银川市兴庆区委宣传部2025年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
第三部分 2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
银川市兴庆区委宣传部2025年部门预算——单位概况
一、主要职能
(一)执行党中央、自治区党委和银川市委关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,负责拟定兴庆区宣传思想文化系统事业发展规划,统筹协调推进兴庆区宣传思想文化领域法治建设,协调指导兴庆区宣传思想文化系统各部门工作。
(二)贯彻执行党中央关于意识形态工作决策部署及区市党委、兴庆委要求,统筹协调兴庆区意识形态工作,组织开展意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡察开展专项检查。指导兴庆区党政机关举办论坛活动管理工作,按照有关规定审核、管理党政机关举办的论坛活动。
(三)组织推动理论武装工作,指导、协调、安排兴庆区理论学习、理论宣传、理论研究工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程,负责兴庆区哲学社会科学规划课题的申报工作。负责规划组织兴庆区思想政治工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
(四)统筹分析研判和引导社会舆论,协调中央、自治区驻宁驻银新闻媒体和银川市新闻媒体在兴庆区开展新闻宣传工作,指导兴庆区融媒体中心工作,组织兴庆区突发公共事件应急新闻工作。统筹协调新闻发布工作,承担区委新闻发布组织协调工作,负责区政府新闻发布组织实施工作,指导协调各部门(单位)、乡镇(街道)的新闻发布工作,推动并完善新闻发言人制度建设,落实中央、区市及兴庆区重大问题对外宣传口径。
(五)组织指导兴庆区对外宣传工作和对外文化交流工作,指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作政策和事业发展规划。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。
(六)从宏观上统筹指导协调兴庆区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设和管理。统筹指导兴庆区舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究分析掌握宣传舆情动态。负责协调指导区委、区政府所属新媒体的运营和管理工作。加强对兴庆区政务舆情回应的组织协调和督促指导。
(七)对新闻出版、广播影视、文化艺术行业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作。统筹指导兴庆区精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,推动群众文化建设。
(八)统筹规划和指导协调兴庆区新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷、发行行业等。组织指导协调兴庆区“扫黄打非”工作。负责管理兴庆区电影事务,指导监管电影放映工作,指导协调兴庆区重大电影活动。
(九)统筹组织推进兴庆区社会主义核心价值观建设和精神文明建设工作,统筹开展群众性精神文明创建活动。负责做好兴庆区思想道德建设工作,深化拓展兴庆区新时代文明实践中心(所、站)建设工作。
(十)负责组织实施兴庆区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
(十一)统筹开展兴庆区全民国防教育工作。负责统筹协调、整体推进和督促落实兴庆区全民国防教育工作。
(十二)对兴庆区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。
(十三)贯彻落实中央统筹发展和安全、推进生态文明建设部署及区市党委、兴庆区委要求。落实安全生产、生态环境保护相关职责。
(十四)完成区委交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,银川市兴庆区委宣传部部门预算包括:银川市兴庆区委宣传部本级预算。属全额拨款一级预算行政单位。
银川市兴庆区委宣传部2025年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于银川市兴庆区委2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川市兴庆区委宣传部2025年财政拨款收入预算606.77万元,其中:本年收入606.77万元,包括一般公共预算拨款606.77万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算606.77万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出 523.23万元、社会保障和就业支出41.75万元、卫生健康支出17.52万元、住房保障支出24.27万元。
二、关于银川市兴庆区委宣传部2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
银川市兴庆区委宣传部2025年一般公共预算财政拨款基本支出299.78万元,其中:本年收入安排支出299.78万元,上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数(决算数)减少109.38万元,下降27%。
人员经费285.07万元,主要包括:30101基本工资67.31万元、30102津贴补贴62.14万元、30103奖金76.56万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费25.19万元、30109职业年金缴费12.6万元、30110 职工基本医疗保险缴费13.52万元、30111公务员医疗补助缴费2.58万元、30112其他社会保障缴费0.6万元、30113 住房公积金22.16万元、30114医疗费1.90万元;30399其他对个人和家庭的补助支出0.51万元。
公用经费14.71万元,主要包括:30201办公费1万元、30207邮电费0.7万元、30211差旅费0.5万元、30213维修(护)费0.6万元、30226劳务费0.5万元、30227委托业务费1.5万元30228工会经费2.32万元、30239其他交通费5.51万元、30299其他商品和服务支出2.08万元。
(二)项目支出情况说明
银川市兴庆区委宣传部2025年一般公共预算财政拨款项目支出306.99万元,其中:本年收入安排支出306.99万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。
2013301行政运行105.1万元。包括:2025年非在编人员工资、融媒体中心包干人员经费。
2013302一般行政管理事务。包括:宣传业务经费、委托业务经费、2024年—2025年乡镇老放映员退休生活补贴。
2089999其他社会保障和就业支出3.36万元。包括:2024年非在编人员养老、失业等社会保险费用。
2101101行政单位医疗1.42万元。包括:2024年非在编人员医疗保险费用等。
2210201住房公积金2.11万元。包括:2024年非在编人员住房公积金费用。
三、关于银川市兴庆区委宣传部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
银川市兴庆区委宣传部2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加(减少) 0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因没有产生此项费用;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是单位已实行公车改革;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是单位已实行公车改革;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是认真落实中央八项规定精神,严格按标准执行,厉行节约,节减开支。
四、关于银川市兴庆区委宣传部2025年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:银川市兴庆区委宣传部2025年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位:
(一)基本支出情况说明
银川市兴庆区委宣传部2025年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
人员经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
银川市兴庆区委宣传部2025年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2025年预算0万元,比2024年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要用于:无。
五、关于银川市兴庆区委宣传部2025年收支预算情况的总体说明
银川市兴庆区委宣传部2025年收入总预算606.77万元,其中:本年收入606.77万元,上年结转结余0万元;支出总预算606.77万元,其中:本年支出606.77万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入606.77万元,占100%;事业预算收入0万元,占0 %;上级补助预算收入 0万元,占 0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0 %;经营预算收入 0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出606.77万元,占100 %;事业支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0 %;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0 %;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年,银川市兴庆区委宣传部本级1个行政单位,机关运行经费财政拨款预算14.71万元,比2024年预算数增加0.92万元,上升6%。主要原因是:实有行政人员数比2024年多1人。
银川市兴庆区委宣传部为所属单位名称。
(二)政府采购情况
2025年,银川市兴庆区委宣传部政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日,银川市兴庆区委宣传部占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0 平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值16.74万元;其他资产价值572.26万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值16.74万元;其他资产价值572.26万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2025年,兴庆区委宣传部将对一个项目重点开展绩效评价。紧紧围绕坚持以为指导,聚焦用党的创新理论武装全党、教育人民这个首要政治任务,围绕在新的历史起点上继续推动文化繁荣、建设文化强国、建设现代文明这一新的文化使命。
(五)其他需说明的事项
无
银川市兴庆区委宣传部2025年部门预算
——名词解释
1.本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
2.财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4.其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5.基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6.项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
7.人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8.日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10.机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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