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  • 兴庆区统战部
  • 兴庆区委统战部
  • 有效
  • 2025年02月08日
兴庆区委统战部2025年部门预算公开
时间:2025年02月08日 来源:兴庆区统战部
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兴庆区委统战部2025年部门预算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2025年部门预算表

1、财政拨款收支预算表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

5、政府性基金预算财政拨款支出预算表

6、部门收支预算总表

7、部门收入预算表

8、部门支出预算表

9、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分  2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

统战部2025年部门预算——单位概况

一、主要职能

贯彻执行中央、自治区、银川市关于统一战线方针、政策,贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,落实民主党派、统战部和无党派人士参政议政和民主监督的政策,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的社会阶层代表人物的队伍建设工作;开展新的社会阶层人士统战工作;调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议,调查研究党外知识分子情况,反映意见,协调关系,负责开展本区域内对外统一战线的宣传工作。  

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,统战部部门预算包括:统战部本级预算,是独立核算的行政单位,是一级核算单位。兴庆区委统战部核定行政编制11名(行政编制6人,参公5人),年末实有在编人员10人,政府聘用人员3人,公益岗位10人。

统战部2025年部门预算——预算表

见附表兴庆区委统战部2025年部门预算公开表格


统战部2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于统战部2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

统战部2025年财政拨款收入预算492.91万元,其中:本年收入492.91万元,包括一般公共预算拨款492.91万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算492.91万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出427.44万元、社会保障和就业支出33.93元、住房保障和就业支出16.77万元、卫生健康支出14.77万元。

二、关于统战部2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明。

(一)基本支出情况说明

统战部2025年一般公共预算财政拨款基本支出197.65万元,其中:本年收入安排支出197.65万元,上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数(决算数)214.39万元减少16.74元,减少7.81%。

人员经费183.23万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资42.43万元、津贴补贴38.76万元、奖金45.53万元、社会保障缴费36.18万元、医疗费1.3万元、住房公积金13.60元、其他对个人和家庭的补助支出5.43元。

公用经费14.42万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。办公费1万元、印刷费0.5万元、维修(护)费0.5万元、工会经费1.44万元、其他交通费8.93元,其他商品和服务支出2.05万元。

(二)项目支出情况说明

统战部2025年一般公共预算财政拨款项目支出295.26万元,其中:本年收入安排支出295.26万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2025年预算295.26万元,比2024年执行数(决算数)287.16万元增加8.1万元。主要原因是2024年支出减少和支出科目调整。

三、关于统战部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

统战部2025年“三公”经费财政拨款预算数为9万元,其中:因公出国(境)费9万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年减少1万元,其中:因公出国(境)减少1万元,主要原因厉行节约减少开支;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因厉行节约减少开支;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因厉行节约减少开支;公务接待费增加(减少)万元,主要原因厉行节约减少开支。

四、关于统战部2025政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:统战部2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于统战部2025年收支预算情况的总体说明

统战部2025年收入总预算492.91万元,其中:本年收入492.91元,上年结转结余0万元;支出总预算492.91万元,其中:本年支出492.91万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入492.91万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0 %;投资预算收益0万元,占0 %;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出492.91万元,占100%;事业支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2025年,统战部本级及所属1个行政单位和1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算14.27万元,比2024年预算数16.26万元减少1.99万元,减少12.24%。主要原因是:统计口径变化和人员调整后工会会费减少。

(二)政府采购情况

2025年,统战部政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日,统战部占用使用国有资产总体情况为房屋194.29平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值66.68万元;其他资产价值53.74万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋194.29平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值66.68万元;其他资产价值53.74万元。

所属单位房屋194.29平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值66.68万元;其他资产价值53.74万元。

(四)预算绩效情况

2025年统战部无重点项目绩效评价。

(五)其他需说明的事项

无  

统战部2025年部门预算——名词解释

1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

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