宁夏回族自治区银川市兴庆区妇联2026年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2026年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2026年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出表
十三、政府性基金预算支出表
第三部分 2026年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
银川市兴庆区妇联2026年度
部门预算——单位概况
一、主要职能
1、妇女工作及妇儿工委工作。
2、代表和维护妇女利益,促进男女平等。
二、部门预算单位构成
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:综合办公室、维权中心。
2.从预算单位构成看,兴庆区妇联无下属单位。核定行政编制3名,截至2025年12月31日,实有行政在编人数3人,政府聘用人员4人,公益性岗位4人。
三、2026年度部门主要工作任务及目标
(一)实施“领航工程”,持续强化理论武装。深化“巾帼心向党”大宣讲品牌。以宣讲主题细分宣讲队伍,组建专职+兼职、先辈+先进、专家+“草根”的多元化宣讲队伍,依托妇女之家、家长学校等阵地,广泛开展宣传宣讲。持续打造“兰花芬芳巾帼红”志愿服务品牌。建立“点单+认领”工作机制,常态化开展各类巾帼志愿服务百场活动,引领广大妇女在实践参与中共建共享幸福生活。
(二)实施“建功工程”,聚力服务中心大局。深化“乡村振兴巾帼行动”。发挥好农村妇女小额担保贷款金融政策作用,力争2026年发放贷款2000万元。常态化开展“妈妈的家常菜”系列产品展销、“悦动巾帼”乡村趣味运动会、“周边乡村看发展”等活动,引领带动农村妇女创业增收。深化“巾帼就业创业促进行动”。拓宽“母亲循环金”项目覆盖面,争取项目资金50万元,为“妇”字号企业或创业女性提供资金保障。扶持发展巾帼电商,举办直播技能培训、营销带货大赛等,引领更多女性投身电商产业。举办女性专场招聘会,动员企业提供“妈妈岗”等弹性岗位200余个,帮助妇女实现灵活就业、弹性办公、居家办公。深化“科技创新巾帼行动”。挖掘培树女科技工作者典型,宣介优秀巾帼科技创新成果,引领女科技工作者广泛开展技术指导、科技服务等活动10场。
(三)实施“家安工程”,助力基层社会治理。全力提升家庭教育指导水平。继续实施全国妇联“爱暖万家”公益行动项目,依托兴庆区家庭教育建设指导服务中心和各村(社区)家长学校,开展“3个100”家庭教育指导服务。持续深化家庭文明建设。以寻找全国“最美家庭”为抓手,常态化开展宣传展示活动。利用“5·20”、“七夕”等节点,开展“幸福联线”婚恋交友暨抵制高额彩礼宣传活动,培育新型婚育文化。
(四)实施“暖心工程”,不断增进民生福祉。提质增效做好权益维护。深化综治中心“12338”妇女维权服务内容,为妇女群众提供“一站式”信访接待、矛盾调解、法律援助等综合服务。深化“老城家事”维权工作品牌,继续以购买服务方式,邀请专业婚调师对涉疑难复杂纠纷的重点人群和家庭,进行“一对一”心理疏导和危机干预。开展巾帼普法乡村行、婚姻家庭矛盾调解等技能培训20场,切实提高基层化解婚姻家庭矛盾纠纷专业化水平。促进妇女儿童全面发展。争取市妇联儿童友好专项资金10万元,实施“筑梦童行”儿童友好“微改造”项目。全面实施《兴庆区妇女儿童发展规划(2021—2030年)》,力争到2026年底监测指标完成率达95%,圆满完成全国、自治区“两规划”中期评估。用心用情做好关爱帮扶。常态化开展困境儿童关爱,持续深化“爱心妈妈”结对关爱工作,打造“1+N”爱心妈妈队伍及“爱心妈妈”驿站。争取全国、自治区“两癌”救助项目资金50万元,多措并举为困境妇女儿童排忧解难。
(五)实施“筑基工程”,推进完成妇联改革任务。实施娘家人暖“新”三年行动,巩固提升新兴领域妇联组织建设成果。抓住乡镇、村(社区)换届选举契机,大力推动新一届妇联主席全部进入村(社区)“两委”班子,打造专挂兼相结合的妇联干部队伍。
第二部分 2026年度银川市兴庆区妇联部门预算表
银川市兴庆区妇联2026年度部门预算——预算表
表一
收支总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 预算数 | |
一、财政拨款预算收入 | 115.43 | 一、本年支出 | 115.43 |
(1)一般公共预算 | 115.43 | (一)一般公共服务支出 | 100.97 |
(2)政府性基金预算 | 0 | (二)外交支出 | 0 |
(3)国有资本经营预算 | 0 | (三)国防支出 | 0 |
二、财政专户管理资金收入 | 0 | (四)公共安全支出 | 0 |
三、事业预算收入 | 0 | (五)教育支出 | 0 |
四、上级补助预算收入 | 0 | (六)科学技术支出 | 0 |
五、附属单位上缴预算收入 | 0 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
六、经营预算收入 | 0 | (八)社会保障和就业支出 | 7.84 |
七、其他预算收入 | 0 | (九)社会保险基金支出 | 0 |
(十)卫生健康支出 | 3.69 | ||
(十一)节能环保支出 | 0 | ||
(十二)城乡社区支出 | 0 | ||
(十三)农林水支出 | 0 | ||
(十四)交通运输支出 | 0 | ||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | 0 | ||
(十六)商业服务业等支出 | 0 | ||
(十七)金融支出 | 0 | ||
(十九)援助其他地区支出 | 0 | ||
(二十)自然资源海洋气象等支出 | 0 | ||
(二十一)住房保障支出 | 2.93 | ||
(二十二)粮油物资储备支出 | 0 | ||
(二十三)国有资本经营预算支出 | 0 | ||
(二十四)灾害防治及应急管理支出 | 0 | ||
(二十七)预备费 | 0 | ||
(二十九)其他支出 | 0 | ||
(三十)转移性支出 | 0 | ||
(三十一)债务还本支出 | 0 | ||
(三十二)债务付息支出 | 0 | ||
(三十三)债务发行费用支出 | 0 | ||
(三十四)抗疫特别国债安排的支出 | 0 | ||
本年收入合计 | 115.43 | 本年支出小计 | 115.43 |
八、上年结转 | 0 | 二、年末结转结余 | 0 |
收 入 总 计 | 115.43 | 支 出 总 计 | 115.43 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
表二
收入总表
单位:万元
单位编码 | 单位名称 | 本年收入 | 上年结转 | |||||||||||||||
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 其他预算收入 | 上年结转合计 | 财政拨款预算收入 | 非财政拨款收入 | ||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||||||
021001 | 银川市兴庆区妇女联合会 | 115.43 | 115.43 | 115.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表三
支出总表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金支出 | 非财政拨款 | |||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 其他支出 | ||||
021001 | 银川市兴庆区妇女联合会 | 115.43 | 115.43 | 45.07 | 45.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012901 | 行政运行 | 85.97 | 85.97 | 30.61 | 30.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080501 | 行政单位离退休 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表四
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
一、本年收入 | 115.43 | 一、本年支出 | 115.43 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 115.43 | (一)一般公共服务支出 | 100.97 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 0 | (二)外交支出 | 0 |
(三)国防支出 | 0 | ||
(四)公共安全支出 | 0 | ||
(五)教育支出 | 0 | ||
(六)科学技术支出 | 0 | ||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | 0 | ||
(八)社会保障和就业支出 | 7.84 | ||
(九)社会保险基金支出 | 0 | ||
(十)卫生健康支出 | 3.69 | ||
(十一)节能环保支出 | 0 | ||
(十二)城乡社区支出 | 0 | ||
(十三)农林水支出 | 0 | ||
(十四)交通运输支出 | 0 | ||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | 0 | ||
(十六)商业服务业等支出 | 0 | ||
(十七)金融支出 | 0 | ||
(十九)援助其他地区支出 | 0 | ||
(二十)自然资源海洋气象等支出 | 0 | ||
(二十一)住房保障支出 | 2.93 | ||
(二十二)粮油物资储备支出 | 0 | ||
(二十三)国有资本经营预算支出 | 0 | ||
(二十四)灾害防治及应急管理支出 | 0 | ||
(二十七)预备费 | 0 | ||
(二十九)其他支出 | 0 | ||
(三十)转移性支出 | 0 | ||
(三十一)债务还本支出 | 0 | ||
(三十二)债务付息支出 | 0 | ||
(三十三)债务发行费用支出 | 0 | ||
(三十四)抗疫特别国债安排的支出 | 0 | ||
本年收入小计 | 115.43 | 本年支出小计 | 115.43 |
二、上年结转结余 | 0 | 二、年末结转结余 | 0 |
收 入 总 计 | 115.43 | 支 出 总 计 | 115.43 |
表五
财政拨款收支预算总表(功能科目)
单位:万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | ||||||
021001 | 银川市兴庆区妇女联合会 | 112.64 | 60.88 | 56.68 | 4.2 | 51.76 | 115.43 | 45.07 | 42.2 | 2.88 | 70.36 |
2012901 | 行政运行 | 74.16 | 42.80 | 42.8 | 4.2 | 31.36 | 85.97 | 30.61 | 27.73 | 2.88 | 55.36 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2080501 | 行政单位离退休 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 0 | 0 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 0 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 0 | 0 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 0 | 0 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.66 | 0.04 | 0.04 | 0 | 4.62 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.56 | 2.49 | 2.49 | 0 | 2.07 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 6.77 | 4.06 | 4.06 | 0 | 2.71 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 0 | 0 |
表六
财政拨款基本支出表(经济科目)
单位:万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 45.07 | 42.20 | 2.88 | |
301 | 一、工资福利支出 | 42.20 | 42.20 | 0 |
30101 | 基本工资 | 10.09 | 10.09 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 7.69 | 7.69 | 0 |
30103 | 奖金 | 8.97 | 8.97 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 0 | 0 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.34 | 3.34 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 1.67 | 1.67 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.80 | 1.80 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.96 | 0 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.03 | 0.03 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 2.93 | 2.93 | 0 |
30114 | 医疗费 | 0.90 | 0.90 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 0 | 0 |
302 | 二、商品和服务支出 | 2.88 | 0 | 2.88 |
30201 | 办公费 | 0.25 | 0 | 0.25 |
30202 | 印刷费 | 0 | 0 | 0 |
30203 | 咨询费 | 0 | 0 | 0 |
30204 | 手续费 | 0 | 0 | 0 |
30205 | 水费 | 0 | 0 | 0 |
30206 | 电费 | 0 | 0 | 0 |
30207 | 邮电费 | 0 | 0 | 0 |
30208 | 取暖费 | 0 | 0 | 0 |
30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | 0 |
30211 | 差旅费 | 0 | 0 | 0 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 0 | 0 |
30213 | 维修(护)费 | 0 | 0 | 0 |
30214 | 租赁费 | 0 | 0 | 0 |
30215 | 会议费 | 0 | 0 | 0 |
30216 | 培训费 | 0 | 0 | 0 |
30217 | 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
30218 | 专用材料费 | 0 | 0 | 0 |
30224 | 被装购置费 | 0 | 0 | 0 |
30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 劳务费 | 0 | 0 | 0 |
30227 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 |
30228 | 工会经费 | 0.32 | 0 | 0.32 |
30229 | 福利费 | 0 | 0 | 0 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
30239 | 其他交通费用 | 1.66 | 0 | 0 |
30240 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.65 | 0 | 0.65 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 3.82 | 3.82 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 退休费 | 2.80 | 2.80 | 0 |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 0 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 0 | 0 |
30305 | 生活补助 | 0 | 0 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 0 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 0.94 | 0.94 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 0 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 0 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | 0 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 0 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.08 | 0.08 | 0 |
310 | 四、资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
31002 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 |
31003 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
31099 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
表七
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 | |
021001 | 银川市兴庆区妇女联合会 | 112.64 | 60.88 | 51.76 | 115.43 | 45.07 | 70.36 |
2012901 | 行政运行 | 74.16 | 42.80 | 31.36 | 85.97 | 30.61 | 55.36 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 11 | 0 | 11 | 15 | 0 | 15 |
2080501 | 行政单位离退休 | 3.25 | 3.25 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.64 | 4.64 | 0 | 3.34 | 3.34 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.32 | 2.32 | 0 | 1.67 | 1.67 | 0 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.66 | 0.04 | 4.62 | 0.03 | 0.03 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.56 | 2.49 | 2.07 | 1.8 | 1.8 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.29 | 1.29 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 6.77 | 4.06 | 2.71 | 2.93 | 2.93 | 0 |
表八
一般公共预算基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 45.07 | 42.20 | 2.88 | |
301 | 一、工资福利支出 | 42.20 | 42.20 | 0 |
30101 | 基本工资 | 10.09 | 10.09 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 7.69 | 7.69 | 0 |
30103 | 奖金 | 8.97 | 8.97 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 0 | 0 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.34 | 3.34 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 1.67 | 1.67 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.80 | 1.80 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.96 | 0 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.03 | 0.03 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 2.93 | 2.93 | 0 |
30114 | 医疗费 | 0.90 | 0.90 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 0 | 0 |
302 | 二、商品和服务支出 | 2.88 | 0 | 2.88 |
30201 | 办公费 | 0.25 | 0 | 0.25 |
30202 | 印刷费 | 0 | 0 | 0 |
30203 | 咨询费 | 0 | 0 | 0 |
30204 | 手续费 | 0 | 0 | 0 |
30205 | 水费 | 0 | 0 | 0 |
30206 | 电费 | 0 | 0 | 0 |
30207 | 邮电费 | 0 | 0 | 0 |
30208 | 取暖费 | 0 | 0 | 0 |
30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | 0 |
30211 | 差旅费 | 0 | 0 | 0 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 0 | 0 |
30213 | 维修(护)费 | 0 | 0 | 0 |
30214 | 租赁费 | 0 | 0 | 0 |
30215 | 会议费 | 0 | 0 | 0 |
30216 | 培训费 | 0 | 0 | 0 |
30217 | 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
30218 | 专用材料费 | 0 | 0 | 0 |
30224 | 被装购置费 | 0 | 0 | 0 |
30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 劳务费 | 0 | 0 | 0 |
30227 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 |
30228 | 工会经费 | 0.32 | 0 | 0.32 |
30229 | 福利费 | 0 | 0 | 0 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
30239 | 其他交通费用 | 1.66 | 0 | 0 |
30240 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.65 | 0 | 0.65 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 3.82 | 3.82 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 退休费 | 2.80 | 2.80 | 0 |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 0 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 0 | 0 |
30305 | 生活补助 | 0 | 0 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 0 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 0.94 | 0.94 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 0 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 0 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | 0 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 0 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.08 | 0.08 | 0 |
310 | 四、资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
31002 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 |
31003 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
31099 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
表九
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
单位:万元
部门经济分类 | 上年预算数 | 当年预算数 | 增幅 |
因公出国(境)费 | 0 | 0 | 0 |
公务车辆购置费 | 0 | 0 | 0 |
公车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
差旅费 | 0 | 0 | 0 |
会议费 | 0 | 0 | 0 |
培训费 | 0 | 0 | 0 |
表十
兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
(2026年度) | |||||
项目名称 | 妇儿工委专项经费(三八妇女节活动经费) | ||||
主管部门及代码 | 银川市兴庆区妇女联合会 | 实施单位 | 银川市兴庆区妇女联合会 | ||
项目属性 | 项目期 | 2026年度 | |||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 15万元 | |||
其中:财政拨款 | 15万元 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
年度总体目标 | 保障妇儿工委专项经费(三八妇女节活动经费)全额列支。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 (必填硬性指标) | 妇儿工委专项经费(三八妇女节活动经费) | 10 | ||
质量指标 (必填) | 妇儿工委专项经费(三八妇女节活动经费) | 10 | |||
时效指标 (必填) | 当年完成 | 10 | |||
成本指标 (必填硬性指标) | 项目成本金额 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益 指标(选填) | 妇儿工委专项经费(三八妇女节活动经费) | 10 | ||
社会效益 指标(必填) | 促进社会和谐稳定 | 10 | |||
生态效益 指标(选填) | 良好 | 10 | |||
可持续影响 指标(必填) | 持续提升 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标(必填) | 妇儿工委 | 10 | ||
表十一
一般公共预算机关运行经费支出预算表
单位:万元
部门经济分类科目 | 2025年机关运行经费 | 2026年机关运行经费 | |
科目编码 | 科目名称 | ||
2012901 | 行政运行 | 0 | 0 |
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
表十二
政府采购支出表
单位:万元
单位/采购项目 | 是否对中小企业 | 采购品目 | 合计 | 货物 | 工程 | 服务 | ||||||
小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | 财政拨款 | 非财政拨款 | 小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | |||||
复印纸 | 是 | 复印纸 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国产电脑 | 是 | 国产电脑 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
笔记本电脑 | 是 | 笔记本电脑 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表十三
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 | |
2012901 | 行政运行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第三部分 2026年度银川市兴庆区妇联部门预算情况说明
银川市兴庆区妇联2026年度部门预算——部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
银川市兴庆区妇联2026年度收入、支出预算总计115.43万元,与上年相比收支预算总计增加2.79万元,增长2.48 %。其中:
(一)收入预算总计115.43万元。包括:
1.本年收入合计115.43万元。
(1)一般公共预算拨款收入115.43万元,与上年相比增加2.79万元,增长2.48%。主要原因是:2025年全员调整基本工资。
(2)政府性基金预算拨款0万元,与上年相比增/减0万元,增长/下降0%。主要原因是:无
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增/减0万元,增长/下降0%。主要原因是:无
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增/减 0万元,增长/下降0%。主要原因是:无
(5)事业收入0万元,与上年相比增/减0万元,增长/下降0%。主要原因是:无
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增/减0万元,增长/下降 0%。主要原因是:无
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增/减 0万元,增长/下降0%。主要原因是:无
(8)附属单位上缴0万元,与上年相比增/减 0万元,增长/下降0 %。主要原因是:无
(9)其他收入0万元,与上年相比增/减 0万元,增长/下降0%。主要原因是:无
2.上年结转结余0万元。与上年相比增/减0万元,增长/下降 0%。主要原因是:无
(二)支出预算总计115.43万元。包括:
1.本年支出合计115.43万元。
(1)一般公共服务支出(类)支出100.97万元,主要用于2026年人员支出。保障开展工作经费支出。与上年相比增加15.81万元,增长18.57%。主要原因是:2025年年初总体调整人员基本工资,致使人员经费增加。
(2)社会保障和就业支出(类)支出7.84万元,主要用于人员社保。与上年相比减少7.02万元,下降47.24%。主要原因是:2025年政府聘用人员社保基数调整。
(3)卫生健康支出(类)支出3.69万元,主要用于人员汇缴医疗保险。与上年相比减少2.16万元,下降36.92%。主要原因是:2025年政府聘用人员医保基数调整。
(4)住房保障支出(类)支出2.93万元,主要用于人员汇缴住房公积金及在编人员发放2025年住房补贴。与上年相比减少3.84万元,下降56.72%。主要原因是:2025年政府聘用人员住房公积金基数调整。
2.年终结转结余 0 万元。
二、收入预算情况说明
部门2026年收入预算合计115.43万元,包括本年收入 115.43万元,上年结转结余0万元。其中:
本年一般公共预算收入115.43万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元;
本年国有资本经营预算收入0万元;
本年财政专户管理资金0万元;
本年事业收入0万元;
本年事业单位收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金 0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
银川市兴庆区妇联部门2026年支出预算合计115.43万元,其中:基本支出45.07万元,占39.05%;项目支出70.36万元,占60.95%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
银川市兴庆区妇联部门2026年财政拨款收、支总预算115.43万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加2.79万元,增长2.48%。主要原因:2025年政府聘用人员各类社保基数调整。
五、财政拨款支出预算情况说明
银川市兴庆区妇联部门2026年财政拨款预算支出115.43万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加2.79万元,增长2.48%。主要原因:2025年政府聘用人员各类社保基数调整。其中:
一般公共服务支出(类)100.97万元。
(1)财政事务(款)行政运行(项)支出100.97万元,与上年相比增加15.81万元,下降0.51%。主要原因:2025年政府聘用人员调整调出11人。
(2)社会保障和就业支出(类)支出72.46万元,与上年相比减少67.02万元,增长18.57%。主要原因是:2026年政府聘用人员社保科目调整。
(3)卫生健康支出(类)支出3.69万元,与上年相比减少2.16万元,下降36.92%。主要原因是:2026年政府聘用人员医保科目调整。
(4)住房保障支出(类)支出2.93万元,与上年相比减少3.84万元,下降56.72%。主要原因是:2026年政府聘用人员公积金科目调整。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
银川市兴庆区妇联部门2026年度财政拨款基本支出 45.07万元,其中:
(一)人员经费42.20万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资10.09万元、津贴补贴7.69万元、奖金8.97万元、社会保障缴费5万元、职工基本医疗保险缴费1.8万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费2.8万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、公务员医疗补助费1.90万元、医疗费0.94万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金2.93万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.08万元。
(二)公用经费2.88万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.4万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出2.88万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
七、一般公共预算支出预算情况说明
银川市兴庆区妇联部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算115.43万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加2.79万元,增长2.48%。主要原因:2025年政府聘用社保基数调整。
一般公共预算基本支出情况。银川市兴庆区妇联部门2026年度一般公共预算基本支出 45.07万元,其中:
(一)人员经费42.2万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资10.09万元、津贴补贴7.69万元、奖金8.97万元、社会保障缴费5万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费2.8万元、公务员医疗补助1.90万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0.94万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金2.93万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.08万元。
(二)公用经费2.88万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费4.06万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出2.88万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明
(一)“三公”经费。银川市兴庆区妇联部门2026年“三公”经费预算为0万元,与上年相比增加(减少)0万元。其中:因公出国(境)费0万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置 0 万元,占“三公”经费的 0%;公务用车运行费 0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费 0万元,占“三公”经费的0 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算 0万元,与上年相比增加(减少)0万元,主要原因:无;
2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中:
(1)公务用车购置费预算 0万元,与上年相比增加(减少)0万元,主要原因:无;
(2)公务用车运行维护费0万元,与上年相比增加(减少)0万元,主要原因:无;
3.公务接待费增加(减少)0万元,与上年相比增加(减少) 0万元,主要原因:无。
(二)“三项”费用。
1.银川市兴庆区妇联部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元,与上年相比增加(减少)0 万元。主要原因:无。
2.银川市兴庆区妇联部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0万元,与上年相比增加0万元。主要原因:无。
3.银川市兴庆区妇联部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0万元,与上年相比增加0万元。主要原因:无。
九、关于银川市兴庆区妇联2026年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:银川市兴庆区妇联2026年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位:银川市兴庆区妇联2026年政府性基金预算财政拨款0万元,本年收入安排支出 0万元,上年结转资金安排支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2026年,兴庆区妇联属兴庆区一级预算单位,机关运行经费财政拨款预算0万元,比2025年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(二)政府采购情况
2026年,银川市兴庆区妇联政府采购预算2.1万元,其中:政府采购货物预算2.1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元,拟面向中小企业预留采购份额2.1万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日,单位占用使用国有资产情况:房屋183.4平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;100万元以上设备0台/个,价值0万元;家具和用具价值3.20万元;土地使用权0平方米,价值0万元;计算机软件价值0万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋183.4平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;100万元以上设备0 台/个,价值0万元;家具和用具价值3.20万元;土地使用权0平方米,价值0万元;计算机软件价值0万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;车辆0 辆,价值0万元;100万元以上设备0台/个,价值0万元;家具和用具价值0万元;土地使用权0平方米,价值0万元;计算机软件价值0万元。
2026年,我单位办公用房是由兴庆区政府统一安排使用。
(四)预算绩效情况
2026年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理,涉及财政性资金15万元;本部门共1个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计15万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100 %。
(五)其他需说明的事项
2026年兴庆区妇联无其他需说明的事项。
第四部分
银川市兴庆区妇联2026年
部门预算——名词解释
一、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
二、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
三、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
五、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
六、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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