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索 引 号 13640102MB1J46171L/2022-00001 文  号 生成日期 2022-09-15
发布机构 兴庆区红十字会 责任部门 兴庆区红十字会 关 键 字
公开方式 主动公开 公开时限 长期公开 是否有效 有效

2021年度银川市兴庆区红十字会部门决算公开

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2021年度

  银川市兴庆区红十字会部门决算公开



  


第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释


第一部分兴庆区红十字会单位概况

一、部门职责

    兴庆区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,由区委领导分管、政府领导联系,列入群团机关序列,为财政全额拨款事业单位。主要职责是:

    1.开展救灾备灾工作,新建和管理救灾备灾设施;在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援;依法接受国外组织和个人的捐赠,及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义救援。

2.开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险知识;在易发生意外伤害的地区和行业,开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作。

3.参与推动无偿献血、遗体(器官)捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

    4.管理兴庆区红十字会志愿者队伍;开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

    5.依法开展募捐活动。

6.完成兴庆区委和上级红十字会交办的其他事项。

二、机构设置

兴庆区红十字会于2020年8月成立,核定全额拨款事业编制3人,列入群团机关序列。2020年11月任命常务副会长1名,2021年1月调入事业人员2人,属独立核算的事业一级预算单位,设有办公室、财务室及业务科室,2021年4月财务独立核算。

从预算单位构成看,红十字会部门预算为本级预算,属事业单位预算。根据部门决算编报要求,纳入红十字会2022年度部门预算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。



          第二部分 2021年度部门决算表

      (详见附件


第三部分 2021年度部门决算情况说明

   

   一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计416954.96元,支出总计416854.96   元。与上年相比,收、支总计各增加(减少)  0 元,增长(下降)0  %,主要原因是本单位为新设立单位,无上年数据。

   二、收入决算情况说明

2021年度收入合计416954.96  元,其中:财政拨款收入413300.8元,占99.12  %;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0  元,占0  %;附属单位上缴收入0  元,占0  %;其他收入3654.16  元,占0.88  %

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计416854.96  元,其中:基本支出366883.96  元,占88.01  %;项目支出49971  元,占11.99  %;上缴上级支出0  元,占0  %;经营支出0  元,占0  %;对附属单位补助支出0  元,占0  %

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计413300.8  元,支出总计413300.8元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)0  元,增长(下降)0  %,主要原因是本单位为新设立单位,无上年数据。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出413300.8元,占本年支出合计的100  %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出(增加)减少0  元,增长(下降)0  %,主要原因是本单位为新设立单位,无上年数据。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出413300.8元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出380400.8元,占92 %;卫生健康(类)支出15296元,占3.7  %,住房保障(类)支出17604  元,占4.3  %

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算351781  元,支出决算为413300.8  元,完成年初预算的117.48%,具体增加项目为:

   社会保障和就业(类)红十字事业(款)机关服务(项)。年初预算为318881元,支出决算为380400.8元,完成年初预算的119.29%,决算数大于预算数的主要原因一是人员工资调整、增资等由财政追加11548.8元,二是因本单位2020年编制2021年预算时未成立,2021年当年预算由原用人单位调整拨入,年中申请追加开办费及业务工作经费50000元,造成决算数大于年初预算数。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出413300.8  元,其中:人员经费347623.8  元,公用经费65677  元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出347623.8  元,较年初预算数增加11548.8元,增长3.44%,主要原因是单位人员调资、增资,追加预算;较上年决算数增加(减少)0  元,增长(下降)0  %

2.商品和服务支出28800元,较年初预算数增加13094 元,增长83.37%,主要原因是年初预算中只有综合定额及工会经费,年中追加业务工作经费支付商品服务支出;较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%

3.对个人和家庭的补助0 元,较年初预算数增加(减少)  0元,增长(下降)  0 %,主要原因是无本项预算及支出;较上年决算数增加(减少)0  元,增长(下降)0  %

4.其他资本性支出36877元,较年初预算数增加36877元,增长(下降)  0 %,主要原因是新成立单位年初未安排资本性支出预算,年中追加资金支付办公设备;较上年决算数增加(减少)0  元,增长(下降)0  %

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度三公经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0  元,支出决算为0  元,完成年初预算的0  %。与上年相比,减少(增加)0  元,下降(增长)0  %

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为    0元,完成年初预算的0  %;比上年减少(增加)0  元,下降(增长)0  %。全年因公出国(境)团组数0  个,因公出国(境)人次数0  人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0  元,支出决算为  0元,完成年初预算的0  %;比上年减少(增加)0  元,下降(增长)0  %。其中:公务用车购置费支出为0  元,公务用车运行维护费支出0  元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0  辆,公务用车保有量为0  辆。

3.公务接待费。年初预算为0  元,支出决算为0  元,完成年初预算的0   %;比上年减少(增加)0   元,下降(增长)0   %。其中:国内接待费支出0   元。国(境)外接待费支出  0  元。全年国内公务接待批次0  个,国内公务接待人次0  人,国(境)外公务接待批次0  个,国(境)外公务接待人次0  人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0  元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入  0元,本年支出0元,年末结转和结余  0 元。

    十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2021年,银川市兴庆区红十字会本级所属1个事业单位的机关运行经费财政拨款决算6.5677万元,主要支付办公费、办公设备购置费、培训用材料费、工会经费等。我单位为2021年新成立单位,上年无决算。

(二)政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购预算  0   元,支出决算总额24888  元,完成年初预算的0  %。其中:政府采购货物预算0  元,支出决算总额24888  元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算  0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0  %。政府采购服务预算0元,支出决算总额0  元,完成年初预算的0  %

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20211231日,本部门(单位)房屋面积33.57  平方米,共有车辆  0辆,其中:领导干部用车0  辆、一般公务用车0  辆;单价50万元以上通用设备0  台(套),单价100万元(含)以上专用设备0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

本单位为新设立单位,2021年年初未申报项目,无项目经费预算安排,年中追加业务工作经费5万元,未开展项目绩效自评。经费用于单位开办购置办公设备及开展红十字相关业务经费支出。业务经费主要支付购置培训用教材、急救包、呼吸口膜。


第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2021年政府收支分类科目》的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的工资福利支出对个人和家庭的补助

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、三公经费:纳入中央财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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