银川市兴庆区纪律检查委员会2019年部门预算公开
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
兴庆区纪律检查委员会2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
中国共产党银川市兴庆区纪律检查委员会是负责党的纪律检查工作的专门机关,受兴庆区委和银川市纪委的双重领导;兴庆区监察局是兴庆区政府负责行政监察的职能部门,在兴庆区政府和银川市监察局的领导下进行工作。纪委和监察局合署办公,履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能,向银川市纪委、监察局和兴庆区委、政府负责。
二、部门预算单位构成
对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:
兴庆区纪委内设机构5个,分别为办公室(宣教政研室)、党风政风监督室、案件监督管理室(信访室)、纪检监察室 、案件审理室。
从预算单位构成看,纳入兴庆区纪律检查委员会2019年部门预算编报范围为兴庆区纪律检查委员本级部门。
兴庆区纪律检查委员会2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 323.52 | 一、本年支出 | 323.52 | 323.52 | 0.00 |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 323.52 | (一)一般公共服务支出 | 266.28 | 266.28 | 0.00 |
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | (二)外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(四)公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(五)教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(六)科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(八)社会保障和就业支出 | 30.12 | 30.12 | 0.00 | ||
(九)卫生健康支出 | 13.86 | 13.86 | 0.00 | ||
(十)节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十一)城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十二)农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十三)交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十四)资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十五)商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十六)金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十八)住房保障支出 | 13.27 | 13.27 | 0.00 | ||
(十九)粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(二十一)其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二、上年结转结余 | 0.00 | 二、年末结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 0.00 | (一)一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | (二)政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入总计 | 323.52 | 支出总计323.52 | |||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 自治区本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | 小计 | 自治区本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | |
合计 | 323.52 | 323.52 | 323.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
[015]中国共产党银川市兴庆区纪律检查委员会 | 323.52 | 323.52 | 323.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
[015001]中国共产党银川市兴庆区纪律检查委员会本级 | 323.52 | 323.52 | 323.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011101 | 行政运行 | 166.28 | 166.28 | 166.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011102 | 一般行政管理事务 | 100 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.70 | 16.70 | 16.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 6.73 | 6.73 | 6.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 13.27 | 13.27 | 13.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
合计 | 586.46 | 323.52 | 223.52 | 100 | 262.94 | 44% | |
2011101 | 行政运行 | 291.89 | 166.28 | 166.28 | 0.00 | 125.61 | 43% |
2011102 | 一般行政管理事务 | 220.67 | 100 | 0.00 | 100 | 120.67 | 54% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.51 | 16.70 | 16.70 | 0.00 | 25.81 | 60% |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | 6.68 | 0 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5.51 | 6.73 | 6.73 | 0.00 | 1.22 | 22% |
2101101 | 行政单位医疗 | 8.36 | 8.84 | 8.84 | 0.00 | 0.48 | 5% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.96 | 5.01 | 5.01 | 0.00 | 0.05 | 1% |
2210201 | 住房公积金 | 12.55 | 13.27 | 13.27 | 0.00 | 0.72 | 13% |
四、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 223.52 | 199.26 | 24.26 | |
301 | 一、工资福利支出 | 199.05 | 199.05 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 46.26 | 46.26 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 44.23 | 44.23 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 3.85 | 3.85 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.70 | 16.70 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 6.68 | 6.68 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.01 | 5.01 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 15.57 | 15.57 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 13.27 | 13.27 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 47.47 | 47.47 | 0.00 |
302 | 二、商品和服务支出 | 24.26 | 0.00 | 24.26 |
30201 | 办公费 | 0.69 | 0.00 | 0.69 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.36 | 0.00 | 0.36 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 4.8 | 0.00 | 4.8 |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 7.5 | 0.00 | 7.5 |
30239 | 其他交通费用 | 10.91 | 0.00 | 10.91 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 四、资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2018年预算数 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
7.5 | 0.00 | 7.5 | 0.00 | 7.5 | 0.00 | 12.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.32 | 0.00 | 7.5 | 0.00 | 7.5 | 0.00 | 7.5 | 0.00 |
六、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 323.52 | 一、行政支出 | 323.52 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 323.52 | 其中:财政拨款支出 | 0.00 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 非同级财政拨款支出 | 0.00 |
二、事业预算收入 | 0.00 | 二、事业支出 | 0.00 |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 0.00 | 其中:财政拨款支出 | 0.00 |
纳入财政专户管理的非税收入 | 0.00 | 非同级财政拨款支出 | 0.00 |
三、上级补助预算收入 | 0.00 | 三、经营支出 | 0.00 |
四、附属单位上缴预算收入 | 0.00 | 四、上缴上级支出 | 0.00 |
五、经营预算收入 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |
六、债务预算收入 | 0.00 | 六、投资支出 | 0.00 |
七、非同级财政拨款预算收入 | 0.00 | 七、债务还本支出 | 0.00 |
八、投资预算收益 | 0.00 | 八、其他支出 | 0.00 |
九、其他预算收入 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 323.52 | 本年支出合计 | 323.52 |
十、上年结转 | 0.00 | 九、年末结转结余 | 0.00 |
(1)财政拨款结转 | 0.00 | (1)财政拨款结转 | 0.00 |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 |
(2)非财政拨款结转 | 0.00 | (2)财政拨款结余 | 0.00 |
其中:本级横向财政拨款 | 0.00 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 |
非本级财政拨款 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 |
十一、上年结余 | 0.00 | (3)非财政拨款结转 | 0.00 |
(1)财政拨款结余 | 0.00 | 其中:本级横向财政拨款 | 0.00 |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 | 非本级财政拨款 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | (4)非财政拨款结余 | 0.00 |
(2)非财政拨款结余 | 0.00 | 其中:本级横向财政拨款 | 0.00 |
其中:本级横向财政拨款 | 0.00 | 非本级财政拨款 | 0.00 |
非本级财政拨款 | 0.00 | (5)专用结余 | 0.00 |
(3)专用结余 | 0.00 | (6)经营结余 | 0.00 |
(4)经营结余 | 0.00 | ||
收入总计 | 323.52 | 支出总计 | 323.52 |
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
323.52 | 323.52 | 323.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
合计 | 323.52 | 323.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011101 | 166.28 | 166.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011102 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 16.70 | 16.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 6.73 | 6.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 8.84 | 8.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 5.01 | 5.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 13.27 | 13.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
兴庆区纪律检查委员会2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于兴庆区纪律检查委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴庆区纪律检查委员会2019年财政拨款收入预算323.52万元,其中:本年收入323.52万元,包括一般公共预算拨款323.52万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0 万元。支出预算323.52万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出266.28万元、社会保障和就业支出30.12万元、卫生健康支出13.86万元、住房保障支出13.27万元。
二、关于兴庆区纪律检查委员会2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
兴庆区纪律检查委员会2019年一般公共预算财政拨款基本支出223.52万元,其中:本年收入安排支出223.52万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)增加(减少)9.1万元,增长(下降)4%。
人员经费199.26万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资46.26万元、津贴补贴44.23万元、奖金3.85万元、社会保障缴费38.96万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出47.47万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费5.11万元、助学金、奖励金、住房公积金13.27万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出0.21万元;
公用经费24.26万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费0.69万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费0.36万元、委托业务费、工会经费4.8万元、福利费、公务用车运行维护费7.5万元、其他交通费10.91万元、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
兴庆区纪律检查委员会2019年一般公共预算财政拨款项目支出100万元,其中:本年收入安排支出100万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算 万元,比2018年执行数(决算数)增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。主要用于:
1、2011102 一般行政管理事务(纪检业务经费)70万元。
主要用于:保障本年日常纪检工作正常开展。基层党务公开,保密工作,农村党风廉政建设工作,党风廉政教育培训经费、述纪述廉述作风活动经费,行政监察经费、纪委全会经费、党风政风监督工作经费。
2、2011102 一般行政管理事务(查办案件经费)30万元。
主要用于:查办案件经费、查办案件差旅费等相关查办案件工作经费。
必须按功能分类项级科目逐项说明。
三、关于兴庆区纪律检查委员会2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
兴庆区纪律检查委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数为7.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费7.5万元,公务接待费0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加(减少)4.82万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因:无;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因:无;公务用车运行费增加4.82万元,主要原因:本单位录入固定资产3辆公车,因2018年工作量大,案件较多,从兴庆区民政局划拨1辆公车,检察院划拨2辆公车,2019年公务用车运行费减少;公务公务接待0万元。主要原因:无。
四、关于兴庆区纪律检查委员会2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:兴庆区纪律检查委员会2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位:
(一)基本支出情况说明
兴庆区纪律检查委员会2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
人员经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
兴庆区纪律检查委员会2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算0万元,比2018年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要用于:无。
五、关于兴庆区纪律检查委员会2019年收支预算情况的总体说明
兴庆区纪律检查委员会2019年收入总预算323.52万元,其中:本年收入323.52万元,上年结转结余0万元;支出总预算323.52万元,其中:本年支出323.52万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入323.52万元,占100%;事业预算收入0万元,占 0%;上级补助预算收入 0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0 %;经营预算收入 0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占 %;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出323.52万元,占100%;事业支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0 万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,2018年,兴庆区纪委本级1个行政单位的机关运行经费机关运行经费财政拨款预算5.85万元,比2018年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因是:无
兴庆区纪律检查委员会为所属单位名称。
(二)政府采购情况
2019年,兴庆区纪律检查委员会政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,兴庆区纪律检查委员会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆3辆,价值65.29万元;办公家具价值46.75万元;其他资产价值128.51万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值 0万元;车辆3辆,价值65.29万元;办公家具价值46.75万元;其他资产价值128.51万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2019年兴庆区纪委无重点项目绩效评价。
(五)其他需说明的事项
无
兴庆区纪律检查委员会2019年部门预算——名词解释
1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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