 

  0 

  169900 

支出决算表 

                 

 公开03 

  公开部门:宁夏银川市兴庆区银古路街道办事处(本级) 

     

金额单位:元 

  项目 

本年支出合计 

  基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

  功能分类科目编码 

  科目名称 

   

   

   

  栏次 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  合计 

  78917800 

  17252300 

  61665500 

  0 

  0 

  0 

  201 

  一般公共服务支出 

  1842100 

  1651300 

  190800 

  0 

  0 

  0 

  20103 

  政府办公厅(室)及相关机构事务 

  1842100 

  1651300 

  190800 

  0 

  0 

  0 

  2010301 

    行政运行 

  1651300 

  1651300 

  0 

  0 

  0 

  0 

  2010399 

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 

  190800 

  0 

  190800 

  0 

  0 

  0 

  208 

  社会保障和就业支出 

  10538200 

  6500000 

  4038200 

  0 

  0 

  0 

  20802 

  民政管理事务 

  4943300 

  905100 

  4038200 

  0 

  0 

  0 

  2080208 

    基层政权和社区建设 

  4943300 

  905100 

  4038200 

  0 

  0 

  0 

  20805 

  行政事业单位离退休 

  580300 

  580300 

  0 

  0 

  0 

  0 

  2080504 

    未归口管理的行政单位离退休 

  184300 

  184300 

  0 

  0 

  0 

  0 

  2080505 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出 

  396000 

  396000 

  0 

  0 

  0 

  0 

  20807 

  就业补助 

  4083700 

  4083700 

  0 

  0 

  0 

  0 

  2080799 

    其他就业补助支出 

  4083700 

  4083700 

  0 

  0 

  0 

  0 

  20899 

  其他社会保障和就业支出 

  931000 

  931000 

  0 

  0 

  0 

  0 

  2089901 

    其他社会保障和就业支出 

  931000 

  931000 

  0 

  0 

  0 

  0 

  210 

  医疗卫生与计划生育支出 

  4495200 

  4495200 

  0 

  0 

  0 

  0 

  21007 

  计划生育事务 

  3951800 

  3951800 

  0 

  0 

  0 

  0 

  2100717 

    计划生育服务 

  1294200 

  1294200 

  0 

  0 

  0 

  0 

  2100799 

    其他计划生育事务支出 

  2657500 

  2657500 

  0 

  0 

  0 

  0 

  21011 

  行政事业单位医疗 

  543400 

  543400 

  0 

  0 

  0 

  0 

  2101101 

    行政单位医疗 

  497000 

  497000 

  0 

  0 

  0 

  0 

  2101103 

    公务员医疗补助 

  46400 

  46400 

  0 

  0 

  0 

  0 

  211 

  节能环保支出 

  300000 

  0 

  300000 

  0 

  0 

  0 

  21103 

  污染防治 

  300000 

  0 

  300000 

  0 

  0 

  0 

  2110301 

    大气 

  300000 

  0 

  300000 

  0 

  0 

  0 

  212 

  城乡社区支出 

  16472100 

  150000 

  16322100 

  0 

  0 

  0 

  21201 

  城乡社区管理事务 

  50000 

  50000 

  0 

  0 

  0 

  0 

  2120104 

    城管执法 

  50000 

  50000 

  0 

  0 

  0 

  0 

  21203 

  城乡社区公共设施 

  1110300 

  0 

  1110300 

  0 

  0 

  0 

  2120399 

    其他城乡社区公共设施支出 

  1110300 

  0 

  1110300 

  0 

  0 

  0 

  21205 

  城乡社区环境卫生 

  120000 

  100000 

  20000 

  0 

  0 

  0 

  2120501 

    城乡社区环境卫生 

  120000 

  100000 

  20000 

  0 

  0 

  0 

  21208 

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 

  11065600 

  0 

  11065600 

  0 

  0 

  0 

  2120899 

    其他国有土地使用权出让收入安排的支出 

  11065600 

  0 

  11065600 

  0 

  0 

  0 

  21299 

  其他城乡社区支出 

  4126200 

  0 

  4126200 

  0 

  0 

  0 

  2129999 

    其他城乡社区支出 

  4126200 

  0 

  4126200 

  0 

  0 

  0 

  221 

  住房保障支出 

  359000 

  359000 

  0 

  0 

  0 

  0 

  22102 

  住房改革支出 

  359000 

  359000 

  0 

  0 

  0 

  0 

  2210201 

    住房公积金 

  359000 

  359000 

  0 

  0 

  0 

  0 

  229 

  其他支出 

  44741100 

  4096700 

  40644400 

  0 

  0 

  0 

  22999 

  其他支出 

  44741100 

  4096700 

  40644400 

  0 

  0 

  0 

  2299901 

    其他支出 

  44741100 

  4096700 

  40644400 

  0 

  0 

  0 

  231 

  债务还本支出 

  169900 

  0 

  169900 

  0 

  0 

  0 

  23103 

  地方政府一般债务还本支出 

  169900 

  0 

  169900 

  0 

  0 

  0 

  2310301 

    地方政府一般债券还本支出 

  169900 

  0 

  169900 

  0 

  0 

  0 

财政拨款收入支出决算总表 

             

  公开04表 

  公开部门:宁夏银川市兴庆区银古路街道办事处(本级) 

     

金额单位:元 

  收     入 

  支     出 

  项    目 

  行次 

 决算数 

  项目 

  行次 

  决算数 

  合计 

  一般公共预算财政拨款 

  政府性基金预算财政拨款 

  栏    次 

    

  1 

  栏    次 

    

  2 

  3 

  4 

  一、一般公共预算财政拨款 

  1 

  23560900 

一、一般公共服务支出 

  29 

  1842100 

  1842100 

  0 

  二、政府性基金预算财政拨款 

  2 

  11065600 

二、外交支出 

  30 

  0 

  0 

  0 

    

  3 

    

三、国防支出 

  31 

  0 

  0 

  0 

    

  4 

    

四、公共安全支出 

  32 

  0 

  0 

  0 

    

  5 

    

五、教育支出 

  33 

  0 

  0 

  0 

    

  6 

    

六、科学技术支出 

  34 

  0 

  0 

  0 

    

  7 

    

七、文化体育与传媒支出 

  35 

  0 

  0 

  0 

    

  8 

    

八、社会保障和就业支出 

  36 

  10538200 

  10538200 

  0 

    

  9 

    

九、医疗卫生与计划生育支出 

  37 

  4495200 

  4495200 

  0 

    

  10 

    

十、节能环保支出 

  38 

  300000 

  300000 

  0 

    

  11 

    

十一、城乡社区支出 

  39 

  16472100 

  5406500 

  11065600 

    

  12 

    

十二、农林水支出 

  40 

  0 

  0 

  0 

    

  13 

    

十三、交通运输支出 

  41 

  0 

  0 

  0 

    

  14 

    

十四、资源勘探信息等支出 

  42 

  0 

  0 

  0 

    

  15 

    

十五、商业服务业等支出 

  43 

  0 

  0 

  0 

    

  16 

    

十六、金融支出 

  44 

  0 

  0 

  0 

    

  17 

    

十七、援助其他地区支出 

  45 

  0 

  0 

  0 

    

  18 

    

十八、国土海洋气象等支出 

  46 

  0 

  0 

  0 

    

  19 

    

十九、住房保障支出 

  47 

  359000 

  359000 

  0 

    

  20 

    

二十、粮油物资储备支出 

  48 

  0 

  0 

  0 

    

  21 

    

二十一、其他支出 

  49 

  1210500 

  1210500 

  0 

    

  22 

    

二十二、债务还本支出 

  50 

  0 

  0 

  0 

    

  23 

    

二十三、债务付息支出 

  51 

  0 

  0 

  0 

  本年收入合计 

  24 

  34626500 

  本年支出合计 

  52 

  35217200 

  24151600 

  11065600 

  年初财政拨款结转和结余 

  25 

  1398800 

  年末财政拨款结转和结余 

  53 

  808100 

  808100 

  0 

  一、一般公共预算财政拨款 

  26 

  1398800 

    

  54 

    

    

    

  二、政府性基金预算财政拨款 

  27 

  0 

    

  55 

    

    

    

  合计 

  28 

  36025300 

  合计 

  56 

  36025300 

  24959700 

  11065600 

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 

一般公共预算财政拨款支出决算表 

           

  公开05表 

  公开部门:宁夏银川市兴庆区银古路街道办事处(本级) 

  金额单位:元 

  项目 

  本年支出合计 

  基本支出 

  项目支出 

  功能分类科目编码 

  科目名称 

   

   

   

  栏次 

  1 

  2 

  3 

  合计 

  24151600 

  13155500 

  10996100 

  201 

  一般公共服务支出 

  1842100 

  1651300 

  190800 

  20103 

  政府办公厅(室)及相关机构事务 

  1842100 

  1651300 

  190800 

  2010301 

    行政运行 

  1651300 

  1651300 

  0 

  2010399 

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 

  190800 

  0 

  190800 

  208 

  社会保障和就业支出 

  10538200 

  6500000 

  4038200 

  20802 

  民政管理事务 

  4943300 

  905100 

  4038200 

  2080208 

    基层政权和社区建设 

  4943300 

  905100 

  4038200 

  20805 

  行政事业单位离退休 

  580300 

  580300 

  0 

  2080504 

    未归口管理的行政单位离退休 

  184300 

  184300 

  0 

  2080505 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出 

  396000 

  396000 

  0 

  20807 

  就业补助 

  4083700 

  4083700 

  0 

  2080799 

    其他就业补助支出 

  4083700 

  4083700 

  0 

  20899 

  其他社会保障和就业支出 

  931000 

  931000 

  0 

  2089901 

    其他社会保障和就业支出 

  931000 

  931000 

  0 

  210 

  医疗卫生与计划生育支出 

  4495200 

  4495200 

  0 

  21007 

  计划生育事务 

  3951800 

  3951800 

  0 

  2100717 

    计划生育服务 

  1294200 

  1294200 

  0 

  2100799 

    其他计划生育事务支出 

  2657500 

  2657500 

  0 

  21011 

  行政事业单位医疗 

  543400 

  543400 

  0 

  2101101 

    行政单位医疗 

  497000 

  497000 

  0 

  2101103 

    公务员医疗补助 

  46400 

  46400 

  0 

  211 

  节能环保支出 

  300000 

  0 

  300000 

  21103 

  污染防治 

  300000 

  0 

  300000 

  2110301 

    大气 

  300000 

  0 

  300000 

  212 

  城乡社区支出 

  5406500 

  150000 

  5256500 

  21201 

  城乡社区管理事务 

  50000 

  50000 

  0 

  2120104 

    城管执法 

  50000 

  50000 

  0 

  21203 

  城乡社区公共设施 

  1110300 

  0 

  1110300 

  2120399 

    其他城乡社区公共设施支出 

  1110300 

  0 

  1110300 

  21205 

  城乡社区环境卫生 

  120000 

  100000 

  20000 

  2120501 

    城乡社区环境卫生 

  120000 

  100000 

  20000 

  21299 

  其他城乡社区支出 

  4126200 

  0 

  4126200 

  2129999 

    其他城乡社区支出 

  4126200 

  0 

  4126200 

  221 

  住房保障支出 

  359000 

  359000 

  0 

  22102 

  住房改革支出 

  359000 

  359000 

  0 

  2210201 

    住房公积金 

  359000 

  359000 

  0 

  229 

  其他支出 

  1210500 

  0 

  1210500 

  22999 

  其他支出 

  1210500 

  0 

  1210500 

  2299901 

    其他支出 

  1210500 

  0 

  1210500 

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

   

 公开06表 

  公开部门:宁夏银川市兴庆区银古路街道办事处(本级) 

 金额单位:元 

  人员经费 

  公用经费 

  科目编码 

  科目名称 

 金额 

  科目编码 

 科目名称 

 金额 

  科目编码 

  科目名称 

 

  301 

  工资福利支出 

  9454800 

  302 

商品和服务支出 

  2559300 

  310 

 其他资本性支出 

  444500 

  30101 

    基本工资 

  1133000 

  30201 

   办公费 

  247900 

  31001 

 房屋建筑物购建 

  0 

  30102 

    津贴补贴 

  695000 

  30202 

   印刷费 

  22400 

  31002 

  办公设备购置 

  325400 

  30103 

    奖金 

  900500 

  30203 

   咨询费 

  0 

  31003 

  专用设备购置 

  0 

  30104 

    其他社会保障缴费 

  1474400 

  30204 

   手续费 

  100 

  31005 

  基础设施建设 

  0 

  30106 

    伙食补助费 

  0 

  30205 

    水费 

  1500 

  31006 

    大型修缮 

  0 

  30107 

    绩效工资 

  0 

  30206 

    电费 

  10700 

  31007 

    信息网络及软件购置更新 

  0 

  30108 

    机关事业单位基本养老保险缴费 

  396000 

  30207 

   邮电费 

  31200 

  31008 

    物资储备 

  0 

  30109 

    职业年金缴费 

  0 

  30208 

   取暖费 

  95400 

  31009 

    土地补偿 

  0 

  30199 

    其他工资福利支出 

  4855900 

  30209 

 物业管理费 

  152400 

  31010 

    安置补助 

  0 

  303 

  对个人和家庭的补助 

  697000 

  30211 

   差旅费 

  41600 

  31011 

    地上附着物和青苗补偿 

  0 

  30301 

    离休费 

  0 

  30212 

  因公出国(境)费用 

  0 

  31012 

    拆迁补偿 

  0 

  30302 

    退休费 

  184300 

  30213 

  维修(护)费 

  77300 

  31013 

  公务用车购置 

  0 

  30303 

    退职(役)费 

  0 

  30214 

  租赁费 

  11000 

  31019 

其他交通工具购置 

  0 

  30304 

    抚恤金 

  0 

  30215 

  会议费 

  0 

  31020 

    产权参股 

  0 

  30305 

    生活补助 

  8300 

  30216 

  培训费 

  35600 

  31099 

 其他资本性支出 

  119100 

  30306 

    救济费 

  0 

  30217 

  公务接待费 

  0 

  304 

  对企事业单位的补贴 

  0 

  30307 

    医疗费 

  0 

  30218 

  专用材料费 

  0 

  30401 

 企业政策性补贴 

  0 

  30308 

    助学金 

  0 

  30224 

  被装购置费 

  0 

  30402 

 事业单位补贴 

  0 

  30309 

    奖励金 

  0 

  30225 

  专用燃料费 

  0 

  30403 

    财政贴息 

  0 

  30310 

    生产补贴 

  0 

  30226 

  劳务费 

  780500 

  30499 

    其他对企事业单位的补贴 

  0 

  30311 

    住房公积金 

  359000 

  30227 

  委托业务费 

  0 

  307 

  债务利息支出 

  0 

  30312 

    提租补贴 

  0 

  30228 

  工会经费 

  60000 

  30701 

  国内债务付息 

  0 

  30313 

    购房补贴 

  0 

  30229 

福利费 

  0 

  30707 

  国外债务付息 

  0 

  30314 

    采暖补贴 

  144900 

  30231 

公务用车运行维护费 

  37400 

  399 

  其他支出 

  0 

  30315 

    物业服务补贴 

  0 

  30239 

其他交通费用 

  113500 

  39906 

    赠与 

  0 

  30399 

    其他对个人和家庭的补助支出 

  400 

  30240 

税金及附加费用 

  0 

     
     

  30299 

其他商品和服务支出 

  840700 

     

              人员经费合计 

  10151800 

                           公用经费合计 

  3003800 

  合       计 

  13155600 

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

                     

 公开07表 

 公开部门:宁夏银川市兴庆区银古路街道办事处(本级) 

         

 金额单位:元 

  2017年度预算数 

  2017年度决算数 

  合计 

   应公出国(境)费 

  公务用车购置及运行费 

公务接待费 

 合计 

  应公出国(境)费 

  公务用车购置及运行费 

公务接待费 

小计 

 公务用车购置费 

公务用车运行费 

 小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

  10 

  11 

  12 

  50000 

  0 

  50000 

  0 

  50000 

  0 

  37434.11 

  0 

  37434.11 

  0 

  37434.11 

  0 

  注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

                 

公开08表 

公开部门:宁夏银川市兴庆区银古路街道办事处(本级) 

     

 金额单位:元 

  项目 

年初结转和结余 

本年收入 

  本年支出 

年末结转和结余 

  功能分类科目编码 

科目名称 

  小计 

基本支出 

项目支出 

   

   

   

  栏次 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  合计 

  0 

  11065600 

  11065600 

  0 

  11065600 

  0 

  212 

城乡社区支出 

  0 

  11065600 

  11065600 

  0 

  11065600 

  0 

  21208 

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 

  0 

  11065600 

  11065600 

  0 

  11065600 

  0 

  2120899 

其他国有土地使用权出让收入安排的支出 

  0 

  11065600 

  11065600 

  0 

  11065600 

  0 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入总计80440500元,支出总计78917800元。与2016年相比,收入增加56571547.71元增长23%、支出增加56940121.84元,增加259%,主要原因是2016年拆迁等往来款项在其他应付款中计入,2017年在其他收入中计入。

  二、收入决算情况说明

  2017年度收入合计80440500元,其中:财政拨款收入 34626500元,占43%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入45814000元,占56%。

  三、支出决算情况说明

  2017年度支出合计78917800元,其中:基本支出17252300元,占22%;项目支出61665500元,占78%;经营支出0元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收入总计23560900元,支出总计24151600元。与2016年相比,财政拨款收入增加2511680.09元增长11%、支出增加4398778.78元增长18%,主要原因是增加了高台寺村债务问题的经费与尚都国际过渡费、天都十六区工程款、过渡费。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出24151600元,占本年支出合计的69%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4398778.78元增长18%,主要原因是增加了高台寺村债务问题的经费与尚都国际过渡费、天都十六区工程款、过渡费。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出24151600元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出1842100元,占8%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出10538200元,占44%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出359000元,占1%,等等。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10895300元,支出决算为24151600元,完成年初预算的221%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加了高台寺村债务问题的经费;二是尚都国际过渡费、天都十六区工程款、过渡费;其中(按支出功能分类说明):1、2120399其他城乡社区公共设施支出1110338元。2.2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出11065636.3元,2129999其他城乡社区支出4126169.7元等。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出13155500元,其中:人员经费10151800元,公用经费3003800元。支出具体情况如下:

  1.工资福利支出9454800元,较2017年度年初预算数增加2548500元,增长36%,主要原因是工资增长及村干部工资的发放;较2016年决算数增加147683.24元,增长1%。

  2.商品和服务支出2559300元,较2017年度年初预算数增加167308元,增长6%,主要原因是增加了日常经费的支出;较2016年决算数增加35571.38元,增长1%。

  3.对个人和家庭的补助400元,较2017年度年初预算数增加400元,增长100%,主要原因是增加了民政慰问对个人的补助支出;较2016年决算数增加400元,增长100%。

  4.其他资本性支出444500元,较2017年度年初预算数增加0元,增长(降低)0%,主要原因是增加了固定资产;较2016年决算数增加388749.89元,增长697%。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

  总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为50000元,支出决算为37434.11元,完成预算的74%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为37434.11元,完成预算的74%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:控制用油量。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少28969.81元,下降44%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少28969.81元,下降44%;公务接待费支出决算增加0元,增长0%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无因公出国费用的支出;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是控制用油量。

  (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为37434.11元,占74%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。

  2.公务用车购置及运行维护费支出37434.11元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出37434.11元,主要用于汽车燃油等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为2辆。

  3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。开支内容包括:无。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入11065600元,本年支出11065600元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加11065600元,增长100%,主要原因是:增加了政府对天都十六区(鸿天房地产公司)工程款的垫付。支出具体情况如下:212城乡社区支出21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

  2017年,本部门机关运行经费支出3,003,767.49元,比2016年增加424288.76元,增长16%。主要原因是:增加了日常公用经费的支出。

  (二)政府采购情况说明

  2017年,银川市兴庆区银古路街道办事处政府采购预算1081000元,支出决算总额1081000元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算1081000元,支出决算总额1081000元,完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的100%。

  (三)国有资产占有使用情况说明

  截至2017年12月31日,本部门房屋面积9274平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明

  1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,银古路街道办事处组织对2017年度未进行一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。

  2.部门决算中项目绩效自评结果。 银古路街道办事处今年在部门决算中无增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为无。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

  3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

  4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

  一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

  二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

  四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

  五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

  六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

  七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

  八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

  九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

  十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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