索 引 号 640104-118/2021-00003 文  号 生成日期 2021-02-21
发布机构 兴庆区民族宗教事务局 责任部门 兴庆区民族宗教事务局 关 键 字
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银川市兴庆区委统战部2021年部门预算

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目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

统战部2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

中国共产党银川市兴庆区委员会统一战线工作部的主要工作职责是:贯彻执行中央、自治区、银川市关于统一战线方针、政策,贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,落实民主党派、工商联和无党派人士参政议政和民主监督的政策,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的社会阶层代表人物的队伍建设工作;开展新的社会阶层人士统战工作;调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议,调查研究党外知识分子情况,反映意见,协调关系,负责开展本区域内对外统一战线的宣传工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,统战部部门预算包括:统战部本级预算,是独立核算的行政单位,是一级核算单位。

兴庆区统战部核定行政编制10名(行政编制3人,宗教局参公7人),年末实有在编人员9人,政府聘用人员2人,公益岗位2人。

统战部2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于统战部2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

统战部2021年财政拨款收入预算215.12万元,其中:本年收入215.12万元,包括一般公共预算拨款215.12万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算215.12万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出178.73万元、社会保障和就业支出16.03万元、住房保障支出8.01万元,卫生健康支出12.35万元。

二、关于统战部2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

统战部2021年一般公共预算财政拨款基本支出146.76万元,其中:本年收入安排支出146.76万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)增加(减少)235.11万元,下降37.58%。

人员经费132.89万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资35.53万元、津贴补贴奖金60.14万元、社会保障缴费26.13万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出7.55万元、离休费退休费0.81万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金8.01万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.21万元;

公用经费13.87万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。办公费0、印刷费0、咨询费0、手续费0、水费0、电费0、邮电费0、取暖费0、物业管理费0、差旅费0、因公出国(境)费0、维修(护)费0、租赁费0、会议费0、培训费0、公务接待费0、专用材料费0、劳务费0、委托业务费0、工会经费1.18万元、福利费0、公务用车运行维护费0、其他交通费0、其他商品和服务支出0、办公设备购置0、综合定额4.05万元、专用设备购置0。

(二)项目支出情况说明

统战部2021年一般公共预算财政拨款项目支出68.36万元,其中:本年收入安排支出68.36万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2021年预算68.36万元,比2020年执行数(决算数)增加(减少)45.53万元,增长34 %。主要用于宗教教职人员生活补助经费48.36万元和民主党派活动经费、联谊会和会议经费20万元。

三、关于统战部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

统战部2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加(减少)0万元;公务接待费增加(减少)0万元。

四、关于统战部2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:统战部2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

统战部2021年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

人员经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

统战部2021年政府性基金预算财政拨款项目支出 0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2021年预算0万元,比2020年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

五、关于统战部2021年收支预算情况的总体说明

统战部2021年收入总预算215.12万元,其中:本年收入215.12万元,上年结转结余0万元;支出总预算215.12万元,其中:本年支出215.12万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入215.12万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出215.12万元,占100%;事业支出0万元,占 0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,统战部本级及所属一个行政单位和一个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算4.05万元,比2020年预算增加0.45万元,增长11.2%。主要原因是人员调整,人员增加。

(二)政府采购情况

2021年,统战部政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,统战部占用使用国有资产总体情况为房屋100平方米;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值8.05万元;其他资产价值35.58万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋100平方米;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值8.05万元;其他资产价值35.58万元。

所属单位房屋100平方米;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值8.05万元;其他资产价值35.58万元。

(四)预算绩效情况

2021年统战部无重点项目。

(五)其他需说明的事项

无 

统战部2021年部门预算——名词解释 

1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。