银川市兴庆区人民政府办公室
2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释及补充说明
银川市兴庆区人民政府办公室2018年部门预算
——单位概况
一、主要职能
(一)贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规,围绕兴庆区委、政府中心工作,调查研究、综合情况、收集信息,为兴庆区委、政府决策提供参考和依据。
(二)负责兴庆区政府,政府办公室各类文件和有关文字材料的起草、审核和印发工作。
(三)负责兴庆区政府各类公文、函件的处理工作。
(四)负责兴庆区政府各类会议和公务活动的协调、安排、会务统筹和会议纪要整理工作,负责政府各类会议议定事项贯彻落实情况的检查督促工作。
(五)负责政府各种文件、决定事项和领导批示的催办、督办工作。
(六)组织并承担政府各类课题的调查研究工作。
(七)负责规范性文件的管理工作,行政复议、行政执法监督工作。
(八)负责办理各级人大代表、政协委员、兴庆区人大常委会、兴庆区政协对政府工作的议案、提案、建议、批评和意见。
(九)承办申请因公出国、赴港澳人员的有关事项,协调兴庆区外事工作。
(十)协助政府领导组织处理需由政府直接处理的突发事件和重大事件。
(十一)负责政府和政府办公室的印鉴管理工作。
(十二)协调新闻单位对兴庆区政府重大措施、重要政务活动的宣传工作。
(十三)收集、反馈重要政务信息、及时向自治区、银川市政府报送重要信息,负责政府系统办公自动化的规划、管理工作。
(十四)负责政府机关公共设施、通讯、办公用房、安全保卫、环境卫生等事务的日常管理工作。
(十五)负责兴庆区政府值班工作,及时向政府领导报告重要情况,协助处理各乡(镇)政府、街道办事处、政府各部门向兴庆区政府反映的重要问题。
(十六)负责兴庆区红十字会的组织工作,协调有关部门做好人道主义宣传、募捐、救助工作;发动、组织公民和组织开展救助、救济、救护工作。
二、部门预算单位构成
机构情况:组织机构1个,科级行政单位,机构名称:银川市兴庆区人民政府办公室,下设2个事业单位:分别是兴庆区政务服务中心(参公事业单位)、兴庆区机关服务中心。
从预算单位构成看,银川市兴庆区人民政府办公室部门预算包括:银川市兴庆区人民政府办公室本级预算及所属事业单位预算。无纳入银川市兴庆区人民政府办公室2018年部门预算编制的二级预算单位。
银川市兴庆区人民政府办公室2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
2842.57 |
一、本年支出 |
2842.57 |
2842.57 |
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
2842.57 |
(一)一般公共服务支出 |
2637.69 |
2637.69 |
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
0 |
(二)外交支出 |
|
|
|
|
|
|
(三)国防支出 |
|
|
|
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
(五)教育支出 |
|
|
|
|
|
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
109.02 |
109.02 |
|
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
45.97 |
45.97 |
|
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
|
|
(十七)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
49.89 |
49.89 |
|
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
(二十)其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
2842.57 |
支出总计 |
2842.57 |
||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
|
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
本级财政经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
自治区专项转移支付 |
自治区一般性转移支付 |
||
|
|
|
2842.57 |
2842.57 |
2842.57 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
591.14 |
591.14 |
591.14 |
|
|
|
|
|
2010303 |
机关服务 |
2046.56 |
2046.56 |
2046.56 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.37 |
53.37 |
53.37 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.35 |
21.35 |
21.35 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
34.29 |
34.29 |
34.29 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.26 |
33.26 |
33.26 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.71 |
12.71 |
12.71 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
49.89 |
49.89 |
49.89 |
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
|
功能分类科目 |
2017年执行数
|
2018年预算数 |
2018年预算数与2017年执行数 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|
|
|
|
3031.36 |
2842.57 |
757.57 |
2085 |
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
1749.74 |
591.14 |
391.14 |
200 |
-1158.6 |
66% |
|
2010303 |
机关服务 |
1140.16 |
2046.56 |
161.56 |
1885 |
+906.4 |
44% |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.49 |
53.37 |
53.37 |
|
+13.88 |
26%
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0 |
21.35 |
21.35 |
|
+21.35 |
100% |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
38.77 |
34.29 |
34.29 |
|
+4.48 |
13% |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.07 |
33.26 |
33.26 |
|
+10.19 |
31% |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.30 |
12.71 |
12.71 |
|
+4.41 |
35% |
|
2210201 |
住房公积金 |
31.83 |
49.89 |
49.89 |
|
+18.06 |
37% |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
|
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
总计 |
2842.57 |
1907.57 |
935 |
|
|
301 |
一、工资福利支出 |
1762.98 |
1762.98 |
|
|
30101 |
基本工资 |
153.96 |
153.96 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
112.91 |
112.91 |
|
|
30103 |
奖金 |
12.83 |
12.83 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
109.02 |
109.02 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
1150 |
1150 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0 |
0 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
224.26 |
224.26 |
|
|
302 |
二、商品和服务支出 |
960.56 |
25.56 |
|
|
30201 |
办公费 |
40 |
|
40 |
|
30202 |
印刷费 |
10 |
|
10 |
|
30203 |
咨询费 |
0 |
|
0 |
|
30204 |
手续费 |
2 |
|
2 |
|
30205 |
水费 |
15 |
|
15 |
|
30206 |
电费 |
108 |
|
108 |
|
30207 |
邮电费 |
15 |
|
15 |
|
30208 |
取暖费 |
130 |
|
130 |
|
30209 |
物业管理费 |
263 |
|
263 |
|
30211 |
差旅费 |
20 |
|
20 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
0 |
|
0 |
|
30213 |
维修(护)费 |
70 |
|
70 |
|
30214 |
租赁费 |
10 |
|
10 |
|
30215 |
会议费 |
0 |
|
0 |
|
30216 |
培训费 |
20 |
|
20 |
|
30217 |
公务接待费 |
0 |
|
0 |
|
30218 |
专用材料费 |
0 |
|
0 |
|
30224 |
被装购置费 |
0 |
|
0 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0 |
|
0 |
|
30226 |
劳务费 |
15 |
|
15 |
|
30227 |
委托业务费 |
64 |
|
64 |
|
30228 |
工会经费 |
8 |
|
8 |
|
30229 |
福利费 |
0 |
|
0 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
85 |
|
85 |
|
30239 |
其他交通费用 |
25.56 |
25.56 |
0 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
|
0 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
60 |
|
60 |
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
119.03 |
119.03 |
|
|
30301 |
离休费 |
0 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
0 |
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
0 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
0.3 |
0.3 |
|
|
30306 |
救济费 |
0 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
45.97 |
45.97 |
|
|
30308 |
助学金 |
0 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0 |
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
0 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
49.89 |
49.89 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
0 |
|
|
|
30314 |
采暖补贴 |
22.24 |
22.24 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.63 |
0.63 |
|
|
310 |
四、其他资本性支出 |
|
|
|
|
30102 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
30103 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
30107 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
30199 |
其他资本性支出 |
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
|
2017年预算数 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
|||||||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
|
66.6 |
0 |
62.65 |
0 |
62.65 |
3.95 |
107.32 |
3.58 |
103.74 |
0 |
103.74 |
0 |
85 |
0 |
85 |
0 |
85 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
|
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
债务利息支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
||
|
|
无 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 |
|||||||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
2842.57 |
一、本年支出 |
2842.57 |
2842.57 |
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
2842.57 |
(一)一般公共服务支出 |
2637.69 |
2637.69 |
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
0 |
(二)外交支出 |
|
|
|
|
(三)事业收入 |
0 |
(三)国防支出 |
|
|
|
|
(四)事业单位经营收入 |
0 |
(四)公共安全支出 |
|
|
|
|
(五)其他收入 |
0 |
(五)教育支出 |
|
|
|
|
|
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
109.02 |
109.02 |
|
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
45.97 |
45.97 |
|
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
|
|
(十七)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
49.89 |
49.89 |
|
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
(二十)其他支出 |
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
2842.57 |
支出总计 |
2842.57 |
||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
|
单位:万元功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入
|
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
小计 |
其中:纳入财政专户管理的非税收入 |
|||||||
|
|
|
2842.57 |
|
2842.57 |
2842.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
591.14 |
|
591.14 |
591.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010303 |
机关服务 |
2046.56 |
|
2046.56 |
2046.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.37 |
|
53.37 |
53.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.35 |
|
21.35 |
21.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
34.29 |
|
34.29 |
34.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.26 |
|
33.26 |
33.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.71 |
|
12.71 |
12.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
49.89 |
|
49.89 |
49.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
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功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
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2842.57 |
1907.57 |
935 |
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301 |
一、工资福利支出 |
1762.98 |
1762.98 |
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30101 |
基本工资 |
153.96 |
153.96 |
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30102 |
津贴补贴 |
112.91 |
112.91 |
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30103 |
奖金 |
12.83 |
12.83 |
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30104 |
社会保障缴费 |
109.02 |
109.02 |
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30106 |
伙食补助费 |
1150 |
1150 |
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30107 |
绩效工资 |
0 |
0 |
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30199 |
其他工资福利支出 |
224.26 |
224.26 |
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302 |
二、商品和服务支出 |
960.56 |
25.56 |
935 |
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30201 |
办公费 |
40 |
|
40 |
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30202 |
印刷费 |
10 |
|
10 |
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30203 |
咨询费 |
0 |
|
0 |
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30204 |
手续费 |
2 |
|
2 |
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30205 |
水费 |
15 |
|
15 |
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30206 |
电费 |
108 |
|
108 |
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30207 |
邮电费 |
15 |
|
15 |
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30208 |
取暖费 |
130 |
|
130 |
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30209 |
物业管理费 |
263 |
|
263 |
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30211 |
差旅费 |
20 |
|
20 |
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30212 |
因公出国(境)费用 |
0 |
|
0 |
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30213 |
维修(护)费 |
70 |
|
70 |
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30214 |
租赁费 |
10 |
|
10 |
|
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30215 |
会议费 |
0 |
|
0 |
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30216 |
培训费 |
20 |
|
20 |
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30217 |
公务接待费 |
0 |
|
0 |
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30218 |
专用材料费 |
0 |
|
0 |
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30224 |
被装购置费 |
0 |
|
0 |
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30225 |
专用燃料费 |
0 |
|
0 |
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30226 |
劳务费 |
15 |
|
15 |
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30227 |
委托业务费 |
64 |
|
64 |
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30228 |
工会经费 |
8 |
|
8 |
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30229 |
福利费 |
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30231 |
公务用车运行维护费 |
85 |
|
85 |
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30239 |
其他交通费用 |
25.56 |
25.56 |
0 |
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30240 |
税金及附加费用 |
0 |
|
0 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
60 |
|
60 |
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303 |
三、对个人和家庭的补助 |
119.03 |
119.03 |
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30301 |
离休费 |
0 |
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30302 |
退休费 |
0 |
|
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30303 |
退职(役)费 |
0 |
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30304 |
抚恤金 |
0 |
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30305 |
生活补助 |
0.3 |
0.3 |
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30306 |
救济费 |
0 |
|
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30307 |
医疗费 |
45.97 |
45.97 |
|
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30308 |
助学金 |
0 |
|
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30309 |
奖励金 |
0 |
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30310 |
生产补贴 |
0 |
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30311 |
住房公积金 |
49.89 |
49.89 |
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30312 |
提租补贴 |
0 |
|
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30313 |
购房补贴 |
0 |
|
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30314 |
采暖补贴 |
22.24 |
22.24 |
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30315 |
物业服务补贴 |
0 |
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银川市兴庆区人民政府办公室2018年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于银川市兴庆区人民政府办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川市兴庆区人民政府办公室2018年财政拨款收支总预算2842.57万元。收入预算包括:一般公共预算拨款 2842.57万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出 2637.70万元、社会保障和就业支出109.01万元、医疗卫生与计划生育支出45.97万元,住房保障支出49.89万元。
二、关于银川市兴庆区人民政府办公室2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
银川市兴庆区人民政府办公室2018年一般公共预算拨款基本支出2842.57万元,比2017年执行数3031.36万元减少188.79万元,下降7%。其中:
人员经费1907.57万元,主要包括:基本工资153.96万元、津贴补贴112.91万元、奖金12.83万元、社会保障缴费109.02万元、伙食补助费1150万元、绩效工资0元、其他工资福利支出224.26万元、生活补助(遗属荆秀英生活费)3000元、医疗费45.97万元、住房公积金49.89万元、个人取暖费22.24万元、妇女卫生费6300元,交通补贴25.56万元。
公用经费935万元,主要包括:办公费40万元、印刷费10万元、手续费2万元、水费15万元、电费108万元、邮电费15万元、取暖费130万元、物业管理费263万元、差旅费20万元、维修(护)费、租赁费10万元、培训费20万元、劳务费15万元、委托业务费(法制办律师代理费)15万元、工会经费8万元、公务用车运行维护费85万元、其他商品和服务支出60万元。
(二)项目支出情况说明。
银川市兴庆区人民政府办公室2018年一般公共预算拨款项目支出 2842.57万元。其中:
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(功能科目编码2010301)项目2018年预算591.14万元,比2017年执行数据减少1158.6万元,下降66%,主要用于:行政运行经费支出200万元、基本工资支出153.96万元、津贴补贴112.91万元、年终一次性奖金12.83万元、个人取暖费22.24万元、其他工资福利支出63万元、妇女卫生费支出0.63万元、公务交通补贴支出25.56万元。
一般公共服务类财政事务机关服务(功能科目编码2010303)项目2018年预算2046.56万元,比2017年执行数据增加906.4万元,增长率44%,支出主要用于:餐厅运行经费支出650万元、误餐补贴支出500万元、机关服务专项经费支出650万元、公车执法平台运行经费支出85万元、政府聘用人员工资支出161.26万元、遗属荆秀英生活补助费支出3000元。
三、关于银川市兴庆区人民政府办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
银川市兴庆区人民政府办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数为85万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费85万元,公务接待费 0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加(减少)22.32万元,其中:因公出国(境)费减少3.58万元,主要原因为无因公出国人员;公务用车购置费无增减;公务用车运行费减少18.74万元,主要原因为节约公务车运行维护开支;公务接待费与上年相比无增减。
四、关于银川市兴庆区人民政府办公室2018年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
银川市兴庆区人民政府办公室2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据相比无增减。
(二)项目支出情况说明
银川市兴庆区人民政府办公室2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元,比2017年执行数据减少1180万元,下降100%
五、关于银川市兴庆区人民政府办公室2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,银川市兴庆区人民政府办公室2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算2842.57万元,支出总预算2842.57万元。
收入预算包括:上年结转0万元,占0 %;财政拨款收入2842.57万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入 0元,占0%。
支出预算包括:基本支出2842.57万元,占100 %;项目支出935万元,事业单位经营支出 0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,银川市兴庆区人民政府办公室本级及所属兴庆区行政审批服务中心(参公管理事业单位)、兴庆区机关服务中心(事业单位)的机关运行经费财政拨款预算200万元,比2017年预算增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。
(二)政府采购情况
2018年,银川市兴庆区人民政府办公室政府采购预算0 万元,其中:政府采购货物预算0 万元,政府采购工程预算 万元,政府采购服务预算0 万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,银川市兴庆区人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆15辆,价值326.33万元;办公家具价值 1545.21万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋 0平方米,价值 0万元;土地 0平方米,价值0万元;车辆15辆,价值326.33万元;办公家具价值1545.21万元;其他资产价值0万元。
所属单位房屋 0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
无
(五)其他需说明的事项
无
银川市兴庆区人民政府办公室2018年部门预算——名词解释
1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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