目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
银川市兴庆区住房和城乡建设局2017年部门预算——单位概况
一、主要职能
1.贯彻执行国家、自治区及银川市有关工程建设、村镇建设、建筑业、勘察设计咨询业发展战略的方针政策和法规;研究拟定兴庆区建设事业特别是村镇建设事业、人防事业发展中长期规划、年度规划并组织实施.
2.负责银川市城市规划区以外村镇范围内农宅建设的规划选址审批、报批工作。
3.承担绕城高速公路圈外500米范围以外,除区、市实施的重点工程项目外的建设工程监督管理工作。
4.负责《建设项目选址意见书》许可、乡村建设规划许可、村镇建设工程开工许可等审核报批职责。
5.监督检查兴庆区投资项目的工程和质量安全责任履行情况;协调配合质监部门对辖区内建设工程进行监督管理工作。
6.执行建筑业科技政策、技术标准和规范,组织科技开发,推进科技进步,指导行业协会、学会工作。
7.负责建设行业法制宣传工作。
8.负责开展康居工程、相关康居工程的配套工作以及签订安置补偿协议、房屋征收与补偿数据信息的统计、档案资料管理等拆迁安置工作。
9.负责老旧小区改造工作。
10.负责兴庆区政府投资建设的水厂、污水处理厂等设施的运营管理工作。
11.承担参与辖区抢险救灾、应急救援,突发事件的协调指挥工作。
12.负责人民防空工作。
13.承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
银川市兴庆区住房和城乡建设局下设安置办公室、征收办公室、村镇建设服务所、综合办公室、财务室、公共事务服务所、民防局等部门。
银川市兴庆区住房和城乡建设局在职人员共40人,其中:行政编5人,政府聘用人员20人,公岗2人,大学生志愿者2人、单位自聘人员11人。
银川市兴庆区住房和城乡建设局2017年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 85.00 | 一、本年支出 | 85.00 | 85.00 | 0.00 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 85.00 | (一)一般公共服务支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | (二)外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| (三)国防支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
|
| (四)公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| (五)教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| (六)科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| (七)文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| (八)社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| (九)医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| (十)节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| (十一)城乡社区支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
|
| (十二)农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| (十三)交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| (十四)资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| (十五)商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| (十六)金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| (十七)国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| (十八)住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| (十九)粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| (二十)其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、上年结转结余 | 0.00 | 二、年末结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 0.00 | (一)一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | (二)政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入总计 | 85.00 | 支出总计85.00 | |||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 2017年预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 自治区经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | ||
| 合 计 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事物) | 70.00 | 70.00 | 0..00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2030603 | 人民防空 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行(城乡社区管理事务) | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2016年执行数
| 2017年预算数 | 2017年预算数与2016年执行数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% | |
| 合 计 | 103.00 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 18.00 | 21.17% | |
2010350 | 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事物) | 103.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 33.00 | 47.14% | |
2030603 | 人民防空 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100 % | |
2120101 | 行政运行(城乡社区管理事务) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100% | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100% | |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | |
301 | 一、工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30104 | 社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 二、商品和服务支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
30201 | 办公费 | 3.30 | 0.00 | 3.30 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
30207 | 邮电费 | 1.30 | 0.00 | 1.30 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30214 | 租赁费 | 5.16 | 0.00 | 5.16 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 45.04 | 0.00 | 45.04 |
30227 | 委托业务费 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 四、其他资本性支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
30102 | 办公设备购置 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
30103 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、“三公”经费支出表
“三公”经费支出表
单位:万元
2016年预算数 | 2016年执行数 | 2017年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、政府性基金预算支出表
基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2017年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||
- | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 | |||||||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 85.00 | 一、本年支出 | 85.00 | 85.00 | 0.00 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 85.00 | (一)一般公共服务支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | (二)外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)事业收入 | 0.00 | (三)国防支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
(四)事业单位经营收入 | 0.00 | (四)公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(五)其他收入 | 0.00 | (五)教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| (六)科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| (七)文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| (八)社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| (九)医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| (十)节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| (十一)城乡社区支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
|
| (十二)农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| (十三)交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| (十四)资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| (十五)商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| (十六)金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| (十七)国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| (十八)住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| (十九)粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| (二十)其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、上年结转结余 | 0.00 |
|
|
|
|
其中:一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 二、年末结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 其中:一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入总计 | 85.00 | 支出总计 85.00 | |||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 |
| 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | 事业单位经营收入
| |||||||
2010350 | 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事物) | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2030603 | 人民防空 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120101 | 行政运行(城乡社区管理事务) | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
2010350 | 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事物) | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2030603 | 人民防空 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行(城乡社区管理事务) | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银川市兴庆区住房和城乡建设局2017年部门预算——部门预算情况说明
一、关于银川市兴庆区住房和城乡建设局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川市兴庆区住房和城乡建设局2017年财政拨款收支总预算85.00万元。收入预算包括:一般公共服务支出70.00万元,国防支出5万元,城乡社区支出10.00万元。支出预算包括:一般公共服务支出70.00万元、国防支出5.00万元,城乡社区支出10.00万元。
二、关于银川市兴庆区住房和城乡建设局2017年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
我单位为临时结构,日常运行支出在项目中反映。
银川市兴庆区住房和城乡建设局2017年一般公共预算拨款支出0.00万元,比2016年执行数据增加(减少)0.00万元,下降0.00%。其中:
人员经费0.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费0.00万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
银川市兴庆区住房和城乡建设局2017年一般公共预算拨款项目支出85.00万元,比2016年执行数据减少33万元,下降21.17%,其中:
1.事业运行2017年预算70.00万元,比2016年执行数据减少103万元,下降47.14%。主要用于我单位日常运行支出,其中:办公费3.30万元、电费0.40万元、邮电费1.30万元、差旅费0.80万元、租赁费5.16万元、劳务费45.04万元、委托业务费9.00万元、购进固定资产5.00万元。
2.人民防空2017年预算5万元,比2016年执行数据增加5万元,上升100.00%。主要用于我单位日常运行支出中其他商品服务支出5.00万元。
3.行政运行2017年预算5万元,比2016年执行数据增加5万元,上升100.00%。主要用于我单位项目工作业务支出中其他商品服务支出5.00万元。
4.其他城乡社区管理事务支出2017年预算5万元,比2016年执行数据增加5万元,上升100.00%。主要用于我单位日常运行支出中其他商品服务支出5.00万元。
三、关于银川市兴庆区住房和城乡建设局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
我单位未发生“三公”经费。
银川市兴庆区住房和城乡建设局2017年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置0.00万元,公务用车运行费0.00万元,公务接待费0.00万元。
2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年增加(减少)0.00万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0.00万元,主要原因……;公务用车购置费增加(减少)0.00万元,主要原因……;公务用车运行费增加(减少)0.00万元,主要原因……;公务接待费增加(减少)0.00万元,主要原因……。
四、关于银川市兴庆区住房和城乡建设局2017年政府性基金预算拨款情况说明
我单位无政府性基金预算拨款。
(一)基本支出情况说明
银川市兴庆区住房和城乡建设局2017年政府性基金预算拨款基本支出0.00万元,比2016年执行数据增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00 %。其中:
人员经费0.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费0.00万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议
费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
银川市兴庆区住房和城乡建设局2017年政府性基金预算拨款项目支出0.00万元,其中:
按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2017年预算0.00万元,比2016年执行数据增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。主要用于……。
五、关于银川市兴庆区住房和城乡建设局2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,银川市兴庆区住房和城乡建设局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算85.00万元,支出总预算85.00万元。
收入预算包括:上年结转0.00万元,占0.00%;财政拨款收入85.00万元,占100%;事业收入0.00万元,占0.00%;事业单位经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。
支出预算包括:基本支出0.00万元,占0.00%;项目支出85.00万元,占0.00%;事业单位经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
我单位为临时机构,机关运行经费在项目支出中反映。
2017年,银川市兴庆区住房和城乡建设局本级及所属……等0个行政单位和……等0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.00万元,比2016年预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。
(二)政府采购情况
2017年,银川市兴庆区住房和城乡建设局政府采购预算0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2016年12月31日,银川市兴庆区住房和城乡建设局占用使用国有资产总体情况为房屋0.00平方米,价值0.00万元;土地0.00平方米,价值0.00万元;车辆0辆,价值0.00万元;办公家具价值21.75万元;其他资产价值0.00万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0.00平方米,价值0.00万元;土地0.00平方米,价值0.00万元;车辆0辆,价值0.00万元;办公家具价值21.75万元;其他资产价值0.00万元。
所属单位房屋0.00平方米,价值0.00万元;土地0.00平方米,价值0.00万元;车辆0辆,价值0.00万元;办公家具价值0.00万元;其他资产价值0.00万元。
(四)预算绩效情况
2017年银川市兴庆区住房和城乡建设局重点项目绩效评价:无
(五)其他需说明的事项
1.银川市兴庆区住房和城乡建设局于2016年11月由兴庆区康居工程建设领导小组、兴庆区旧改办、兴庆区拆迁办等单位合并成立。现银川市兴庆区住房和城乡建设局预、决算数据为原兴庆区康居工程建设领导小组数据。因原兴庆区康居工程建设领导小组为无独立法人的临时机构,经费为专项业务经费进行拨付,实际作为我单位日常公用经费支出。
2. 因原康居办为临时机构,无独立法人,无社会信用代码证,无法社保账户账户,单位在编工作人员、政府聘用人员全为借调,本此财政预算情况说明中单位概况第二条单位构成中提到的人员全为银川市兴庆区住房和城乡建设局成立后,批准调入人员。
3. 因原康居办为临时机构,无独立法人,无社会信用代码证,无法开设社保账户。单位负责安置区项目较多,工作量大,基层工作人员需求量大,所以我单位自聘11人,协助完成各项工作,人员月工资为3412.00元,全年工资总额45.04万元,该笔支出在商品和服务支出中劳务费支出中反映。
4.因原康居办为临时机构,无公务用车,为了日常工作的便捷,我单位向个人租赁车辆一辆,用于外出办公接送。租赁金额为每月4300元/月,年租金5.16万元,该笔支出在商品与服务支出中租赁费里反映。
银川市兴庆区住房和城乡建设局2017年部门预算——名词解释
1.支出功能分类科目编码、名称:按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。
2.年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
3.项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
4.本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
5.结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
6.年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
7.财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
8.项目支出:是指单位未完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
9.人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
10.日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费意外的基本支出。
11.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
12.人民防空支出:是指用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。
13.行政运行支出:是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
兴庆区住房和城乡建设局
2016年11月20日
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