索 引 号 640104-231/2019-00005 文  号 生成日期 2019-09-05
发布机构 兴庆区妇女联合委员会 责任部门 兴庆区妇女联合委员会 关 键 字
公开方式 主动公开 公开时限 长期公开 是否有效 有效

2018年度兴庆区妇联部门决算

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2018年度

 

兴庆区妇联部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

       一、 部门职

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

、收入支出决算总体情况说明

          二、收入决算情况说明

          三、支出决算情况说明

          四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

         五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

         六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

     八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  兴庆区妇联单位概况

 

一、部门职责

1,宣传、贯彻、落实党和政府关于妇女儿童工作的路线、方针政策和上下级妇女组织的决议。

2,组织妇女参加“寻找最美家庭”活动,倡导社会文明新风,促进和谐家庭建设。

3,组织妇女开展培训,普及科技、环境保护、妇幼卫生保健等知识,倡导文明、健康、科学的生活方式。

4,维护妇女儿童合法权益,配合有关部门打击拐卖妇女儿童、赌博、吸毒等违法犯罪行为,预防和制止家庭暴力。

5,用好管好“妇女之家”,因地制宜,开展好丰富多彩的活动,设立“妇女工作园地”,展示妇女儿童基本情况,妇女工作态度。

6,加强妇联自身建设,建立和完善定期学习培训、工作会议等工作制度。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入兴庆区妇联本单位2018年度部门决算编报范围的单位共1个,包括0个二级预算单位。

1.******

2.******

……


第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:银川市兴庆区妇女联合会





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

2123000.57 

一、一般公共服务支出

28

2154140.7 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7

513239.8 

七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

50535.43 


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

20712 


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

22863.24 


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

2636240.37 

本年支出合计

51

 2248251.37

    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

52


    年初结转和结余

26

1833140.43 

    年末结转和结余

53

 2221129.43

总计

27

4469380.8 

总计

54

 4469380.8

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

收入决算表











公开02表

公开部门:银川市兴庆区妇女联合会





金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2636240.37 

2123000.57 

0 

0 

0 

0 

513239.8 

201

一般公共服务支出

2448129.7 

1934889.9 

0 

0 

0 

0 

513239.8 

 20129

 群众团体事务

2448129.7 

1934889.9 

0 

0 

0 

0 

513239.8 

 2012901

 行政运行

989529.7 

944889.9 

0 

0 

0 

0 

44639.8 

 2012902

一般行政管理事务

1458600 

990000 

0 

0 

0 

0 

468600 

 208

社会保障和就业支出

50535.43 

50535.43 

0 

0 

0 

0 

0 

 20805

行政事业单位离退休

28865 

28865 

0 

0 

0 

0 

0 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

10637

10637

0

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18228

18228

0

0

0

0

0

20899

其他社会保障和就业支出

21670.43

21670.43

0

0

0

0


2089901

其他社会保障和就业支出

21670.43

21670.43

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

20712

20712

0

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

20712

20712


0

0

0

0

2101101

行政单位医疗

15243.6

15243.6


0

0

0

0

2101103

公务员医疗补助

5468.4

5468.4


0

0

0


213

农林水支出

94000

94000

0

0

0

0

0

21305

扶贫

94000

94000

0

0

0

0

0

2130505

生产发展

94000

94000

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

22863.24

22863.24

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

22863.24

22863.24

0

0

0

0

0

2210201

住房公积金

22863.24

22863.24

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表










公开03表

公开部门:银川市兴庆区妇女联合会




金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,248,251.37 

1,132,661.71 

1,115,589.66 

0 

0 

0 

 201

一般公共服务支出

2,154,140.70 

1,038,551.04 

1,115,589.66 

0 

0 

0 

 20129

 群众团体事务

2,154,140.70 

1,038,551.04 

1,115,589.66 

0 

0 

0 

 2012901

行政运行

1,038,551.04

1,038,551.04 

0 

0 

0 

0 

2012902

一般行政管理事务

1,115,589.66

0

1,115,589.66

0

0

0

 208

社会保障和就业支出

50,535.43 

50,535.43 

0 

0 

0 

0 

 20805

行政事业单位离退休

28,865.00

28,865.00 

0 

0 

0 

0 

 2080504

未归口管理的行政单位离退休

10,637.00

10,637.00

0 

0 

0 

0 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18,228.00

18,228.00

0

0

0

0

20899

其他社会保障和就业支出

21,670.43

21,670.43

0

0

0

0

2089901

 其他社会保障和就业支出

21,670.43

21,670.43

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

20,712.00

20,712.00

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

20,712.00

20,712.00

0

0

0

0

2101101

  行政单位医疗

15,243.60

15,243.60

0

0

0

0

2101103

  公务员医疗补助

5,468.40

5,468.40

0

0

0

0

221

住房保障支出

22,863.24

22,863.24

0

0

0

0

22102

住房保障支出

22,863.24

22,863.24

0

0

0

0

2210201

  住房公积金

22,863.24

22,863.24

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:银川市兴庆区妇女联合会







金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,123,000.57

 

一、一般公共服务支出

29

1,564,889.90

 

1,564,889.90

 

0 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0 

二、外交支出

30

0 

0 

0 


3


三、国防支出

31

0 

0 

0 


4


四、公共安全支出

32

0 

0 

0 


5


五、教育支出

33

0 

0 

0 


6


六、科学技术支出

34

0 

0 

0 


7


七、文化体育与传媒支出

35

0 

0 

0 


8


八、社会保障和就业支出

36

50,535.43

 

50,535.43

 

0 


9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

20,712.00

 

20,712.00

 

0 


10


十、节能环保支出

38

0 

0 

0 


11


十一、城乡社区支出

39

0 

0 

0 


12


十二、农林水支出

40

0 

0 

0 


13


十三、交通运输支出

41

0 

0 

0 


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0 

0 

0 


15


十五、商业服务业等支出

43

0 

0 

0 


16


十六、金融支出

44

0 

0 

0 


17


十七、援助其他地区支出

45

0 

0 

0 


18


十八、国土海洋气象等支出

46

0 

0 

0 


19


十九、住房保障支出

47

22,863.24

 

22,863.24

 



20


二十、粮油物资储备支出

48

0 

0 

0 


21


二十一、其他支出

49

0 

0 

0 


22


二十二、债务还本支出

50

0 

0 

0 


23


二十三、债务付息支出

51

0 

0 

0 

本年收入合计

24

2,123,000.57

 

本年支出合计

52

1,659,000.57

 

1,659,000.57

 

0 

年初财政拨款结转和结余

25

1,470,000.00

 

年末财政拨款结转和结余

53

1,934,000.00

 

1,934,000.00

 

0 

一、一般公共预算财政拨款

26

1,470,000.00

 


54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




总计

28

3,593,000.57

 

总计

56

3,593,000.57

 

3,593,000.57

 

0 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:银川市兴庆区妇女联合会


金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,659,000.57

1,039,000.57

620,000.00

201 

一般公共服务支出

1,564,889.90 

944,889.90 

620,000.00 

 20129

群众团体事务

1,564,889.90 

944,889.90 

620,000.00 

 2012901

行政运行

944,889.90 

944,889.90 

0 

 2012902

一般行政管理事务

620,000.00 

0 

620,000.00 

 208

社会保障和就业支出

50,535.43 

50,535.43 

0 

 20805

行政事业单位离退休

28,865.00 

28,865.00 

0 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

10,637.00

10,637.00

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18,228.00

18,228.00


20807

就业补助

0

0

0

2080799

其他就业补助支出

0

0

0

20899

其他社会保障和就业支出

21,670.43

21,670.43

0

2089901

其他社会保障和就业支出

21,670.43

21,670.43

0

210

医疗卫生与计划生育支出

20,712.00

20,712.00

0

21011

行政事业单位医疗

20,712.00

20,712.00

0

2101101

行政单位医疗

15,243.60

15,243.60

0

2101103

公务员医疗补助

5,468.40

5,468.40

0

213

农林水支出

0

0

0

21305

扶贫

0

0

0

2130505

生产发展

0

0

0

215

资源勘探信息等支出

0

0

0

21508

支持中小企业发展和管理支出

0

0

0

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

0

0

0

221

住房保障支出

22,863.24

22,863.24

0

22102

住房保障支出

22,863.24

22,863.24

0

2210201

  住房公积金

22,863.24

22,863.24

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

公开部门:

银川市兴庆区妇女联合会







单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

571,708.41

 

302

商品和服务支出

450,855.16

 

310

资本性支出

5,800.00

 

30101

  基本工资

118,554.00

 

30201

  办公费

7,938.50

 

31001

  房屋建筑物购建

0

30102

  津贴补贴

91,519.74

 

30202

  印刷费

22,077.50

 

31002

  办公设备购置

5,800.00

 

30103

  奖金

73,334.00

 

30203

  咨询费

0

31003

  专用设备购置

0

30106

  伙食补助费

0

30204

  手续费

0

31005

  基础设施建设

0

30107

  绩效工资

0

30205

  水费

0

31006

  大型修缮

0

30108

  机关事业单位基本养老保险费

18,228.00

 

30206

  电费

0

31007

  信息网络及软件购置更新

0

30109

  职业年金缴费

0

30207

  邮电费

4,624.56

 

31008

  物资储备

0

30110

  职工基本医疗保险缴费

15,243.60

 

30208

  取暖费

0

31009

  土地补偿

0

30111

  公务员医疗补助缴费

5,468.40

 

30209

  物业管理费

0

31010

  安置补助

0

30112

  其他社会保障缴费

1,884.02

 

30211

  差旅费

0

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

30113

  住房公积金

22,863.24

 

30212

  因公出国(境)费用

0

31012

  拆迁补偿

0

30114

  医疗费

0

30213

  维修(护)费

755.00

 

31013

  公务用车购置

0

30199

  其他工资福利支出

224,613.41

 

30214

  租赁费

0

31019

  其他交通工具购置

0

303

对个人和家庭的补助

10,637.00

 

30215

  会议费

37,166.00

 

31021

  文物和陈列品购置

0

30301

  离休费

0

30216

  培训费

28,210.00

 

31022

  无形资产购置

0

30302

  退休费

10,637.00

 

30217

  公务招待费

0

31099

  其他资本性支出

0

30303

  退职(役)费

0

30218

  专用材料费

0

312

对企业补助

0

30304

  抚恤金

0

30224

  被装购置费

0

31201

  资本金注入

0

30305

  生活补助

0

30225

  专用燃料费

0

31203

  政府投资基金股权投资

0

30306

  救济费

0

30226

  劳务费

12,500.00

 

31204

  费用补贴

0

30307

  医疗费补助

0

30227

  委托业务费

22,400.00

 

31205

  利息补贴

0

30308

  助学金

0

30228

  工会经费

6,641.00

 

31299

  其他对企业补助

0

30309

  奖励金

0

30229

  福利费

0

313

对社会保障基金补助

0

30310

  个人农业生产补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

0

31302

  对社会保险基金补助

0

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

0

30239

  其他交通费用

26,280.00

 

31303

  补充全国社会保障基金

0




30240

  税金及附加费用

0

399

其他支出

0




30299

  其他商品和服务支出

282,070.60

 

39906

  赠与

0




307

债务利息及费用支出

0

39907

  国家赔偿费用支出

0




30701

  国内债务付息

0

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0




30702

  国外债务付息

0

39999

  其他支出

0




30703

  国内债务发行费用

0






30704

  国外债务发行费用

0




人员经费合计

582,345.41

 

公用经费合计

456,655.16

 

合计

1039000.57

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:银川市兴庆区妇女联合会








金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












        公开08表


公开部门:银川市兴庆区妇女联合会




金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出







栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0

0

0

0

0

0


 0

 0

0 

0 

0 

0 

0 

0 















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表



第三部分 2018年度部门决算情况说明

   

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2636240.37支出总计   2248251.37元。2017年度收入总计2149543.15支出总计   1909173.81元。

年相比,收入增加486697.22增长22.64%,主要原因是:财政拨款增加、区市拨款增加;增加339077.56元,增长17.76%,主要原因是:开展各项活动经费增加,人员工资晋升、社保医保、公积金缴费基数调整,打造“妇女之家”阵地经费划拨等。

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2636240.37元,其中:财政拨款收入2123000.57元,占80.53%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入513239.80元,占19.47%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2248251.37元,其中:基本支出   1132661.71元,占50.38%;项目支出1115589.66元,占   49.62 %;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2123000.57元,支出总计1659000.57元。2017年度财政拨款收入总计1137350.36元,财政拨款支出总计907350.36元。

与上年相比,财政拨款收入增加985650.21元、增长46.43%、主要原因是:专项“贫困两癌妇女救助金”拨款、专项“巾帼脱贫”行动资金拨款以及其他财政拨款增加。支出增加751650.21元,增长45.31%,主要原因是:专项经费支出及人员工资晋升、社保医保、公积金缴费基数调整

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1659000.57元,占本年支出合计的73.79%。2017年度一般公共预算财政拨款支出907350.36元。

年相比,一般公共预算财政拨款支出增加751650.21元,增长45.31%,主要原因是: 专项经费支出及人员工资晋升、社保医保、公积金缴费基数调整

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1659000.57元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1564889.90元,占94.33%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出50535.43元,占3.04%;医疗卫生与计划生育支出20712元,占1.25%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出22863.24元,占1.38%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为945006.23元,支出决算为1659000.57元,完成年初预算的175.55%,其中:

(以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目,逐项说明具体支出决算情况,及决算数大于(小于)预算数的主要原因。)

一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为585006.23元,支出决算为1039000.57元,完成年初预算的177.61%,决算数大于预算数的主要原因是:本年度追加“妇代会”工作经费、“三·八妇女节”表彰活动经费

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为360000元,支出决算为620000元,完成年初预算的172.22%,决算数大于预算数的主要原因是:上级划拨“贫困两癌妇女”救助金。

一般公共服务(类)群众团体事务(款)机关服务(项)。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因

2.……

3.……

……

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1039000.57元,其中:人员经费582345.41元,公用经费456655.16支出具体情况如下: 

1.工资福利支出571708.41元,较年初预算数增加202.18元,增长(下降)0.04%,主要原因是人员调资;较上年决算数增加   137184.45元,增长24%;主要原因是本年度新增一名在编人员工资。

2.商品和服务支出450855.16元,较年初预算数增加437355.16元,主要原因是本年度追加“妇代会”工作经费、“三·八妇女节”表彰活动经费;较上年决算数增加25245.96元,增长5.6%;主要原因是活动经费增加。

3.对个人和家庭的补助10637元,较年初预算数增加10637元,增长100%,主要原因是退休人员民族团结奖及创城奖;较上年决算数减少36580.2元,下降77.47%;主要原因是:在职人员采暖费记账2018年在工资福利支出中津补贴反映,2017年在对个人和家庭的补助中采暖费补贴反映。

4.其他资本性支出5800元,较年初预算数增加5800元,增长100%,主要原因是:购买办公电脑;较上年决算数下降25860元,下降81.68%;主要原因是:2018年购买办公设备支出减少。

5.……

6.……

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。与上年相比,减少(增加)0元,下降(增长)0%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是:无2018年本单位未发生“三公”经费

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出0 %;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是:无。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是:无。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于:无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是:无。其中: 国内接待费支出0元,主要用于:无。国(境)外接待费支出0元,主要用于:无。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是:。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明): 2018年本单位未发生政府性基金经费支出

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为13500元,支出决算为456655.16元,完成年初预算的100%;比上年增加31045.96元,增长6.8%。决算数大于预算数的主要原因是:活动经费支出增加

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0。政府采购工程预算0元,支出决算总0 元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积66平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度****、****等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对****、****等0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出0元。其中,对****、****等项目分别委托****、****等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(兴庆区财政局未组织开展绩效评价工作)。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开****项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,****项目绩效自评得分为   分。项目全年预算数为 0元,执行数为 0元,完成预算的 0%。主要产出和效果:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。(本单位2018年未开展重点项目绩效评价)

 


第四部分  名词解释

 

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 ……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)