银川市兴庆区银古路街道办事处
2019年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
银川市兴庆区银古路街道办事处
2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
银川市兴庆区银古路街道办事处是具有独立机构和编制的政府职能部门,具备以下职能: 组织开展辖区内的社会治安综合治理工作,负责辖区内市容环境卫生综合管理工作,组织开展爱国卫生运动。贯彻执行党和国家有关计划生育工作的方针、政策和法律、法规及宣传工作,调解民事纠纷,
指导社区居委会建立调解组织,协调、配合有关部门进行“两劳”人员安置帮教工作。组织实施社会优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。组织指导社区居民委员会开展社会建设、社区管理、社区服务等工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,银古路街道办事处部门预算包括:单位机构为1个独立核算机构,按照预算管理级次划分为一级预算单位。与以往年度相比无变动。所属行政单位预算。编制核定行政编10名,事业编17名;实有行政人员8名,事业人员15名。
银川市兴庆区银古路街道办事处2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 1024.62 | 一、本年支出 | |||
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 1024.62 | (一)一般公共服务支出 | 199.02 | 199.02 | |
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | 0 | 0 | ||
(三)国防支出 | 0 | 0 | |||
(四)公共安全支出 | 0 | 0 | |||
(五)教育支出 | 0 | 0 | |||
(六)科学技术支出 | 0 | 0 | |||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 631 | 631 | |||
(九)卫生健康支出 | 153.6 | 153.6 | |||
(十)节能环保支出 | 0 | 0 | |||
(十一)城乡社区支出 | 8 | 8 | |||
(十二)农林水支出 | 0 | 0 | |||
(十三)交通运输支出 | 0 | 0 | |||
(十四)资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | |||
(十五)商业服务业等支出 | 0 | 0 | |||
(十六)金融支出 | 0 | 0 | |||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 | |||
(十八)住房保障支出 | 33 | 33 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | 0 | 0 | |||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 | |||
(二十一)其他支出 | 0 | 0 | |||
二、上年结转结余 | 0 | 二、年末结转结余 | 0 | 0 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 1024.62 | 支出总计: 1024.62 | |||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | 小计 | 本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | |
合计 | 1024.62 | 1024.62 | 1024.62 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 199.02 | 199.02 | 199.02 | ||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 215.35 | 215.35 | 215.35 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.52 | 12.52 | 12.52 | ||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 343.89 | 343.89 | 343.89 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 27.95 | 27.95 | 27.95 | ||||||
2100717 | 计划生育服务 | 128.18 | 128.18 | 128.18 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | ||||||
2120104 | 城管执法 | 8 | 8 | 8 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 32.98 | 32.98 | 32.98 | ||||||
一、 一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
合计 | 2278.25 | 1024.62 | 822.87 | 201.75 | -1253.63 | -55% | ||
2010301 | 行政运行 | 406.26 | 199.02 | 179.02 | 20 | -207.24 | -51% | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 229.00 | 0 | 0 | 0 | -299 | -100% | |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 389.09 | 215.35 | 33.6 | 181.75 | -173.74 | -44.65% | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 19.35 | 0 | 0 | 0 | -19.35 | -100% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30 | 31.3 | 31.3 | 0 | 1.3 | 4.3% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 12.52 | 12.52 | 0 | 12.52 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 405.13 | 343.89 | 343.89 | 0 | -61.24 | -15% | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 28.51 | 27.95 | 27.95 | 0 | -0.56 | -1.96% | |
2100717 | 计划生育服务 | 140.58 | 128.18 | 128.18 | 0 | -12.4 | -8.8% | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 40.65 | 0 | 0 | 0 | -40.65 | -100% | |
2110301 | 大气 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | -100% | |
2110399 | 其他污染防治支出 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | -4.2 | -100% | |
2101101 | 行政单位医疗 | 23.93 | 21.99 | 21.99 | 0 | -1.94 | -8% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.77 | 3.44 | 3.44 | 0 | 0.67 | 24% | |
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 95.03 | 0 | 0 | 0 | -95.03 | -100% | |
2120104 | 城管执法 | 31.45 | 8 | 8 | 0 | -23.45 | -74% | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 338.78 | 0 | 0 | 0 | -338.78 | -100% | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 32.03 | 0 | 0 | 0 | -32.03 | -100% | |
2210201 | 住房公积金 | 35.89 | 32.98 | 32.98 | 0 | -2.91 | -8% | |
2299901 | 其他支出 | 11.6 | -11.6 | -100% | ||||
四、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 822.87 | 799.69 | 23.18 | |
301 | 一、工资福利支出 | 799.1 | 799.1 | 0 |
30101 | 基本工资 | 96.28 | 96.28 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 56.11 | 56.11 | 0 |
30103 | 奖金 | 2.86 | 2.86 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 0 | 0 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.3 | 31.3 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 12.52 | 12.52 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0 | 0 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.44 | 3.44 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 49.94 | 49.94 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 32.98 | 32.98 | 0 |
30114 | 医疗费 | 0 | 0 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 513.67 | 513.67 | 0 |
302 | 二、商品和服务支出 | 23.18 | 0 | 23.18 |
30201 | 办公费 | 2 | 0 | 2 |
30202 | 印刷费 | 0 | 0 | 0 |
30203 | 咨询费 | 0 | 0 | 0 |
30204 | 手续费 | 0 | 0 | 0 |
30205 | 水费 | 0.2 | 0 | 0.2 |
30206 | 电费 | 0.3 | 0 | 0.3 |
30207 | 邮电费 | 0.3 | 0 | 0.3 |
30208 | 取暖费 | 3 | 0 | 3 |
30209 | 物业管理费 | 5 | 0 | 5 |
30211 | 差旅费 | 0 | 0 | 0 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 0 | 0 |
30213 | 维修(护)费 | 0 | 0 | 0 |
30214 | 租赁费 | 0 | 0 | 0 |
30215 | 会议费 | 0 | 0 | 0 |
30216 | 培训费 | 0 | 0 | 0 |
30217 | 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
30218 | 专用材料费 | 0 | 0 | 0 |
30224 | 被装购置费 | 0 | 0 | 0 |
30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 劳务费 | 0 | 0 | 0 |
30227 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 |
30228 | 工会经费 | 0 | 0 | 0 |
30229 | 福利费 | 0 | 0 | 0 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 5 |
30239 | 其他交通费用 | 0 | 0 | 7.38 |
30240 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0.59 | 0.59 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 退休费 | 0 | 0 | 0 |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 0 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 0 | 0 |
30305 | 生活补助 | 0 | 0 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 0 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 0 | 0 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 0 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 0 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.59 | 0.59 | 0 |
310 | 四、资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
31002 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 |
31003 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
31099 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2018年预算数 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3.44 | 0 | 3.44 | 0 | 3.44 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
六、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1024.62 | 一、行政支出 | 1024.62 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 1024.62 | 其中:财政拨款支出 | 0.00 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 非同级财政拨款支出 | 0.00 |
二、事业预算收入 | 0.00 | 二、事业支出 | 0.00 |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 0.00 | 其中:财政拨款支出 | 0.00 |
纳入财政专户管理的非税收入 | 0.00 | 非同级财政拨款支出 | 0.00 |
三、上级补助预算收入 | 0.00 | 三、经营支出 | 0.00 |
四、附属单位上缴预算收入 | 0.00 | 四、上缴上级支出 | 0.00 |
五、经营预算收入 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |
六、债务预算收入 | 0.00 | 六、投资支出 | 0.00 |
七、非同级财政拨款预算收入 | 0.00 | 七、债务还本支出 | 0.00 |
八、投资预算收益 | 0.00 | 八、其他支出 | 0.00 |
九、其他预算收入 | 0.00 | ||
0.00 | |||
本年收入合计 | 1024.62 | 本年支出合计 | 1024.62 |
十、上年结转 | 0.00 | 九、年末结转结余 | 0.00 |
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 1024.62 | 支出总计 | 1024.62 |
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
1024.62 | 1024.62 | 1024.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
合计 | 1024.62 | 1024.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 199.02 | 199.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 215.35 | 215.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 31.3 | 31.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 12.52 | 12.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080799 | 343.89 | 343.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 27.95 | 27.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 128.18 | 128.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 21.99 | 21.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120104 | 8 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 32.98 | 32.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银古路街道办事处2019年
部门预算——部门预算情况说明
一、关于银古路街道办事处2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
银古路街道办事处2019年财政拨款收入预计1024.62万元,其中:本年收入1024.62万元,包括一般公共预算拨款1024.62万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算1024.62 万元,包括:一般公共服务支出199.02万元、社会保障和就业支出631万元、卫生健康支出153.6万元、城乡社区支出8万元、住房保障支出 33万元。
二、关于银古路街道办事处2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
银古路街道办事处2019年一般公共预算财政拨款基本支出822.87万元,其中:本年收入安排支出822.87 万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)减少518.13万元,下降38%。
人员经费799.69万元,主要包括:基本工资96.28万元、津贴补贴56.11万元、奖金2.86万元、社会保障缴费97.79万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、其他工资福利支出513.67万元、离休费0.00万元、退休费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金32.98万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费23.18万元,主要包括:办公费2万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.2万元、电费0.3万元、邮电费0.3万元、取暖费3万元、物业管理费5万元、差旅费0.00万元、因公出国(境)费0.00万元、维修(护)费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费7.38万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元。
(二)项目支出情况说明
银古路街道办事处2019年一般公共预算财政拨款项目支出201.75万元,其中:本年收入安排支出201.75万元,上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括:财政事务(款)行政运行(项)20万元、社会保障和就业支出(款)基层政权建设(项)181.75万元,2019年预算201.75万元,比2018年执行数(决算数)减少735.25万元,下降78%。
三、关于银古路街道办事处2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
银古路街道办事处2019年“三公”经费财政拨款预算数为5万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费5万元,公务接待费0.00万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少0.00 万元,其中:因公出国(境)费增加0.00万元,主要原因是未安排因公出国预算;公务用车购置费增加0.00 万元,主要原因是本年度不进行采购汽车;公务用车运行费增加0.00万元,主要原因是车辆还是上年的车辆;公务接待费增加0.00万元,主要原因是无公务接待费用。
四、关于银古路街道办事处2019年政府性基金预算拨款情况说明
银古路街道办事处2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于银古路街道办事处2019年收支预算情况的总体说明
银古路街道办事处2019年收入总预算1024.62万元,其中:本年收入1024.62万元,上年结转结余0.00万元;支出总预算1024.62万元,其中:本年支出1024.62万元,年末结转结余0.00万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入1024.62万元,占100%;事业预算收入0.00万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0 %;附属单位上缴预算收入0.00万元,占0%;经营预算收入0.00万元,占0%;债务预算收入0.00万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0.00万元,占0%;投资预算收益0.00万元,占0 %;其他预算收入0.00万元,占0 %。
本年支出包括:行政支出1024.62万元,占100%;事业支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;上缴上级支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%;投资支出0.00万元,占0%;债务还本支出0.00万元,占0%;其他支出0.00万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,银古路街道办事处本级1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算23.18万元,比2018年预算减少0.06 万元,下降0.69%。主要原因是减少日常开支范围。
银古路街道办事处为所属单位名称。
(二)政府采购情况
2019年,银古路街道办事处政府采购预算0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算 0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,银古路街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋9274平方米,价值2090.8万元;土地 0平方米,价值0万元;车辆2 辆,价值31.84万元;办公家具价值20.15万元;其他资产价值2319.85元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋3733平方米,价值1081万元;土地0平方米,价值0.00万元;车辆2辆,价值31.84万元;办公家具价值20.15万元;其他资产价值2319.85万元。
所属单位房屋5541平方米,价值1009.8万元;土地0 平方米,价值0.00万元;车辆0辆,价值0.00万元;办公家具价值0.00万元;其他资产价值2319.85万元。
(四)预算绩效情况
2019年银古路街道办事处重点项目无绩效评价。
(五)其他需要说明的事项
无
银古路街道办事处2019年部门预算
名词解释
1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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