中国共产主义青年团银川市兴庆区委员会
部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国共产主义青年团银川市兴庆区委员会单位概况
一、部门职责
部门职能:共青团银川市兴庆区委员会是兴庆区党委领导下的先进青年的群众组织,是党和政府联系团员青年的桥梁和纽带,是中国共产党的助手和后备军,负责领导兴庆区团的工作,开展青年就业创业、社区青少年的教育管理、加强“两新”组织团建和党建带团建工作。团结、教育兴庆区各族各界青年同党中央和区、市党委在思想上、政治上、行动上保持一致,围绕党和政府的中心任务,指导各基层团组织依据《中国共产主义青年团章程》和团员代表大会的决议、决定开展工作。
二、机构设置
对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。
1.兴庆区团委无下属单位是独立预算机构;是行政一级预算单位。编制及人员情况:兴庆区团委现有工作人员共计10名,其中在编干部2名,公岗2名,西部计划志愿者6名。核定实有编制3个,其中书记1名,副书记1名,干部配置率达70%。
2.兴庆区团委无车辆。
3.本单位无政府性基金预算收支。
第二部分 2019年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||||||
公开01表 | |||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3120434.40 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 3455063.47 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||||||
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | ||||||
四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||||||
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||||||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||||||
七、其他收入 | 7 | 536648.89 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 23763.5 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 6725.52 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 11811.00 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | |||||||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | |||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 51 | |||||||
24 | 二十四、债务付息支出 | 52 | 3497363.49 | ||||||
本年收入合计 | 25 | 本年支出合计 | 53 | ||||||
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 699453.49 | 结余分配 | 54 | 859173.29 | ||||
年初结转和结余 | 27 | 年末结转和结余 | 55 | ||||||
总计 | 28 | 4356536.78 | 总计 | 56 | 4356536.78 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表 | |||||||||||
财决03表 | |||||||||||
编制单位:宁夏银川市兴庆区团委(本级) | 2019年度 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 3,657,083.29 | 3,120,434.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 536,648.89 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,614,783.27 | 3,078,134.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 536,648.89 | ||
20129 | 群众团体事务 | 3,614,783.27 | 3,078,134.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 536,648.89 | ||
2012901 | 行政运行 | 396,917.23 | 340,168.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,748.89 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 854,182.42 | 374,282.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 479,900.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2,363,683.62 | 2,363,683.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 23,763.50 | 23,763.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 22,418.40 | 22,418.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22,418.40 | 22,418.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,345.10 | 1,345.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1,345.10 | 1,345.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 6,725.52 | 6,725.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6,725.52 | 6,725.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6,725.52 | 6,725.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 11,811.00 | 11,811.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 11,811.00 | 11,811.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 11,811.00 | 11,811.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表 | |||||||||
财决04表 | |||||||||
编制单位:宁夏银川市兴庆区团委(本级) | 2019年度 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,497,363.49 | 414,025.51 | 3,083,337.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,455,063.47 | 371,725.49 | 3,083,337.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 3,455,063.47 | 371,725.49 | 3,083,337.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 371,725.49 | 371,725.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 476,132.42 | 0.00 | 476,132.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2,607,205.56 | 0.00 | 2,607,205.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 23,763.50 | 23,763.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 22,418.40 | 22,418.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22,418.40 | 22,418.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,345.10 | 1,345.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1,345.10 | 1,345.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 6,725.52 | 6,725.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6,725.52 | 6,725.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6,725.52 | 6,725.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 11,811.00 | 11,811.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 11,811.00 | 11,811.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 11,811.00 | 11,811.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3120434.40 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 3027671.32 | 3027671.32 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | |||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 23763.5 | 23763.5 | |||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 6725.52 | 6725.52 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 11811.00 | 11811.00 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | |||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | |||||||||||
24 | 二十四、债务付息支出 | 53 | |||||||||||
本年收入合计 | 25 | 3120434.40 | 本年支出合计 | 54 | 3069971.34 | 3069971.34 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 240300.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 290763.06 | 290763.06 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 240300.00 | 56 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 57 | |||||||||||
总计 | 29 | 3360734.4 | 总计 | 58 | 3360734.4 | 3360734.4 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
财决05表 | |||||||||
编制单位:中国共产主义青年团银川市兴庆区委员会 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 240300 | 240300 | 3120434.4 | 382468.36 | 2737966.04 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 240300 | 240300 | 3078134.38 | 340168.34 | 2737966.04 | |||
20129 | 群众团体事务 | 240300 | 240300 | 3078134.38 | 340168.34 | 2737966.04 | |||
2012901 | 行政运行 | 340168.34 | 340168.34 | ||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 59000 | 59000 | 374282.42 | 374282.42 | ||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 181300 | 181300 | 2363683.62 | 2363683.62 | ||||
208 | 23763.5 | 23763.5 | |||||||
20805 | 22418.4 | 22418.4 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22418.4 | 22418.4 | ||||||
20899 | 1345.1 | 1345.1 | |||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1345.1 | 1345.1 | ||||||
210 | 6725.52 | 6725.52 | |||||||
21011 | 6725.52 | 6725.52 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6725.52 | 6725.52 | ||||||
221 | 11811 | 11811 | |||||||
22102 | 11811 | 11811 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 11811 | 11811 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
财决05表 | |||||||||
编制单位:中国共产主义青年团银川市兴庆区委员会 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 3069971.34 | 382468.36 | 2687502.98 | 290763.06 | 290763.06 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 3027671.32 | 340168.34 | 2687502.98 | 290763.06 | 290763.06 | |||
20129 | 群众团体事务 | 3027671.32 | 340168.34 | 2687502.98 | 290763.06 | 290763.06 | |||
2012901 | 行政运行 | 340168.34 | 340168.34 | ||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 424082.42 | 424082.42 | 9200 | 9200 | ||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2263420.56 | 2263420.56 | 281563.06 | 281563.06 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 23763.5 | 23763.5 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 22418.4 | 22418.4 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22418.4 | 22418.4 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1345.1 | 1345.1 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1345.1 | 1345.1 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 6725.52 | 6725.52 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6725.52 | 6725.52 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6725.52 | 6725.52 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 11811.00 | 11811.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 11811.00 | 11811.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 11811.00 | 11811.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门: | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目 | 科目名称 | 决算数 | 科目 | 科目名称 | 决算数 | 科目 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 226254.02 | 302 | 商品和服务支出 | 156214.34 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 58665.00 | 30201 | 办公费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30102 | 津贴补贴 | 76110.00 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 46749.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22418.4 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6725.52 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1345.10 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30113 | 住房公积金 | 11811.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 2430.00 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 110860 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 7528.32 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30239 | 其他交通费用 | 17340.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 20486.02 | 39999 | 其他支出 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
人员经费合计 | 226254.02 | 公用经费合计 | 156214.34 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计 365.71万 元,支出总计 349.74万 元。与上年相比,收、支总计各增加 18.71万 元,增长 5.39 %。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计 365.71万 元,其中:财政拨款收入 312.04万 元,占 85.32 %;上级补助收入 0 元,占 0 %;事业收入 0 元,占 0 %;经营收入 0 元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 元,占 0 %;其他收入 53.66 元,占 14.67 %。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计 349.74万 元,其中:基本支出 41.4万元,占 11.84 %;项目支出 308.33万 元,占 88.16 %;上缴上级支出 0 元,占 0 %;经营支出 0 元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 元,占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计 312.04万 元,支出总计 189.01万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 18.71万 元,增长 5.39 %,主要原因是:2019年新增银川市项目西部计划志愿者2人,银川市团委拨银川市项目西部计划志愿和经费35.49万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出345.5 万元,占本年支出合计的 99 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出(增加)减少 43.1万元,(下降)12 %,主要原因是人员减少和公用经费减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出 349.74万元,主要用于以下方面:……(按所涉及的支出功能分类科目说明,如:一般公共服务(类)支出 345.50万 元,占 98.8 %;教育(类)支出 0 元,占 0 %;科学技术(类)支出 0 元,占 0 %;文化体育与传媒(类)支出 0 元,占 0 %;社会保障和就业(类)支出 2.38万 元,占 0.60 %;农林水(类)支出 0 元,占 0 %;住房保障(类)支出 1.18万 元,占 0.3 %,卫生健康(类)支出 0.67万元占 0.2 %)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 148.56万 元,支出决算为 345.5 元,完成年初预算的232 %,其中:
(以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目,逐项说明具体支出决算情况,及决算数大于(小于)预算数的主要原因。)
以财政部门为例:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 148.56 元,支出决算为345.5 元,完成年初预算的232 %,决算数大于(小于)预算数的主要原因。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 元,支出决算为 元,完成年初预算的 %,决算数大于(小于)预算数的主要原因***。
3.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)。年初预算为 元,支出决算为 元,完成年初预算的 %,决算数大于(小于)预算数的主要原因……。
4.……
5.……
……
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 349.74万 元,其中:人员经费 24.62万 元,公用经费 16.78万 元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出 24.62万 元,较年初预算数增加 2.94万 元,增长(下降) 11.94 %,主要原因是:本年人员及日常公用经费支出增加;较上年决算数增加 4.16万 元,增长 20.35 %。
2.商品和服务支出 325.11万 元,较年初预算数增加 20万 元,增长 6 %,主要原因西部计划志愿者人数增加。
3.对个人和家庭的补助 0 元,较年初预算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %,主要原因是……;较上年决算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %。
4.其他资本性支出 0 元,较年初预算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %,主要原因是……;较上年决算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %。
5.……
6.……
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %。与上年相比,减少(增加) 0 元,下降(增长) 0 %,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0 %;公务用车购置及运行费支出占 0 %;公务接待费支出占 0 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为 0 元,支出决算为 元,完成年初预算的 0 %;比上年减少(增加) 0 元,下降(增长) 0 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。全年因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)人次数 0 人。开支内容包括:……。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %;比上年减少(增加) 0 元,下降(增长) 0 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。其中:公务用车购置费支出为 元,公务用车运行维护费支出 0 元,主要用于……等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆,公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费。年初预算为 0 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %;比上年减少(增加) 0 元,下降(增长) 0 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。其中: 国内接待费支出 0 元,主要用于……。国(境)外接待费支出 0 元,主要用于……。全年国内公务接待批次 0 个,国内公务接待人次 0 人,国(境)外公务接待批次 0 个,国(境)外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元,本年收入 0 元,本年支出 0 元,年末结转和结余 0 元,较上年决算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %,主要原因是:……。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):……。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)
2019年度本部门机关运行经费年初预算为153万元,支出决算 41万 元,完成年初预算的 27%;比上年增加(减少) 12.75万 元,增长 44.48 %。
(二)政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算 0元,支出决算总额 0元,完成年初预算的 0 %。其中:政府采购货物预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 %。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日,本部门(单位)房屋面积 106.6 平方米,共有车辆 0 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆;单价50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 0 个,涉及资金 0 元,占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对2019年度****、****等 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 元,占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。
共组织对****、****等 0 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 0 元,政府性基金预算支出 元。其中,对****、****等项目分别委托****、****等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。