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  • 640104-220/2021-00004
  • 兴庆区纪委监委
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  • 有效
  • 2021年02月22日
银川市兴庆区纪委检查委员会2021年部门预算
时间:2021年02月22日 来源:兴庆区纪委监委
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银川市兴庆区纪委检查委员会2021年部门预算

目录

第一部分  单位概况一、主要职

能二、部门预

算单位构成第二部分

2021年部门预算表一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出

表四、一般公共预算基本

支出表五、一般公共预算“三

公”经费支出表六、政府性基金预算支

出表七、部门收支总表八、

部门收入总表九、

部门支出总表第三

部分  2021

年部门预算情况说明第四部分  名词解释2021年

部门预算——单位概况一、主要职

能详细介绍本部门(单位)工作职

能。兴庆区纪

委是负责全兴庆区纪委检查工作的专

责机关,在兴庆区委和银川市纪委双重领导下进行工作,主要任务:维护党的章程和其他党内法规、检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助兴庆区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作;主要职责是监督、执纪、问责,要经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员处分;进行问责或提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。二、部门预算单位构成对本部门(单位)及所

属预算单位构成进行详

细说明。如:从预算单位构成看,银川市兴庆区委员会办公

室属独立核算的行政一级预算单位,无下属单位。中共银川市兴庆区纪律检查委员会2021年

部门预算——部门预算情况说明一、关于中共银川市兴庆区纪律检查委员会2

021年财政拨款收支预算情况的总体说明中共银川市兴庆区纪律检查委员会2021年

财政拨款收入预算905.14万元,其中:本年收入905.14万元,包括一般公共预算拨款826.814万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余78.33万元。支出算905.14万元,如,一般公共服务支出641.2333万元、社会保障和就业支出91.7776万元、住房保障支出44.2216万元、卫生健康支出49.5815万元。上年结转结余78.33万元(中央转移支付资金78万元;就业局拨付公岗社保。二、关于中共银川市兴庆区纪律检查委员会2

021年一般公共预算财政拨款支出情况说明(一)基本支出情况说明中共银川市兴庆区纪

律检查委员会2021年

一般公共预算财政拨款基本支出746.814万元,其中:本年收入安排支出746.814万元,上年结转资金安排支出78.33万元。比2020年执行数(决算数)增加(减少)293.006万元,增长(下降)0.39%。人员经费667.214万元,主要包括:按

部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资166.0152万元、津贴补贴130.4508万元、奖金98.7401万元、社会保障缴费84.2072万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出49.0998万元、离休费、退休费1.472万元、抚恤金、生活补助、医疗费46.9009万元、助学金、奖励金、住房公积金40.2077万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出0.84万元;公用经费77.2873万元,主要包括:

部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费2万元、印刷费2万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费3万元、取暖费、物业管理费、差旅费3万元、因公出国(境)费、维修(护)费3万元、租赁费、会议费、培训费2万元、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费5.9293万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费37.008万元、其他商品和服务支出4.35万元、办公设备购置、专用设备购置。(二)项目支出情况说明中共银川市兴庆区纪

律检查委员会2021年

一般公共预算财政拨款项目支出80万元,其中:本年收入安排支出80万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2021年预算80万元比2020年数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要用于纪检日开支及查办案件经费1、2011102一般行政管理事务(纪检

业务经费)60万。主要用于:保障本年日常纪检工作正常开展。

基层党务公开、保密工作、党风廉政教育培训经费、纪委全会经费、党风政风监督工作经费。2、2011102一般行政管理事务(查办

案件经费)20万元主要用于:查办案件经费、查办案件差旅费等

相关查办案件工作经费。三、关于中共银川市兴庆区纪律检查委员会2

021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明中共银川市兴庆区纪律检查委员会2021年

“三公”经费财政拨款预算数为15万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费15万元,公务接待费0万元。2021年“三公”经费财政拨款预算比20

20年增加(减少)     万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因:无;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因:无;公务用车运行费增加7.5万元,主要原因:2020年从检察院划拨办案公务用车3辆,导致本年预算增加;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因:无。四、关于中共银川市兴庆区纪律检查委员会2021年政府性基金预算拨款情况说明无政府

性基金预算财政拨款单位:中共银川市兴庆区纪律检查委员会2021年无政府性基

金预算财政拨款收支。有政府性基金预算财政拨款单位:(一)基本支出情况说明中共银川市兴庆区纪律检查委员

会2021年政府性基金预算财政

拨款基本支出0万元,其

中:本年收入安排支出0     万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)  %。人员经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工

资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管

理费、差费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。(二)项目支出情况说明中共银川市兴庆区纪律检查委员会2021年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0  

  万元,上年结转结余

资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2021年预算0万元,比2020年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)  %。主要用于:无。五、关于中共银川市兴庆区纪律检查委员会2021年收支预算情况的总体说明中共银川市兴庆区纪检查委员会2021年收入总预算    826.814万元,其中:本年收入905.14万元,

上年结转结余78.33万元;支出总预算905.14万元,其中:本年支出

826.814万元,年末结转结余78.33万元。本年收入包括:财政拨款预算收入826.814万元,占100 %;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占

0 %;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0 %;其他预算收0万元,0%。本年支出包括:政支出826.814万元,占100%;事业支0万元,占0%;营支出0元,占0 %;上上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元占0%;资支出0万元,占0%;债务本支出0万元,占0%;其他支0万元,0%

。六、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费2020年,银川兴庆区纪检查委员本级所属1个政单位的机关运行经费财政拨款算19.35万元,比2019年预增加(减)3.15万,增长(降)0.16%。要原因是因2020年外市县选公务

人员7人,增加本年公用经费

增加。银川市兴庆区

纪律检查委员会为所属单位名称。(二)政府采购情况2021年,银川市兴庆区纪律检查委员会政府采购预算 0  万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算     0万元,政府采购服务预算0万元。(三)国有产占用使用情况截至2020

年12月31日,银川市兴庆区纪律检查委员会

占用使用国有资产总

体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他产价值0万元。国有资产分布情况为:本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车6辆,

价值94.4058万元;办

公家具价值   44.8489万元;其他资产价值304.73 万元。所属单位房屋0平米,价值0万;土地0平米,价值0万;车辆0辆价值0万;办公家具价值0万;其他资产价值0万。(四)预算绩效情况202

0年兴庆区纪检查委员会无点项目绩效价(五)其他说明的事项附件2:中共银川市兴庆区纪律检查委员会2021年部门预算——名词解释1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。2、财政拨款收入

:是指单位本度从本级财政门取得的财拨款,包括一公共预算财拨款和政性基金预算财政拨款3、事业收入:是指业单位

开展专业业务活动及

其辅助活动取得的收入。4、其他收入:是指单位取得

的除“财政拨款收入”、

事业收入

”、“经营收入”等以外的各项收入。5、基本支出:

是指单位为保

障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项

支出。6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。7、人员经费:

是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“

对个人和家庭的补助”。8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的

基本支出。9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部

门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费

反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务

用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务

接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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