索 引 号 640104-244/2020-00014 文  号 生成日期 2020-09-09
发布机构 兴庆区委网信办 责任部门 兴庆区委网信办 关 键 字 兴庆区委网信办 2019年度 部门决算公开
公开方式 主动公开 公开时限 长期公开 是否有效 有效

兴庆区委网信办2019年度部门决算公开

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目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

    第四部分  名词解释


第一部分 中共银川市兴庆区委网络安全和信息化委员会办公室单位概况

一、部门职责

(一)中共银川市兴庆区委网络安全和信息化委员会办公室(以下简称兴庆区委网信办)负责处理区委网络安全和信息化委员会日常工作,协调督促有关方面落实区委网络安全和信息化委员会的决定事项、工作部署要求。组织开展对涉及政治、经济、文化、社会等领域的网络安全和信息化重大问题的研究,向区委网络安全和信息化委员会提出工作建议。

(二)组织研究起草兴庆区网络安全和信息化发展规划,贯彻执行网络安全和信息化领域标准,并监督实施。

(三)督促落实涉及政治、经济、文化、社会、生态文明等领域网络安全和信息化重大事项,负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件有关应急工作。

(四)统筹协调组织兴庆区舆论引导工作,指导督促落实网络意识形态工作责任制,维护互联网意识形态安全,组织开展网络舆论生态治理,组织开展网上评论工作。

(五)负责组织协调网络舆情信息工作,组织开展网络舆情信息收集、分析、研判工作,跟踪了解和掌握网络舆情动态,指导做好相关处置工作。

(六)推动网络阵地建设,会同有关部门推动传统媒体和新兴媒体融合发展。

(七)组织拟定兴庆区网络安全和信息化干部发展规划,组织开展网络安全和信息化干部教育培训和考评工作,组织开展网络媒介素养教育。

(八)指导、检查、推动各部门的网络安全和信息化工作。

(九)完成区委、区政府和网络安全和信息化委员会交办的其他任务。

二、机构设置

兴庆区委网信办作为区委网络安全和信息化委员会的办事机构,是兴庆区党委工作机关,为正科级,于2019年3月机构改革后成立。按照部门决算编报要求,纳入2019年度部门决算编报范围的单位共1

    1、单位机构

兴庆区委网信办设办公岗位和业务岗位。办公岗位负责相关日常运转工作。负责党建、党风廉政、机要、档案、保密、信访、组织人事、政务公开、政策宣传、信息安全、资产管理、效能建设、财务管理、内部审计等工作。承担组织兴庆区网信系统人才队伍教育培训、人才队伍建设工作。业务岗位统筹协调组织网络舆论引导相关工作。会同有关部门推动媒体融合发展、推动网络阵地建设的具体工作。承担网上理论宣传引导方面的组织协调工作。兴庆区委网信办是独立核算的行政单位,属一级核算单位。

    2、人员情况

兴庆区委网信办行政编制5人,截止2019年12月31日,实有在职人员9人,其中:行政人员5人,“三支一扶”1人,西部志愿者1人,公益性岗位2人。


第二部分  2019年度部门决算表

2019年度中共银川市兴庆区委网络安全和信息化委员会办公室部门决算公开表详见附件。

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计595,013.47元,支出总计587,167.56元。与上年相比,收入总计增加、支总计各增加(减少)0元,增长(下降) 0 %,主要原因是兴庆区委网信办于2019年3月机构改革后成立,无上年数据

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计595,013.47元,其中:财政拨款收入490,236.03元,占82.39 %;上级补助收入 0 元,占 0 %;事业收入 0 元,占 0 %;经营收入 0 元,占0%;附属单位上缴收入0元,占 0 %;其他收入104,777.44元,占17.6 %。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计587,167.56元,其中:基本支出587,167.56元,占100 %;项目支出 0元,占 0 %;上缴上级支出 0元,占 0 %;经营支出 0元,占 0 %;对附属单位补助支出 0元,占 0 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总490,236.03元,支出总计490,236.03。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少) 0元,增长(下降) 0 %,主要原因是兴庆区委网信办于2019年3月机构改革后成立,无上年数据

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出490,236.03元,占本年支出合计的83.49%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出(增加)减少 0元,增长(下降) 0 %,主要原因是兴庆区委网信办于2019年3月机构改革后成立,无上年数据

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出490,236.03元,主要用于以下方面:(按所涉及的支出功能分类科目说明)一般公共服务(类)支出414,114.08元,占84.47%;社会保障和就业(类)支出31,281.09元,占6.38 %;卫生健康支出24,848.66元,占5.07%;住房保障(类)支19,992.20,占4.08%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0   支出决算为490,236.03,完成年初预算的 0 %主要原因是兴庆区委网信办于2019年3月机构改革后成立,无年初预算。其中:

1、一般公共服务(类)网信事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0元,支出决算为414,114.08元,完成年初预算的 0 %,主要原因是兴庆区委网信办于2019年3月机构改革后成立,无年初预算

2、社会保障和就业支(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支(项)。年初预算为 0元,支出决算为28,398.56元,完成年初预算的 0 %,主要原因是兴庆区委网信办于2019年3月机构改革后成立,无年初预算

3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0元,支出决算为2,882.53元,完成年初预算的 0 %,主要原因是兴庆区委网信办于2019年3月机构改革后成立,无年初预算

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 0元,支出决算为14,199.28元,完成年初预算的 0 %,主要原因是兴庆区委网信办于2019年3月机构改革后成立,无年初预算

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为 0元,支出决算为10,649.38元,完成年初预算的 0 %,要原因是兴庆区委网信办于2019年3月机构改革后成立,无年初预算

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 0元,支出决算为19,992.20元,完成年初预算的 0 %,主要原因是兴庆区委网信办于2019年3月机构改革后成立,无年初预算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出490,236.03元,其中:人员经费406,101.95元,公用经费84,134.08元。支出具体情况如下:

1、工资福利支出406,101.95较年初预算数增加(减少) 0元,增长(下降) 0 %;较上年决算数增加(减少) 0元,增长(下降) 0 %主要原因是兴庆区委网信办于2019年3月机构改革后成立,无年初预算数、上年决算数

2、商品和服务支出64,954.08较年初预算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %;较上年决算数增加(减少)  0 元,增长(下降) 0 %主要原因是兴庆区委网信办于2019年3月机构改革后成立,无年初预算数、上年决算数。

3、对个人和家庭的补助 0 。较年初预算数增加(减少) 0元,增长(下降) 0 %;较上年决算数增加(减少) 0元,增长(下降) 0 %主要原因是兴庆区委网信办于2019年3月机构改革后成立,无年初预算数、上年决算数。

4、资本性支出19,180.00元,较年初预算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %;较上年决算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %。主要原因是兴庆区委网信办于2019年3月机构改革后成立,根据需要配置办公设备。又因2019年无年初预算数、上年决算数无法进行比对。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %。与上年相比,减少(增加) 0 元,下降(增长)  0 %

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0 %;公务用车购置及运行费支出占0 %;公务接待费支出占0 %。具体情况如下:

1、因公出国(境)费。年初预算为0 元,支出决算为 0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加) 0元,下降(增长)0%。因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2、公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元,支出决算为 0 完成年初预算的 0 %;比上年减少(增加) 0 元,下降(增长) 0 %。其中:公务用车购置费支出为 0 元,公务用车运行维护费支出 0 元。一般公共财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆,公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费。年初预算为 0 元,支出决算为 0 ,完成年初预算的 0 %;比上年减少(增加) 0 元,下降(增长) 0 %。其中:国内接待费支出 0 元。国(境)外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0 个,国内公务接待人次 0 人,国(境)外公务接待批次 0 个,国(境)外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   0 元,本年收入 0 元,本年支出 0 元,年末结转和结余 0 元,较上年决算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2019年度本部门机关运行经费年初预算为0元,支出决算为84,134.08元,完成年初预算的0%;比上年增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是兴庆区委网信办于2019年3月机构改革后成立,无年初预算数、上年决算数。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 %。其中:政府采购货物预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 %。政府采购工程预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门在兴庆区政府大楼内办公,房屋属于兴庆区政府所有。共有车辆 0辆,其中:领导干部用车 0辆、一般公务用车 0辆;单价50万元以上通用设备 0台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

2019年3月兴庆区委网信办成立后无项目支出,未开展绩效评价工作。在下年度工作中,本部门将认真贯彻落实预算绩效管理方面的规定及推进预算绩效管理,通过科学规范制定管理制度有效地加强预算绩效管理;围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈”有效开展工作,突出单位预算绩效管理,提高资金使用效益。做到资金使用到位,力争各项目按计划、按进度实施,并达到预期效果,取得良好的社会效益。


第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。