索 引 号 640104-118/2018-79568 文  号 生成日期 2018-09-17
发布机构 兴庆区民族宗教事务局 责任部门 兴庆区民族宗教事务局 关 键 字
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2017年度兴庆区宗教局部门决算

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目录 

第一部分  单位概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分  2017年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分  2017年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费支出情况说明 

(二)政府采购情况说明 

(三)国有资产占有使用情况说明 

(四)预算绩效管理工作开展情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  单位概况  

一、部门职责 

贯彻执行中央、自治区、银川市关于统一战线的方针、政策;向兴庆区委反映统一战线全面情况,提出开展统战工作的意见建议;监督检查统战政策研究执行情况。 

贯彻党领导的多党合作和政治协商制度;落实民主党派、工商联和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见建议;支持、帮助各民主党派加强自身建设,协助有关部门开展少数民族干部的培养和举荐工作。 

贯彻落实党的民族宗教工作的方针、政策,调查研究、督促检查对民族法律法规、民族政策和少数民族发展相关规划的贯彻执行情况;做好民族宗教政策的宣传教育工作;联系少数民族和宗教界的代表人物;妥善处理有关民族、宗教方面的重大问题。 

负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的社会阶层代表人物的队伍建设工作。 

开展新的社会阶层人士统战工作;调查研究并反映兴庆区非公有制经济代表人物的情况,协调关系,提出政策建议;负责开展对新的社会阶层人士综合评价工作。 

调查研究党外知识分子情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养党外只是分子的代表人物。 

管理兴庆区范围内的出国留学等外事活动。 

协调政府各有关部门的统战工作;受兴庆区委委托,领导兴庆区工商联党组,指导工商联、侨联等有关社会团体的工作;负责开展本区域内对外统一战线的宣传工作。 

依法加强对宗教活动场所和宗教活动的管理,负责保护宗教团体和宗教场所的合法权益,保护信教群众正常的宗教活动。 

调节民族纠纷,协调民族关系,妥善处理有关民族、宗教方面的突发事件。 

承办兴庆区委、政府交办的其他事项。 

二、机构设置 

兴庆区民族宗教事务局是事业一级预算单位。机构情况及增减变动原因:宗教局下设事业单位一个,编制9人,2017年度在编人数9人,截止2017年底在职8人,退休1人。 根据部门决算编报要求,纳入兴庆区民族宗教事务局2017年度部门决算编报范围为兴庆区民族宗教事务局单位本级部门。  

第二部分  2017年度部门决算表 

一、收入支出决算总表(见附表) 

二、收入决算表(见附表) 

三、支出决算表(见附表) 

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表) 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表) 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表) 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表) 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表) 

第三部分 2017年度部门决算情况说明    

一、收入支出决算总体情况说明 

2017年度收入总计2741700元,与2016年收入6029299.51元相比,收入减少3287599.51元,下降119.9%,主要原因是财政拨款收入和其他收入减少。支出总计2298900元,与2016年支出7710084.99元相比,支出减少5411184.99元,下降253.4%,主要原因是财政拨款支出和一般公共服务支出 减少。 

二、收入决算情况说明 

2017年度收入合计2372400元,其中:财政拨款收入1824800元,占76.9%;其他收入547600元,占23.1%。 

三、支出决算情况说明 

2017年度支出合计2298900元,其中:基本支出1649200元,占71.7%;项目支出649700元,占28.3%; 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2017年度财政拨款收入总计2155800元,与2016年财政拨款收入6931674.51相比,收入减少4775874.51元,下降221.5%,主要原因是项目收入减少。 

2017年度财政拨款支出总计2087000元,与2016年财政拨款支出6,600,674.51相比,支出减少4513674.51元,下降216.3%,主要原因是项目支出减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2087000元,占本年支出合计2298900元的90.8%。与2016年一般公共预算财政拨款支出6,600,674.51元相比增减少4301774.51元,下降187.1%,主要原因是项目支出减少。 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2087000元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出1868000元,占89.5%;社会保障和就业(类)支出100400元,占4.8%;医疗和计划生育(类)支出68400元,占3.3%;住房保障(类)支出50300元,占2.4%等等。 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1768300 元,支出决算为1824800元,完成年初预算的103.2%。决算数大于工资福利政策性增加。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目) 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1466900元,其中:人员经费1086100元,公用经费380800元。支出具体情况如下:  

1.工资福利支出989000元,较2017年度年初预算数710400增加278600元,增长28.2%,主要原因是工资福利政策性增加;较2016年决算数758201.51元增加230798.49元,增长23.3%。 

2.商品和服务支出380800元,较2017年度年初预算数1005900减少625100元,降低164.2%,主要原因是项目支出减少;较2016年决算数109,464.40元增加271335.6元,增长71.3%。具体指标变动情况如下: 

(一)退休费支出减少16492元; 

(二)办公费支出减少9277元; 

(三)邮电费支出增加1587元; 

(四)培训费支出减少3920元; 

(五)采暖费补贴支出减少16492元; 

3.对个人和家庭的补助97100元,较2017年度年初预算数51900元增加45200元,增长46.5%,主要原因是工资福利政策性增加;较2016年决算数102,923.60元减少58236元,降低6%。 

4.其他资本性支出0元,和2017年度年初预算数相同;较2016年决算数1985元减少1985元,降低100%。 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为45000元,支出决算为0元, 2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行八项规定,厉行节约。 

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年52,263.26元减少52,263.26元,下降100%,其中:因公出国(境)费支出决算0元,公务用车购置及运行费支出决算减少52,263.26元,下降100%;公务接待费支出决算0元;因公出国(境)费支出减少的主要原因是严格执行八项规定,厉行节约;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格执行八项规定,厉行节约。 

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下: 

1.因公出国(境)费支出0元。2017年兴庆区宗教局因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。  

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元.2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出0元。其中:国内接待费支出0元,国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2017年度政府性基金预算财政拨款本年度收入支出0元, 2016年决算数0元。  

九、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致) 

2017年,本部门机关运行经费支出380800元,比2016年111,449.40 元增加269350.6元,增长70.7%。主要原因是:项目支出增加。  

(二)政府采购情况说明 

2017年,宗教局政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的100%。 

(三)国有资产占有使用情况说明 

截至2016年12月31日,本部门房屋面积101平方米,共有车辆2辆,已经按照政策车改;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。  

(四)预算绩效管理工作开展情况说明 

1.绩效管理工作开展情况。 

无 

2.部门决算中项目绩效自评结果。 

无 

3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

无 

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

无  

第四部分  名词解释 

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。