索 引 号 1164010201009109XQ/2021-00005 文  号 生成日期 2021-12-23
发布机构 兴庆区民族宗教事务局 责任部门 兴庆区民族宗教事务局 关 键 字
公开方式 主动公开 公开时限 长期公开 是否有效 有效

银川市兴庆区统战部2022年部门预算

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目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

统战部2022年部门预算——单位概况

一、主要职能

贯彻执行中央、自治区、银川市关于统一战线方针、政策,贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,落实民主党派、统战部和无党派人士参政议政和民主监督的政策,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的社会阶层代表人物的队伍建设工作;开展新的社会阶层人士统战工作;调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议,调查研究党外知识分子情况,反映意见,协调关系,负责开展本区域内对外统一战线的宣传工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,统战部部门预算包括:统战部本级预算,是独立核算的行政单位,是一级核算单位。兴庆区委统战部核定行政编制11名(行政编制6人,参公5人),年末实有在编人员10人,政府聘用人员2人,公益岗位2人。

统战部2022年部门预算——见附表

统战部2022年部门预算——部门预算情况说明

一、关于统战部2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴庆区委统战部2022年财政拨款收入预算249.7万元,其中:本年收入249.7万元,包括一般公共预算拨款249.7万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算249.7 万元,包括:按政府收支分类功能科目一般公共服务支出 207.76万元、社会保障和就业支出20.23万元、卫生健康支出11.04万元、住房保障支出10.67万元。

二、关于统战部2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

统战部2022年一般公共预算财政拨款基本支出181.34万元,其中:本年收入安排支出181.34万元,上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数235.58万元,减少54.23万元,下降23.02%。

人员经费164.51万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资41.96万元、津贴补贴48.01万元、奖金18.9万元、社会保障缴费31.28万元、其他工资福利支出9.81万元、退休费1.2万元、医疗费1.3万元、住房公积金10.67万元、医疗补助费1.13万元、其他对个人和家庭的补助支出0.25万元。

公用经费16.84万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。工会经费1.66万元、其他商品和服务支出10.23万和其他商品服务支出4.95万元。

(二)项目支出情况说明

统战部2022年一般公共预算财政拨款项目支出68.36万元,其中:本年收入安排支出68.36万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。一般公共服务(类)宗教事务及统战部事务(款)行政运行(项)2022年预算68.36万元,比2021年执行数46.82万元减少21.54元,减少31.51%。主要用于统战部会员开展工作需要。按功能分类项级科目分为30299其他商品服务支出、30216培训费、30201办公费和30227委托业务费等

三、关于兴庆区委统战部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

统战部2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算与2021年持平,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加(减少)0万元,;公务接待费增加(减少)0万元。

四、关于统战部2022年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:统战部2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于统战部2022年收支预算情况的总体说明

统战部2022年收入总预算249.7万元,其中:本年收入249.7万元,上年结转结余0万元;支出总预算249.7万元,其中:本年支出249.7万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入249.7万元,占100 %;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0 %;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0 %;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出249.7万元,占100%;事业支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0 %;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0 %;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,统战部本级及所属1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 15.17万元,比2021年预算4.05万元增加11.12万元,主要原因是:统计口径调整。

(二)政府采购情况

2022年,统战部政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年12月21日,统战部占用使用国有资产总体情况为房屋100平方米;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值8.81万元;其他资产价值24.42万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋60平方米;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值8.81万元;其他资产价值24.42万元。

所属单位房屋0平方米;土地0平方米元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2022年统战部无重点项目。

(五)其他需说明的事项

统战部2022年部门预算——名词解释

1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。