当前位置:首页 > 政府信息公开 > 其他公开部门 > 兴庆区残联 > 预决算公开 > 部门决算

  • 640104-226/2019-00003
  • 兴庆区残联
  • 兴庆区残联
  • 有效
  • 2019年09月03日
2018年度银川市兴庆区残疾人联合会部门决算
时间:2019年09月03日 来源:兴庆区残联
字号:

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈

×

2018年度 

银川市兴庆区残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兴庆区残联单位概况

一、部门职责

(一)宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》和《宁夏回族自治区实施办法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。

(二)开展残疾人维权工作,依法维护残疾人合法权益,团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取的精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)参与研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划,发挥综合、协调、咨询、服务作用,对有关领域的工作进行管理和指导。

(五)开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

(六)协助教育部门组织实施残疾人教育工作,承办残疾人职业技术教育和培训工作。

(七)指导残疾人就业服务中心工作,做好辖区残疾人行业调查、就业登记、能力评估、职业培训和就业工作。

(八)协助宣传、体育、文化等部门共同组织推动残疾人宣传、文化、体育活动。

(九)加强基层和社区残疾人工作,为残疾人提供服务。

(十)活跃专门协会,密切联系广大残疾人,听取、反映其意见和要求,团结、教育残疾人,发挥桥梁和纽带作用。

(十一)加大依法维护残疾人权益的工作力度,协助司法部门为残疾人提供法律援助和服务。

(十二)负责管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

(十三)承担银川市兴庆区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

(十四)承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入银川市兴庆区残疾人联合会2018年度部门决算编报范围的单位共1个,包括1个二级预算单位(兴庆区残疾人康复和就业服务中心)。

1.机构情况:银川市兴庆区残疾人联合会是区委直接管理的人民团体,是兴庆区负责残疾人工作的领导机关,是全额拨款一级预算的事业单位。兴庆区残疾人康复和就业服务中心属兴庆区残疾人联合会下属的全额拨款预算的事业单位。

2.机构设置:银川市兴庆区残疾人联合会现内设6个科室(领导办公室、综合办公室、财务办公室、康复办公室、教就办公室、组联办公室)

3.人员情况:银川市兴庆区残疾人联合会参照公务员编制6人,实有5人,政府聘用人员2人,其中司机1人,公岗5人,自聘1人,退休3人。兴庆区残疾人康复和就业服务中心于2016年并入兴庆区残疾人联合会,事业编制7人,实有7人,其中专业技术人员3人,事业人员4人,退休2人。

4.岗位设置

(一)理事长职位

主持兴庆区残联全面工作;分管党建、党风廉政建设、残疾人证工作;完成兴庆区党委、政府、理事会交办的其他事项。

(二)副理事长职位

协助理事长工作;负责日常工作;分管财务及各业务口工作;协助处理人大代表、政协委员有关残疾人的议案提案;完成领导交办的其他工作。

(三)综合办公岗位

负责内外联系,综合协调机关工作,负责会议的组织及议定事项的督办;负责财务、信息、统计、文秘、档案管理、资产管理、后勤管理和机关行政事务。

(四)残疾人康复岗位

组织拟定并实施残疾人康复工作计划,指导、协调残疾人康复机构工作;组织开展残疾人康复相关工作;完成领导交办的其他工作。

(五)残疾人教育就业及劳动服务岗位

负责残疾人教育工作;组织制定残疾人劳动就业工作计划;负责求职登记、就业咨询、职业培训、职业介绍;负责组织实施残疾人按比例就业,收取管理残疾人就业保障金,帮残疾人个体就业,为农村残疾人参加生产提供服务;完成领导交办的其他工作。

(六)残疾人组织建设及维权岗位

负责办理、核发“中华人民共和国残疾人证”;准确调查、掌握残疾人的状况和需求,建档立卡;密切联系残疾人,听取意见,反馈要求,排忧解难;宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业法规,维护残疾人合法权益。

第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:兴庆区残联





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

5389051.32 

一、一般公共服务支出

28

0 

其中:政府性基金预算财政拨款

2

669300.00 

二、外交支出

29

0 

二、上级补助收入

3

0 

三、国防支出

30

0 

三、事业收入

4

0 

四、公共安全支出

31

0 

四、经营收入

5

0 

五、教育支出

32

0 

五、附属单位上缴收入

6

0 

六、科学技术支出

33

0 

六、其他收入

7

2062923.97 

七、文化体育与传媒支出

34

0 


8


八、社会保障和就业支出

35

16354411.27 


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

76622.52 


10


十、节能环保支出

37

0 


11


十一、城乡社区支出

38

0 


12


十二、农林水支出

39

0 


13


十三、交通运输支出

40

0 


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0 


15


十五、商业服务业等支出

42

0 


16


十六、金融支出

43

0 


17


十七、援助其他地区支出

44

0 


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0 


19


十九、住房保障支出

46

88933.28 


20


二十、粮油物资储备支出

47

0 


21


二十一、其他支出

48

334263.00 


22


二十二、债务还本支出

49

0 


23


二十三、债务付息支出

50

0 

本年收入合计

24

7451975.29 

本年支出合计

51

16854230.07

用事业基金弥补收支差额

25

514978.69 

结余分配

52

0

年初结转和结余

26

13787095.11 

年末结转和结余

53

4899819.02

总计

27

21754049.09 

总计

54

21754049.09

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表











公开02表

公开部门:兴庆区残联







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7451975.29 

5389051.32 

0 

0 

0 

0 

2062923.97 

208

社会保障和就业支出 

6617119.49 

4554195.52 

0

0

0

0

2062923.97 

20805

行政事业单位离退休 

251654.00 

251654.00 

0

0

0

0


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

217526.00 

217526.00 

0

0

0

0

0 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

34128.00

34128.00

0

0

0

0

0

20811

残疾人事业

6330595.66

4267671.69

0

0

0

0

2062923.97

2081101

行政运行

1450918.71

1450918.71

0

0

0

0

0

2081102

一般行政管理事务

137600.68

137600.68

0

0

0

0

0

2081104

残疾人康复

494701.93

494701.93

0

0

0

0

0

2081105

残疾人就业和扶贫

836200.00

836200.00

0

0

0

0

0

2081199

其他残疾人事业支出

3411174.34

1348250.37

0

0

0

0

2062923.97

20899

其他社会保障和就业支出

34869.83

34869.83

0

0

0

0

0

2089901

其他社会保障和就业支出

34869.83

34869.83

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

76622.52

76622.52

0

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

76622.52

76622.52

0

0

0

0

0

2101101

行政单位医疗

59288.52

59288.52

0

0

0

0

0

2101103

公务员医疗补助

17334.00

17334.00

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

88933.28

88933.28

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

88933.28

88933.28

0

0

0

0

0

2210201

住房公积金

88933.28 

88933.28 

0

0

0

0

0 

229

其他支出

669300.00

669300.00

0

0

0

0

0

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

669300.00

669300.00

0

0

0

0

0

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出 

628000.00 

628000.00 

0

0

0

0

0 

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

41300.00

41300.00

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表


支出决算表










公开03表

公开部门:兴庆区残联






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

16854230.07 

3204090.22 

13650139.85 

0 

0 

0 

208

社会保障和就业支出 

16354411.27 

3038534.42 

13315876.85 

0 

0 

0 

20805

行政事业单位离退休 

251654.00 

251654.00 

0 

0 

0 

0 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

217526.00 

217526.00 

0 

0 

0 

0 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

34128.00 

34128.00 

0 

0 

0 

0 

20811

残疾人事业

15895913.04 

2720036.19 

13175876.85 

0 

0 

0 

2081101

行政运行

1450918.71

1450918.71

0

0 

0 

0 

2081102

一般行政管理事务

137600.68

0

137600.68

0 

0 

0 

2081104

残疾人康复

9661971.12

0

9661971.12

0 

0 

0 

2081105

残疾人就业和扶贫

468800.00

0

468800.00

0 

0 

0 

2081199

其他残疾人事业支出

4176622.53

1269117.48

2907505.05

0 

0 

0 

20899

其他社会保障和就业支出

206844.23 

66844.23 

140000.00 

0 

0 

0 

2089901

其他社会保障和就业支出

206844.23

66844.23

140000.00

0 

0 

0 

210

医疗卫生与计划生育支出

76622.52

76622.52

0

0 

0 

0 

21011

行政事业单位医疗

76622.52

76622.52

0

0 

0 

0 

2101101

行政单位医疗

59288.52

59288.52

0

0 

0 

0 

2101103

公务员医疗补助

17334.00

17334.00

0

0 

0 

0 

221

住房保障支出

88933.28

88933.28

0

0 

0 

0 

22102

住房改革支出

88933.28

88933.28

0

0 

0 

0 

2210201

住房公积金

88933.28

88933.28

0

0 

0 

0 

229

其他支出

334263.00

0

334263.00

0 

0 

0 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

334263.00

0

334263.00

0 

0 

0 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出 

50000.00

0

50000.00

0 

0 

0 

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

284263.00

0

284263.00

0 

0 

0 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表


财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:兴庆区残联







金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4719751.32 

一、一般公共服务支出

29

0 

0 

0 

二、政府性基金预算财政拨款

2

669300.00 

二、外交支出

30

0 

0 

0 


3


三、国防支出

31

0 

0 

0 


4


四、公共安全支出

32

0 

0 

0 


5


五、教育支出

33

0 

0 

0 


6


六、科学技术支出

34

0 

0 

0 


7


七、文化体育与传媒支出

35

0 

0 

0 


8


八、社会保障和就业支出

36

13495845.48

13495845.48 

0 


9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

76622.52 

76622.52 

0 


10


十、节能环保支出

38

0 

0 

0 


11


十一、城乡社区支出

39

0 

0 

0 


12


十二、农林水支出

40

0 

0 

0 


13


十三、交通运输支出

41

0 

0 

0 


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0 

0 

0 


15


十五、商业服务业等支出

43

0 

0 

0 


16


十六、金融支出

44

0 

0 

0 


17


十七、援助其他地区支出

45

0 

0 

0 


18


十八、国土海洋气象等支出

46

0 

0 

0 


19


十九、住房保障支出

47

88933.28 

88933.28 

0 


20


二十、粮油物资储备支出

48

0 

0 

0 


21


二十一、其他支出

49

334263.00 

0 

334263.00 


22


二十二、债务还本支出

50

0 

0 

0 


23


二十三、债务付息支出

51

0 

0 

0 

本年收入合计

24

5389051.32 

本年支出合计

52

13995664.28 

13661401.28 

334263.00 

年初财政拨款结转和结余

25

10138999.39 

年末财政拨款结转和结余

53

1532386.43 

896386.43 

636000.00

一、一般公共预算财政拨款

26

9838036.39 


54




二、政府性基金预算财政拨款

27

300963.00 


55




总计

28

15528050.71 

总计

56

15528050.71 

14557787.71 

970263.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:兴庆区残联



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

13661401.28 

2030654.11 

11630747.17 

208

社会保障和就业支出 

13495845.48 

1865098.31 

11630747.17 

20805

行政事业单位离退休 

251654.00

251654.00

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

217526.00

217526.00

0

2080599

其他行政事业单位离退休支出

34128.00

34128.00

0

20811

残疾人事业

13037347.25

1546600.08

11490747.17

2081101

行政运行

1450918.71

1450918.71

0

2081102

一般行政管理事务

137600.68

0

137600.68

2081104

残疾人康复

9661971.12

0

9661971.12

2081105

残疾人就业和扶贫

468800.00

0

468800.00

2081199

其他残疾人事业支出

1318056.74

95681.37

1222375.37

20899

其他社会保障和就业支出

206844.23

66844.23

140000.00

2089901

其他社会保障和就业支出

206844.23

66844.23

140000.00

210

医疗卫生与计划生育支出

76622.52

76622.52

0

21011

行政事业单位医疗

76622.52 

76622.52 

0 

2101101

行政单位医疗

59288.52

59288.52

0

2101103

公务员医疗补助

17334.00 

17334.00 

0 

221

住房保障支出

88933.28 

88933.28 

0 

22102

住房改革支出

88933.28

88933.28

0

2210201

住房公积金

88933.28

88933.28

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

公开部门:

兴庆区残联







金额单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1753828.63

302

商品和服务支出

238917.48

310

资本性支出

0

30101

基本工资

446124.00

30201

办公费

2471.50

31001

房屋建筑物购建

0

30102

津贴补贴

363735.00

30202

印刷费

0

31002

办公设备购置

0

30103

奖金

308300.00

30203

咨询费

0

31003

专用设备购置

0

30106

伙食补助费

0

30204

手续费

85.00

31005

基础设施建设

0

30107

绩效工资

0

30205

水费

0

31006

大型修缮

0

30108

机关事业单位基本养老保险费

217526.00

30206

电费

0

31007

信息网络及软件购置更新

0

30109

职业年金缴费

0

30207

邮电费

8730.70

31008

物资储备

0

30110

职工基本医疗保险缴费

59288.52

30208

取暖费

0

31009

土地补偿

0

30111

公务员医疗补助缴费

17334.00

30209

物业管理费

408.00

31010

安置补助

0

30112

其他社会保障缴费

34869.83

30211

差旅费

428.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0

30113

住房公积金

88933.28

30212

因公出国(境)费用

0

31012

拆迁补偿

0

30114

医疗费

0

30213

维修(护)费

970.00

31013

公务用车购置

0

30199

其他工资福利支出

217718.00

30214

租赁费

0

31019

其他交通工具购置

0

303

对个人和家庭的补助

37908.00

30215

会议费

0

31021

文物和陈列品购置

0

30301

离休费

0

30216

培训费

11326.00

31022

无形资产购置

0

30302

退休费

34128.00

30217

公务招待费

0

31099

其他资本性支出

0

30303

退职(役)费

0

30218

专用材料费

0

312

对企业补助

0

30304

抚恤金

0

30224

被装购置费

0

31201

资本金注入

0

30305

生活补助

0

30225

专用燃料费

0

31203

政府投资基金股权投资

0

30306

救济费

0

30226

劳务费

0

31204

费用补贴

0

30307

医疗费补助

0

30227

委托业务费

0

31205

利息补贴

0

30308

助学金

0

30228

工会经费

0

31299

其他对企业补助

0

30309

奖励金

0

30229

福利费

0

313

对社会保障基金补助

0

30310

个人农业生产补贴

0

30231

公务用车运行维护费

0

31302

对社会保险基金补助

0

30399

对其他个人和家庭的补助支出

3780

30239

其他交通费用

57978.08

31303

补充全国社会保障基金

0




30240

税金及附加费用

0

399

其他支出

0




30299

其他商品和服务支出

156520.20

39906

赠与

0




307

债务利息及费用支出

0

39907

国家赔偿费用支出

0




30701

国内债务付息

0

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0




30702

国外债务付息

0

39999

其他支出

0




30703

国内债务发行费用

0






30704

国外债务发行费用

0




人员经费合计

1791736.63

公用经费合计

238917.48

合计

2030654.11

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:兴庆区残联










金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公国 (境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

25000

0

25000

0

25000

0

0


0 

0

0

0

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











公开08表

公开部门:兴庆区残联






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

300963.00 

669300.00 

334263.00 

0 

334263.00 

636000.00 

229 

其他支出 

300963.00 

669300.00 

334263.00 

0 

334263.00 

636000.00 

22960 

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 

300963.00 

669300.00 

334263.00 

0 

334263.00 

636000.00 

2296002 

用于社会福利的彩票公益金支出 

0 

628000.00 

50000.00 

0 

50000.00 

578000.00 

2296006 

用于残疾人事业的彩票公益金支出 

300963.00 

41300.00 

284263.00 

0 

284263.00 

58000.00 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表



第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计7451975.29元,支出总计16854230.07 元。与上年相比,收入减少19097213.74元,下降71.93%,支出减少2163899.89元,下降11.38%,主要原因是建设残疾人康复中心及综合服务设施资金2017年度已下达,2018年度建设情况达到支付条件给予支付;2018年度残疾人生活补贴和护理补贴根据上级文件精神转交与民政局发放;其他各项残疾人专项资金预算也压缩减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计7451975.29元,其中:财政拨款收入5389051.32元,占72.32%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0 %;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入2062923.97元,占27.68%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计16854230.07元,其中:基本支出3204090.22元,占19.01%;项目支出13650139.85元,占80.99%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计5389051.32元,支出总计13995664.28元。与上年相比,财政拨款收入减少15258934.98 元,下降73.9%,财政拨款支出增加990636.97元,增长7.62%,主要原因是建设残疾人康复中心及综合服务设施资金2017年度已下达,2018年度建设情况达到支付条件给予支付;2018年度困难重度残疾人生活补贴和护理补贴根据上级文件精神转交与民政局发放;其他各项残疾人专项资金预算也压缩减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出13661401.28元,占本年支出合计的81.06%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加938910.97元,增长7.38%,主要原因是工资福利性支出增多。

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出13661401.28元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出13495845.48 元,占98.79%;医疗卫生与计划生育(类)支出76622.52元,占0.56%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出88933.28元,占0.65%,。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2795163.59元,支出决算为13661401.28元,完成年初预算的388.75%,其中:

(以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目,逐项说明具体支出决算情况,及决算数大于(小于)预算数的主要原因。)

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为160308.96 元,支出决算为217526元,完成年初预算的135.69%,决算数大于预算数的主要原因是2018年有3名工作人员调入。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)。年初预算为0元,支出决算为34128元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2018年预算未提取出退休人员退休项。

3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算为763349 元,支出决算为1450918.71 元,完成年初预算的190.07 %,决算数大于预算数的主要原因是2018年有3名工作人员调入,调资。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为200000 元,支出决算为137600.68 元,完成年初预算的68.8 %,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格按照八项规定。

5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算为500000 元,支出决算为9661971.12 元,完成年初预算的1932.39 %,决算数大于预算数的主要原因是结转2017年度的建设残疾人康复中心及综合服务设施资金2018年支付。

6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。年初预算为 300000元,支出决算为468800 元,完成年初预算的156.27 %,决算数大于预算数的主要原因是加强推进落实残疾人扶贫工作,培训残疾人职业技能,加大残疾人就业机会。

7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为539113 元,支出决算为1318056.74 元,完成年初预算的244.49 %,决算数大于预算数的主要原因是由于残疾人事业支出的增大,确保残疾人生存生活环境。

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为174869.83 元,支出决算为206844.23元,完成年初预算的118.28 %,决算数大于预算数的主要原因是2018年有3名工作人员调入,调资。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为56075.52 元,支出决算为59288.52 元,完成年初预算的105.73 %,决算数大于预算数的主要原因是2018年有3名工作人员调入。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为17334 元,支出决算为17334 元,完成年初预算的100 %,决算数与预算数相一致。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为84113.28 元,支出决算为88933.28 元,完成年初预算的105.73 %,决算数大于预算数的主要原因是2018年有工作人员调入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2030654.11 元,其中:人员经费1791736.63 元,公用经费238917.48 元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1753828.63 元,较年初预算数增加474385.04元,增长37.08%,主要原因是2018年有3名工作人员调入;较上年决算数增加131128.29,增长8.08%

2.商品和服务支出238917.48元,较年初预算数增加128237.48元,增长115.86%,主要原因是2018年有3名工作人员调入,全年季度奖和绩效奖增加,办公区残疾人无障碍改造;较上年决算数减少21735.44元,下降8.34%

3.对个人和家庭的补助37908元,较年初预算数增加32868 元,增长652.14 %,主要原因是增加退休费;较上年决算数减少148276.52 元,下降79.64%

4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是无其他资本性支出;较上年决算数减少17349.12元,下降100 %

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为25000 元,支出决算为0元,完成年初预算的0 %。与上年相比,减少(增加)0 元,下降(增长)0%,决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实“中央八项规定”要求,健全内控制度,厉行节约,严格控制公用支出。无因公出国(境);公务车改革,无公务车;厉行节约,无公务接待。

  1. 三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0 %;公务用车购置及运行费支出占0 %;公务接待费支出占0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0 元,支出决算为0 元,完成年初预算的0 %;比上年减少(增加)0 元,下降(增长)0 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是兴庆区残疾人联合会无出国(境)开支。全年因公出国(境)团组数 0个,因公出国(境)人次数0 人。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为25000 元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0 元,下降(增长)0%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”要求,健全内控制度,厉行节约,严格控制公用支出。无因公出国(境);公务车改革,无公务车;厉行节约,无公务接待。其中:公务用车购置费支出为0 元,公务用车运行维护费支出25000 元,主要用于车辆运行维护等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费。年初预算为0 元,支出决算为 0元,完成年初预算的0 %;比上年减少(增加)0 元,下降(增长)0 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无公务接待。其中: 国内接待费支出 0元,主要用于无国内接待。国(境)外接待费支出0 元,主要用于无国(境)外接待。全年国内公务接待批次0 个,国内公务接待人次0 人,国(境)外公务接待批次 0个,国(境)外公务接待人次 0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余300963元,本年收入669300 元,本年支出334263元,年末结转和结余636000元,较上年决算数增加335037元,增长111.32%,主要原因是:财政短库,应支未支。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):

  1. 用于社会福利的彩票公益金支出:50000元(政府购买残疾人居家托养服务)

  2. 用于残疾人事业的彩票公益金支出:284263(残疾人扶残助学17000元、贫困残疾人无障碍改造257963元、贫困残疾人残疾评定9300元)。

九、其他重要事项的情况说明

  1. 机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为270000元,支出决算为 238917.48元,完成年初预算的88.49%;比上年减少39084.56元,下降14.06 %。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,办公经费减少,差旅费减少

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算600000 元,支出决算总额600000元,完成年初预算的100 %。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额 0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算 0元,支出决算总额0 元,完成年初预算的 0%。政府采购服务预算600000 元,支出决算总额600000元,完成年初预算的100 %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积200 平方米,共有车辆2 辆,其中:领导干部用车 0辆、一般公务用车0 辆;尼桑轿车1辆兴庆区政府办公室使用、其他用车1辆、主要用于服务残疾人筛检、康复活动;单价50万元以上通用设备0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0 个,二级项目2 个,共涉及资金9509958.87 元,占一般公共预算项目支出总额的81.77 %。组织对2018年度社会福利的彩票公益金支出、残疾人事业的彩票公益金支出 2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金334263 元,占政府性基金预算项目支出总额的49.94 %。

共组织对政府购买残疾人居家托养服务贫困残疾人无障碍改造、残疾人数据动态更新、残疾人个性化辅具适配4 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出1001085.85 元,政府性基金预算支出334263元。其中,对政府购买残疾人居家托养服务残疾人数据动态更新项目分别委托银川市爱动力社会工作发展服务中心、立信(重庆)市场研究股份有限公司宁夏分公司第三方机构开展绩效评价。

从评价情况来看,1.残疾人数据动态更新是为了贯彻落实党中央、国务院及省市政府关于残疾人事业的新部署、新要求,深入实施残疾人精准扶贫、精准脱贫,加快推进残疾人小康进程,做好残疾人基本服务状况和需求信息数据的动态更新工作,精准掌握残疾人的需求,对此,兴庆区在2017年的基础上,已组织开展对辖区内12745名所有持证残疾人的实名制调查工作。年初预算100000元,为了提高全区动态更新的工作质量,对人为误差进行有效控制,切实保障采集信息数据的全面性、真实性和可靠性,兴庆区残疾人联合会特委托立信(重庆)市场研究股份有限公司宁夏分公司对动态更新年度内辖区残疾人的基本服务状况和需求信息数据进行质量核查工作。(1)深入了解2018年兴庆区残疾人动态更新信息录入工作的实际执行情况,对比全国残疾人工作服务门户平台数据,找出差异并整改;(2)确保兴庆区各街镇残疾人基本服务状况和需求信息动态更新数据的准确性、真实性;(3)全面科学地评估本次调查的数据质量,并建立完整、完善的数据核查体系。本报告数据依据中国残疾人联合会数据采集平台兴庆区填报数据、《兴庆区动态更新残疾人底册》为基准,通过电话回访和360°全维度逻辑质量核查的方式对兴庆区16个街镇的动态更新数据进行核查,并运用专业的统计分析方法进行数据准确性评估。确保真实掌握辖区内残疾人基本情况和康复就业需求,更好地为残疾人服务,达到了残疾人满意。2018年底残疾人动态更新项目决算130687.5元,完成率达130.69%,残疾人动态更新工作是基础工作,也是保障更好的服务残疾人根本。

2.政府购买残疾人居家托养服务是根据自治区残联下达的落实2018年政府购买残疾人居家托养服务项目,按照宁夏《关于加快推进“十三五”残疾人托养服务的实施意见》,2018年初,自治区残联分两次下达为600名智力、精神、重度肢体残疾人提供托养服务的任务,预算600000元。对兴庆区就业年龄段内精神、智力、重度肢体三类残疾人进行前期摸底,并将摸底符合条件的服务对象逐一进行核对,最终确定大新镇、燕鸽湖管委会、凤凰北街、文化街、解放街、富宁街、前进街等一个乡镇、七个街道500名16-59周岁的智力、精神和重度肢体残疾人为服务对象通过政府公开招标方式招募具有为残疾人服务经验的宁夏青青橄榄环保科技有限公司为500名残疾人提供上门保洁、便民等家政服务,招募专业的医疗资质的宁夏江海洋莲花健康产业发展有限公司针对性的开展生活自理能力训练、运动功能训练、社会适应能力训练、职业康复和劳动技能训练等。对每一项服务都有详细的服务菜单和标准要求,这种模式改变了以往直接给予经济救助的方式,既满足了残疾人多样化的社会服务需求,又能使有限的资金满足残疾人亟待解决的问题上,实现了为残疾人提供高品质、专业化的居家托养服务目标。截止到目前所有家政康复服务已全部结束。我们还邀请第三方评估机构对此次服务开展跟踪评估,满意率均达到93%以上。为加快残疾人脱贫攻坚步伐,提升移民地区残疾人生活质量,通过前期认真细致的摸底筹备,为月牙湖乡100户有居家托养需求的因残致贫、建档立卡残疾人提供生活照料和护理、生活自理能力训练、康复和劳动技能训练等居家托养服务,针对不同类别的残疾人做好相应服务工作,督促服务机构把服务质量放在首位,防止出现虎头蛇尾,先紧后松现象,把残疾人满意不满意作为根本的衡量标准,把实事办好,让贫困残疾人真正受益。为方便服务,制定了切实可行、便于操作的服务流程,全程跟踪服务过程,建立以村为单位的托养服务微信群,每次服务结束后及时将服务情况和服务图片上传至微信群,服务结束后村残联干部及时跟进填写《兴庆区残联落实政府购买残疾人居家托养服务满意度评价表》对服务情况及时评价,对服务中出现的问题及时反馈到微信群内督促服务公司及时改进。这一惠民政策得到了残疾人一致好评。2018政府购买残疾人居家托养服务项目决算60万元,完成率100%。(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

  1. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开)。贫困残疾人无障碍设施改造项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,贫困残疾人无障碍设施改造项目绩效自评得分为 90分。项目全年预算数为260535.66 元,执行数为198852.61 元,完成预算的76.32%。主要产出和效果:一是楼道首要出入口改造,三级以下台阶坡道、加装楼道扶手栏杆、铺设防滑垫等;二是家庭对外通道地面硬化,便于轮椅通行;三是卫生间安装扶手,坐便器,淋浴间配备淋浴椅,防滑垫;四是厨房制作安装橱柜,洗碗池方便坐轮椅者使用;五是根据实际需要及安全对部分家庭进行水、电进行改造;六是配备盲人语音水壶、电饭煲、电磁炉、门铃,方便残疾人出行和生活。发现的问题及原因:一是因残疾人居住老旧小区居多,有一部分房屋属于政府公房和廉租房,由于房屋性质和房屋面积所限无法进行改造;二是由于每户改造经费偏低,致使改造无法达到预期效果。下一步改进措施:一是加大贫困残疾人无障碍改造设施预算资金;二是全面筛查有无障碍改造设施需求的残疾人,达到辖区内贫困残疾人无障碍改造设施全覆盖。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)


附件下载:

扫一扫在手机上查看当前页面