中国共产党银川市兴庆区委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
中国共产党银川市兴庆区委员会网络安全和信息化委员会办公室2020年部门预算
——单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
①负责处理兴庆区委网络安全和信息化委员会日常工作,协调督促有关方面落实区委网络安全和信息化委员会的决定事项、工作部署要求。组织开展对涉及政治、经济、文化、社会等领域的网络安全和信息化重大问题的研究,向兴庆区委网络安全和信息化委员会提出工作建议。
②组织研究起草兴庆区网络安全和信息化发展规划,贯彻执行网络安全和信息化领域标准,并监督实施。
③督促落实涉及政治、经济、文化、社会、生态文明等领域网络安全和信息化重大事项,负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件有关应急工作。
④统筹协调组织兴庆区舆论引导工作,指导督促落实网络意识形态工作责任制,维护互联网意识形态安全,组织开展网络舆论生态治理,组织开展网上评论工作。
⑤负责组织协调网络舆情信息工作,组织开展网络舆情信息收集、分析、研判工作,跟踪了解和掌握网络舆情动态,指导做好相关处置工作。
⑥推动网络阵地建设,会同有关部门推动传统媒体和新兴媒体融合发展。
⑦组织拟定兴庆区网络安全和信息化干部发展规划,组织开展网络安全和信息化干部教育培训和考评工作,组织开展网络媒介素养教育。
⑧指导、检查、推动各部门的网络安全和信息化工作。
⑨完成兴庆区委、政府和网络安全和信息化委员会交办的其他任务。
(二)人员构成。
截止2019年12月31日,兴庆区委网信办实有人数12人,其中:行政人员5人,事业人员(宣传部借调)3人,“三支一扶”大学生1人,西部志愿者1人,公益性岗位2人。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,中国共产党银川市兴庆区委员会网络安全和信息化委员会办公室(以下简称兴庆区委网信办)属全额拨款一级预算行政单位,执行行政单位会计制度。单位岗位设置:办公室和业务岗。
中国共产党银川市兴庆区委员会网络安全和信息化
委员会办公室2020年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于兴庆区委网信办2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴庆区委网信办2020年财政拨款收入预算50.50万元,其中:本年收入50.50万元,包括一般公共预算拨款50.50万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算50.50万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出40.31万元、社会保障和就业支出4.86万元、卫生健康支出2.71万元、住房保障支出2.62万元。
二、关于兴庆区委网信办2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
兴庆区委网信办2020年一般公共预算财政拨款基本支出40.50万元,其中:本年收入安排支出40.50万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加1.02万元,增加2%。主要原因是:2019年一般财政公共预算拨款“一般项目”、“专项项目”在“行政运行——2013701”科目中反应,单位账务处理在“基本支出”反应,基本支出增加,2020年已作调整。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出如下:
人员经费36.52万元,主要包括:30101基本工资11.50万元、30102津贴补贴9.41万元、30103奖金0.96万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费3.09万元、30109职业年金缴费1.54万元、30111公务员医疗补助缴费1.16万元、30112其他社会保障缴费1.78万元、30113住房公积金2.62万元、30199其他工资福利支出4.20万元、30399其他对个人和家庭的补助支出0.26万元。
公用经费3.98万元,主要包括:印刷费、手续费、邮电费、培训费、其他交通费、其他商品和服务支出。
(二)项目支出情况说明
兴庆区委网信办2020年一般公共预算财政拨款项目支出10万元,其中:本年收入安排支出10万元,上年结转结余资金安排支出0万元。其中:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。
一般公共服务(类)其他网信事务支出(款)行政运行(项)2020年预算10万元,比2019年执行数(决算数)增加0.00万元,减少0%。
按功能分类项级科目逐项说明。
2020年项目经费按2013799其他网信事务支出。包括:在微信群、党政网站、微博、新媒体平台推送有关扫黑除恶专项斗争工作信息、标语和斗争成果。围绕网络自媒体监管领域突出问题开展2020“清朗”和“扫黄打非”专项行动,做好网上低俗信息专项整治,清理整治淫秽色情、低俗庸俗、标题党等传播不良生活方式和不良流行文化的自媒体账号的经费。
三、关于兴庆区委网信办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
兴庆区委网信办2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因没有产生此项费用;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是单位已实行公车改革;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是单位已实行公车改革;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是认真落实“八项规定”精神,严格按标准执行,厉行节约,节俭开支。
四、关于兴庆区委网信办2020年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:兴庆区委网信办2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位:
(一)基本支出情况说明
兴庆区委网信办2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
人员经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
兴庆区委网信办2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务支出(类)网信事务(款)行政运行(项)2020年预算0万元,比2019年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
五、关于兴庆区委网信办2020年收支预算情况的总体说明
兴庆区委网信办2020年收入总预算50.50万元,其中:本年收入50.50万元,上年结转结余0万元;支出总预算50.50万元,其中:本年支出50.50万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入50.50万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出50.50万元,占本年支出100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年兴庆区委网信办本级行政单位1个,机关运行经费财政拨款预算3.98万元,比2019年预算减少0万元。主要原因是:本部门于2019年3月机构改革后新成立单位。
(二)政府采购情况
2020年兴庆区委网信办政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日,兴庆区委网信办占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值2.85万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值2.85万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2020年兴庆区委网信办始终坚持做好兴庆区网上舆论阵地管理,掌控网络舆论主导权,把握正确的舆论方向,加强网络正能量信息传播,开展网上突出问题集中整治,确保网络舆论阵地有效运行,及时传播党的声音。
(五)其他需说明的事项。
中国共产党银川市兴庆区委员会网络安全和信息化
委员会办公室2020年部门预算
——名词解释
1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。