银川市兴庆区机构编制委员会办公室
2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释及补充说明
银川市兴庆区编办2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家、自治区、银川市关于行政管理体制、事业单位管理体制、机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规;统一管理兴庆区党政机关、人大、政协、法院、检察院、人民团体机关(以下简称党政群机关)和各类事业单位的机构编制工作。
(二)研究拟定兴庆区机构编制管理工作的规章制度;加强对行政机关、事业单位职能履行情况的跟踪、调研和监督检查。
(三)拟定区委、政府各部门的职能配置,并根据兴庆区委、政府中心工作的需要,适时调整党政群机关及人大、政协机关工作职能;提出党委各部门之间,政府各部门之间,党委各部门与政府各部门之间以及各部门与乡(镇)、街道办事处之间的职责分工的建议;会同有关部门对各部门、各单位职责履行情况进行评估和监督检查;按照机构编制管理权限,会同有关部门审查行政审批事项和行政执法机构资格。
(四)研究拟定事业单位管理体制和机构改革方案,按程序报批后组织实施;研究推进教育、卫生、社会保障、城市公共事业等重点行业领域的事业单位体制改革;协调和办理机构改革中的事务性工作。
(五)审核兴庆区党政群机关、各乡(镇)、街道的职能配置、人员编制和领导职数,按管理程序、管理权限报批执行。
(六)监督检查兴庆区党政群机关、各乡(镇)、街道办事处和事业单位机构编制和机构改革方案的执行情况;审核、办理兴庆区党政群机关、兴庆区直属事业单位和各部门、各乡(镇)、街道所属事业单位《机构编制管理证》和新增人员的控编、列编手续;实行机构编制“实名制”管理。
(七)负责工资统发人员编制的审核工作,建立健全机构编制与财政预算相结合的约束机制。
(八)负责筹备编委会议,执行编委会议决定的事项。
(九)负责党政群机关、事业单位机构编制统计工作;负责兴庆区党政群机关、事业单位网上域名管理工作。
(十)负责兴庆区事业单位法人登记管理工作。
(十一)负责办理兴庆区人大、政协对机构编制方面的提案、建议、意见。
(十二)承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,编办部门预算属于一级行政预算独立核算管理单位,无下属单位。
银川市兴庆区编办2018年部门预算——预算表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 118.56 | 一、本年支出 | 118.56 | 118.56 | 0 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 118.56 | (一)一般公共服务支出 | 96.54 | 96.54 | 0 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 0 | (二)社会保障和就业支出 | 11.61 | 11.61 | 0 |
|
| (三)医疗卫生与计划生育支出 | 5.49 | 5.49 | 0 |
|
| (四)住房保障支出 | 4.92 | 4.92 | 0 |
二、上年结转结余 | 0 | 二、年末结转结余 |
|
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 | 0 | (一)一般公共预算财政拨款 | 0 | 0 | 0 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 0 | (二)政府性基金预算财政拨款 | 0 | 0 | 0 |
收入总计 | 118.56 | 支出总计 118.56 | |||
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政经费 拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 自治区专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | ||
| 合 计 | 118.56 | 118.56 | 118.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | 一般公共服务支出 | 96.54 | 96.54 | 96.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20110 | 人力资源事务 | 96.54 | 96.54 | 96.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011001 | 行政运行(人力资源事务) | 96.54 | 96.54 | 96.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.21 | 2.74 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2017年执行数
| 2018年预算数 | 2018年预算数与2017年执行数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% | |
| 合 计 | 122.52 | 118.56 | 84.56 | 34 | -3.96 | -3.2 | |
201 | 一般公共服务支出 | 101.96 | 96.54 | 62.54 | 34 | -5.42 | -5.3 | |
20110 | 人力资源事务 | 101.96 | 96.54 | 62.54 | 34 | -5.42 | -5.3 | |
2011001 | 行政运行(人力资源事务) | 70.02 | 96.54 | 62.54 | 34 | 26.52 | 37.9 | |
2011002 | 一般行政管理事务(人力资源事务) | 31.94 | 0 | 0 | 0 | -31.94 | -100 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 9.9 | 11.61 | 11.61 | 0 | 1.71 | 17.3 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | -1.14 | -100 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.14 | 7.37 | 7.37 | 0 | 0.23 | 3.2 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 2.95 | 2.95 | 0 | 2.95 | 100 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.62 | 1.29 | 1.29 | 0 | -0.33 | -20.4 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.63 | 1.29 | 1.29 | 0 | -0.33 | -20.4 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.98 | 5.49 | 5.49 | 0 | -0.49 | -8.2 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.98 | 5.49 | 5.49 | 0 | -0.49 | -8.2 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 3.24 | 3.28 | 3.28 | 0 | 0.04 | 1.2 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.74 | 2.21 | 2.21 | 0 | -0.53 | -19.3 | |
221 | 住房保障支出 | 4.68 | 4.92 | 4.92 | 0 | 0.24 | 5.1 | |
22102 | 住房改革支出 | 4.68 | 4.92 | 4.92 | 0 | 0.24 | 5.1 | |
2210201 | 住房改革支出 | 4.68 | 4.92 | 4.92 | 0 | 0.24 | 5.1 | |
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 84.56 | 76.82 | 7.74 | |
301 | 一、工资福利支出 | 76.61 | 76.61 | 0 |
30101 | 基本工资 | 21.57 | 21.57 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 18.37 | 18.37 | 0 |
30103 | 奖金 | 1.8 | 1.8 | 0 |
30104 | 社会保障缴费 | 17.11 | 17.11 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 0 | 0 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 4.92 | 4.92 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 12.84 | 12.84 | 0 |
302 | 二、商品和服务支出 | 7.74 | 0 | 7.74 |
30201 | 办公费 | 0.3 | 0 | 0.3 |
30202 | 印刷费 | 0.8 | 0 | 0.8 |
30203 | 咨询费 | 0 | 0 | 0 |
30204 | 手续费 | 0.05 | 0 | 0.05 |
30205 | 水费 | 0 | 0 | 0 |
30206 | 电费 | 0 | 0 | 0 |
30207 | 邮电费 | 0.55 | 0 | 0.55 |
30208 | 取暖费 | 0 | 0 | 0 |
30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | 0 |
30211 | 差旅费 | 0 | 0 | 0 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 0 | 0 |
30213 | 维修(护)费 | 0.4 | 0 | 0.4 |
30214 | 租赁费 | 0 | 0 | 0 |
30215 | 会议费 | 0 | 0 | 0 |
30216 | 培训费 | 0 | 0 | 0 |
30217 | 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
30218 | 专用材料费 | 0 | 0 | 0 |
30224 | 被装购置费 | 0 | 0 | 0 |
30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 劳务费 | 0 | 0 | 0 |
30227 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 |
30228 | 工会经费 | 0 | 0 | 0 |
30229 | 福利费 | 0 | 0 | 0 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
30239 | 其他交通费用 | 5.04 | 0 | 5.04 |
30240 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.6 | 0 | 0.6 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0.21 | 0.21 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 退休费 | 0 | 0 | 0 |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 0 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 0 | 0 |
30305 | 生活补助 | 0 | 0 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 0 | 0 |
30307 | 医疗费 | 0 | 0 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 0 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 0 | 0 |
30310 | 生产补贴 | 0 | 0 | 0 |
30312 | 提租补贴 | 0 | 0 | 0 |
30313 | 购房补贴 | 0 | 0 | 0 |
30314 | 采暖补贴 | 0 | 0 | 0 |
30315 | 物业服务补贴 | 0 | 0 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.21 | 0.21 | 0 |
310 | 四、其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 |
30103 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |
30107 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
30199 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2017年预算数 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2017年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 118.56 | 一、本年支出 | 118.56 | 118.56 | 0 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 118.56 | (一)一般公共服务支出 | 96.54 | 96.54 | 0 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 0 | (二)社会保障和就业支出 | 11.61 | 11.61 | 0 |
(三)事业收入 | 0 | (三)医疗卫生与计划生育支出 | 5.49 | 5.49 | 0 |
(四)事业单位经营收入 | 0 | (四)住房保障支出 | 4.92 | 4.92 | 0 |
(五)其他收入 | 0 |
|
|
|
|
二、上年结转结余 | 0 |
|
|
|
|
其中:一般公共预算财政拨款 | 0 | 二、年末结转结余 | 0 | 0 | 0 |
政府性基金预算财政拨款 | 0 | 其中:一般公共预算财政拨款 | 0 | 0 | 0 |
|
| 政府性基金预算财政拨款 | 0 | 0 | 0 |
收入总计 | 118.56 | 支出总计 118.56 | |||
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 |
| 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | 事业单位经营收入
| |||||||
|
| 118.56 | 0 | 118.56 | 118.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 一般公共服务支出 | 96.54 | 0 | 96.54 | 96.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20110 | 人力资源事务 | 96.54 | 0 | 96.54 | 96.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011001 | 行政运行(人力资源事务) | 96.54 | 0 | 96.54 | 96.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 11.61 | 0 | 11.61 | 11.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.37 | 0 | 7.37 | 7.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.95 | 0 | 2.95 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.29 | 0 | 1.29 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.29 | 0 | 1.29 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.49 | 0 | 5.49 | 5.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.49 | 0 | 5.49 | 5.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 3.28 | 0 | 3.28 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.74 | 0 | 2.74 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
221 | 住房保障支出 | 4.92 | 0 | 4.92 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22102 | 住房改革支出 | 4.92 | 0 | 4.92 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 4.92 | 0 | 4.92 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 合 计 | 118.56 | 84.56 | 34 | 0 | 0 | 0 |
201 | 一般公共服务支出 | 96.54 | 62.54 | 34 | 0 | 0 | 0 |
20110 | 人力资源事务 | 96.54 | 62.54 | 34 | 0 | 0 | 0 |
2011001 | 行政运行(人力资源事务) | 96.54 | 62.54 | 34 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 11.61 | 11.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.37 | 7.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.95 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.29 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.29 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.49 | 5.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.49 | 5.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 3.28 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.21 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 4.92 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 4.92 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 4.92 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
编办2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于编办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
编办2018年财政拨款收支总预算118.56万元。收入预算包括:一般公共预算拨款118.56万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:一般公共服务支出96.54万元、社会保障和就业支出11.61万元、医疗卫生与计划生育支出5.49万元、住房保障支出4.92万元。
二、关于编办2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
编办2018年一般公共预算拨款基本支出84.56万元,比2017年执行数据减少6.02万元,下降6.6%。其中:
人员经费76.82万元,主要包括:基本工资21.57万元、津贴补贴18.37万元、奖金1.8万元、社会保障缴费17.11万元、其他工资福利支出12.84万元、住房公积金4.92万元、其他对个人和家庭的补助支出0.21万元。
日常公用经费7.74万元,主要包括:办公费0.3万元、印刷费0.8万元、手续费0.05万元、邮电费0.55万元、维修(护)费0.4万元、其他交通费用5.04万元、其他商品和服务支出0.6万元。
(二)项目支出情况说明。
编办2018年一般公共预算拨款项目支出 34万元,全部属于一般公共服务行政运行(人力资源事务)。因2017年项目支出属一般行政管理事务,2018年调整为行政运行,按照功能科目对比,行政运行项目支出比2017年增加100%;按照项目类别对比,比2017年执行数增加2.06万元,增长6.4%。主要用于事业单位网上登记、兴庆区各单位域名运行费、规范行政审批事项、制作权力清单等机构编制相关工作。
三、关于编办2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
编办2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年预算减少0.2万元,其中:因公出国(境)费增减为0万元;公务用车购置费增减为0万元;公务用车运行费增减为0万元;公务接待费减少0.2万元;与2017年执行数相比增减为0万元,主要原因为严格执行八项规定,合理安排接待工作,减少接待费用支出。
四、关于编办2018年政府性基金预算拨款情况说明
编办无政府性基金预算拨款。
五、关于编办2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,编办2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算118.56万元,支出总预算118.56万元。
收入预算包括:财政拨款收入118.56万元,占100%。
支出预算包括:基本支出84.56万元,占71%;项目支出34万元,占29%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,编办本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算7.74万元,比2017年预算增加5.04万元,增长187%,主要原因为2018年财政将车补纳入财政拨款预算中。
(二)政府采购情况
编办2018年政府采购预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,编办固定资产22.14万元,比上年增加5.4%。其中办公家具价值5.54万元,其他资产价值16.6万元,全部属于本级部门固定资产。
(四)预算绩效情况
2018年编办无重点项目故未做绩效评价。
(五)其他需要说明的事项
无其他需要说明的的事项。
编办2018年部门预算——名词解释
(一)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
(二)本年支出:是指单位本年度全部支出。
(三)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(四)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(五)经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(六)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
(七)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(八)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
(九)经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
(十一)日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
(十二)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
政府信息公开
新闻中心
政务服务
互动交流
美丽兴庆


