第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
组织开展辖区内的社会治安综合治理工作,负责辖区内市容环境卫生综合管理工作,组织开展爱国卫生运动。贯彻执行党和国家有关计划生育工作的方针、政策和法律、法规及宣传工作,调解民事纠纷,指导社区居委会建立调解组织,协调、配合有关部门进行“两劳”人员安置帮教工作。组织实施社会优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。组织指导社区居民委员会开展社会建设、社区管理、社区服务等工作。
二、机构设置
按照部门决算编报要求,纳入银川市兴庆区银古路街道办事处隶属银川市兴庆区政府派出机构,属行政一级预算单位,单位数量1个,无下属预算单位。依据职责可分为党政办公室、综合治理、民政、残疾人保障、劳动保障所、计生办公室、拆迁办公室、市容环境卫生办公室、城管综合执法、妇联、武装部、团委、司法所、基层工会办公室。
第二部分 2017年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||||||
|
公开01表 |
|||||||||
|
公开部门:宁夏银川市兴庆区银古路街道办事处(本级) |
金额单位:元 |
||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
||||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
34626500 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
1842100 |
||||
|
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
11065600 |
二、外交支出 |
29 |
0 |
||||
|
二、上级补助收入 |
3 |
0 |
三、国防支出 |
30 |
0 |
||||
|
三、事业收入 |
4 |
0 |
四、公共安全支出 |
31 |
0 |
||||
|
四、经营收入 |
5 |
0 |
五、教育支出 |
32 |
0 |
||||
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0 |
六、科学技术支出 |
33 |
0 |
||||
|
六、其他收入 |
7 |
45814000 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0 |
||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
10538200 |
||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
4495200 |
||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
300000 |
||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
16472100 |
||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0 |
||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0 |
||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0 |
||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0 |
||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0 |
||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0 |
||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0 |
||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
359000 |
||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0 |
||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
44741100 |
||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
0 |
||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
0 |
||||
|
本年收入合计 |
24 |
80440500 |
本年支出合计 |
51 |
78917800 |
||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0 |
结余分配 |
52 |
0 |
||||
|
年初结转和结余 |
26 |
2757600 |
年末结转和结余 |
53 |
4280400 |
||||
|
总计 |
27 |
83198100 |
总计 |
54 |
83198100 |
||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
|
收入决算表 |
||||||||||
|
公开02表 |
||||||||||
|
公开部门:宁夏银川市兴庆区银古路街道办事处(本级) |
金额单位:元 |
|||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
80440500 |
34626500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45814000 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1651300 |
1651300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1651300 |
1651300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1651300 |
1651300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10021500 |
10021500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
4390900 |
4390900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
4390900 |
4390900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
580300 |
580300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
184300 |
184300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
396000 |
396000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20807 |
就业补助 |
4119400 |
4119400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
4119400 |
4119400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
931000 |
931000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
931000 |
931000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4552100 |
4552100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
4008700 |
4008700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
1351100 |
1351100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2657500 |
2657500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
543400 |
543400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
497000 |
497000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
46400 |
46400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
300000 |
300000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21103 |
污染防治 |
300000 |
300000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2110301 |
大气 |
300000 |
300000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
16532100 |
16532100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
110000 |
110000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2120104 |
城管执法 |
110000 |
110000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1110300 |
1110300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1110300 |
1110300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
120000 |
120000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
120000 |
120000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
11065600 |
11065600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
11065600 |
11065600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
4126200 |
4126200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
4126200 |
4126200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
359000 |
359000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
359000 |
359000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
359000 |
359000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
229 |
其他支出 |
46854600 |
1210500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45644100 |
||
|
22999 |
其他支出 |
46854600 |
1210500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45644100 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
46854600 |
1210500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45644100 |
||
|
231 |
债务还本支出 |
169900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169900 |
||
|
23103 |
地方政府一般债务还本支出 |
169900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169900 |
||
|
2310301 |
地方政府一般债券还本支出 |
169900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169900 |
||
|
支出决算表 |
|||||||||||
|
公开03表 |
|||||||||||
|
公开部门:宁夏银川市兴庆区银古路街道办事处(本级) |
金额单位:元 |
||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
78917800 |
17252300 |
61665500 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1842100 |
1651300 |
190800 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1842100 |
1651300 |
190800 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2010301 |
行政运行 |
1651300 |
1651300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
190800 |
0 |
190800 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10538200 |
6500000 |
4038200 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
20802 |
民政管理事务 |
4943300 |
905100 |
4038200 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
4943300 |
905100 |
4038200 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
580300 |
580300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
184300 |
184300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
396000 |
396000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
20807 |
就业补助 |
4083700 |
4083700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
4083700 |
4083700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
931000 |
931000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
931000 |
931000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4495200 |
4495200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
21007 |
计划生育事务 |
3951800 |
3951800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2100717 |
计划生育服务 |
1294200 |
1294200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2657500 |
2657500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
543400 |
543400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
497000 |
497000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
46400 |
46400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
211 |
节能环保支出 |
300000 |
0 |
300000 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
21103 |
污染防治 |
300000 |
0 |
300000 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2110301 |
大气 |
300000 |
0 |
300000 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
16472100 |
150000 |
16322100 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
50000 |
50000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2120104 |
城管执法 |
50000 |
50000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1110300 |
0 |
1110300 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1110300 |
0 |
1110300 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
120000 |
100000 |
20000 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
120000 |
100000 |
20000 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
11065600 |
0 |
11065600 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
11065600 |
0 |
11065600 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
4126200 |
0 |
4126200 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
4126200 |
0 |
4126200 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
359000 |
359000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
359000 |
359000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
359000 |
359000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
229 |
其他支出 |
44741100 |
4096700 |
40644400 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
22999 |
其他支出 |
44741100 |
4096700 |
40644400 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2299901 |
其他支出 |
44741100 |
4096700 |
40644400 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
231 |
债务还本支出 |
169900 |
0 |
169900 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
23103 |
地方政府一般债务还本支出 |
169900 |
0 |
169900 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2310301 |
地方政府一般债券还本支出 |
169900 |
0 |
169900 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||
|
公开04表 |
|||||||||||||
|
公开部门:宁夏银川市兴庆区银古路街道办事处(本级) |
金额单位:元 |
||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
||||||||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
23560900 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
1842100 |
1842100 |
0 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
11065600 |
二、外交支出 |
30 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
10538200 |
10538200 |
0 |
||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
4495200 |
4495200 |
0 |
||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
300000 |
300000 |
0 |
||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
16472100 |
5406500 |
11065600 |
||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
359000 |
359000 |
0 |
||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
1210500 |
1210500 |
0 |
||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
本年收入合计 |
24 |
34626500 |
本年支出合计 |
52 |
35217200 |
24151600 |
11065600 |
||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
1398800 |
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
808100 |
808100 |
0 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
1398800 |
|
54 |
|
|
|
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0 |
|
55 |
|
|
|
||||||
|
合计 |
28 |
36025300 |
合计 |
56 |
36025300 |
24959700 |
11065600 |
||||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
|||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
公开05表 |
||||||||
|
公开部门:宁夏银川市兴庆区银古路街道办事处(本级) |
金额单位:元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
24151600 |
13155500 |
10996100 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1842100 |
1651300 |
190800 |
||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1842100 |
1651300 |
190800 |
||||
|
2010301 |
行政运行 |
1651300 |
1651300 |
0 |
||||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
190800 |
0 |
190800 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10538200 |
6500000 |
4038200 |
||||
|
20802 |
民政管理事务 |
4943300 |
905100 |
4038200 |
||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
4943300 |
905100 |
4038200 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
580300 |
580300 |
0 |
||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
184300 |
184300 |
0 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
396000 |
396000 |
0 |
||||
|
20807 |
就业补助 |
4083700 |
4083700 |
0 |
||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
4083700 |
4083700 |
0 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
931000 |
931000 |
0 |
||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
931000 |
931000 |
0 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4495200 |
4495200 |
0 |
||||
|
21007 |
计划生育事务 |
3951800 |
3951800 |
0 |
||||
|
2100717 |
计划生育服务 |
1294200 |
1294200 |
0 |
||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2657500 |
2657500 |
0 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
543400 |
543400 |
0 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
497000 |
497000 |
0 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
46400 |
46400 |
0 |
||||
|
211 |
节能环保支出 |
300000 |
0 |
300000 |
||||
|
21103 |
污染防治 |
300000 |
0 |
300000 |
||||
|
2110301 |
大气 |
300000 |
0 |
300000 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
5406500 |
150000 |
5256500 |
||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
50000 |
50000 |
0 |
||||
|
2120104 |
城管执法 |
50000 |
50000 |
0 |
||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1110300 |
0 |
1110300 |
||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1110300 |
0 |
1110300 |
||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
120000 |
100000 |
20000 |
||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
120000 |
100000 |
20000 |
||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
4126200 |
0 |
4126200 |
||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
4126200 |
0 |
4126200 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
359000 |
359000 |
0 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
359000 |
359000 |
0 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
359000 |
359000 |
0 |
||||
|
229 |
其他支出 |
1210500 |
0 |
1210500 |
||||
|
22999 |
其他支出 |
1210500 |
0 |
1210500 |
||||
|
2299901 |
其他支出 |
1210500 |
0 |
1210500 |
||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||
|
公开06表 |
||||||||||
|
公开部门:宁夏银川市兴庆区银古路街道办事处(本级) |
金额单位:元元 |
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
9454800 |
302 |
商品和服务支出 |
2559300 |
310 |
其他资本性支出 |
444500 |
||
|
30101 |
基本工资 |
1133000 |
30201 |
办公费 |
247900 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
695000 |
30202 |
印刷费 |
22400 |
31002 |
办公设备购置 |
325400 |
||
|
30103 |
奖金 |
900500 |
30203 |
咨询费 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
1474400 |
30204 |
手续费 |
100 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
30205 |
水费 |
1500 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
0 |
30206 |
电费 |
10700 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
396000 |
30207 |
邮电费 |
31200 |
31008 |
物资储备 |
0 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
30208 |
取暖费 |
95400 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4855900 |
30209 |
物业管理费 |
152400 |
31010 |
安置补助 |
0 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
697000 |
30211 |
差旅费 |
41600 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
||
|
30301 |
离休费 |
0 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
||
|
30302 |
退休费 |
184300 |
30213 |
维修(护)费 |
77300 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
||
|
30303 |
退职(役)费 |
0 |
30214 |
租赁费 |
11000 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
30215 |
会议费 |
0 |
31020 |
产权参股 |
0 |
||
|
30305 |
生活补助 |
8300 |
30216 |
培训费 |
35600 |
31099 |
其他资本性支出 |
119100 |
||
|
30306 |
救济费 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
0 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0 |
||
|
30307 |
医疗费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0 |
||
|
30308 |
助学金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
30402 |
事业单位补贴 |
0 |
||
|
30309 |
奖励金 |
0 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
30403 |
财政贴息 |
0 |
||
|
30310 |
生产补贴 |
0 |
30226 |
劳务费 |
780500 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0 |
||
|
30311 |
住房公积金 |
359000 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
307 |
债务利息支出 |
0 |
||
|
30312 |
提租补贴 |
0 |
30228 |
工会经费 |
60000 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
||
|
30313 |
购房补贴 |
0 |
30229 |
福利费 |
0 |
30707 |
国外债务付息 |
0 |
||
|
30314 |
采暖补贴 |
144900 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
37400 |
399 |
其他支出 |
0 |
||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
113500 |
39906 |
赠与 |
0 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
400 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
|||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
840700 |
||||||||
|
人员经费合计 |
10151800 |
公用经费合计 |
3003800 |
|||||||
|
合 计 |
13155600 |
|||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||||||||||
|
公开07表 |
|||||||||||||||||||
|
公开部门:宁夏银川市兴庆区银古路街道办事处(本级) |
金额单位:元 |
||||||||||||||||||
|
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
||||||||||||||||||
|
合计 |
应公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
应公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||
|
50000 |
0 |
50000 |
0 |
50000 |
0 |
37434.11 |
0 |
37434.11 |
0 |
37434.11 |
0 |
||||||||
|
注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 |
|||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
公开08表 |
|||||||||
|
公开部门:宁夏银川市兴庆区银古路街道办事处(本级) |
金额单位:元 |
||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0 |
11065600 |
11065600 |
0 |
11065600 |
0 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0 |
11065600 |
11065600 |
0 |
11065600 |
0 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
11065600 |
11065600 |
0 |
11065600 |
0 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0 |
11065600 |
11065600 |
0 |
11065600 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
|||||||||
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计80440500元,支出总计78917800元。与2016年相比,收入增加56571547.71元增长23%、支出增加56940121.84元,增加259%,主要原因是2016年拆迁等往来款项在其他应付款中计入,2017年在其他收入中计入。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计80440500元,其中:财政拨款收入 34626500元,占43%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入45814000元,占56%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计78917800元,其中:基本支出17252300元,占22%;项目支出61665500元,占78%;经营支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计23560900元,支出总计24151600元。与2016年相比,财政拨款收入增加2511680.09元增长11%、支出增加4398778.78元增长18%,主要原因是增加了高台寺村债务问题的经费与尚都国际过渡费、天都十六区工程款、过渡费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出24151600元,占本年支出合计的69%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4398778.78元增长18%,主要原因是增加了高台寺村债务问题的经费与尚都国际过渡费、天都十六区工程款、过渡费。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出24151600元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出1842100元,占8%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出10538200元,占44%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出359000元,占1%,等等。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10895300元,支出决算为24151600元,完成年初预算的221%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加了高台寺村债务问题的经费;二是尚都国际过渡费、天都十六区工程款、过渡费;其中(按支出功能分类说明):1、2120399其他城乡社区公共设施支出1110338元。2.2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出11065636.3元,2129999其他城乡社区支出4126169.7元等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出13155500元,其中:人员经费10151800元,公用经费3003800元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出9454800元,较2017年度年初预算数增加2548500元,增长36%,主要原因是工资增长及村干部工资的发放;较2016年决算数增加147683.24元,增长1%。
2.商品和服务支出2559300元,较2017年度年初预算数增加167308元,增长6%,主要原因是增加了日常经费的支出;较2016年决算数增加35571.38元,增长1%。
3.对个人和家庭的补助400元,较2017年度年初预算数增加400元,增长100%,主要原因是增加了民政慰问对个人的补助支出;较2016年决算数增加400元,增长100%。
4.其他资本性支出444500元,较2017年度年初预算数增加0元,增长(降低)0%,主要原因是增加了固定资产;较2016年决算数增加388749.89元,增长697%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为50000元,支出决算为37434.11元,完成预算的74%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为37434.11元,完成预算的74%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:控制用油量。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少28969.81元,下降44%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少28969.81元,下降44%;公务接待费支出决算增加0元,增长0%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无因公出国费用的支出;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是控制用油量。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为37434.11元,占74%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。
2.公务用车购置及运行维护费支出37434.11元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出37434.11元,主要用于汽车燃油等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。开支内容包括:无。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入11065600元,本年支出11065600元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加11065600元,增长100%,主要原因是:增加了政府对天都十六区(鸿天房地产公司)工程款的垫付。支出具体情况如下:212城乡社区支出21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)
2017年,本部门机关运行经费支出3,003,767.49元,比2016年增加424288.76元,增长16%。主要原因是:增加了日常公用经费的支出。
(二)政府采购情况说明
2017年,银川市兴庆区银古路街道办事处政府采购预算1081000元,支出决算总额1081000元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算1081000元,支出决算总额1081000元,完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的100%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日,本部门房屋面积9274平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,银古路街道办事处组织对2017年度未进行一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 银古路街道办事处今年在部门决算中无增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为无。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。
3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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