索 引 号 640104-003/2018-03382 文  号 银兴宣发【2018】08号 生成日期 2018-01-20
发布机构 兴庆区委宣传部 责任部门 兴庆区委宣传部 关 键 字 银川市兴庆区委宣传部 2018 部门预算
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银川市兴庆区委宣传部2018年部门预算

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  银川市兴庆区委宣传部2018年部门预算 

  目录

  第一部分 单位概况 

  一、主要职能 

  二、部门预算单位构成 

  第二部分 2018年部门预算表 

  一、财政拨款收支总表 

  二、财政拨款支出总表 

  三、一般公共预算支出表 

  四、一般公共预算基本支出表 

  五、一般公共预算“三公”经费支出表 

  六、政府性基金预算支出表 

  七、部门收支总表 

  八、部门收入总表 

  九、部门支出总表 

  第三部分 2018年部门预算情况说明 

  第四部分 名词解释及补充说明 

  银川市兴庆区委宣传部2018年部门预算 

  ——单位概况 

  一、主要职能

  (一)主要职能 

  指导、规划、安排兴庆区理论学习、理论研究、理论宣传工作,负责组织兴庆区党委中心组学习;指导检查基层干部理论教育,负责收集和整理干部理论教育情况,起草理论宣传教育工作年度计划和总结。 

  负责兴庆区思想道德建设和精神文明建设;配合区委组织部开展党员教育工作,宣传优秀党员典型和先进党组织;会同有关部门研究和改进群众思想道德教育工作,组织开展辖区范围内的思想道德教育活动。 

  承担全国文明城市创建协调工作;负责精神文明建设工作,安排总结精神文明建设各项活动,制定年度计划,并负责实施;组织对文明社区、文明小区、文明非公有制企业、文明单位的检查、验收和命名工作,并做好动态管理;表彰精神文明先进集体和个人;组织、协调兴庆区、乡(镇、街)、村(居)开展群众性精神文明创建活动;组织协调落实兴庆区开展全国文明城市创建工作。 

  加强未成年人思想道德建设工作,掌握中小学德育教育情况,指导、检查、督促中小学德育教育工作。 

  引导社会舆论,把握正确舆论导向,制定新闻宣传计划,指导协调重大纪念日、节日、社会活动的宣传报道工作;组织实施全民创业政策、各项活动的宣传报道工作;负责兴庆区通讯稿件的采用统计及基层通讯员的培训;负责兴庆区各部门的宣传、采访工作。 

  指导文化体育旅游局和各乡(镇)、街道办事处共同搞好群众性文化体育活动。 

  开展国防教育工作,弘扬爱国主义精神,促进国防建设和社会主义精神文明建设。 

  承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。 

  (二)人员构成 

  银川市兴庆区委宣传部编制22人,其中:行政编制5人,事业编制17人 

  二、部门预算单位构成 

   银川市兴庆区委宣传部是区委主管意识形态方面和精神文明建设的综合职能部门。下设机构有精神文明建设办公室、新闻信息中心办公室。兴庆区委宣传部执行行政单位会计制度。从预算单位构成看,兴庆区委宣传部部门预算包括:兴庆区委宣传部属全额拨款一级预算行政单位。下设机构有精神文明建设办公室、新闻信息中心办公室。 

  

  银川市兴庆区委宣传部2018年部门预算——预算表 

  一、财政拨款收支预算总表

  财政拨款收支预算总表

  单位:万元

  收   入 

  支   出 

  项  目 

  预算数 

  项目(按功能分类) 

  预算数 

  小计 

  公共预算财政拨款 

  政府性基金预算财政拨款 

  一、本年收入 

  885.99 

  一、本年支出 

   885.99 

   885.99 

    

  (一)一般公共预算财政拨款 

  885.99 

  (一)一般公共服务支出 

  832.22  

  832.22  

    

  (二)政府性基金预算财政拨款 

    

  (二)外交支出 

    

    

    

    

    

  (三)国防支出 

    

    

    

    

    

  (四)公共安全支出 

    

    

    

    

    

  (五)教育支出 

    

    

    

    

    

  (六)科学技术支出 

    

    

    

    

    

  (七)文化体育与传媒支出 

    

    

    

    

    

  (八)社会保障和就业支出 

  30.96  

  30.96  

    

    

    

  (九)医疗卫生与计划生育支出 

  10.09  

  10.09  

    

    

    

  (十)节能环保支出 

    

    

    

    

    

  (十一)城乡社区支出 

    

    

    

    

    

  (十二)农林水支出 

    

    

    

    

    

  (十三)交通运输支出 

    

    

    

    

    

  (十四)资源勘探信息等支出 

    

    

    

    

    

  (十五)商业服务业等支出 

    

    

    

    

    

  (十六)金融支出 

    

    

    

    

    

  (十七)国土海洋气象等支出 

    

    

    

    

    

  (十八)住房保障支出 

  12.72 

  12.72 

    

    

    

  (十九)粮油物资储备支出 

    

    

    

    

    

  (二十)其他支出 

    

    

    

           

  二、上年结转结余 

    

   二、年末结转结余 

    

    

    

  (一)一般公共预算财政拨款 

    

  (一)一般公共预算财政拨款 

    

    

    

  (二)政府性基金预算财政拨款 

    

  (二)政府性基金预算财政拨款 

    

    

    

  收入总计 

  885.99  

  支出总计 

  885.99 

  二、财政拨款支出预算总表

  财政拨款支出预算总表

  单位:万元

  功能分类科目 

  2018年预算安排总计 

  公共财政预算拨款 

  政府性基金 

  科目编码 

  科目名称 

  小计 

  本级财政经费拨款 

  纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 

  自治区专项转移支付 

  自治区一般性转移支付 

 

  合计 

  885.99 

  885.99 

  885.99 

       

  2089901 

  其他社会保障和就业支出 

  2.49 

  2.49 

  2.49 

    

    

    

    

  2013303 

  机关服务 

  4.66 

  4.66 

  4.66 

    

    

    

    

  2013301 

  行政运行 

  827.56 

  827.56 

  827.56 

    

    

    

    

  2210201 

  住房公积金 

  12.72 

  12.72 

  12.72 

    

    

    

    

  2080506 

  机关事业单位职业年金缴费支出 

  8.14 

  8.14 

  8.14 

       

  2101101 

  行政单位医疗 

  8.48 

  8.48 

  8.48 

    

    

    

    

  2080505 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出 

  20.34 

  20.34 

  20.34 

       

  2101103 

  公务员医疗补助 

  1.60 

  1.60 

  1.60 

       

  三、一般公共预算支出表

  一般公共预算支出表

  单位:万元

  功能分类科目 

  2017年执行数 

    

  2018年预算数 

  2018年预算数与2017年 执行数 

  科目编码 

  科目名称 

  合计 

  基本支出 

  项目支出 

  增减额 

  增减% 

  2013301 

  行政运行 

  418.39 

  827.56 

  152.56 

  675.00 

  409.17 

  98% 

  2013303 

  机关服务 

  67.99 

  4.66 

  4.66 

 

  -63.33 

  94% 

  2080505 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出 

  12.50 

  20.34 

  20.34 

 

  7.84 

  63% 

  2080506 

  机关事业单位职业年金缴费支出 

 

  8.14 

  8.14 

 

  8.14 

  0 

  2089901 

  其他社会保障和就业支出 

  2.77 

  2.49 

  2.49 

 

  -0.28 

  -11% 

  2101101 

  行政单位医疗 

  5.64 

  8.48 

  8.48 

 

  2.84 

  50% 

  2101103 

  公务员医疗补助 

  1.88 

  1.60 

  1.60 

 

  -0.28 

  -15% 

  2210201 

  住房公积金 

  7.92 

  12.72 

  12.72 

 

  4.80 

  61% 

  四、一般公共预算基本支出表

  一般公共预算基本支出表

  单位:万元

  经济科目 

  基本支出预算 

  科目编码 

  科目名称 

  合计 

  人员支出 

  日常公用支出 

  总计 

  210.99 

  199.04 

  11.95 

  301 

  一、工资福利支出 

  185.94 

  185.94 

 

  30101 

  基本工资 

  58.10 

  58.10 

 

  30102 

  津贴补贴 

  52.08 

  52.08 

 

  30103 

  奖金 

  4.84 

  4.84 

 

  30108 

  机关事业单位基本养老保险缴费 

  20.34 

  20.34 

 

  30109 

  职业年金缴费 

  8.14 

  8.14 

 

  30111 

  公务员医疗补助缴费 

  1.60 

  1.60 

 

  30112 

  其他社会保障缴费 

  10.98 

  10.98 

 

  30106 

  伙食补助费 

     

  30107 

  绩效工资 

     

  30199 

  其他工资福利支出 

  29.86 

  29.86 

 

  302 

  二、商品和服务支出 

  11.95 

 

  11.95 

  30201 

  办公费 

  1.27 

 

  1.27 

  30202 

  印刷费 

  0.8 

 

  0.8 

  30203 

  咨询费 

     

  30204 

  手续费 

  0.02 

 

  0.02 

  30205 

  水费 

     

  30206 

  电费 

     

  30207 

  邮电费 

  0.5 

 

  0.5 

  30208 

  取暖费 

     

  30209 

  物业管理费 

  0.05 

 

  0.05 

  30211 

  差旅费 

  1 

 

  1 

  30212 

  因公出国(境)费用 

    

    

    

  30213 

  维修(护)费 

  0.5 

 

  0.5 

  30214 

  租赁费 

     

  30215 

  会议费 

     

  30216 

  培训费 

  1.46 

 

  1.46 

  30217 

  公务接待费 

  0.5 

 

  0.5 

  30218 

  专用材料费 

     

  30224 

  被装购置费 

     

  30225 

  专用燃料费 

     

  30226 

  劳务费 

  0.5 

 

  0.5 

  30227 

  委托业务费 

     

  30228 

  工会经费 

  1 

 

  1 

  30229 

  福利费 

     

  30231 

  公务用车运行维护费 

     

  30239 

  其他交通费用 

  4.35 

 

  4.35 

  30240 

  税金及附加费用 

     

  30299 

  其他商品和服务支出 

     

  303 

  三、对个人和家庭的补助 

  13.10 

  13.10 

 

  30301 

  离休费 

     

  30302 

  退休费 

     

  30303 

  退职(役)费 

     

  30304 

  抚恤金 

     

  30305 

  生活补助 

     

  30306 

  救济费 

     

  30307 

  医疗费 

     

  30308 

  助学金 

     

  30309 

  奖励金 

     

  30310 

  生产补贴 

     

  30311 

  住房公积金 

  12.72 

  12.72 

 

  30312 

  提租补贴 

     

  30313 

  购房补贴 

     

  30314 

  采暖补贴 

     

  30315 

  物业服务补贴 

     

  30399 

  其他对个人和家庭的补助支出 

  0.38 

  0.38 

 

  310 

  四、其他资本性支出 

     

  30102 

  办公设备购置 

     

  30103 

  专用设备购置 

     

  30107 

  信息网络及软件购置更新 

     

  30199 

  其他资本性支出 

    

    

    

  五、一般公共预算“三公”经费支出表

  一般公共预算“三公”经费支出表

  单位:万元

  2017年预算数 

  2017年执行数 

  2018年预算数 

  合计 

  因公出国(境)费 

  公务用车购置及运行费 

  公务接待费 

  合计 

  因公出国(境)费 

  公务用车购置及运行费 

  公务接待费 

  合计 

  因公出国(境)费 

  公务用车购置及运行费 

  公务接待费 

  小计 

  公务用车购置费 

  公务用车运行费 

  小计 

  公务用车购置费 

  公务用车运行费 

  小计 

  公务用车购置费 

  公务用车运行费 

  0.9 

  0 

  0.9 

  0 

  0 

  0.9 

  1.36 

  0.78 

  0.58 

  0 

  0 

  0.58 

  0.5 

  0 

  0.5 

  0 

  0 

  0.5 

  说明:公务接待费产生的主要原因:兴庆区是政治、经济、科技、文化、教育、金融和商贸中心,是城市形象集中体现的区域。兴庆区不断扩大招商引资的宣传力度,注重对外宣传,采取多种途径与外界媒体联系,进一步扩大知名度,美誉度。呈现宣传工作范围大、主题多、亮点多等多样性,极大吸引媒体记者眼球。宣传工作的特殊性,采访工作时间的不确定性,工作在乡镇、社区基层一线,各媒体记者经常加班加点,所以产生公务接待费即采访加班餐费。近几年兴庆区精神文明创建工作做得很有特色,创新亮点多,经常接待各县区的观摩学习活动,也产生了相应的公务接待费。 

  六、政府性基金预算支出表

  政府性基金预算支出表

  单位:万元

  功能分类科目 

  2018年预算安排总计 

  基本支出 

  项目 支出 

  科目 编码 

  科目名称 

  小计 

  工资福利支出 

  商品和服务支出 

  对个人和家庭的补助 

  对企事业单位的补贴 

  债务利息支出 

  其他资本性 支出 

  其他 支出 

   

   

  0  

  0  

  0  

  0  

  0  

  0  

  0  

  0  

  0  

  0  

                       

  七、部门收支预算总表

  部门收支预算总表

  单位:万元

  收   入 

  支   出 

  项  目 

  预算数 

  项目(按功能分类) 

  预算数 

  小计 

  公共预算财政拨款 

  政府性基金预算财政 

  拨款 

  一、本年收入 

  885.99  

  一、本年支出 

   885.99 

  885.99  

    

  (一)一般公共预算财政拨款 

  885.99  

  (一)一般公共服务支出 

  832.22  

  832.22  

    

  (二)政府性基金预算财政拨款 

    

  (二)外交支出 

    

    

    

  (三)事业收入 

    

  (三)国防支出 

    

    

    

  (四)事业单位经营收入 

    

  (四)公共安全支出 

    

    

    

  (五)其他收入 

    

  (五)教育支出 

    

    

    

    

    

  (六)科学技术支出 

    

    

    

    

    

  (七)文化体育与传媒支出 

    

    

    

    

    

  (八)社会保障和就业支出 

  30.96  

  30.96  

    

    

    

  (九)医疗卫生与计划生育支出 

  10.09 

  10.09  

    

    

    

  (十)节能环保支出 

    

    

    

    

    

  (十一)城乡社区支出 

    

    

    

    

    

  (十二)农林水支出 

    

    

    

    

    

  (十三)交通运输支出 

    

    

    

    

    

  (十四)资源勘探信息等支出 

    

    

    

    

    

  (十五)商业服务业等支出 

    

    

    

    

    

  (十六)金融支出 

    

    

    

    

    

  (十七)国土海洋气象等支出 

    

    

    

    

    

  (十八)住房保障支出 

  12.72  

  12.72  

    

    

    

  (十九)粮油物资储备支出 

    

    

    

    

    

  (二十)其他支出 

    

    

    

  二、上年结转结余 

    

    

    

    

    

  其中:一般公共预算财政拨款 

    

  二、年末结转结余 

    

    

    

  政府性基金预算财政拨款 

    

  其中:一般公共预算财政拨款 

    

    

    

   

      政府性基金预算财政拨款 

     

  收入总计 

  885.99  

  支出总计 

  885.99 

  八、部门收入总表

  部门收入总表        单位:万元

  功能分类科目 

  合计 

  上年结转、结余 

  财政拨款收入 

  事业收入 

    

    

  事业 单位 经营 收入 

    

    

  上级 补助 收入 

  下级 单位 上缴 收入 

  其他 收入 

  用事 业基 金弥 补收 支差  

  科目编码 

  科目名称 

  小计 

  一般  公共  财政  预算  拨款  收入 

  政府 性基 金预 算拨 款收  

  小计 

  其中:纳入财政专户管理的非税收入 

 

  合计 

  885.99 

 

  885.99 

  885.99 

               

  2089901 

  其他社会保障和就业支出 

  2.49 

 

  2.49 

  2.49 

               

  2013303 

  机关服务 

  4.66 

 

  4.66 

  4.66 

               

  2013301 

  行政运行 

  827.56 

 

  827.56 

  827.56 

               

  2210201 

  住房公积金 

  12.72 

 

  12.72 

  12.72 

               

  2080506 

  机关事业单位职业年金缴费支出 

  8.14 

 

  8.14 

  8.14 

               

  2101101 

  行政单位医疗 

  8.48 

 

  8.48 

  8.48 

               

  2080505 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出 

  20.34 

 

  20.34 

  20.34 

               

  2101103 

  公务员医疗补助 

  1.60 

 

  1.60 

  1.60 

               

  九、部门支出总表

  部门支出总表

  单位:万元

  功能分类科目 

  合计 

  基本支出 

  项目支出 

  上缴上级支出 

  事业单位经营支出 

  对附属单位补助支出 

  科目编码 

  科目名称 

 

  合计 

  885.99 

  210.99 

  675.00 

     

  2013301 

  行政运行 

  827.56 

  152.56 

  675.00 

    

    

    

  2013303 

  机关服务 

  4.66 

  4.66 

    

    

    

    

  2080505 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出 

  20.34 

  20.34 

    

    

    

    

  2080506 

  机关事业单位职业年金缴费支出 

  8.14 

  8.14 

    

    

    

    

  2089901 

  其他社会保障和就业支出 

  2.49 

  2.49 

    

    

    

    

  2101101 

  行政单位医疗 

  8.48 

  8.48 

    

    

    

    

  2101103 

  公务员医疗补助 

  1.60 

  1.60 

    

    

    

    

  2210201 

  住房公积金 

  12.72 

  12.72 

       

  银川市兴庆区委宣传部2018年部门预算 

  ——部门预算情况说明 

  一、关于银川市兴庆区委宣传部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

  银川市兴庆区委宣传部2018年财政拨款收支总预算885.99万元。收入预算包括:一般公共预算拨款885.99万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出832.22万元、社会保障和就业支出30.96万元、医疗卫生与计划生育支出10.09万元、住房保障支出12.72万元。 

  二、关于银川市兴庆区委宣传部2018年一般公共预算本年拨款情况说明

  (一)基本支出情况说明。 

  银川市兴庆区委宣传部2018年一般公共预算拨款基本支出210.99万元,比2017年执行数据减少306.10万元,下降60%。其中: 

  人员经费199.04万元,主要包括:30101基本工资58.10万元30102津贴补贴52.08万元30103奖金4.84万元30108机关事业单位基本养老缴费20.34万元30109职业年金缴费8.14万元30111公务员医疗补助缴费1.60万元30112其他社会保障缴费10.97万元30113住房公积金12.72万元30199其他工资福利支出29.86万元30399其他对个人和家庭的补助0.38万元 

  公用经费11.95万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出 

  (二)项目支出情况说明。 

  银川市兴庆区委宣传部2018年一般公共预算拨款项目支出675万元,其中:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。 

  一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。2018年预算675万元,比2017年执行数据增加275万元,增长68.8%。主要增长原因是:2017年8月将兴庆区信息中心和兴庆区新闻中心合并,组建为“兴庆区新闻信息中心”,增加“网络化管理及信息中心建设”经费300万元。 

  2018年项目经费按2013301行政运行——委托业务费,包括:新华·“美丽兴庆”客户端信息服务费、党报党刊订阅经费、电视专题片、报纸专版费、《银川日报》“聚焦兴庆”专版费、文明城市建设工作经费、县区新闻报道宣传经费。 

  2013301行政运行——宣传业务经费,包括:中心组学习及干部理论教育工作经费、新闻宣传工作经费、精神文明工作经费、意识形态工作责任制工作经费、网信办工作经费、国防教育经费。 

  2013301行政运行——网络化管理及信息中心建设经费,主要用于、政府中心机房光线租赁费;各民生(市民)服务大厅光线租赁费;政府各部门、乡镇、街道办事处,村、社区电子政务外网线路租用费。政府中心机房、政府服务中心机房设备维护;各民生(市民)服务大厅、政务服务中心、综合办公楼网络及设备维护;智慧城市指挥中心设备维护;网站维护费;拆迁补偿安置系统维护费;网格员手机通讯费。  

  三、关于银川市兴庆区委宣传部2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

  银川市兴庆区委宣传部2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.5万元。 

  2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年执行数减少0.86万元,其中:因公出国(境)费减少0.78万元,主要原因2017年因政府临时安排李国银同志去迪拜参加花卉项目考察工作产生该费用。公务用车购置费0万元,主要原因2016年11份单位已参加公务车改革后期再不产生公务用车运行费公务接待费减少0.08万元,主要原因是:单位公务接待费主要新华社等各媒体记者乡镇采访加班、大型宣传活动,精神文明观摩活动等餐费构成,因我单位工作的特殊性,记者经常下乡在基层采访,由于路途远,采访时间的不确定性,不定时加班工作。但我单位严格按照公务接待标准执行,厉行节约,节俭开支。 

  四、关于银川市兴庆区委宣传部2018年政府性基金预算拨款情况说明

  (一)基本支出情况说明 

  银川市兴庆区委宣传部2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元。 

  (二)项目支出情况说明 

  银川市兴庆区委宣传部2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元。 

  五、关于银川市兴庆区委宣传部2018年收支预算情况的总体说明

  按照全口径预算的原则,银川市兴庆区委宣传部2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算885.99万元,支出总预算885.99万元。 

  收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入885.99万元,占100%;事业收入0万元,占0 %;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 

  支出预算包括:基本支出210.99万元,占0%;项目支出675.00万元,事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0 %。 

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费 

  2018年,银川市兴庆区委宣传部本级行政单位1个,机关运行经费财政拨款预算11.95万元,比2017年执行数减少350.33万元,下降96.7%。 

    银川市兴庆区委宣传部为所属单位名称。 

  (二)政府采购情况 

  2018年,银川市兴庆区委宣传部政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算0万元。 

  (三)国有资产占用使用情况 

  截至2017年12月31日,银川市兴庆区委宣传部占用使用国有资产总体情况为车辆 1辆,价值17.60万元,2017年公务用车改革,单位无车辆编制,但1辆车由兴庆区政府办统一使用,未办理车辆调拨手续,固定资产价值仍在宣传部账内。办公家具价值4.69万元;其他资产价值157.95万元。 

  (四)预算绩效情况 

  2018年银川市兴庆区委宣传部,紧紧围绕区委、政府中心工作,抓好理论武装、精神文明建设、意识形态工作、宣传报道、舆论引导、网络舆情监控与监管、文化建设等工作。加强各级党委中心组理论学习,组织开展系列领导干部专题讲座;深化群众性文明创建工作,推进核心价值观落细落小落实;围绕辖区重大项目、重大主题活动、重点民生工程等做好宣传报道工作,完善新媒体平台建设及网络化管理及信息中心建设。 

  银川市兴庆区委宣传部2018年部门预算 

  ——名词解释 

  1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

  2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  3、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

  5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

  6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

  7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

  8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

  9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。