银川市兴庆区编办2019年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
兴庆区编办2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家、自治区、银川市关于行政管理体制、事业单位管理体制、机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规;统一管理兴庆区党政机关、人大、政协、人民团体机关(以下简称党政群机关)和各类事业单位的机构编制工作。
(二)研究拟定兴庆区机构编制管理工作的规章制度;加强对行政机关、事业单位职能履行情况的跟踪、调研和监督检查。
(三)拟定区委、政府各部门的职能配置,并根据兴庆区委、政府中心工作的需要,适时调整党政群机关及人大、政协机关工作职能;提出党委各部门之间,政府各部门之间,党委各部门与政府各部门之间以及各部门与乡(镇)、街道办事处之间的职责分工的建议;会同有关部门对各部门、各单位职责履行情况进行评估和监督检查;按照机构编制管理权限,会同有关部门审查行政审批事项和行政执法机构资格。
(四)研究拟定事业单位管理体制和机构改革方案,按程序报批后组织实施;研究推进教育、卫生、社会保障、城市公共事业等重点行业领域的事业单位体制改革;协调和办理机构改革中的事务性工作。
(五)审核兴庆区党政群机关、各乡(镇)、街道的职能配置、人员编制和领导职数,按管理程序、管理权限报批执行。
(六)监督检查兴庆区党政群机关、各乡(镇)、街道办事处和事业单位机构编制和机构改革方案的执行情况;审核、办理兴庆区党政群机关、兴庆区直属事业单位和各部门、各乡(镇)、街道所属事业单位《机构编制管理证》和新增人员的控编、列编手续;实行机构编制“实名制”管理。
(七)负责工资统发人员编制的审核工作,建立健全机构编制与财政预算相结合的约束机制。
(八)负责筹备编委会议,执行编委会议决定的事项。
(九)负责党政群机关、事业单位机构编制统计工作;负责兴庆区党政群机关、事业单位网上域名管理工作。
(十)负责兴庆区事业单位法人登记管理工作。
(十一)负责办理兴庆区人大、政协对机构编制方面的提案、建议、意见。
(十二)承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,编办部门预算属于一级行政预算独立核算管理单位,无下属单位。
编办2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 116.48 | 一、本年支出 | 116.48 | 116.48 | 0 |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 116.48 | (一)一般公共服务支出 | 93.82 | 93.82 | 0 |
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | (二)外交支出 | 0 | 0 | 0 |
(三)国防支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)教育支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(八)社会保障和就业支出 | 11.96 | 11.96 | 0 | ||
(九)卫生健康支出 | 5.65 | 5.65 | 0 | ||
(十)节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(十一)城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(十二)农林水支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(十三)交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(十四)资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(十五)商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(十六)金融支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(十八)住房保障支出 | 5.05 | 5.05 | 0 | ||
(十九)粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(二十一)其他支出 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转结余 | 0 | 二、年末结转结余 | 0 | 0 | 0 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 0 | (一)一般公共预算财政拨款 | 0 | 0 | 0 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 0 | (二)政府性基金预算财政拨款 | 0 | 0 | 0 |
收入总计 | 116.48 | 支出总计 116.48 | |||
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | 小计 | 自治区本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | |
合计 | 116.48 | 116.48 | 116.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 一般公共服务支出 | 93.82 | 93.82 | 93.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20110 | 人力资源事务 | 93.82 | 93.82 | 93.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011001 | 行政运行(人力资源事务) | 93.82 | 93.82 | 93.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 11.96 | 11.96 | 11.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
合计 | 128.25 | 116.48 | 86.48 | 30 | -12.37 | -9.6 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 101.66 | 93.82 | 63.82 | 30 | -7.84 | -7.7 | |
20110 | 人力资源事务 | 101.66 | 93.82 | 63.82 | 30 | -7.84 | -7.7 | |
2011001 | 行政运行(人力资源事务) | 101.66 | 93.82 | 63.82 | 30 | -7.84 | -7.7 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 16.18 | 11.96 | 11.96 | 0 | -4.22 | -26 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | -14.89 | -100 | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | -1.16 | -100 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.73 | 7.59 | 7.59 | 0 | -6.14 | -44.7 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 3.03 | 3.03 | 0 | 3.03 | 100 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.29 | 1.34 | 1.34 | 0 | 0.05 | 3.9 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.29 | 1.34 | 1.34 | 0 | 0.05 | 3.9 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.49 | 5.65 | 5.65 | 0 | 0.16 | 2.9 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.49 | 5.65 | 5.65 | 0 | 0.16 | 2.9 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 3.28 | 3.37 | 3.37 | 0 | 0.09 | 2.7 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.21 | 2.28 | 2.28 | 0 | 0.07 | 3.2 | |
221 | 住房保障支出 | 4.92 | 5.05 | 5.05 | 0 | 0.13 | 2.6 | |
22102 | 住房改革支出 | 4.92 | 5.05 | 5.05 | 0 | 0.13 | 2.6 | |
2210201 | 住房公积金 | 4.92 | 5.05 | 5.05 | 0 | 0.13 | 2.6 | |
四、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 86.48 | 78.74 | 7.74 | |
301 | 一、工资福利支出 | 78.53 | 78.53 | 0 |
30101 | 基本工资 | 22.31 | 22.31 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 18.79 | 18.79 | 0 |
30103 | 奖金 | 1.86 | 1.86 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 0 | 0 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.59 | 7.59 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 3.03 | 3.03 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0 | 0 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.28 | 2.28 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.71 | 4.71 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 5.05 | 5.05 | 0 |
30114 | 医疗费 | 0 | 0 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 12.91 | 12.91 | 0 |
302 | 二、商品和服务支出 | 7.74 | 0 | 7.74 |
30201 | 办公费 | 0.6 | 0 | 0.6 |
30202 | 印刷费 | 0 | 0 | 0 |
30203 | 咨询费 | 0 | 0 | 0 |
30204 | 手续费 | 0 | 0 | 0 |
30205 | 水费 | 0 | 0 | 0 |
30206 | 电费 | 0 | 0 | 0 |
30207 | 邮电费 | 0 | 0 | 0 |
30208 | 取暖费 | 0 | 0 | 0 |
30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | 0 |
30211 | 差旅费 | 0 | 0 | 0 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 0 | 0 |
30213 | 维修(护)费 | 0 | 0 | 0 |
30214 | 租赁费 | 0 | 0 | 0 |
30215 | 会议费 | 0 | 0 | 0 |
30216 | 培训费 | 0 | 0 | 0 |
30217 | 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
30218 | 专用材料费 | 0 | 0 | 0 |
30224 | 被装购置费 | 0 | 0 | 0 |
30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 劳务费 | 0 | 0 | 0 |
30227 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 |
30228 | 工会经费 | 1.1 | 0 | 1.1 |
30229 | 福利费 | 0 | 0 | 0 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
30239 | 其他交通费用 | 5.04 | 0 | 5.04 |
30240 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1 | 0 | 1 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0.21 | 0.21 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 退休费 | 0 | 0 | 0 |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 0 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 0 | 0 |
30305 | 生活补助 | 0 | 0 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 0 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 0 | 0 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 0 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 0 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.21 | 0.21 | 0 |
310 | 四、资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
31002 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 |
31003 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
31099 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2018年预算数 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 116.48 | 一、行政支出 | 116.48 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 116.48 | 其中:财政拨款支出 | 116.48 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | 非同级财政拨款支出 | 0 |
二、事业预算收入 | 0 | 二、事业支出 | 0 |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 0 | 其中:财政拨款支出 | 0 |
纳入财政专户管理的非税收入 | 0 | 非同级财政拨款支出 | 0 |
三、上级补助预算收入 | 0 | 三、经营支出 | 0 |
四、附属单位上缴预算收入 | 0 | 四、上缴上级支出 | 0 |
五、经营预算收入 | 0 | 五、对附属单位补助支出 | 0 |
六、债务预算收入 | 0 | 六、投资支出 | 0 |
七、非同级财政拨款预算收入 | 0 | 七、债务还本支出 | 0 |
八、投资预算收益 | 0 | 八、其他支出 | 0 |
九、其他预算收入 | 0 | ||
本年收入合计 | 116.48 | 本年支出合计 | 116.48 |
十、上年结转 | 0 | 九、年末结转结余 | 0 |
(1)财政拨款结转 | 0 | (1)财政拨款结转 | 0 |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 |
(2)非财政拨款结转 | 0 | (2)财政拨款结余 | 0 |
其中:本级横向财政拨款 | 0 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0 |
非本级财政拨款 | 0 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 |
十一、上年结余 | 0 | (3)非财政拨款结转 | 0 |
(1)财政拨款结余 | 0 | 其中:本级横向财政拨款 | 0 |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0 | 非本级财政拨款 | 0 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | (4)非财政拨款结余 | 0 |
(2)非财政拨款结余 | 0 | 其中:本级横向财政拨款 | 0 |
其中:本级横向财政拨款 | 0 | 非本级财政拨款 | 0 |
非本级财政拨款 | 0 | (5)专用结余 | 0 |
(3)专用结余 | 0 | (6)经营结余 | 0 |
(4)经营结余 | 0 | ||
收入总计 | 116.48 | 支出总计 | 116.48 |
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
116.48 | 116.48 | 116.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
合计 | 116.48 | 116.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | 93.82 | 93.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20110 | 93.82 | 93.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011001 | 93.82 | 93.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 11.96 | 11.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 7.59 | 7.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 3.03 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20899 | 1.34 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2089901 | 1.34 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 5.65 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 5.65 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 3.37 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101103 | 2.28 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 5.05 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 5.05 | 5.05 | |||||||
2210201 | 5.05 | 5.05 | |||||||
兴庆区编办2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于编办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴庆区编办2019年财政拨款收入预算116.48万元,其中:本年收入116.48万元,包括一般公共预算拨款116.48 万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算116.48万元,按政府收支分类功能科目包括:一般公共服务支出93.82万元、社会保障和就业支出11.96万元、卫生健康支出5.65万元、住房保障支出5.05万元。
二、关于编办2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
兴庆区编办2019年一般公共预算财政拨款基本支出86.48万元,其中:本年收入安排支出86.48万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)减少 41.77万元,下降32.6%。
人员经费78.74万元,按部门支出经济分类科目主要包括:基本工资22.31万元、津贴补贴18.79万元、奖金1.86万元、社会保障缴费17.61万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出12.91万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金5.05万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.21万元;
公用经费7.74万元,按部门支出经济分类科目主要包括:办公费0.6万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.1万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费5.04万元、其他商品和服务支出1万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
(二)项目支出情况说明
编办2019年一般公共预算财政拨款项目支出30万元,其中:本年收入安排支出30万元,上年结转结余资金安排支出0万元。主要为一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算30万元,比2018年执行数(决算数)增加10.95万元,增长57.5%。主要用于开展机构改革、权力清单法律审核等编制管理工作。
三、关于兴庆区编办2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
编办2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0 万元;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加(减少)0万元;公务接待费增加(减少)0万元。
四、关于兴庆区编办2019年政府性基金预算拨款情况说明
兴庆区编办2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于兴庆区编办2019年收支预算情况的总体说明
兴庆区编办2019年收入总预算116.48万元,其中:本年收入116.48万元,上年结转结余0万元;支出总预算116.48万元,其中:本年支出116.48万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入116.48万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出116.48万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0 %;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,兴庆区编办本级1个行政单位机关运行经费财政拨款预算7.74万元,比2018年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(二)政府采购情况
2019年,兴庆区编办政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,兴庆区编办占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值6.01万元;其他资产价值18.5万元。
(四)预算绩效情况
2019年编办无重点项目故未做绩效评价。
(五)其他需说明的事项
无其他需要说明的事项。
兴庆区编办2019年部门预算——名词解释
1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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