索 引 号 640104-107/2018-93897 文  号 生成日期 2016-12-06
发布机构 兴庆区住房和城乡建设局 责任部门 兴庆区住房和城乡建设局 关 键 字 兴庆区拆迁办2017年度部门预算
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兴庆区拆迁办2017年度部门预算

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目录 

    

  第一部分  单位概况 

  一、主要职能 

  二、部门预算单位构成 

  第二部分  2017年部门预算表 

  一、财政拨款收支总表 

  二、财政拨款支出总表 

  三、一般公共预算支出表 

  四、一般公共预算基本支出表 

  五、一般公共预算“三公”经费支出表 

  六、政府性基金预算支出表 

  七、部门收支总表 

 

 八、部门收入总表 

  九、部门支出总表 

  第三部分  2017年部门预算情况说明 

0第四部分  名词解释 

 

     

 

 

  第一部分  单位概况 

  一、主要职能 

  1、依据国家、省、市有关拆迁管理法规、政策对城市; 

  2、组织、管理、协调拆迁安置专员的工作,保证拆迁; 

  3、及时处理拆迁安置工作中的突发事件; 

  4、监督现场拆迁安置工作的安全,使拆迁安置工作顺; 

  5、起草相关书面材料、报告、协议等。 

  二、部门预算单位构成 

兴庆区征地拆迁办公室于2007年8月成立,属临时机构,现有工作人员由抽调人员、长期聘用人员、公岗人员、临时聘用人员组成。

 

 

 

 

 

 

   第二部分  2017年部门预算表 

  

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

收       入

支       出

项      目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 70

一、本年支出

 70

70 


(一)一般公共预算财政拨款

70 

(一)一般公共服务支出

70 

70 


(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出






(九)医疗卫生与计划生育支出






(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)国土海洋气象等支出






(十八)住房保障支出






(十九)粮油物资储备支出






(二十)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

70 

支出总计            70

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2017年预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金

科目编码

科目名称

小计

兴庆区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

201

一般公共服务支出

70

70

70





20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

70

70

70





 2010350

 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

70

70

70









































三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2016年执行数

 

2017年预算数

2017年预算数与2016年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

201

一般公共服务支出

103.5

70


70

-33.5

-47%

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

103.5

70


70

-33.5

-47%

 2010350

 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

103.5

70


70

-33.5

-47%

































 

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计



70

301

一、工资福利支出




30101

基本工资




30102

津贴补贴




30103

奖金




30104

社会保障缴费




30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30199

其他工资福利支出




302

二、商品和服务支出

65


65

30201

办公费

5


5

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费

1


1

30206

电费

1


1

30207

邮电费

1


1

30208

取暖费

3.38


3.38

30209

物业管理费




30211

差旅费

6


6

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费

4


4

30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

15.62


15.62

30227

委托业务费

3


3

30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

25


25

303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费




30308

助学金




30309

奖励金




30310

生产补贴




30311

住房公积金




30312

提租补贴




30313

购房补贴




30314

采暖补贴




30315

物业服务补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、其他资本性支出

5


5

30102

办公设备购置

5


5

30103

专用设备购置




30107

信息网络及软件购置更新




30199

其他资本性支出




 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元

2016年预算数

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

14


14


14


13.78


13.78


13.78


13.5


13.5


13.5










































































 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2017年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

其他资本性支出

其他支出



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0





























































注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

70 

一、本年支出

 70

70 


(一)一般公共预算财政拨款

70

(一)一般公共服务支出

70

70


(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出




(三)事业收入


(三)国防支出




(四)事业单位经营收入


(四)公共安全支出




(五)其他收入


(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出






(九)医疗卫生与计划生育支出






(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)国土海洋气象等支出






(十八)住房保障支出






(十九)粮油物资储备支出






(二十)其他支出




二、上年结转结余






其中:一般公共预算财政拨款


二、年末结转结余




政府性基金预算财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款






政府性基金预算财政拨款




收入总计

70

支出总计         70

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

 

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入


上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

事业单位经营收入

 

 

201

一般公共服务支出

70


70

70









20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

70


70

70









2010350

事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

70


70

70


































































 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

70


70




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

70


70




2010350

事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

70


70





































第三部分  2017年部门预算情况说明 

  一、关于兴庆区拆迁办2017年财政拨款收支预算情况的总体说明 

   兴庆区拆迁办2017年财政拨款收支总预算70万元。收入预算包括:一般公共预算拨款70万元,无政府性基金预算收支。支出预算包括:一般公共服务支出70万元、无其他收支。  

  二、关于兴庆区拆迁办2017年一般公共预算本年拨款情况说明 

  (一)基本支出情况说明 

拆迁办2017年一般公共预算拨款基本支出0万元,比2016年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:

     人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

原因:兴庆区拆迁办为临时机构,单位人员为长期借调人员,无人员经费及其他支出。 

公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

  (二)项目支出情况说明。  

  兴庆区拆迁办2017年类款项2010350-事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)拨款70万元 ,比2016年执行数据减少33.5万元,下降48%。其中:  

  公用经费70万元,主要包括:办公费5万元、水费1万元、电费1万元、邮电费1万元、取暖费3.38万元、差旅费6万元、维修(护)费4万元、劳务费15.62万元、委托业务费3万元、其他商品和服务支出25万元、办公设备购置5万元。 

   三、关于兴庆区拆迁办2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

  兴庆区拆迁办2017年“三公”经费财政拨款预算数为13.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费13.5万元,公务接待费0万元。 

  2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年增减少了0.28万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0 万元,主要原因是无因公出国人员出差,公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是无购车意图;公务用车运行费较2016减少0.28万元,主要原因车辆编制无变动;公务接待费0万元,主要原因无公务接待费用的支出。 

  四、关于兴庆区拆迁办2017年政府性基金预算拨款情况说明 

  (一)基本支出情况说明  

    2017年政府性基金预算拨款基本支出0万元。  

  (二)项目支出情况说明  

  2017年政府性基金预算拨款项目支出0万元。

    (本单位无政府性基金预算收支)。 

  五、关于兴庆区拆迁办2017年收支预算情况的总体说明 

  按照全口径预算的原则,银川市兴庆区拆迁办2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算70万元,支出总预算70万元。 

  收入预算包括:上年结转 0万元,占0 %;财政拨款收入 70万元,占100 %;事业收入 0 万元,占 0 %;事业单位经营收入 0万元,占 0%;其他收入 0万元,占 %。 

  支出预算包括:基本支出 0万元,占0%;项目支出70万元,占100%。  

  六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费

 2017年银川市兴庆区征地拆迁办公室机关运行经费财政拨款预算0万元,比2016年预算减少0万元,下降0%。

 (二)政府采购情况

2017年,兴庆区征地拆迁办公室政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日,兴庆区征地拆迁办公室占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆2辆,价值15.06万元;办公家具价值0万元;其他资产价值20.0539万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆2辆,价值15.06万元;办公家具价值0万元;其他资产价值20.0539万元。

(四)预算绩效情况

(五)其他需说明的事项

1、2017年兴庆区拆迁办一般预算收入为70万元,无政府性基金收入。  

  2、兴庆区拆迁办与去年相比预算收入相比减少33.5万元。 

  3、预算收入情况说明:我单位2017年预算全年收入70万元,其中本级财政拨款为70万元  

 

  第四部分  名词解释 

    一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列  

  二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

  三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。  

  四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。  

  五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。  

  六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。  

  七、本年支出:是指单位本年度全部支出。  

  八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。  

  九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

  十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

  十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  

  十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

  十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。  

  十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

  十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。  

  十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

  十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。  

  十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

  十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。