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  • 11640102010091153R/2026-00001
  • 兴庆区纪委监委
  • 兴庆区纪委监委
  • 有效
  • 2026年02月04日
中国共产党银川市兴庆区纪律检查委员会2026年部门预算
时间:2026年02月04日 来源:兴庆区纪委监委
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第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2026部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目)

六、财政拨款基本支出表(经济科目)

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

十三、政府性基金预算支出表

第三部分  2026部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国共产党银川市兴庆区纪律检查委员会

2026年度部门预算——单位概况

  

一、主要职能

中国共产党银川市兴庆区纪律检查委员会是负责兴庆区纪律检查工作的专责机关,在兴庆区委和银川市纪律检查委员会双重领导下进行工作,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助兴庆区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作;主要职责是监督、执纪、问责,对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对党的组织和党员领导干部改造职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对相应案件中党员的处分;进行问责或提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。  

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,中国共产党银川市兴庆区纪律检查委员会部门预算包括:中国共产党银川市兴庆区纪律检查委员会本级预算,无二级预算单位。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

2026年,兴庆区各级纪检监察组织和全体纪检监察干部将以忠诚履职尽责,勇于担当作为的奋进姿态,深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想,持续推进新征程纪检监察工作高质量发展,为争创全国综合实力百强区,建设两宜两城提供坚强保障。一是坚定不移做实政治监督,着力护航经济社会高质量发展。深入开展高质量政治监督保障护航行动,扎实做好中央巡视反馈问题整改监督,推动树立和践行正确政绩观。确定监督护航“十五五”顺利开局起步为年度主题,具体化确定监督任务、精准化纠治突出问题、常态化推动贯彻落实。坚定不移深化正风肃纪,着力涵养实干担当新风正气。严查严惩享乐主义、奢靡之风,严纠严治形式主义、官僚主义,严防严控加重基层负担问题,打好巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果持久战。建立健全经常性学习教育机制,压紧压实作风建设责任,督促党员干部牢记“三个务必”、践行“三严三实”。坚定不移推进“三不腐”机制建设,着力铲除腐败滋生土壤条件。深入开展高质量正风肃纪反腐清障疏浚行动,突出抓好权力集中、资金密集、资源富集领域系统整治。深入落实关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见,推动科学授权、正确用权、有效制权。深入挖掘革命文化、红色文化中的廉洁理念,总结提炼优秀传统文化、地方特色文化中的廉洁元素,打好“廉洁文化铸魂化人”阵地战。坚定不移深化集中整治,着力推动成果成效可感可及。持续深化农村集体“三资”管理、医保基金管理、养老服务整治等全国性整治项目,扎实开展高标准农田建设问题整治,打好群众身边不正之风和腐败问题集中整治攻坚决战。认真总结集中整治工作成果,巩固拓展为民办事有效举措,着力提升常态长效整治水平。坚定不移推进“三化”建设,着力锻造首善风范忠诚铁军。高质量推进“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动,深入开展“高素质专业化干部育苗”行动,持续实施导师帮带“青蓝工程”,强化法规制度执行情况监督检查,以“四个过硬”标准锻造忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察铁军。


  
  

第二部分  中国共产党银川市兴庆区纪律检查委员会

  2026年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1039.48

一、本年支出


    (1)一般公共预算

1039.48

(一)一般公共服务支出

797.30

    (2)政府性基金预算


(二)外交支出


    (3)国有资本经营预算


(三)国防支出


二、财政专户管理资金收入


(四)公共安全支出


三、事业预算收入


(五)教育支出


四、上级补助预算收入


(六)科学技术支出


五、附属单位上缴预算收入


(七)文化旅游体育与传媒支出


六、经营预算收入


(八)社会保障和就业支出

127.08

七、其他预算收入


(九)社会保险基金支出




(十)卫生健康支出

54.35



(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探工业信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十九)援助其他地区支出




(二十)自然资源海洋气象等支出




(二十一)住房保障支出

60.75



(二十二)粮油物资储备支出




(二十三)国有资本经营预算支出




(二十四)灾害防治及应急管理支出




(二十七)预备费




(二十九)其他支出




(三十)转移性支出




(三十一)债务还本支出




(三十二)债务付息支出




(三十三)债务发行费用支出




(三十四)抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

1039.48

本年支出小计

1039.48

八、上年结转

0.00

二、年末结转结余

0.00





收  入  总  计

1039.48

支  出  总  计

1039.48

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

  

  

表二

收入总表

      单位:万元

单位编码

单位名称

本年收入

上年结转

本年收入合计

财政拨款预算收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

其他预算收入

上年结转合计

财政拨款预算收入

非财政拨款收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

  015001

  

中国共产党银川市兴庆区纪律检查委员会本级

1039.48

1039.48

1039.48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  

  

  

  

  

表三

支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

财政拨款

财政专户管理资金支出

非财政拨款

小计

基本支出

项目支出

小计

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

其他支出


合计

1039.48

1039.48

882.94

156.54

0

0

0

0

0

0

0

2011101

行政运行

767.90

767.90

640.76

127.14

0

0

0

0

0

0

0

2011102

一般行政管理事务

29.40

29.40

0

29.40

0

0

0

0

0

0

0

2080501

行政单位离退休

26.92

26.92

26.92

0

0

0

0

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.36

66.36

66.36

0

0

0

0

0

0

0

0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

33.18

33.18

33.18

0

0

0

0

0

0

0

0

2089999

其他社会保障和就业支出

0.62

0.62

0.62

0

0

0

0

0

0

0

0

2101101

行政单位医疗

35.67

35.67

35.67

0

0

0

0

0

0

0

0

2101103

公务员医疗补助

18.68

18.68

18.68

0

0

0

0

0

0

0

0

2210201

住房公积金

60.75

60.75

60.75

0

0

0

0

0

0

0

0

  

表四

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收                  入

支                 出

项             目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、本年收入


一、本年支出


(一)一般公共预算财政拨款

1039.48

(一)一般公共服务支出

797.30

(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出




(三)国防支出




(四)公共安全支出




(五)教育支出




(六)科学技术支出




(七)文化旅游体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出

127.08



(九)社会保险基金支出




(十)卫生健康支出

54.35



(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探工业信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十九)援助其他地区支出




(二十)自然资源海洋气象等支出




(二十一)住房保障支出

60.75



(二十二)粮油物资储备支出




(二十三)国有资本经营预算支出




(二十四)灾害防治及应急管理支出




(二十七)预备费




(二十九)其他支出




(三十)转移性支出




(三十一)债务还本支出




(三十二)债务付息支出




(三十三)债务发行费用支出




(三十四)抗疫特别国债安排的支出


本年收入小计

1039.48

本年支出小计

1039.48

二、上年结转结余

0.00

二、年末结转结余

0.00

收  入  总  计

1039.48

支  出  总  计

1039.48

  

  

  

  

  

  

  

表五

财政拨款收支预算总表(功能科目)

单位:万元

功能分类科目

上年预算数

当年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

总计

基本支出

项目支出

小计

人员支出

日常公用支出

小计

人员支出

日常公用支出


合计

1129.92

965.01

886.98

78.03

164.91

1039.48

882.94

796.76

86.18

156.54

2011101

行政运行

792.21

703.74

625.71

78.03

88.47

767.90

640.76

554.58

86.18

127.14

2011102

一般行政管理事务

46

0.00

0.00

0.00

46

29.40

0.00

0.00

0.00

29.40

2080501

行政单位离退休

22.78

22.78

22.78

0.00

0.00

26.92

26.92

26.92

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

73.99

73.99

73.99

0.00

0.00

66.36

66.36

66.36

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

36.99

36.99

36.99

0.00

0.00

33.18

33.18

33.18

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

16.16

0.68

0.68

0.00

15.48

0.62

0.62

0.62

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

45.66

39.72

39.72

0.00

5.94

35.67

35.67

35.67

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

20.46

20.46

20.46

0.00

0.00

18.68

18.68

18.68

0.00

0.00

2210201

住房公积金

75.67

66.65

66.65

0.00

9.02

60.75

60.75

60.75

0.00

0.00

表六

财政拨款基本支出表(经济科目)

单位:万元

经济分类科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

882.94

796.76

86.18

301

一、工资福利支出

767.92

767.92

0.00

30101

基本工资

187.73

187.73

0.00

30102

津贴补贴

171.59

171.59

0.00

30103

奖金

186.94

186.94

0.00

30106

伙食补助费

0.00

0.00

0.00

30107

绩效工资

0.00

0.00

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

66.36

66.36

0.00

30109

职业年金缴费

33.18

33.18

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

35.67

35.67

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

18.68

18.68

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.62

0.62

0.00

30113

住房公积金

60.75

60.75

0.00

30114

医疗费

0.00

0.00

0.00

30199

其他工资福利支出

6.40

6.40

0.00

302

二、商品和服务支出

86.18

0.00

86.18

30201

办公费

10.00

0.00

10.00

30202

印刷费

1.50

0.00

1.50

30203

咨询费

0.00

0.00

0.00

30204

手续费

0.10

0.00

0.10

30205

水费

0.00

0.00

0.00

30206

电费

0.00

0.00

0.00

30207

邮电费

2.20

0.00

2.20

30208

取暖费

0.00

0.00

0.00

30209

物业管理费

0.20

0.00

0.20

30211

差旅费

2.00

0.00

2.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

0.00

0.00

30213

维修(护)费

4.00

0.00

4.00

30214

租赁费

0.00

0.00

0.00

30215

会议费

0.00

0.00

0.00

30216

培训费

3.00

0.00

3.00

30217

公务接待费

0.00

0.00

0.00

30218

专用材料费

0.00

0.00

0.00

30224

被装购置费

0.00

0.00

0.00

30225

专用燃料费

0.00

0.00

0.00

30226

劳务费

0.00

0.00

0.00

30227

委托业务费

1.50

0.00

1.50

30228

工会经费

6.23

0.00

6.23

30229

福利费

0.00

0.00

0.00

30231

公务用车运行维护费

12.00

0.00

12.00

30239

其他交通费用

35.35

0.00

35.35

30240

税金及附加费用

0.00

0.00

0.00

30299

其他商品和服务支出

8.10

0.00

8.10

303

三、对个人和家庭的补助

28.84

28.84

0.00

30301

离休费

0.00

0.00

0.00

30302

退休费

19.17

19.17

0.00

30303

退职(役)费

0.00

0.00

0.00

30304

抚恤金

0.00

0.00

0.00

30305

生活补助

0.30

0.30

0.00

30306

救济费

0.00

0.00

0.00

30307

医疗费补助

7.75

7.75

0.00

30308

助学金

0.00

0.00

0.00

30309

奖励金

0.00

0.00

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

0.00

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

0.00

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

1.62

1.62

0.00

310

四、资本性支出

0.00

0.00

0.00

31002

办公设备购置

0.00

0.00

0.00

31003

专用设备购置

0.00

0.00

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

表七

一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

上年预算数

当年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

总计

基本支出

项目支出


合计

1129.92

965.01

164.91

1039.48

882.94

156.54

2011101

行政运行

792.21

703.74

88.47

767.90

640.76

127.14

2011102

一般行政管理事务

46.00

0.00

46.00

29.40

0.00

29.40

2080501

行政单位离退休

22.78

22.78

0.00

26.92

26.92

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

73.99

73.99

0.00

66.36

66.36

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

36.99

36.99

0.00

33.18

33.18

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

16.16

0.68

15.48

0.62

0.62

0.00

2101101

行政单位医疗

45.66

39.72

5.94

35.67

35.67

0.00

2101103

公务员医疗补助

20.46

20.46

0.00

18.68

18.68

0.00

2210201

住房公积金

75.67

66.65

9.02

60.75

60.75

0.00

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

882.94

796.76

86.18

301

一、工资福利支出

767.92

767.92

0.00

30101

基本工资

187.73

187.73

0.00

30102

津贴补贴

171.59

171.59

0.00

30103

奖金

186.94

186.94

0.00

30106

伙食补助费

0.00

0.00

0.00

30107

绩效工资

0.00

0.00

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

66.36

66.36

0.00

30109

职业年金缴费

33.18

33.18

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

35.67

35.67

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

18.68

18.68

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.62

0.62

0.00

30113

住房公积金

60.75

60.75

0.00

30114

医疗费

0.00

0.00

0.00

30199

其他工资福利支出

6.40

6.40

0.00

302

二、商品和服务支出

86.18

0.00

86.18

30201

办公费

10.00

0.00

10.00

30202

印刷费

1.50

0.00

1.50

30203

咨询费

0.00

0.00

0.00

30204

手续费

0.10

0.00

0.10

30205

水费

0.00

0.00

0.00

30206

电费

0.00

0.00

0.00

30207

邮电费

2.20

0.00

2.20

30208

取暖费

0.00

0.00

0.00

30209

物业管理费

0.20

0.00

0.20

30211

差旅费

2.00

0.00

2.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

0.00

0.00

30213

维修(护)费

4.00

0.00

4.00

30214

租赁费

0.00

0.00

0.00

30215

会议费

0.00

0.00

0.00

30216

培训费

3.00

0.00

3.00

30217

公务接待费

0.00

0.00

0.00

30218

专用材料费

0.00

0.00

0.00

30224

被装购置费

0.00

0.00

0.00

30225

专用燃料费

0.00

0.00

0.00

30226

劳务费

0.00

0.00

0.00

30227

委托业务费

1.50

0.00

1.50

30228

工会经费

6.23

0.00

6.23

30229

福利费

0.00

0.00

0.00

30231

公务用车运行维护费

12.00

0.00

12.00

30239

其他交通费用

35.35

0.00

35.35

30240

税金及附加费用

0.00

0.00

0.00

30299

其他商品和服务支出

8.10

0.00

8.10

303

三、对个人和家庭的补助

28.84

28.84

0.00

30301

离休费

0.00

0.00

0.00

30302

退休费

19.17

19.17

0.00

30303

退职(役)费

0.00

0.00

0.00

30304

抚恤金

0.00

0.00

0.00

30305

生活补助

0.30

0.30

0.00

30306

救济费

0.00

0.00

0.00

30307

医疗费补助

7.75

7.75

0.00

30308

助学金

0.00

0.00

0.00

30309

奖励金

0.00

0.00

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

0.00

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

0.00

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

1.62

1.62

0.00

310

四、资本性支出

0.00

0.00

0.00

31002

办公设备购置

0.00

0.00

0.00

31003

专用设备购置

0.00

0.00

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

表九

一般公共预算三公经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

  单位:万元

部门经济分类

上年预算数

当年预算数

增幅

因公出国(境)费

0.00

0.00

0.00%

公务车辆购置费

0.00

0.00

0.00%

公车运行维护费

10.00

12.00

20.00%

公务接待费

0.00

0.00

0.00%

差旅费

0.00

2.00

比上年预算增加2万元

会议费

0.00

0.00

0.00%

培训费

0.00

3.00

比上年预算增加3万元


  

表十

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报

2026年度)

项目名称

2026年查办案件经费

主管部门及代码


实施单位

中国共产党银川市兴庆区纪律检查委员会

项目属性

经常性

项目期

2026

项目资金

年度资金总额:

29.4万元

(万元)

其中:财政拨款

29.4万元


其他资金


年度总体目标

2026年度按照查办案件的时效性做好纪检查办案件工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

用于办案产生差旅费、办案设备购置、专案费用的支出

保障办案有序开展

(必填硬性指标)

质量指标

充分收集相关证据,深度分析案件,确保办案质效

质量安全率100%

(必填)

时效指标

按照查办案件时效性相关工作要求,按时结案,按时上缴违纪款

100%完成当年案件

(必填)

成本指标

项目支出控制在预算金额范围内

≤29.40万元

(必填硬性指标)

效益指标

经济效益

追回违纪资金完成率

100%

指标(选填)

社会效益

通过项目实施后,群众对党风廉政建设的满意度

大幅提升

指标(必填)

生态效益

指标(选填)

可持续影响

项目资金投入有效改善办案效率

提高办案效率

指标(必填)

满意度指标

服务对象

办案人员满意率

≥95%

满意度指标(必填)


  

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表  

单位:万

部门经济分类科目

2025年机关运行经费

2026年机关运行经费

科目编码

科目名称


合计

78.03

86.18

30201

办公费

6.95

10.00

30202

印刷费

0.00

1.50

30204

手续费

0.20

0.10

30207

邮电费

0.00

2.20

30209

物业管理费

0.00

0.20

30211

差旅费

0.00

2.00

30213

维修(护)费

0.00

4.00

30216

培训费

0.00

3.00

30227

委托业务费

2.00

1.50

30228

工会经费

6.82

6.23

30231

公务用车运行维护费

10.00

12.00

30239

其他交通费用

41.36

35.35

30299

其他商品和服务支出

10.70

8.10

注:1.“机关运行经费指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。


  

表十二

政府采购支出表  

单位:万

单位/采购项目

是否对中小企业

采购品目

合计

货物

工程

服务

小计

财政拨款

非财政拨款

小计

财政拨款

非财政拨款

小计

财政拨款

非财政拨款

复印纸

复印纸

2.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  

  


  

表十三

政府性基金支出预算

  单位:万元

功能分类科目

上年预算数

当年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

























































































  

  


  

第三部分  中国共产党银川市兴庆区纪律检查委员会2026部门预算——部门预算情况说明

  

一、收支预算总体情况说明

中国共产党银川市兴庆区纪律检查委员会2026收入、支出预算总计1039.48万元,与上年相比收支预算总计减少90.44万元,下降 8%。其中:

(一)收入预算总计1039.48万元。包括

1.本年收入合计1039.48万元。

1一般公共预算拨款收入1039.48万元,与上年相比减少90.44万元,下降 8%主要原因是:按照区委组织部公务员人事任免调整。

2政府性基金预算拨款0.00万元,与上年相比无变化。

3)国有资本经营预算拨款收入0.00万元,与上年相比无变化。

4)财政专户管理资金收入0.00万元,与上年相比无变化。

5)事业收入0.00万元,与上年相比无变化。

6)事业单位经营收入0.00万元,与上年相比无变化。

7)上级补助收入0.00万元,与上年相比无变化。

8)附属单位上缴0.00万元,与上年相比无变化。

9)其他收入0.00万元,与上年相比无变化。

2.上年结转结余0.00万元,与上年相比无变化。

(二)支出预算总计1039.48万元。包括

1.本年支出合计1039.48万元。

1)一般公共服务支出(类)支出797.30万元,主要用于人员工资和运行费用支出。与上年相比减少40.91万元,下降4.88%主要原因是:按照区委组织部公务员人事任免调整。

2社会保障和就业支出(类)支出127.08万元,主要用于养老金、年金和其他社会保障。与上年相比减少22.84万元,下降15.23%主要原因:按照区委组织部公务员人事任免调整调出4人。

3卫生健康支出(类)支出54.35万元,主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。与上年相比减少11.77万元,下降17.80%主要原因是:按照区委组织部公务员人事任免调整调出4人。

4住房保障支出(类)支出60.75万元,主要用于住房公积金。与上年相比减少14.92万元,下降19.72%主要原因是:按照区委组织部公务员人事任免调整调出4人。

2.年终结转结余0.00万元。

二、收入预算情况说明

中国共产党银川市兴庆区纪律检查委员会2026年收入预算合计1039.48万元,包括本年收入1039.48万元,上年结转结余0.00万元。其中:

本年一般公共预算收入1039.48万元,占100.00%

本年政府性基金预算收入0.00万元,占0.00%

本年国有资本经营预算收入0.00万元,占0.00%

本年财政专户管理资金0.00万元,占0.00%

本年事业收入0.00万元,占0.00%

本年事业单位收入0.00万元,占0.00%

本年上级补助收入0.00万元,占0.00%

本年附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%

本年其他收入0.00万元,占0.00%

上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元,占0.00%

上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元,占0.00%

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元,占0.00%

上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元,占0.00%

上年结转结余的单位资金0.00万元,占0.00%

三、支出预算情况说明

中国共产党银川市兴庆区纪律检查委员会2026年支出预算合计1039.48万元,其中:基本支出882.94万元,占84.94%;项目支出156.54万元,占15.06%;事业单位经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国共产党银川市兴庆区纪律检查委员会2026财政拨款收、支总预算1039.48万元,与上年相比,财政拨款收、支总计减少90.44万元,下降8%。主要原因:按照区委组织部公务员人事任免调整

  

五、财政拨款支出预算情况说明

中国共产党银川市兴庆区纪律检查委员会2026财政拨款预算支出1039.48万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比,财政拨款支出减少90.44万元,下降8%。主要原因:按照区委组织部公务员人事任免调整调出4人。其中:

(一)一般公共服务支出(类)797.30万元。

1.纪检监察事务(款)行政运行支出(项)767.90万元,与上年相比减少24.31万元,下降3.07%。主要原因:按照区委组织部公务员人事任免调整调出4人。

2.纪检监察事务(款)一般行政管理事务支出(项)29.40万元,与上年相比减少16.60万元,下降36.09%。主要原因:按照2026年零级预算要求,重新核定项目,纪检业务经费减少支出。

(二)社会保障和就业支出(类)127.08万元。

1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休支出(项)26.92万元,与上年相比增加4.14万元,增长18.17%。主要原因:上年预算上报后,退休2人(杨学文、田淑忠)。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)66.36万元,与上年相比减少7.63万元,下降10.31%。主要原因:按照区委组织部公务员人事任免调整调出4人。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)33.18万元,与上年相比减少3.81万元,下降10.30%。主要原因:按照区委组织部公务员人事任免调整调出4人。

4.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)0.62万元,与上年相比减少15.54万元,下降96.16%。主要原因:2026年预算把政聘人员及复转军人工资、奖金等放到行政运行支出。

(三)卫生健康支出(类)54.35万元。

1.行政事业单位医疗支出(款)行政单位医疗支出(项)35.67万元,与上年相比减少9.99万元,下降21.88%。主要原因:按照区委组织部公务员人事任免调整调出4人。

2.行政事业单位医疗支出(款)公务员医疗补助支出(项)18.68万元,与上年相比减少1.78万元,下降8.70%。主要原因:按照区委组织部公务员人事任免调整调出4人。

(四)住房保障支出(类)60.75万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)60.75万元,与上年相比减少14.92万元,下降19.72%。主要原因:按照区委组织部公务员人事任免调整调出4人。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中国共产党银川市兴庆区纪律检查委员会2026年度财政拨款基本支出882.94万元,其中:

(一)人员经费796.76万元主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明基本工资187.74万元、津贴补贴171.59万元、奖金186.94万元、社会保障缴费154.50万元住房公积金60.75万元、其他工资福利支出6.40万元、退休费19.17万元、生活补助0.30万元、医疗费补助7.75万元、其他对个人和家庭的补助支出1.62万元

(二)公用经费86.18万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明办公费10.00万元、印刷费1.50万元、手续费0.10万元、邮电费2.20万元、物业管理费0.20万元、差旅费2.00万元、维修(护)费4.00万元、培训费3.00万元、委托业务费1.50万元、工会经费6.23万元、公务用车运行维护费12.00万元、其他交通费35.35万元、其他商品和服务支出8.10万元

七、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党银川市兴庆区纪律检查委员会2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1039.48万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各减少90.44万元,下降8%。主要原因:按照区委组织部公务员人事任免调整调出4人。

一般公共预算基本支出情况。中国共产党银川市兴庆区纪律检查委员会2026年度一般公共预算基本支出882.94万元,其中:

(一)人员经费796.76万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资187.74万元、津贴补贴171.59万元、奖金186.94万元、社会保障缴费154.50万元、住房公积金60.75万元、其他工资福利支出6.40万元、退休费19.17万元、生活补助0.30万元、医疗费补助7.75万元、其他对个人和家庭的补助支出1.62万元。

(二)公用经费86.18万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。办公费10.00万元、印刷费1.50万元、手续费0.10万元、邮电费2.20万元、物业管理费0.20万元、差旅费2.00万元、维修(护)费4.00万元、培训费3.00万元、委托业务费1.50万元、工会经费6.23万元、公务用车运行维护费12.00万元、其他交通费用35.35万元、其他商品和服务支出8.10万元。

八、一般公共预算三公经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一)三公经费。中国共产党银川市兴庆区纪律检查委员会2026三公经费预算为12.00万元,与上年相比增加2.00万元。其中:因公出国(境)费0.00万元,三公经费的0.00%公务用车购置0.00万元,三公经费的0.00%公务用车运行费12.00万元,三公经费的100.00%公务接待费0.00万元,占三公经费的0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算0.00万元,与上年相比无变化

2.公务用车购置费及运行维护费预算12.00万元。其中:

1公务用车购置费预算0.00万元,与上年相比无变化

2公务用车运行维护费12.00万元,与上年相比增加2.00万元,主要原因是车辆使用年限长,维护费用增加

3.公务接待费预算0.00万元,与上年相比无变化

(二)三项费用。

1.中国共产党银川市兴庆区纪律检查委员会2026年一般公共预算安排的会议费预算0.00万元,与上年相比无变化。

2.中国共产党银川市兴庆区纪律检查委员会2026年一般公共预算安排的培训费预算3.00万元,与上年相比增加3.00万元。主要原因是工作需要纪检监察办案人员进行业务能力提升培训学习。

3.中国共产党银川市兴庆区纪律检查委员会2026年一般公共预算安排的差旅费预算2.00万元,与上年相比增加2.00万元。主要原因是工作需要,纪检监察办案人员外出办案取证。

九、关于中国共产党银川市兴庆区纪律检查委员会2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:本单位2026年没有政府性基金拨款预算财政拨安排的支。

有政府性基金预算财政拨款单位:本单位2026无有政府性基金拨款预算安排的收支。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2026年,中国共产党银川市兴庆区纪律检查委员会本级1,行政单位的机关运行经费财政拨款预算86.18  万元,比2025年预算增加8.15万元,增长10.44%主要原因是差旅费增加2.00万元,培训费增加3.00万元,公务用车运行维护费增加2.00万元,办公费等其他费用增加1.15万元

(二)政府采购情况

2026年,中国共产党银川市兴庆区纪律检查委员会政府采购预算2.00万元,其中:政府采购货物预算2.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元,拟面向中小企业预留采购份额2.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20251231日,中国共产党银川市兴庆区纪律检查委员会占用使用国有资产情况房屋0.00平方米,价值0.00万元;车辆4辆,价值74.07万元;100万元以上设备0/个,价值0.00万元;家具和用具价值57.58万元;土地使用权0.00平方米,价值0.00万元;计算机软件价值11.47万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0.00平方米,价值0.00万元;车辆4辆,价值74.07万元;100万元以上设备0/个,价值0.00万元;家具和用具价值57.58万元;土地使用权0.00平方米,价值  0.00万元;计算机软件价值11.47万元。

所属单位房屋0.00平方米,价值0.00万元;车辆4辆,价值74.07万元;100万元以上设备0/个,价值0.00万元;家具和用具价值57.58万元;土地使用权0.00平方米,价值  0.00万元;计算机软件价值11.47万元。

(四)预算绩效情况

2026年本部门整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金29.40万元;本部门共1个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计29.40万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100.00%

(五)其他需说明的事项

  

第四部分  中国共产党银川市兴庆区纪律检查委员会

2026年部门预算——名词解释

  

一、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入:是指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

五、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的工资福利支出对个人和家庭的补助

八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、三公经费:纳入中央财政预决算管理的三公经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

  

  

  

  

  

  


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