兴庆区人大常委会办公室2016年部门决算
公开情况说明
目录
一、 单位概况
(一)主要职能
(二)机构设置
(三)部门决算单位构成
二、 2016年度部门决算表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、 2016年度部门决算情况说明
(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明
(二)关于2016年度收入决算情况说明
(三)关于2016年度支出决算情况说明
(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(九)其他重要事项的情况说明
(1)机关运行经费支出情况说明
(2)政府采购情况说明
(3)国有资产占有使用情况说明
(4)预算绩效管理工作开展情况
四、 名词解释
一、 部门概况
(一)主要职能
1、对全国、省、市人大下发的法律、法规草案,组织征求意见,并整理修改意见上报。
2、 对提交兴庆区审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告;对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。
3、对兴庆区人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。
4、对宪法、法律、行政法规和兴庆区制定的法规的执行情况组织视察和检查。
5、对兴庆区经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。
6、组织人大代表评议兴庆区“一府两院”的工作。
7、督促兴庆区期间代表议案、意见和建议的办理工作。
8、办理兴庆区人大常委会任免范围内的干部任免手续。
9、组织兴庆区人大代表的选举和银川市人大代表的选举。
10、联系兴庆区人大代表,组织代表视察、检查和接访选民活动,督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。
11、联系在兴庆区工作的全国人大代表及省、市人大代表,协助开展视察活动。
12、负责兴庆区、兴庆区人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。
13、负责兴庆区人大常委会文件、报告的起草、印发,常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。
14、受理人民群众的来信来访。
(二)机构设置
银川市兴庆区人大常委会设有人大常委会办公室,代表联络工作委员会、教科文卫工作委员会、财经工作委员会、法制工作委员会。是独立核算的行政单位,是一级核算单位。2016年人大实有人数为29人,其中有行政人员18人,事业人员5人,聘用人员2人,从外单位借调人员3人,公岗1人
(三)部门决算编报范围
根据部门决算编报要求,纳入兴庆区人大常委会办公室2016年度部门决算编报范围为兴庆区人大本级部门。
二、 2016年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门:兴庆区人大常委会办公室 金额单位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 7630640.45 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 7145658.53 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 158532 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 302168.11 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 207613.75 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 172794.24 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 15000 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 7789172.45 | 本年支出合计 | 51 | 7843232.63 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 26 | 528177.19 | 年末结转和结余 | 53 | 474117.01 |
总计 | 27 | 8317349.64 | 总计 | 54 | 8317349.64 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门:兴庆区人大常委会办公室 金额单位:元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 7,789,172.45 | 7,630,640.45 | 158,532.00 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 7,091,596.35 | 7,091,596.35 | 158,532.00 | ||||||
20101 | 人大事务 | 7,091,596.35 | 7,091,596.35 | 158,532.00 | ||||||
2010101 | 行政运行 | 3,963,650.56 | 3,963,650.56 | 54,532.00 | ||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 304,000.00 | 304,000.00 | 104,000.00 | ||||||
2010103 | 机关服务 | 575,020.00 | 575,020.00 | |||||||
2010104 | 人大会议 | 1,328,172.80 | 1,328,172.80 | |||||||
2010106 | 人大监督 | 381,251.20 | 381,251.20 | |||||||
2010108 | 代表工作 | 539,501.79 | 539,501.79 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 302,168.11 | 302,168.11 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 131,684.00 | 131,684.00 | |||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 131,684.00 | 131,684.00 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 170,484.11 | 170,484.11 | |||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 170,484.11 | 170,484.11 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 207,613.75 | 207,613.75 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 207,613.75 | 207,613.75 | |||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 122,020.15 | 122,020.15 | |||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 85,593.60 | 85,593.60 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 172,794.24 | 172,794.24 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 172,794.24 | 172,794.24 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 172,794.24 | 172,794.24 | |||||||
229 | 其他支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||||||
22999 | 其他支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:兴庆区人大常委会办公室 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 7,843,232.63 | 5,162,144.04 | 2,681,088.59 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 7,145,656.53 | 4,479,567.94 | 2,666,088.59 | |||||
20101 | 人大事务 | 7,145,656.53 | 4,479,567.94 | 2,666,088.59 | |||||
2010101 | 行政运行 | 3,904,547.94 | 3,904,547.94 | 0.00 | |||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 208,715.00 | 0.00 | 208,715.00 | |||||
2010103 | 机关服务 | 575,020.00 | 575,020.00 | 0.00 | |||||
2010104 | 人大会议 | 1,553,661.80 | 0.00 | 1,553,661.80 | |||||
2010106 | 人大监督 | 364,210.00 | 0.00 | 364,210.00 | |||||
2010108 | 代表工作 | 539,501.79 | 0.00 | 539,501.79 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 302,168.11 | 302,168.11 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 131,684.00 | 131,684.00 | 0.00 | |||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 131,684.00 | 131,684.00 | 0.00 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 170,484.11 | 170,484.11 | 0.00 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 170,484.11 | 170,484.11 | 0.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 207,613.75 | 207,613.75 | 0.00 | |||||
21005 | 医疗保障 | 207,613.75 | 207,613.75 | 0.00 | |||||
2100501 | 行政单位医疗 | 122,020.15 | 122,020.15 | 0.00 | |||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 85,593.60 | 85,593.60 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 172,794.24 | 172,794.24 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 172,794.24 | 172,794.24 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 172,794.24 | 172,794.24 | 0.00 | |||||
229 | 其他支出 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | |||||
22999 | 其他支出 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | |||||
2299901 | 其他支出 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
公开部门:兴庆区人大常委会办公室 金额单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7630640.45 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 7105791.53 | 7105791.53 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||||
3 | 三、国防支出 | 31 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | |||||
5 | 五、教育支出 | 33 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 302168.11 | 302168.11 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 207613.75 | 207613.75 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 172794.24 | 172794.24 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 15000 | 15000 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||||
本年收入合计 | 24 | 7630640.45 | 本年支出合计 | 52 | 7803367.63 | 7803367.63 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 247768.38 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 75041.20 | 75041.20 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 247768.38 | 54 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | |||||
合计 | 28 | 7878408.83 | 合计 | 56 | 7878408.83 | 7878408.83 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门:兴庆区人大常委会办公室 金额单位:元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 7,803,367.63 | 5,130,994.04 | 2,672,373.59 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7,105,791.53 | 4,448,417.94 | 2,657,373.59 | ||
20101 | 人大事务 | 7,105,791.53 | 4,448,417.94 | 2,657,373.59 | ||
2010101 | 行政运行 | 3,873,397.94 | 3,873,397.94 | 0.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
2010103 | 机关服务 | 575,020.00 | 575,020.00 | 0.00 | ||
2010104 | 人大会议 | 1,553,661.80 | 0.00 | 1,553,661.80 | ||
2010106 | 人大监督 | 364,210.00 | 0.00 | 364,210.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 539,501.79 | 0.00 | 539,501.79 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 302,168.11 | 302,168.11 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 131,684.00 | 131,684.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 131,684.00 | 131,684.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 170,484.11 | 170,484.11 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 170,484.11 | 170,484.11 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 207,613.75 | 207,613.75 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 207,613.75 | 207,613.75 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 122,020.15 | 122,020.15 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 85,593.60 | 85,593.60 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 172,794.24 | 172,794.24 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 172,794.24 | 172,794.24 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 172,794.24 | 172,794.24 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | ||
22999 | 其他支出 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
公开06表 | ||||
公开部门:兴庆区人大常委会办公室 金额单位:元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码
| 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 5,130,994.04 | 3,202,283.10 | 1,928,710.94 | |
301 | 工资福利支出 | 2,779,419.86 | 2,779,419.86 | |
30101 | 基本工资 | 800,496.00 | 800,496.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 613,280.00 | 613,280.00 | |
30103 | 奖金 | 668,037.00 | 668,037.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 236,953.75 | 236,953.75 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 141,144.11 | 141,144.11 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 319,509.00 | 319,509.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 1,903,010.94 | 1,903,010.94 | |
30201 | 办公费 | 14,532.92 | 14,532.92 | |
30202 | 印刷费 | 57,900.00 | 57,900.00 | |
30207 | 邮电费 | 2,225.00 | 2,225.00 | |
30209 | 物业管理费 | 672.00 | 672.00 | |
30211 | 差旅费 | 8,503.50 | 8,503.50 | |
30213 | 维修费 | 7,130.00 | 7,130.00 | |
30216 | 培训费 | 13,230.00 | 13,230.00 | |
30217 | 公务接待费 | |||
30226 | 劳务费 | 31,032.00 | 31,032.00 | |
30228 | 工会经费 | 29,190.00 | 29,190.00 | |
30231 | 公务车运行维护费 | 86,481.44 | 86,481.44 | |
30239 | 其他交通费用 | 41,700.00 | 41,700.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1,610,414.08 | 1,610,414.08 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 422,863.24 | 422,863.24 | |
30302 | 退休费 | 131,684.00 | 131,684.00 | |
30311 | 住房公积金 | 172,794.24 | 172,794.24 | |
30314 | 采暖补贴 | 118,385.00 | 118,385.00 | |
310 | 其他资本性支出 | 25,700.00 | 25,700.00 | |
31002 | 办公设备购置 | 25,700.00 | 25,700.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表 | ||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
公开部门:兴庆区人大常委会办公室 金额单位:元 | |||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
210000 | 50000 | 150000 | 150000 | 10000 | 195194.23 | 46114 | 141845.23 | 141845.23 | 7235 | ||
注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门:兴庆区人大常委会办公室 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 注:本单位未有政府性基金预算财政拨款收入 | |||||||||
注:兴庆区人大未有政府性基金预算财政拨款收入
三、 2016年度部门决算情况说明
(一)2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计7789172元,支出总计7843233元。与2015年相比,收入总计增加2557098,增长48.87%,支出总计增加2604413元,增长49.71%。增加的主要原因是人员的增加及人员工资的增长。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计7789172元,其中:财政拨款收入7630640元,主要有一般公共服务支出收入7091596元,社会保障和就业支出收入302168元,医疗卫生和计划生育支出收入207614元,住房和保障支出收入172794元,其他支出收入15000元,占总收入的98%;其他收入158532元,主要有区市人大代表活动经费收入104000元,独生子女费收入54532元,占总收入的2%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计7843233元,其中:基本支出5162144元,占总支出65.82%;项目支出2681089元,占总支出34.18%。
(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款总收入7630640元,财政拨款支出7803368元,与2015年相比,财政拨款收入增加2506966元,增长48.93%,支出增加2579912元,增长33.06%。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出7803367元,占本年支出合计的99.5%。与2015年相比,财政拨款支出增加2579912元,增长33.06%。
2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出7803367元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出7105792元,占91.06%;社会保障和就业(类)支出302168元,占3.87%;医疗卫生与计划生育(类)支出207614元,占2.66%,住房保障(类)支出172794元,占2.21%,其他(类)支出15000元,占0.19%。
3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为5022847元,支出决算为7630640元,完成年初预算的151.92%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员的增加;二是人员工资上涨;三是其他等人员工资及各类奖金支出增加。
(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5130994元,其中:人员经费3202283元,公用经费1928711元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出2779420元,较2016年度年初预算数增加268696元,增长10.7%,主要原因是人员增加及工资上涨;较2015年决算数增加17545元,增长0.64%。
2.商品和服务支出1903011元,较2016年度年初预算数减少271889元,降低14.29%,主要原因是年初预算中有30万元的人大代表培训费,而2016年未拨此项经费;较2015年决算数减少193245元,降低10.16%,主要原因是落实中央八项规定,减少经费支出,还有10月进行公车改革,减少了公务用车运行维护费支出。
3.对个人和家庭的补助422863元,较2016年度年初预算数增加248463元,增长70.19%,主要原因是支出了退休人员民族团结奖、考核奖、取暖费等支出,年初未有此预算;较2015年决算数增加66092元,增长18.53%,主要原因还是工资上涨。
4.其他资本性支出25700元,较2016年度年初预算数增加25700元,增长100%,主要原因是年初未安排其他资本性支出预算;较2015年决算数增加1782元,增长7.45%。
(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为210000元,支出决算为195194元,完成预算的92.95%,其中:因公出国(境)费支出决算为46114元,完成预算的92.2%;公务用车购置及运行费支出决算为141845元,完成预算的94.56%;公务接待费支出决算为7235元,完成预算的72.35%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:是严格执行中央八项规定压缩公务用车经费,公务接待费支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加22943元,增长13.32%,其中:因公出国(境)费支出决算增加46114元,增长100%;公务用车购置及运行费支出决算减少20951元,下降14.77%;;公务接待费支出决算减少2220元,下降30.68%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是今年有因公出国(境)团0组1人数,支出了4.6万元,去年未发生因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定压缩公务用车经费及今年10月公车改革减少了3辆车。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算46114元,占23.63%;公务用车购置及运行费支出决141845元,占72.67%;公务接待费支出决算7235元,占3.71%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出46114元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数1人。开支内容包括:机票费、住宿费、伙食费、翻译费及考察费。
(2)公务用车购置及运行维护费支出141845元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出141845元,主要用于兴庆区人大常委会办公室公务车使用过程中所发生的燃油费、维修费、保险费及停车费等。2016年,兴庆区人大常委会办公室单位财政拨款开支的公务用车购置数6辆,公务用车保有量为3辆。
(3)公务接待费支出7235元。其中: 国内接待费支出7235元,主要用于接待区市人大及友好区。国(境)外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次9个,国内公务接待人次180人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
兴庆区人大常委会办公室没有政府性基金预算财政拨款。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况说明
2016年,本部门机关运行经费支出7145656元,比2015年增加2425373元,增长51.38%。主要原因是:人员工资的上涨及会议费支出增加,今年换届召开2次。
2.政府采购情况说明
2016年,兴庆区人大政府采购预算0元,支出决算总额168960元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额168960元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。
3.国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日,本部门未有房屋,共有车辆3辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车3辆;未有单价50万元以上通用设备,单价100万元以上专用设备等。
4.预算绩效管理工作开展情况
(1)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,兴庆区人大组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,自评覆盖率达到90%。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。从评价情况来看,整体支出绩效评价达到了预期设定的绩效目标与成效。
四、 名词解释
(一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
(二)年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
(三)基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
(四)项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
(五)基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
(六)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
(七)本年支出:是指单位本年度全部支出。
(八)结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
(九)年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
(十)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(十一)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(十二)经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(十三)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
(十四)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(十五)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
(十六)经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十七)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
(十八)日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
(十九)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二十)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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