索 引 号 640104-118/2019-00002 文  号 生成日期 2019-01-25
发布机构 兴庆区民族宗教事务局 责任部门 兴庆区民族宗教事务局 关 键 字
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2019年度中共银川市兴庆区委员会统一战线工作部部门预算

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目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  统战部单位概况

一、主要职能

中国共产党银川市兴庆区委员会统一战线工作部的主要工作职责是:贯彻执行中央、自治区、银川市关于统一战线方针、政策,贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,落实民主党派、工商联和无党派人士参政议政和民主监督的政策,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的社会阶层代表人物的队伍建设工作;开展新的社会阶层人士统战工作;调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议,调查研究党外知识分子情况,反映意见,协调关系,负责开展本区域内对外统一战线的宣传工作。

二、部门预算单位构成

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。

从预算单位构成看,统战部部门预算包括:统战部本级预算,是独立核算的行政单位,是一级核算单位。

兴庆区统战部核定行政编制10名(行政编制3人,宗教局参公7人),年末实有在编人员9人,12月份退休1人,政府聘用人员1人,公益岗位2人。

第二部分  统战部2019年部门预算表

详见附件。

第三部分  统战部2019年部门预算情况说明

一、关于统战部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

统战部2019年财政拨款收入预算232.88万元,其中:本年收入232.88 万元,包括一般公共预算拨款232.88万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余 0万元。支出预算 0万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出 199.46万元、社会保障和就业支出17.65万元、住房保障支出 7.4万元、卫生健康支出8.37万元。

二、关于统战部2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

统战部2019年一般公共预算财政拨款基本支出129.52万元,其中:本年收入安排支出 129.52万元,上年结转资金安排支出 0万元。比2018年执行数(决算数)504.35万元减少374.83万元,下降289.4%。

人员经费117.17万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资32.43万元、津贴补贴24.85万元、奖金2.7万元、社会保障缴费17.65万元、其他工资福利支出18.75万元、住房公积金7.4万元、其他对个人和家庭的补助支出0.25万元;

公用经费 12.35万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费0.97万元、印刷费0.7万元、手续费0.06万元、邮电费1.7万元、差旅费0.5万、培训费0.7万、工会经费1.4万元、其他交通费7.85万元。

(二)项目支出情况说明

统战部2019年一般公共预算财政拨款项目支出103.36万元,其中:本年收入安排支出103.36万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。民族团结进步示范区创建专项经费20万元、民主党派活动经费、联谊会、会议费20万元、民族宗教工作和宗教教职人员培训经费15万元、宗教教职人员生活补助费48.36万元如。一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算96.1万元,比2018年执行数(决算数)176.34万元减少80.24万元,下降45.5%。主要是开展厉行节约。

三、关于统战部2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

统战部2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费 0万元,公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因厉行节约;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因厉行节约;公务用车运行费增加(减少)万元,主要原因厉行节约;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因厉行节约。

四、关于统战部019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:统战部2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

统战部2019年政府性基金预算财政拨款基本支出 0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)增加(减少0万元,增长(下降)0%。

人员经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

统战部2019年政府性基金预算财政拨款项目支出 0万元,其中:本年收入安排支出 0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算 0 万元,比2018年执行数(决算数)增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。

五、关于统战部2019年收支预算情况的总体说明

统战部2019年收入总预算 232.88万元,其中:本年收232.88 万元,上年结转结余 0万元;支出总预算232.88万元,其中:本年支出 232.88万元,年末结转结余 0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入 232.88万元,占 100%;事业预算收入 0万元,占 0%;上级补助预算收入 0万元,占 0%;附属单位上缴预算收入 0万元,占 0%;经营预算收入 0万元,占 0%;债务预算收入 0万元,占 0 %;非同级财政拨款预算收入 0万元,占 0%;投资预算收益0万元,占 0%;其他预算收入 0万元,占 0 %。

本年支出包括:行政支出232.88 万元,占100 %;事业支出 0万元,占0%;经营支出 0万元,占 0 %;上缴上级支出 0万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0万元,占 0 %;投资支出 0万元,占 0%;债务还本支出 0万元,占0%;其他支出 0万元,占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,统战部本级及所属一个行政单位和一个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算129.52万元,比2018年预算22.84万元增加106.68万元,增长82.37%。主要原因是:2019年兴庆区宗教局预算并入兴庆区统战部。

(二)政府采购情况

2019年,统战部政府采购预算 0万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,统战部占用使用国有资产总体情况为房屋130平方米,价值*万元;土地*平方米,价值  *  万元;车辆  2  辆,价值 *  万元;办公家具价值 7.34 万元;其他资产价值  58.91 万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 130 平方米,价值 * 万元;土地  *平方米,价值 * 万元;车辆 2 辆,价值 41.14 万元;办公家具价值 7.34万元;其他资产价值 58.91万元。

所属单位房屋 0平方米,价值 0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值 0万元;其他资产价值 0万元。

(四)预算绩效情况

2019年统战部无重点项目,无绩效评价。

(五)其他需说明的事项

无 

第四部分  名词解释 

1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。